부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
주민생활지원과
정책:
행정운영경비(주민생활지원과)
단위:
인력운영비(주민생활지원과)
(단위:천원)
주민생활지원과
12,477,480
12,369,748
107,732
국 8,678,215
기 250,000
분 208,792
도 1,153,436
군 2,187,037
행정운영경비(주민생활지원과)
46,152
44,640
1,512
인력운영비(주민생활지원과)
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203
업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○주민생활지원과(정원 12명)
3,000
3,000
0
250,000원*12월
3,000
기본경비(주민생활지원과)
43,152
41,640
1,512
기본경비
43,152
41,640
1,512
201
일반운영비
32,652
30,040
2,612
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산 수용비
ㅇ사회복지시설운영활성화 프로그램발굴 운영비
ㅇ신문구독료
ㅇ주민생활지원관련 소식지 구독
ㅇ복사용지 구입
30,452
27,156
3,296
26,852
7,376,000원
7,376
120,000원*3명*2회*3개소
2,160
12,000원*20종*1부*12월
2,880
10,000원*6종*1부*12월
720
20,000원*20박스*12월
4,800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
행정운영경비(주민생활지원과)
단위:
기본경비(주민생활지원과)
(단위:천원)
ㅇ프린터 및 팩스 소모품(드럼,토너)
ㅇ복사기 소모품(토너,드럼)
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
02 공공운영비
○시설장비 유지비
ㅇ복사기 유지관리비
ㅇ냉난방기 유지비
ㅇ정수기필터 교체및 관리비
180,000원*5개*8회
7,200
286,000원*1대*6회
1,716
3,600
3,600,000원
3,600
2,200
2,884
△684
2,200
300,000원*1대*2회
600
200,000원*1대*2회
400
300,000원*1대*4회
1,200
202
여비
10,500
10,400
100
01 국내여비
○국내여비
ㅇ총액예산여비
10,500
10,400
100
10,500
10,500,000원
10,500
저소득층 생활안정
1,933,978
2,183,650
△249,672
국 1,294,840
기 250,000
도 183,105
군 206,033
자활근로사업 지원
1,911,050
2,161,850
△250,800
국 1,294,840
기 250,000
도 183,105
군 183,105
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
자활근로
1,406,150
1,488,950
△82,800
국 1,124,920
도 140,615
군 140,615
201
일반운영비
25,000
26,000
△1,000
국 20,000
도 2,500
군 2,500
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ자활근로사업 보험료
25,000
0
25,000
25,000
123,152원*203명
25,000
국 20,000
도 2,500
군 2,500
307
민간이전
961,150
1,031,150
△70,000
국 768,920
도 96,115
군 96,115
05 민간위탁금
○자활근로 지역자활센터 위탁
961,150
1,031,150
△70,000
961,150,000원
961,150
국 768,920
도 96,115
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
군 96,115
401
시설비및부대비
420,000
430,000
△10,000
국 336,000
도 42,000
군 42,000
01 시설비
○자활근로사업(읍면)
03 시설부대비
○자활근로사업 부대비
400,000
400,000
0
400,000,000원
400,000
국 320,000
도 40,000
군 40,000
20,000
30,000
△10,000
20,000,000원
20,000
국 16,000
도 2,000
군 2,000
자활소득 공제사업
52,400
62,900
△10,500
국 41,920
도 5,240
군 5,240
301
일반보상금
52,400
62,900
△10,500
국 41,920
도 5,240
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
301
일반보상금
군 5,240
01 사회보장적수혜금
○자활근로 소득공제(28명)
52,400
62,900
△10,500
52,400,000원
52,400
국 41,920
도 5,240
군 5,240
자활근로 주거집수리 사업
160,000
210,000
△50,000
국 128,000
도 16,000
군 16,000
307
민간이전
160,000
210,000
△50,000
국 128,000
도 16,000
군 16,000
05 민간위탁금
○주거집수리(주거급여)
160,000
210,000
△50,000
160,000,000원
160,000
국 128,000
도 16,000
군 16,000
가사간병 방문 도우미
292,500
400,000
△107,500
기 250,000
도 21,250
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
가사간병 방문 도우미
군 21,250
307
민간이전
292,500
400,000
△107,500
기 250,000
도 21,250
군 21,250
05 민간위탁금
○가사간병 방문도우미 위탁사업
292,500
400,000
△107,500
609,375원*40명*12월
292,500
기 250,000
도 21,250
군 21,250
차상위계층 노인 지원
22,928
21,800
1,128
차상위계층 노인 국민건강 장기요양보험료 지원
22,928
21,800
1,128
201
일반운영비
600
600
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ건강보험료지원사업추진 급량비
600
600
0
600
5,000원*2명*5일*12월
600
202
여비
1,920
1,200
720
01 국내여비
○건강보험료지원사업추진 여비
1,920
1,200
720
20,000원*2명*4일*12월
1,920
307
민간이전
20,408
20,000
408
01 의료및구료비
○차상위계층노인 국민건강 장기요양보험료 지원
20,408
20,000
408
4,523원*376세대*12월
20,408
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
보성종합사회복지관 지원
(단위:천원)
사회복지시설 지원
604,978
561,480
43,498
국 119,284
분 123,905
도 34,161
군 327,628
보성종합사회복지관 지원
345,690
316,619
29,071
분 105,168
도 12,120
군 228,402
사회복지관 운영
285,250
267,799
17,451
분 85,575
군 199,675
307
민간이전
285,250
267,799
17,451
분 85,575
군 199,675
02 민간경상보조
○종합사회복지관
ㅇ종사자 인건비
ㅇ운영비
285,250
267,799
17,451
285,250
223,966,000원
223,966
분 67,190
군 156,776
61,284,000원
61,284
분 18,385
군 42,899
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
보성종합사회복지관 지원
(단위:천원)
사회복지관 종사자 특별수당
12,120
12,120
0
도 12,120
307
민간이전
12,120
12,120
0
도 12,120
02 민간경상보조
○종합사회복지관 종사자 특별수당
12,120
12,120
0
378,750원*8명*4회
12,120
도 12,120
사회복지관 프로그램운영 지원
27,320
11,500
15,820
202
여비
4,320
1,500
2,820
01 국내여비
○사회복지시설운영 지도점검 여비
4,320
1,500
2,820
20,000원*3명*6일*12월
4,320
307
민간이전
23,000
10,000
13,000
02 민간경상보조
○실버푸르미 평생교육
○주민여가문화 활성화 사업
23,000
10,000
13,000
10,000,000원*1식
10,000
13,000,000원*1식
13,000
사회복지업무보조 공익근무요원 보상
21,000
25,200
△4,200
분 19,593
군 1,407
301
일반보상금
21,000
25,200
△4,200
분 19,593
군 1,407
09 공익근무요원보상금
21,000
25,200
△4,200
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
보성종합사회복지관 지원
(단위:천원)
○사회복지업무보조 공익요원 보상
102,940원*17명*12월
21,000
분 19,593
군 1,407
재가복지봉사센터 지원
79,882
75,128
4,754
분 18,737
도 1,000
군 60,145
재가복지 봉사센터 지원(보조)
62,458
70,128
△7,670
분 18,737
군 43,721
307
민간이전
62,458
70,128
△7,670
분 18,737
군 43,721
02 민간경상보조
○재가복지 봉사센터 인건비 지원
62,458
70,128
△7,670
62,458,000원
62,458
분 18,737
군 43,721
푸드뱅크 운영
5,000
5,000
0
도 1,000
군 4,000
307
민간이전
5,000
5,000
0
도 1,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
재가복지봉사센터 지원
(단위:천원)
307
민간이전
군 4,000
02 민간경상보조
○푸드뱅크 운영비
5,000
5,000
0
5,000,000원
5,000
도 1,000
군 4,000
재가복지 봉사센터 운영(자체)
12,424
0
12,424
307
민간이전
12,424
0
12,424
02 민간경상보조
○재가복지 봉사센터 운영비 지원
○도시락배달 차량비 지원
12,424
0
12,424
8,024,000원
8,024
400,000원*1대*11월
4,400
보성지역 자활센터 운영지원
174,406
169,733
4,673
국 119,284
도 21,041
군 34,081
지역자활센터 운영
170,406
166,433
3,973
국 119,284
도 17,041
군 34,081
307
민간이전
170,406
166,433
3,973
국 119,284
도 17,041
군 34,081
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
보성지역 자활센터 운영지원
(단위:천원)
02 민간경상보조
○지역자활센터 운영비
170,406
166,433
3,973
170,406,000원
170,406
국 119,284
도 17,041
군 34,081
지역자활센터 종사자 특별수당 지원
4,000
3,300
700
도 4,000
307
민간이전
4,000
3,300
700
도 4,000
02 민간경상보조
○자활센터 종사자 특별수당
4,000
3,300
700
200,000원*5명*4회
4,000
도 4,000
평생대학(원)지원
5,000
0
5,000
평생대학(원)지원
5,000
0
5,000
307
민간이전
5,000
0
5,000
02 민간경상보조
○평생대학(원) 운영비
5,000
0
5,000
5,000,000원
5,000
지역사회복지 종합지원
22,670
0
22,670
지역사회복지 종합지원
22,670
0
22,670
지역사회복지협의체 운영
4,600
0
4,600
307
민간이전
4,600
0
4,600
02 민간경상보조
4,600
0
4,600
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
지역사회복지 종합지원
단위:
지역사회복지 종합지원
(단위:천원)
○지역사회복지협의체 운영
ㅇ지역사회복지협의체 운영비
ㅇ복지협의체 민간간사 수당
4,600
1,000,000원
1,000
300,000원*1명*12월
3,600
복지종합평가 및 혁신서비스
13,070
0
13,070
201
일반운영비
10,470
0
10,470
01 사무관리비
○ 평가자료 및 안내책자 발간
ㅇ복지종합평가자료 제작
ㅇ2009 지역사회복지계획서
ㅇ주민생활지원서비스 메뉴얼
ㅇ주민생활지원서비스 안내서
○지역사회복지계획 홍보현수막 제작
○급량비
ㅇ복지종합평가 급량비
ㅇ책자 제작에 따른 급량비
10,470
0
10,470
8,750
10,000원*100부*1회
1,000
3,500원*500부
1,750
3,000원*1,000부
3,000
3,000원*1,000부
3,000
60,000원*12읍면
720
1,000
5,000원*4명*25일
500
5,000원*5명*20일
500
202
여비
2,600
0
2,600
01 국내여비
○복지종합평가대비 읍면 지도점검 여비
○주민생활지원서비스 자료수집 여비
2,600
0
2,600
20,000원*2명*20일
800
20,000원*3명*30일
1,800
사회복지분야 종사자 업무연찬회
5,000
0
5,000
201
일반운영비
5,000
0
5,000
01 사무관리비
○사회복지분야 종사자 업무연찬회
4,000
0
4,000
20,000원*200명
4,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
지역사회복지 종합지원
단위:
지역사회복지 종합지원
(단위:천원)
03 행사운영비
○연찬회 강사료
1,000
0
1,000
500,000원*2명
1,000
국민기초 생활보장 증진
8,874,201
8,565,878
308,323
국 7,067,333
도 885,416
군 921,452
복지대상자 통합조사 추진
12,935
0
12,935
복지대상자 통합조사
12,935
0
12,935
201
일반운영비
7,155
0
7,155
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ조사방문가정 위문품
ㅇ통합조사관련 홍보물 제작
ㅇ통합조사용 사무용품 구입
ㅇ복지대상자 일제조사 현수막 제작
○급량비
ㅇ통합조사업무추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ복지대상자 급여결정 통보서 발송 우편료
ㅇ복지대상자 일제조사 안내문 발송 우편료
5,560
0
5,560
4,480
1,000원*370세대*2회
740
500원*1,000부*4종
2,000
5,000원*15종*4회
300
60,000원*12읍면*2회
1,440
1,080
5,000원*2명*9일*12월
1,080
1,595
0
1,595
1,595
1,750원*50세대*12월
1,050
250원*2,180세대*1회
545
202
여비
5,280
0
5,280
01 국내여비
5,280
0
5,280
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
복지대상자 통합조사 추진
(단위:천원)
○통합조사추진 여비
20,000원*2명*11일*12월
5,280
405
자산취득비
500
0
500
01 자산및물품취득비
○통합조사용 디지털사진기 구입
500
0
500
500,000원*1대
500
기초생활보장 및 긴급복지지원
8,861,266
8,565,878
295,388
국 7,067,333
도 885,416
군 908,517
기초생활보장 대상자 관리
10,100
120
9,980
201
일반운영비
4,900
120
4,780
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ급여관리미약자 문자서비스사업
ㅇ수급자 관리용 카드 구입
ㅇ기초생활보장사업 평가 자료 제작
ㅇ국민기초생활보장사업 홍보 현수막등
○급량비
ㅇ국민기초생활보장사업추진 급량비
4,900
120
4,780
3,820
1,000원*10명*12월
120
1,000원*2,180세대
2,180
10,000원*80부*1회
800
60,000원*12매
720
1,080
5,000원*2명*9일*12월
1,080
202
여비
5,200
0
5,200
01 국내여비
○국민기초생활보장사업 추진여비
○국민기초생활보장사업 시군교류점검 추진여비
5,200
0
5,200
20,000원*2명*10일*12월
4,800
20,000원*1명*5일*4회
400
기초생활보장급여
8,697,193
8,508,158
189,035
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
기초생활보장급여
국 6,957,755
도 869,718
군 869,720
201
일반운영비
5,195
4,318
877
국 4,135
도 530
군 530
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ차상위 복지수급자 정부양곡 운송료
5,195
2,900
2,295
5,195
2,500원*2,078포
5,195
국 4,135
도 530
군 530
301
일반보상금
8,691,998
8,500,840
191,158
국 6,953,620
도 869,188
군 869,190
01 사회보장적수혜금
○기초생활보장급여
ㅇ생계급여(3,640명)
8,691,998
8,500,840
191,158
8,691,998
6,572,225,000원
6,572,225
국 5,257,780
도 657,222
군 657,223
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
ㅇ주거급여(3,399명)
ㅇ교육급여(180명)
ㅇ차상위양곡
ㅇ해산·장제급여
ㅇ에너지보조금(2,499명)
1,627,737,000원
1,627,737
국 1,302,190
도 162,773
군 162,774
120,491,000원
120,491
국 96,393
도 12,049
군 12,049
41,767,000원
41,767
국 33,435
도 4,166
군 4,166
472,000원*60명
28,320
국 22,656
도 2,832
군 2,832
301,458,000원
301,458
국 241,166
도 30,146
군 30,146
긴급복지지원사업
136,973
57,600
79,373
국 109,578
도 13,698
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
긴급복지지원사업
군 13,697
301
일반보상금
136,973
55,900
81,073
국 109,578
도 13,698
군 13,697
01 사회보장적수혜금
○긴급복지 지원
136,973
55,900
81,073
136,973,000원
136,973
국 109,578
도 13,698
군 13,697
수급자 및 자녀의 학교생활지원
15,000
0
15,000
301
일반보상금
15,000
0
15,000
01 사회보장적수혜금
○수급자 및 자녀 교복비 지원
15,000
0
15,000
125,000원*120명*1회
15,000
독립유공자 및 유족의료비
2,000
0
2,000
도 2,000
301
일반보상금
2,000
0
2,000
도 2,000
01 사회보장적수혜금
○독립유공자 및 유족 의료비
2,000
0
2,000
200,000원*10명
2,000
도 2,000
복지서비스 투자사업 확대
270,830
283,050
△12,220
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
복지서비스 투자사업 확대
단위:
지역사회서비스 투자사업 추진
(단위:천원)
국 168,676
도 21,085
군 81,069
지역사회서비스 투자사업 추진
219,646
247,011
△27,365
국 168,676
도 21,085
군 29,885
지역사회서비스 투자사업
210,846
237,641
△26,795
국 168,676
도 21,085
군 21,085
307
민간이전
210,846
230,661
△19,815
국 168,676
도 21,085
군 21,085
05 민간위탁금
○지역사회 서비스 투자사업(276명)
210,846
230,661
△19,815
210,846,000원
210,846
국 168,676
도 21,085
군 21,085
지역사회서비스 투자사업 홍보
8,800
0
8,800
201
일반운영비
5,200
0
5,200
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
복지서비스 투자사업 확대
단위:
지역사회서비스 투자사업 추진
(단위:천원)
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ지역사회서비스 홍보 서한문 제작
ㅇ지역사회서비스 홍보 현수막
○급량비
ㅇ지역사회서비스혁신사업 추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ지역사회서비스 홍보 우편요금
2,600
0
2,600
1,760
100원*2,600명*4회
1,040
60,000원*12읍면
720
840
5,000원*2명*7일*12월
840
2,600
0
2,600
2,600
250원*2,600명*4회
2,600
202
여비
3,600
0
3,600
01 국내여비
○지역사회서비스혁신사업 추진여비
3,600
0
3,600
20,000원*3명*5일*12월
3,600
어려운 이웃돕기
51,184
36,039
15,145
이웃돕기
51,184
36,039
15,145
301
일반보상금
51,184
36,039
15,145
01 사회보장적수혜금
○어려운 이웃지원
○행려자 귀가여비
○행려사망자 장제비
○재해구호물품 구입
ㅇ일시구호물품
ㅇ응급구호물품
ㅇ재가구호물품
51,184
36,039
15,145
25,000원*600명*2회
30,000
20,000원*5명*12월
1,200
500,000원*5명
2,500
17,484
4,100원*300개
1,230
90,000원*90개
8,100
40,600원*90개
3,654
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
복지서비스 투자사업 확대
단위:
어려운 이웃돕기
(단위:천원)
ㅇ개별구호물품
50,000원*90개
4,500
고용 안정 지원
181,593
182,980
△1,387
국 9,850
분 84,887
도 20,169
군 66,687
공공근로사업 운영
169,773
169,380
393
분 84,887
도 19,184
군 65,702
공공근로사업
169,773
169,380
393
분 84,887
도 19,184
군 65,702
101
인건비
126,874
126,481
393
분 63,437
도 14,337
군 49,100
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업
ㅇ인건비
126,874
126,481
393
126,874
114,000,000원
114,000
분 57,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
공공근로사업 운영
(단위:천원)
ㅇ고용보험
ㅇ산재보험
ㅇ건강보험
ㅇ장기요양보험
ㅇ국민연금
도 12,882
군 44,118
114,000,000원*1.75%
1,995
분 998
도 225
군 772
114,000,000원*2.40%
2,736
분 1,368
도 309
군 1,059
114,000,000원*2.54%
2,896
분 1,448
도 327
군 1,121
117,000원
117
분 58
도 14
군 45
114,000,000원*4.50%
5,130
분 2,565
도 580
군 1,985
201
일반운영비
4,130
4,130
0
분 2,065
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
공공근로사업 운영
(단위:천원)
201
일반운영비
도 467
군 1,598
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ공공근로사업 일반수용비
○운영수당
ㅇ공공근로사업 추진위원회 수당
○급량비
ㅇ공공근로사업 추진 급량비
4,130
4,130
0
1,250
1,250,000원
1,250
분 625
도 141
군 484
1,680
70,000원*6명*4회
1,680
분 840
도 190
군 650
1,200
5,000원*2명*10일*12월
1,200
분 600
도 136
군 464
202
여비
2,400
2,400
0
분 1,200
도 271
군 929
01 국내여비
2,400
2,400
0
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
공공근로사업 운영
(단위:천원)
○공공근로사업 지도여비
20,000원*2명*5일*12월
2,400
분 1,200
도 271
군 929
206
재료비
36,369
36,369
0
분 18,185
도 4,109
군 14,075
01 재료비
○공공근로사업 자재대
36,369
36,369
0
36,369,000원
36,369
분 18,185
도 4,109
군 14,075
고용촉진 및 안정
11,820
13,600
△1,780
국 9,850
도 985
군 985
지역실업자직업훈련
11,820
13,600
△1,780
국 9,850
도 985
군 985
301
일반보상금
11,820
12,400
△580
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
고용촉진 및 안정
(단위:천원)
301
일반보상금
국 9,850
도 985
군 985
12 기타보상금
○지역실업자 직업훈련 수당(5명)
11,820
12,400
△580
11,820,000원
11,820
국 9,850
도 985
군 985
주민자치 기반강화
115,364
87,911
27,453
국 18,232
도 9,500
군 87,632
자원봉사센터 운영
113,164
86,011
27,153
국 18,232
도 9,500
군 85,432
자원봉사 코디네이터 운영
31,200
29,895
1,305
국 15,600
군 15,600
101
인건비
31,200
29,895
1,305
국 15,600
군 15,600
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○자원봉사 코디네이터 운영
ㅇ인건비(2명)
ㅇ고용보험
ㅇ산재보험
ㅇ건강보험
ㅇ장기요양보험
ㅇ국민연금
31,200
29,895
1,305
31,200
28,391,000원
28,391
국 14,196
군 14,195
497,000원
497
국 248
군 249
284,000원
284
국 142
군 142
721,000원
721
국 360
군 361
29,000원
29
국 15
군 14
1,278,000원
1,278
국 639
군 639
자원봉사자 보험료 지원
5,264
12,950
△7,686
국 2,632
군 2,632
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
201
일반운영비
5,264
7,550
△2,286
국 2,632
군 2,632
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ자원봉사자 보험료
5,264
0
5,264
5,264
5,264,000원
5,264
국 2,632
군 2,632
자원봉사 활성화 지원
24,000
0
24,000
도 8,000
군 16,000
201
일반운영비
11,000
0
11,000
도 3,300
군 7,700
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ자원봉사센터(자원봉사활성화)
·운영비
·소식지 제작
11,000
0
11,000
11,000
11,000
8,000,000원*1개소
8,000
도 2,400
군 5,600
3,000원*500부*2회
3,000
도 900
군 2,100
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
301
일반보상금
5,000
0
5,000
도 1,500
군 3,500
10 행사실비보상금
○자원봉사활성화 지원
ㅇ자원봉사대회 교육참석 보상
5,000
0
5,000
5,000
10,000원*500명
5,000
도 1,500
군 3,500
307
민간이전
8,000
0
8,000
도 3,200
군 4,800
02 민간경상보조
○자원봉사 활성화
ㅇ자원봉사 우수프로그램 지원
○직능 기능별 자원봉사단체 지원
8,000
0
8,000
4,000
2,000,000원*2단체
4,000
도 1,200
군 2,800
1,000,000원*4단체
4,000
도 2,000
군 2,000
여성자원봉사협의회 운영
5,000
5,000
0
도 1,500
군 3,500
307
민간이전
5,000
5,000
0
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
307
민간이전
도 1,500
군 3,500
02 민간경상보조
○여성자원봉사협의회 운영
5,000
5,000
0
5,000,000원*1단체
5,000
도 1,500
군 3,500
자원봉사단체 활성화
47,700
36,690
11,010
201
일반운영비
16,100
8,540
7,560
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ자원봉사 주간홍보 현수막 제작
ㅇ자원봉사 홍보 리플렛 제작
ㅇ자원봉사활동 자재구입
ㅇ우수 자원봉사자 조끼 제작
03 행사운영비
○ 자원봉사행사 추진
ㅇ자원봉사대회 초청장 등 제작
ㅇ자원봉사대회 강사 수당
ㅇ자원봉사자 교육강사 수당
13,300
4,240
9,060
13,300
60,000원*20매
1,200
1,500원*500매*2회
1,500
100,000원*22종
2,200
20,000원*420명
8,400
2,800
4,300
△1,500
2,800
500원*1,000매
500
500,000원*3명*1회
1,500
200,000원*2명*2회
800
202
여비
2,400
2,200
200
01 국내여비
○자원봉사활동 추진여비
2,400
2,200
200
20,000원*2명*5일*12월
2,400
301
일반보상금
9,200
5,950
3,250
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
10 행사실비보상금
○자원봉사 참석자 보상
ㅇ자원봉사대회 참석자 보상
ㅇ자원봉사발전위원 교육참석 보상
9,200
5,950
3,250
9,200
14,000원*500명
7,000
50,000원*11명*4회
2,200
307
민간이전
20,000
20,000
0
02 민간경상보조
○자원봉사단체 활동지원
20,000
20,000
0
1,000,000원*20단체
20,000
주민자치센터 지원
2,200
1,900
300
주민자치센터 운영
2,200
1,900
300
201
일반운영비
600
300
300
01 사무관리비
○급량비
ㅇ주민자치센터지원 업무추진 급량비
600
300
300
600
5,000원*2명*5일*12월
600
202
여비
1,600
1,600
0
01 국내여비
○주민자치센터 선진자료 수집여비
○자치센터운영 지도여비
1,600
1,600
0
20,000원*2명*20일
800
20,000원*1명*40일
800
재무활동
427,714
460,159
△32,445
내부거래지출
427,714
460,159
△32,445
의료급여특별회계전출
427,714
460,159
△32,445
701
기타회계전출금
427,714
460,159
△32,445
01 기타회계전출금
○의료급여 특별회계로 전출
427,714
460,159
△32,445
427,714,000원
427,714
- 29 -