부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
사회복지과
정책:
행정운영경비(사회복지과)
단위:
인력운영비(사회복지과)
(단위:천원)
사회복지과
25,406,224
17,959,137
7,447,087
국 15,745,090
균 223,000
분 508,957
도 3,066,803
군 5,862,374
행정운영경비(사회복지과)
37,956
54,685
△16,729
인력운영비(사회복지과)
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203
업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○사회복지과(정원 12명)
3,000
3,000
0
250,000원*12월
3,000
기본경비(사회복지과)
34,956
51,685
△16,729
기본경비
34,956
51,685
△16,729
201
일반운영비
27,456
25,685
1,771
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산수용비
ㅇ사무용품 구입
ㅇ복사용지 구입
ㅇ칼라 프린터
·토너
26,544
25,002
1,542
22,944
8,276,000원
8,276
100,000원*10명
1,000
20,000원*100박스
2,000
1,550
150,000원*7개*1대
1,050
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
행정운영경비(사회복지과)
단위:
기본경비(사회복지과)
(단위:천원)
·드럼
ㅇ복사기 소모품 구입
·토너(칼라)
·토너(검정)
·드럼
ㅇ프린터 소모품(토너, 드럼 등)
ㅇ팩스 소모품(토너, 드럼 등)
ㅇ신문구독료
ㅇ정수기필터 교체 및 유지보수
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
02 공공운영비
○연료비
ㅇ사회복지과
250,000원*2개*1대
500
2,262
412,000원*3개*1대
1,236
143,000원*2개*1대
286
370,000*2개*1대
740
308,000*3대*4회
3,696
200,000원*1대*4회
800
12,000원*15종*1부*12월
2,160
300,000원*4회
1,200
3,600
3,600,000원
3,600
912
683
229
912
1,200*8시간*1대*95일
912
202
여비
7,500
7,500
0
01 국내여비
○총액예산 여비
7,500
7,500
0
7,500,000원
7,500
노인 복지 증진
17,019,223
12,145,371
4,873,852
국 12,011,334
분 290,676
도 1,334,989
군 3,382,224
노인 생활안정 지원
12,933,671
8,954,743
3,978,928
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 생활안정 지원
(단위:천원)
노인 생활안정 지원
국 11,277,620
분 54,048
도 295,910
군 1,306,093
기초노령연금
12,531,409
8,088,421
4,442,988
국 11,277,620
도 250,614
군 1,003,175
201
일반운영비
720
0
720
01 사무관리비
○일반수용비
○기초노령연금 안내 현수막 제작
720
0
720
0
60,000원*12개소
720
301
일반보상금
12,530,689
8,088,421
4,442,268
국 11,277,620
도 250,614
군 1,002,455
01 사회보장적수혜금
○기초노령연금(13,355명)
12,530,689
8,088,421
4,442,268
12,530,689,000원
12,530,689
국 11,277,620
도 250,614
군 1,002,455
경로식당 무료급식
106,886
106,886
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 생활안정 지원
(단위:천원)
경로식당 무료급식
분 27,360
도 29,952
군 49,574
307
민간이전
106,886
106,886
0
분 27,360
도 29,952
군 49,574
02 민간경상보조
○경로식당 무료급식(19개소)
○종합사회복지관 경로식당 운영지원
106,886
106,886
0
86,886,000원
86,886
분 27,360
도 29,952
군 29,574
1,000원*100명*200일
20,000
거동불편 재가노인 식사배달
53,376
53,376
0
분 26,688
도 13,344
군 13,344
307
민간이전
53,376
53,376
0
분 26,688
도 13,344
군 13,344
02 민간경상보조
53,376
53,376
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 생활안정 지원
(단위:천원)
○재가노인 식사배달(105명)
53,376,000원
53,376
분 26,688
도 13,344
군 13,344
장수노인 생신 챙겨드리기
2,000
2,000
0
도 2,000
301
일반보상금
2,000
0
2,000
도 2,000
01 사회보장적수혜금
○장수노인 생신 챙겨드리기
2,000
0
2,000
20,000원*100명
2,000
도 2,000
장수수당
240,000
240,000
0
301
일반보상금
240,000
240,000
0
01 사회보장적수혜금
○장수수당 지급
240,000
240,000
0
50,000원*400명*12월
240,000
노인 일자리 지원
774,440
571,750
202,690
국 384,220
분 3,000
도 192,110
군 195,110
노인일자리사업
774,440
571,750
202,690
국 384,220
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 일자리 지원
(단위:천원)
노인일자리사업
분 3,000
도 192,110
군 195,110
307
민간이전
774,440
571,750
202,690
국 384,220
분 3,000
도 192,110
군 195,110
02 민간경상보조
○노인일자리사업(494명)
○노인 자원봉사활동 사업
774,440
571,750
202,690
768,440,000원
768,440
국 384,220
도 192,110
군 192,110
6,000,000원
6,000
분 3,000
군 3,000
독거노인 안전망 구축
464,279
662,466
△198,187
국 309,494
도 66,643
군 88,142
노인 돌보미 바우처
140,599
209,931
△69,332
국 113,350
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
독거노인 안전망 구축
(단위:천원)
노인 돌보미 바우처
도 13,625
군 13,624
307
민간이전
140,599
206,231
△65,632
국 113,350
도 13,625
군 13,624
05 민간위탁금
○노인돌보미 바우처 지원(30명)
140,599
206,231
△65,632
140,599,000원
140,599
국 113,350
도 13,625
군 13,624
독거노인 도우미 파견
245,180
339,035
△93,855
국 196,144
도 24,518
군 24,518
307
민간이전
245,180
339,035
△93,855
국 196,144
도 24,518
군 24,518
02 민간경상보조
○독거노인 도우미 파견사업(30명)
245,180
339,035
△93,855
245,180,000
245,180
국 196,144
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
독거노인 안전망 구축
(단위:천원)
도 24,518
군 24,518
무의탁 독거노인 주거환경개선
21,000
21,000
0
도 10,500
군 10,500
402
민간자본이전
21,000
0
21,000
도 10,500
군 10,500
01 민간자본보조
○무의탁 독거노인 주거환경개선 사업
21,000
0
21,000
3,000,000원*7개소
21,000
도 10,500
군 10,500
홀로사는노인 안부살피기
36,000
36,000
0
도 18,000
군 18,000
301
일반보상금
36,000
36,000
0
도 18,000
군 18,000
01 사회보장적수혜금
○홀로사는 노인 안부살피기
36,000
36,000
0
400원*400명*225일
36,000
도 18,000
군 18,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
독거노인 안전망 구축
(단위:천원)
독거노인 지원
21,500
20,500
1,000
201
일반운영비
21,500
20,500
1,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ생활이 어려운 어르신 영정제작
03 행사운영비
○홀로사는 노인 만남의 날 행사
○어버이날 홀로사는 노인 카네이션 구입
4,000
0
4,000
4,000
40,000원*100명
4,000
17,500
20,500
△3,000
20,000원*800명*1회
16,000
5,000원*300명
1,500
노인 단체 지원
126,155
97,305
28,850
도 5,095
군 121,060
노인행사
89,460
74,010
15,450
201
일반운영비
9,010
9,010
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ노인의날 행사 및 노인복지 추진 급량비
03 행사운영비
○10월 경로의달 행사 현수막 제작
○노인의 날 행사
ㅇ현수막
ㅇ수반
ㅇ흉화
ㅇ기념품
1,000
1,000
0
1,000
5,000원*4명*50일
1,000
8,010
8,010
0
100,000원*12개소*2회
2,400
5,610
200,000원*2개소
400
60,000원*2개
120
3,000원*30개
90
3,000,000원
3,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 단체 지원
(단위:천원)
ㅇ노인복지 유공자 시상품
ㅇ장수노인 봉양 효부부 시상
50,000원*24명
1,200
200,000원*4명
800
301
일반보상금
2,450
65,000
△62,550
10 행사실비보상금
○노인의날 참석실비 보상(군)
2,450
65,000
△62,550
7,000원*350명
2,450
307
민간이전
78,000
0
78,000
04 민간행사보조
○경로의달 노인위안잔치
78,000
0
78,000
6,000원*13,000명
78,000
노인회 지원
31,600
23,295
8,305
201
일반운영비
3,200
2,000
1,200
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ노인복지 활성화 프로그램 발굴 운영비
○운영수당
ㅇ복지시책 설명회 및 노-노 홍보 강사료
3,200
2,000
1,200
2,000
2,000,000원
2,000
1,200
100,000원*12읍면
1,200
307
민간이전
28,400
21,295
7,105
02 민간경상보조
○노인 장수촌 선진지 견학
○노인대학교 문화유적지 탐방
○노인대학교 교양강좌 등 외래강사 초빙 수당
○노인대학교 교육참석 보상
○노인대학교 노래교실 강사수당
○노인대학교 운영비
28,400
21,295
7,105
20,000원*300명
6,000
1,500,000원*2회
3,000
100,000원*20회
2,000
7,200,000원
7,200
50,000원*20회
1,000
1,000,000원
1,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 단체 지원
(단위:천원)
○노인회분회 순회 간담회 참석보상
○마을단위 경로당운영 순회지도(373개소)
6,000원*500명
3,000
5,200,000원
5,200
노인회 지원(보조)
5,095
0
5,095
도 5,095
307
민간이전
5,095
0
5,095
도 5,095
02 민간경상보조
○노인회지회 지원
5,095
0
5,095
5,095,000
5,095
도 5,095
노인 복지시설 지원
2,080,076
1,289,307
790,769
국 40,000
분 233,628
도 775,231
군 1,031,217
노인복지시설 운영지원
775,962
343,707
432,255
도 622,256
군 153,706
301
일반보상금
456,025
0
456,025
도 379,595
군 76,430
01 사회보장적수혜금
○노인생활시설 운영
456,025
0
456,025
456,025
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 복지시설 지원
(단위:천원)
ㅇ입소시설 장기요양급여 부담금
456,025,000원
456,025
도 379,595
군 76,430
307
민간이전
319,937
343,707
△23,770
도 242,661
군 77,276
02 민간경상보조
○노인생활시설 운영
ㅇ종사자 특별수당
ㅇ특별급식비
ㅇ김장 및 춘계부식비
ㅇ화장용품비
○노인생활시설
ㅇ노인 양로시설 운영비
319,937
343,707
△23,770
24,426
17,630,000원
17,630
도 17,630
5,584,000원
5,584
도 2,792
군 2,792
662,000원
662
도 331
군 331
550,000원
550
도 275
군 275
295,511
295,511,000원
295,511
도 221,633
군 73,878
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 복지시설 지원
(단위:천원)
노인재가시설 운영지원
463,074
44,440
418,634
국 40,000
분 16,000
도 102,375
군 304,699
301
일반보상금
325,874
0
325,874
도 67,175
군 258,699
01 사회보장적수혜금
○재가노인시설 운영
ㅇ재가시설 장기요양급여 등급자 지원비
325,874
0
325,874
325,874
325,874,000원
325,874
도 67,175
군 258,699
307
민간이전
57,200
44,440
12,760
분 16,000
도 15,200
군 26,000
02 민간경상보조
○재가노인시설 운영 지원
57,200
44,440
12,760
50,000,000원
50,000
분 16,000
도 8,000
군 26,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 복지시설 지원
(단위:천원)
○재가노인시설 종사자 특별수당
7,200,000원
7,200
도 7,200
405
자산취득비
80,000
0
80,000
국 40,000
도 20,000
군 20,000
01 자산및물품취득비
○재가노인지원센터 장비비
80,000
0
80,000
80,000,000원
80,000
국 40,000
도 20,000
군 20,000
경로당 운영비 및 난방비
665,640
475,760
189,880
분 217,628
도 50,600
군 397,412
301
일반보상금
665,640
475,760
189,880
분 217,628
도 50,600
군 397,412
01 사회보장적수혜금
○경로당 지원
ㅇ운영비
665,640
475,760
189,880
442,108
303,840,000원
303,840
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 복지시설 지원
(단위:천원)
ㅇ난방비
○경로당 난방비(군비추가)
분 79,360
도 50,600
군 173,880
138,268,000원
138,268
분 138,268
223,532,000원
223,532
경로당 지원
175,400
175,400
0
202
여비
2,400
2,400
0
01 국내여비
○경로당 운영 지도여비
2,400
2,400
0
20,000원*2명*60일
2,400
307
민간이전
23,000
3,000
20,000
02 민간경상보조
○경로당 짚풀공예 지원
○경로당 건강기구 지원
23,000
3,000
20,000
3,000,000원*1개소
3,000
1,000,000원*20개소
20,000
402
민간자본이전
150,000
150,000
0
01 민간자본보조
○경로당 개보수 및 유지관리
150,000
150,000
0
3,000,000원*50개소
150,000
노인 복지시설 건립 및 운영
611,702
540,000
71,702
노인전문요양시설 신축
407,022
0
407,022
401
시설비및부대비
407,022
0
407,022
01 시설비
○노인전문요양시설 및 재가지원센터 건립 단가인상분 부담
02 감리비
400,000
0
400,000
400,000,000원
400,000
7,022
0
7,022
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
노인 복지시설 건립 및 운영
(단위:천원)
○노인전문요양시설 및 재가지원센터 건립 감리비 인상분
7,022,000원
7,022
노인복지관 시설 및 운영
204,680
0
204,680
307
민간이전
204,680
0
204,680
02 민간경상보조
○노인복지관 운영비
○종사자 특별수당
ㅇ사회복지사(상담원)
ㅇ일반종사자
204,680
0
204,680
200,000,000원
200,000
4,680
70,000원*2명*12월
1,680
50,000원*5명*12월
3,000
장묘문화 활성화 지원
28,900
29,800
△900
장묘문화 개선
28,900
29,800
△900
101
인건비
6,600
6,000
600
10 기간제근로자등보수
○벌초 인부임
ㅇ군립묘지
ㅇ공동묘지(벌교,미력,조성)
6,600
6,000
600
6,600
50,000원*6명*10일
3,000
50,000원*6명*4일*3개소
3,600
201
일반운영비
4,900
6,400
△1,500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ장묘문화 개선을 위한 홍보물 제작
ㅇ군립묘지 추석차례 제물대
○급량비
ㅇ불법묘지 지도단속 급량비
4,900
6,400
△1,500
4,000
1,000원*3,000매
3,000
1,000,000원*1식
1,000
900
5,000원*4명*45일
900
202
여비
2,400
2,400
0
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
노인 복지 증진
단위:
장묘문화 활성화 지원
(단위:천원)
01 국내여비
○불법묘지 지도단속 여비
2,400
2,400
0
20,000원*3명*40일
2,400
307
민간이전
15,000
15,000
0
02 민간경상보조
○화장장려금 지원
15,000
15,000
0
200,000원*75명
15,000
장애인 복지 증진
2,177,561
1,741,832
435,729
국 1,334,523
분 42,539
도 331,625
군 468,874
장애인 생활안정자금 지원
1,418,984
1,199,737
219,247
국 973,163
도 205,010
군 240,811
장애수당
1,252,600
1,090,192
162,408
국 876,820
도 187,890
군 187,890
301
일반보상금
1,252,600
1,090,192
162,408
국 876,820
도 187,890
군 187,890
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 생활안정자금 지원
(단위:천원)
01 사회보장적수혜금
○장애수당(1,620명)
1,252,600
1,090,192
162,408
1,252,600,000원
1,252,600
국 876,820
도 187,890
군 187,890
장애아동 부양수당
79,142
35,319
43,823
국 55,400
도 11,871
군 11,871
301
일반보상금
79,142
35,319
43,823
국 55,400
도 11,871
군 11,871
01 사회보장적수혜금
○장애아동 부양수당(44명)
79,142
35,319
43,823
79,142,000원
79,142
국 55,400
도 11,871
군 11,871
장애인 의료비
48,917
35,724
13,193
국 39,133
도 4,892
군 4,892
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 생활안정자금 지원
(단위:천원)
307
민간이전
48,917
35,724
13,193
국 39,133
도 4,892
군 4,892
01 의료및구료비
○장애인 의료비(269명)
48,917
35,724
13,193
48,917,000원
48,917
국 39,133
도 4,892
군 4,892
장애인 자녀 교육비
1,825
1,622
203
국 1,460
도 182
군 183
301
일반보상금
1,825
1,622
203
국 1,460
도 182
군 183
02 장학금및학자금
○장애인 자녀 교육비
1,825
1,622
203
1,825,000원
1,825
국 1,460
도 182
군 183
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 생활안정자금 지원
(단위:천원)
장애인 등록 진단비
700
1,080
△380
국 350
도 175
군 175
307
민간이전
700
1,080
△380
국 350
도 175
군 175
01 의료및구료비
○장애인 등록 진단비(43명)
700
1,080
△380
700,000원
700
국 350
도 175
군 175
장애인 가족 무료 진료비
28,800
28,800
0
301
일반보상금
28,800
28,800
0
01 사회보장적수혜금
○장애인가족 무료진료비
28,800
28,800
0
1,800원*4,000명*4회
28,800
도 장애인복지기금 출연금
7,000
7,000
0
306
출연금
7,000
7,000
0
01 출연금
○도 장애인복지기금 출연금
7,000
7,000
0
7,000,000원
7,000
장애인 재활 활동지원
599,976
404,675
195,301
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 재활 활동지원
(단위:천원)
장애인 재활 활동지원
국 282,059
분 42,539
도 86,965
군 188,413
장애인 활동보조지원
286,799
162,630
124,169
국 200,759
도 43,020
군 43,020
307
민간이전
286,799
160,630
126,169
국 200,759
도 43,020
군 43,020
05 민간위탁금
○중증장애인 활동보조지원(45명)
286,799
159,280
127,519
286,799,000원
286,799
국 200,759
도 43,020
군 43,020
장애인 재활보조기구
6,750
3,938
2,812
국 2,400
도 1,875
군 2,475
301
일반보상금
3,000
3,938
△938
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 재활 활동지원
(단위:천원)
301
일반보상금
국 2,400
군 600
01 사회보장적수혜금
○장애인 재활보조기구(34명)
3,000
3,938
△938
3,000,000원
3,000
국 2,400
군 600
405
자산취득비
3,750
0
3,750
도 1,875
군 1,875
01 자산및물품취득비
○장애인 전동스쿠터휠체어 배터리 급속 충전기 구입
3,750
0
3,750
750,000원*5개
3,750
도 1,875
군 1,875
농어촌장애인 주택개조 지원
57,000
57,000
0
국 28,500
도 14,250
군 14,250
402
민간자본이전
57,000
57,000
0
국 28,500
도 14,250
군 14,250
01 민간자본보조
57,000
57,000
0
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 재활 활동지원
(단위:천원)
○농어촌장애인 주택개조 지원
3,800,000원*15세대
57,000
국 28,500
도 14,250
군 14,250
수화통역센터 운영비
83,527
82,007
1,520
분 42,539
도 17,020
군 23,968
307
민간이전
83,527
82,007
1,520
분 42,539
도 17,020
군 23,968
02 민간경상보조
○수화통역센터 운영
○수화통역센터 종사자 특별수당
○수화(수어)교육
83,527
82,007
1,520
76,747,000원
76,747
분 42,539
도 14,500
군 19,708
840,000원*3명
2,520
도 2,520
4,260,000원
4,260
장애인 재활증진대회 및 수련회 참가 지원
19,000
14,000
5,000
307
민간이전
19,000
14,000
5,000
02 민간경상보조
14,000
14,000
0
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 재활 활동지원
(단위:천원)
○장애인 재활증진대회 및 수련회 참가지원
04 민간행사보조
○제29회 장애인의 날 행사 참가지원
14,000,000원
14,000
5,000
0
5,000
5,000,000원
5,000
농아인 수련회 참가지원
6,500
6,500
0
307
민간이전
6,500
6,500
0
02 민간경상보조
○농아인 및 농아인자녀 수련회 참가지원
6,500
6,500
0
6,500,000원
6,500
장애인협회 리프트카 운영
14,700
14,700
0
307
민간이전
14,700
14,700
0
02 민간경상보조
○리프트가 운영비 보조
ㅇ운전자 인건비
ㅇ유류대
ㅇ보험료
14,700
14,700
0
14,700
600,000원*1명*12월
7,200
500,000원*1대*12월
6,000
1,500,000원
1,500
장애인 차량식별 표지판 제작
2,700
2,700
0
201
일반운영비
2,700
2,700
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ장애인 차량 식별 표지판 제작
2,700
2,700
0
2,700
1,500원*1,800매
2,700
장애인 편의시설 설치
24,200
61,200
△37,000
202
여비
1,200
1,200
0
01 국내여비
○장애인 편의시설 실태조사 여비
1,200
1,200
0
20,000원*3명*20일
1,200
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 재활 활동지원
(단위:천원)
401
시설비및부대비
12,000
60,000
△48,000
01 시설비
○장애인 편의시설 설치(읍면 주차장 표시판 등)
12,000
60,000
△48,000
1,000,000원*12개소
12,000
405
자산취득비
11,000
0
11,000
01 자산및물품취득비
○장애인 편의시설 비치용품 구입
ㅇ휠체어,확대경,보청기(군,읍면 민원실 비치용)
ㅇ영상전화기 설치(읍면 민원실)
11,000
0
11,000
11,000
5,000,000원
5,000
1,000,000원*6개소
6,000
장애인 녹차물수건사업
26,800
0
26,800
307
민간이전
4,800
0
4,800
02 민간경상보조
○장애인협회 녹차물수건사업장 운영비
4,800
0
4,800
400,000원*12월
4,800
402
민간자본이전
22,000
0
22,000
01 민간자본보조
○장애인 물수건 운반차량 지원
22,000
0
22,000
22,000,000원*1대
22,000
장애아동 재활치료사업
72,000
0
72,000
국 50,400
도 10,800
군 10,800
307
민간이전
72,000
0
72,000
국 50,400
도 10,800
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 재활 활동지원
(단위:천원)
307
민간이전
군 10,800
05 민간위탁금
○장애아동 재활치료사업(31명)
72,000
0
72,000
72,000,000원
72,000
국 50,400
도 10,800
군 10,800
장애인 일자리 제공
158,601
137,420
21,181
국 79,301
도 39,650
군 39,650
장애인 일자리 지원
36,336
24,560
11,776
국 18,168
도 9,084
군 9,084
401
시설비및부대비
36,336
24,560
11,776
국 18,168
도 9,084
군 9,084
01 시설비
○장애인 일자리사업(24명)
33,600
22,400
11,200
33,600,000원
33,600
국 16,800
도 8,400
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
장애인 복지 증진
단위:
장애인 일자리 제공
(단위:천원)
03 시설부대비
○장애인 일자리사업 부대비
군 8,400
2,736
2,160
576
2,736,000원
2,736
국 1,368
도 684
군 684
장애인 주민자치센터 도우미 지원
122,265
112,860
9,405
국 61,133
도 30,566
군 30,566
101
인건비
122,265
112,860
9,405
국 61,133
도 30,566
군 30,566
10 기간제근로자등보수
○장애인 주민자치센터 도우미지원(11명)
○장애인 주민자치센터 도우미 4대보험(11명)
122,265
112,860
9,405
103,038,000원
103,038
국 51,519
도 25,760
군 25,759
19,227,000원
19,227
국 9,614
도 4,806
군 4,807
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
국가 보훈 관리 및 지원
단위:
국가유공자 예우
(단위:천원)
국가 보훈 관리 및 지원
203,770
53,070
150,700
국가유공자 예우
203,770
53,070
150,700
현충일 기념행사
19,720
17,120
2,600
101
인건비
500
500
0
10 기간제근로자등보수
○현충탑 주변 제초작업 인부임
500
500
0
50,000원*5일*2개소
500
201
일반운영비
11,220
4,620
6,600
03 행사운영비
○현충일 추념행사
ㅇ화환
ㅇ5학도 충혼비 꽃바구니
ㅇ헌화
ㅇ면장갑
ㅇ향,양초
ㅇ호국보훈의 달 홍보 현수막
ㅇ앰프 임차료
ㅇ국가유공자 표창패
ㅇ격려품
○삼일절, 광복절 등 헌화
11,220
4,620
6,600
10,620
150,000원*2개소
300
50,000원*2개소
100
2,000원*100개*2개소
400
700원*100켤레*2개소
140
20,000원*2개*2개개소
80
100,000원*12개소
1,200
400,000원*2개소
800
80,000원*20명
1,600
10,000원*600명
6,000
100,000원*2개소*3회
600
301
일반보상금
8,000
12,000
△4,000
10 행사실비보상금
○현충일 행사 참가자 보상
8,000
12,000
△4,000
20,000원*400명
8,000
국가유공자 유족위문
11,000
11,000
0
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
국가 보훈 관리 및 지원
단위:
국가유공자 예우
(단위:천원)
202
여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○보훈가족 위문 및 단체관리 추진여비
1,000
1,000
0
20,000원*2명*25일
1,000
301
일반보상금
10,000
10,000
0
12 기타보상금
○독립유공자 유족위문(삼일절,광복절)
○국가유공자 유족위문(현충일)
10,000
10,000
0
200,000원*15명*2회
6,000
100,000원*40명*1회
4,000
보훈회관 운영비
7,750
7,750
0
201
일반운영비
7,750
7,750
0
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ보훈회관 무인경보시스템 용역료
ㅇ보훈회관 상수도 요금
ㅇ보훈회관 환경개선부담금
ㅇ보훈회관 전기요금
○시설장비유지비
ㅇ보훈회관 시설 유지비
7,750
7,750
0
6,750
180,000원*12월
2,160
50,000원*12월
600
15,000원*2회
30
330,000원*12월
3,960
1,000
1,000,000원
1,000
보훈단체 호국순례
8,400
7,200
1,200
307
민간이전
8,400
7,200
1,200
02 민간경상보조
○보훈회원 호국순례 및 전적지 답사
8,400
7,200
1,200
1,200,000원*7개소
8,400
보훈가족 한마음대회
12,000
10,000
2,000
307
민간이전
12,000
10,000
2,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
국가 보훈 관리 및 지원
단위:
국가유공자 예우
(단위:천원)
04 민간행사보조
○제5회 보훈가족 한마음대회
12,000
10,000
2,000
12,000,000원*1식
12,000
참전유공자 예우
144,900
0
144,900
301
일반보상금
144,900
0
144,900
01 사회보장적수혜금
○참전 명예수당
○사망 위로금
144,900
0
144,900
20,000원*585명*12월
140,400
150,000원*30명
4,500
여성 복지 증진
457,715
121,100
336,615
국 99,009
도 40,310
군 318,396
여성복지 및 양성평등 보장
457,715
121,100
336,615
국 99,009
도 40,310
군 318,396
여성의 복지증진 추진
31,970
22,450
9,520
201
일반운영비
2,920
3,400
△480
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ여성회관 청소용품 구입
ㅇ업무추진 홍보 현수막 제작
○급량비
ㅇ여성지원 및 단체육성 추진 급량비
2,200
2,200
0
850
250,000원*1식
250
100,000원*6개소
600
1,350
5,000원*2명*135일
1,350
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지 증진
단위:
여성복지 및 양성평등 보장
(단위:천원)
03 행사운영비
○행사운영을 위한 일반운영비(현수막 등)
720
1,200
△480
60,000원*12개소
720
202
여비
2,850
2,850
0
01 국내여비
○여성단체육성 지도여비
○부녀상담 지도여비
2,850
2,850
0
30,000원*1명*55일
1,650
20,000원*2명*30일
1,200
301
일반보상금
16,200
16,200
0
10 행사실비보상금
○도단위이상 교육참석 실비보상
○도단위이상 여성단체 행사참석 실비보상
16,200
16,200
0
45,000원*40명*6회
10,800
45,000원*40명*3회
5,400
405
자산취득비
10,000
0
10,000
01 자산및물품취득비
○여성회관 기자재 구입
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
10,000
여성취미교실 운영
16,500
16,500
0
201
일반운영비
16,500
16,500
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ여성취미교실 준비물 구입
○운영수당
ㅇ여성취미교실 강사료
16,500
16,500
0
1,500
100,000원*15개소*1회
1,500
15,000
100,000원*15개소*10회
15,000
여성지도자 대회
7,000
7,000
0
307
민간이전
7,000
7,000
0
02 민간경상보조
7,000
7,000
0
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지 증진
단위:
여성복지 및 양성평등 보장
(단위:천원)
○여성 지도자 연수대회
7,000,000원*1식
7,000
여성대회 지원
8,000
8,000
0
307
민간이전
8,000
8,000
0
04 민간행사보조
○여성주간 기념 및 여성대회 지원
8,000
8,000
0
8,000,000원*1식
8,000
성폭력 피해예방
1,300
1,100
200
국 50
도 25
군 1,225
201
일반운영비
1,200
1,000
200
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ성희롱 예방 및 양성평등교육 현수막 제작
ㅇ성희롱 예방 및 양성평등교육 강사료
1,200
1,000
200
1,200
100,000원*2개
200
500,000원*2회
1,000
307
민간이전
100
100
0
국 50
도 25
군 25
01 의료및구료비
○가정 성폭력 피해자 의료비
100
100
0
100,000원
100
국 50
도 25
군 25
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지 증진
단위:
여성복지 및 양성평등 보장
(단위:천원)
여성직업훈련 및 테마교육
21,415
13,750
7,665
도 6,500
군 14,915
201
일반운영비
415
750
△335
03 행사운영비
○여성직업훈련 수료증 제작
○여성직업훈련 및 테마교육 현수막 제작
415
750
△335
5,000원*3과목
15
100,000원*4개
400
307
민간이전
21,000
13,000
8,000
도 6,500
군 14,500
05 민간위탁금
○여성 직업훈련
○테마교육
○여성직업훈련
21,000
13,000
8,000
4,000,000원*3과목
12,000
도 6,000
군 6,000
1,000,000원*1과목
1,000
도 500
군 500
4,000,000원*2과목
8,000
여성이장 마을 부업 장려사업
18,500
18,500
0
도 1,050
군 17,450
307
민간이전
18,500
18,500
0
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지 증진
단위:
여성복지 및 양성평등 보장
(단위:천원)
307
민간이전
도 1,050
군 17,450
02 민간경상보조
○여성이장마을 부업장려
○여성이장마을 확대를 위한 장려사업
18,500
18,500
0
3,500,000원*1개소
3,500
도 1,050
군 2,450
5,000,000원*3개소
15,000
여성단체연계 농특산물 판매촉진 사업
5,000
5,000
0
도 2,500
군 2,500
307
민간이전
5,000
5,000
0
도 2,500
군 2,500
02 민간경상보조
○여성단체 연계 농특산물판매 촉진사업
5,000
5,000
0
5,000,000원*1회
5,000
도 2,500
군 2,500
다문화가정지원 (자체)
188,600
28,800
159,800
201
일반운영비
300
300
0
01 사무관리비
○운영수당
ㅇ다문화가정 교육 강사료
300
300
0
300
300,000원*1회
300
301
일반보상금
6,400
4,500
1,900
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지 증진
단위:
여성복지 및 양성평등 보장
(단위:천원)
10 행사실비보상금
○다문화 가족행사 참석자 실비보상
6,400
4,500
1,900
50,000원*8가족*2명*2일*4회
6,400
307
민간이전
181,900
24,000
157,900
02 민간경상보조
○이주여성 한글교실 운영
○국제결혼 이주여성 자조모임 활성화 지원
○저소득 이주여성 조기정착을 위한 고향방문 지원
○저소득 농촌총각 행복한 가정만들기 지원
○이주여성 일자리사업 지원
ㅇ다문화가정 산후도우미
ㅇ원어민교사
05 민간위탁금
○다문화가족 위탁교육 실시
ㅇ부부 일치화 교육
ㅇ시부모 갈등해소 교육
161,900
24,000
137,900
8,000,000원*2개소
16,000
12,000,000원
12,000
50,000,000원
50,000
60,000,000원
60,000
23,900
700,000원*17명
11,900
600,000원*2명*10월
12,000
20,000
0
20,000
20,000
500,000원*20가정*1회
10,000
500,000원*20가정*1회
10,000
다문화가정지원 (보조)
159,430
0
159,430
국 98,959
도 30,235
군 30,236
301
일반보상금
18,060
0
18,060
도 9,030
군 9,030
01 사회보장적수혜금
18,060
0
18,060
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
여성 복지 증진
단위:
여성복지 및 양성평등 보장
(단위:천원)
○ 다문화가정 인터넷 사용요금
18,060,000원
18,060
도 9,030
군 9,030
307
민간이전
141,370
0
141,370
국 98,959
도 21,205
군 21,206
05 민간위탁금
○다문화가족 방문 교육사업
141,370
0
141,370
141,370,000원
141,370
국 98,959
도 21,205
군 21,206
청소년 보호 및 육성
335,279
66,650
268,629
국 1,500
균 223,000
도 2,000
군 108,779
청소년 보호 및 육성
335,279
66,650
268,629
국 1,500
균 223,000
도 2,000
군 108,779
청소년 보호 및 건전육성
17,570
18,550
△980
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
청소년 보호 및 육성
단위:
청소년 보호 및 육성
(단위:천원)
201
일반운영비
5,870
6,450
△580
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청소년 건전육성 홍보물 제작
ㅇ청소년 교류캠프 현수막 제작
○급량비
ㅇ청소년보호 대책추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ청소년 상담(1388) 전화요금
5,750
6,450
△700
5,000
2,000원*1,000매*2회
4,000
100,000원*5매*2회
1,000
750
5,000원*3명*50일
750
120
0
120
120
10,000원*12월
120
202
여비
4,300
4,300
0
01 국내여비
○비행청소년 예방 지도여비
○청소년 자매결연교류 사업추진 여비
○청소년 유해업소 지도단속 등 여비
○청소년수련활동 및 도단위 청소년입교자 인솔여비
4,300
4,300
0
20,000원*2명*30일
1,200
50,000원*2명*8일
800
20,000원*3명*25일
1,500
50,000원*2명*8회
800
301
일반보상금
5,400
5,800
△400
10 행사실비보상금
○청소년 지도위원 연수
○청소년 및 민간 수련활동 참가
12 기타보상금
○청소년의 달 모범청소년 시상
○청소년 유해환경 신고자 포상금
3,500
3,900
△400
20,000원*100명
2,000
30,000명*50명
1,500
1,900
1,900
0
30,000원*30명
900
50,000원*20명
1,000
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
청소년 보호 및 육성
단위:
청소년 보호 및 육성
(단위:천원)
307
민간이전
2,000
2,000
0
02 민간경상보조
○청소년 유해환경 정화운동 지원
2,000
2,000
0
2,000,000원
2,000
청소년 참여위원회 운영
3,300
1,700
1,600
국 1,500
군 1,800
201
일반운영비
1,300
1,700
△400
국 500
군 800
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청소년참여위원회 회의 및 교육 현수막
○운영수당
ㅇ청소년 참여위원회 운영수당
1,300
1,700
△400
300
60,000원*5매
300
1,000
1,000,000원
1,000
국 500
군 500
301
일반보상금
2,000
0
2,000
국 1,000
군 1,000
10 행사실비보상금
○청소년 참여위원 회의참석 보상
2,000
0
2,000
2,000,000원
2,000
국 1,000
군 1,000
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
청소년 보호 및 육성
단위:
청소년 보호 및 육성
(단위:천원)
학생독립운동기념일 행사지원
5,000
5,000
0
307
민간이전
5,000
5,000
0
04 민간행사보조
○학생독립운동 기념일 행사지원
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식
5,000
자매결연 청소년 교류 캠프 운영
21,000
21,000
0
307
민간이전
21,000
21,000
0
04 민간행사보조
○자매결연 청소년 교류캠프 운영
21,000
21,000
0
7,000,000원*3회
21,000
청소년 예절교실 운영
20,000
20,400
△400
도 2,000
군 18,000
307
민간이전
20,000
20,400
△400
도 2,000
군 18,000
02 민간경상보조
○청소년 예절교실 운영
○청소년 예절교실 (군비추가)
20,000
20,400
△400
2,000,000원*2개소
4,000
도 2,000
군 2,000
1,000,000원*8개소*2회
16,000
청소년문화의집 조성
253,409
0
253,409
균 223,000
군 30,409
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
청소년 보호 및 육성
단위:
청소년 보호 및 육성
(단위:천원)
401
시설비및부대비
253,409
0
253,409
균 223,000
군 30,409
01 시설비
○청소년문화의집 신축
03 시설부대비
○청소년문화의집 신축부대비
250,809
0
250,809
250,809,000원
250,809
균 220,400
군 30,409
2,600
0
2,600
2,600,000원
2,600
균 2,600
청소년어울마당
15,000
0
15,000
307
민간이전
15,000
0
15,000
04 민간행사보조
○청소년 어울마당
15,000
0
15,000
5,000,000원*3회
15,000
보육 가족 지원
4,816,159
3,724,409
1,091,750
국 2,097,674
분 175,742
도 1,305,354
군 1,237,389
아동복지지원
848,821
685,537
163,284
국 159,094
분 175,742
도 303,470
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
아동복지지원
군 210,515
입양아동 양육수당 지원
4,800
6,000
△1,200
국 3,360
도 720
군 720
301
일반보상금
4,800
6,000
△1,200
국 3,360
도 720
군 720
01 사회보장적수혜금
○입양아동 양육수당(4명)
4,800
6,000
△1,200
4,800,000원
4,800
국 3,360
도 720
군 720
가정위탁아동 상해보험 지원
5,436
7,200
△1,764
국 3,522
도 957
군 957
301
일반보상금
5,436
7,200
△1,764
국 3,522
도 957
군 957
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
01 사회보장적수혜금
○가정위탁아동 상해보험료 지원(68명)
5,436
7,200
△1,764
5,436,000원
5,436
국 3,522
도 957
군 957
아동발달지원 계좌지원
6,840
7,560
△720
국 4,788
도 1,026
군 1,026
301
일반보상금
6,840
7,560
△720
국 4,788
도 1,026
군 1,026
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원계좌 지원(19명)
6,840
7,560
△720
6,840,000원
6,840
국 4,788
도 1,026
군 1,026
지역아동센터 운영지원
175,520
186,600
△11,080
국 86,860
도 43,430
군 45,230
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
201
일반운영비
600
600
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ지역아동센터 지도점검 업무추진 급량비
600
600
0
600
5,000원*2명*60일
600
202
여비
1,200
1,200
0
01 국내여비
○지역아동센터 지도여비
1,200
1,200
0
20,000원*2명*30일
1,200
307
민간이전
173,720
184,800
△11,080
국 86,860
도 43,430
군 43,430
02 민간경상보조
○지역아동센터 운영 지원(7개소)
173,720
184,800
△11,080
173,720,000원
173,720
국 86,860
도 43,430
군 43,430
아동복지교사(사회적일자리)지원
86,520
148,364
△61,844
국 60,564
도 12,978
군 12,978
307
민간이전
86,520
148,364
△61,844
국 60,564
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 12,978
군 12,978
02 민간경상보조
○아동복지교사(사회적일자리) 지원(7명)
86,520
148,364
△61,844
86,520,000원
86,520
국 60,564
도 12,978
군 12,978
소년소녀가정 대학진학 자금
6,000
3,000
3,000
도 3,000
군 3,000
301
일반보상금
6,000
3,000
3,000
도 3,000
군 3,000
02 장학금및학자금
○소년소녀가정 대학진학금
6,000
3,000
3,000
1,000,000원*6명
6,000
도 3,000
군 3,000
소년소녀가정세대 위로금
17,520
21,600
△4,080
도 8,760
군 8,760
301
일반보상금
17,520
21,600
△4,080
도 8,760
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
301
일반보상금
군 8,760
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정(가정위탁) 위로금(73명)
17,520
21,600
△4,080
17,520,000원
17,520
도 8,760
군 8,760
소년소녀가정세대 명절 제수비
7,300
9,000
△1,700
도 3,650
군 3,650
301
일반보상금
7,300
9,000
△1,700
도 3,650
군 3,650
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정(가정위탁) 명절 제수비
7,300
9,000
△1,700
100,000원*73명
7,300
도 3,650
군 3,650
소년소녀가정(가정위탁)지원
80,740
81,480
△740
분 64,592
도 8,074
군 8,074
301
일반보상금
80,740
81,480
△740
분 64,592
도 8,074
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
301
일반보상금
군 8,074
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정 보호비(21명)
○가정위탁 양육지원(77명)
80,740
81,480
△740
17,640,000원
17,640
분 14,112
도 1,764
군 1,764
63,100,000원
63,100
분 50,480
도 6,310
군 6,310
소년소녀가정 자립지원
9,415
9,355
60
201
일반운영비
2,520
2,520
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ소년소녀가정 생일찾아보기 선물구입
ㅇ소년소녀가정 등 업무추진 현수막 제작
ㅇ소년소녀 및 모부자가정 생활수기공모 시상품구입
○운영수당
ㅇ소년소녀가정 수련회 강사수당
ㅇ아동발달지원 경제교육 강사수당
2,520
2,520
0
2,120
30,000원*50매
1,500
80,000원*4매
320
30,000원*10명
300
400
100,000원*1회*2명
200
100,000원*1회*2명
200
301
일반보상금
6,895
6,835
60
10 행사실비보상금
○아동발달 지원대상 교육참석 보상
6,895
6,835
60
5,000원*117명
585
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
○소년소녀가정 도행사 참석자 보상
○소년소녀가정 후원자 만남의날 참석보상
○소년소녀가정 선진지 견학
30,000원*25명
750
7,000원*40명*2회
560
5,000,000원
5,000
학기중 아동급식 지원
165,300
70,965
94,335
도 165,300
301
일반보상금
165,300
70,965
94,335
도 165,300
01 사회보장적수혜금
○학기중 아동급식비 지원(580명)
165,300
70,965
94,335
165,300,000원
165,300
도 165,300
방학중 아동급식 지원
156,600
68,311
88,289
분 78,300
도 39,150
군 39,150
301
일반보상금
156,600
68,311
88,289
분 78,300
도 39,150
군 39,150
01 사회보장적수혜금
○방학중 아동급식비 지원(580명)
156,600
68,311
88,289
156,600,000원
156,600
분 78,300
도 39,150
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
군 39,150
결식아동 급식지원
114,480
54,752
59,728
분 32,850
도 16,425
군 65,205
301
일반보상금
114,480
54,752
59,728
분 32,850
도 16,425
군 65,205
01 사회보장적수혜금
○결식아동 급식지원(159명)
○지역아동센터 결식아동 급식지원
114,480
54,752
59,728
65,700,000원
65,700
분 32,850
도 16,425
군 16,425
48,780,000원
48,780
아동복지 서비스 증진
12,350
11,350
1,000
201
일반운영비
600
600
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ어린이날 행사 시상품 구입
600
600
0
600
50,000원*12개소
600
307
민간이전
11,750
10,750
1,000
01 의료및구료비
○미아구호비
750
750
0
50,000원*15명
750
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
아동복지지원
(단위:천원)
04 민간행사보조
○어린이날 행사
11,000
10,000
1,000
5,500,000원*2개소
11,000
보육사업지원
3,850,360
2,922,156
928,204
국 1,910,760
도 961,880
군 977,720
보육시설 운영 지원 (보조)
1,471,788
935,376
536,412
국 735,894
도 367,947
군 367,947
307
민간이전
1,471,788
935,376
536,412
국 735,894
도 367,947
군 367,947
02 민간경상보조
○보육시설 종사자 인건비(82명)
○보육시설 교재교구비
1,471,788
935,376
536,412
1,443,788,000원
1,443,788
국 721,894
도 360,947
군 360,947
1,000,000원*4개소
4,000
국 2,000
도 1,000
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
보육사업지원
(단위:천원)
○보육시설 차량운영비
군 1,000
200,000원*10개소*12월
24,000
국 12,000
도 6,000
군 6,000
보육시설 운영지원 (자체)
14,280
0
14,280
307
민간이전
14,280
0
14,280
02 민간경상보조
○민간보육시설 종사자 처우 개선비(3개소)
14,280
0
14,280
70,000원*17명*12월
14,280
보육료 지원 사업
2,290,856
1,859,340
431,516
국 1,145,428
도 572,714
군 572,714
307
민간이전
2,290,856
1,859,340
431,516
국 1,145,428
도 572,714
군 572,714
02 민간경상보조
○보육사업
ㅇ차등보육료(578명)
2,290,856
1,859,340
431,516
2,290,856
1,762,408,000원
1,762,408
국 881,204
도 440,602
군 440,602
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
보육사업지원
(단위:천원)
ㅇ만5세아 무상보육료(179명)
ㅇ장애아 무상보육료(9명)
ㅇ두자녀 보육료(52명)
369,184,000원
369,184
국 184,592
도 92,296
군 92,296
80,612,000원
80,612
국 40,306
도 20,153
군 20,153
78,652,000원
78,652
국 39,326
도 19,663
군 19,663
영아전담시설 지원
5,520
5,640
△120
도 5,280
군 240
307
민간이전
5,520
5,640
△120
도 5,280
군 240
02 민간경상보조
○영아전담시설종사자 특별수당(6명)
○영아전담시설 연료비 지원
5,520
5,640
△120
5,040,000원
5,040
도 5,040
480,000원*1개소
480
도 240
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
보육사업지원
(단위:천원)
군 240
보육시설 평가인증 지원
2,440
17,700
△15,260
도 1,220
군 1,220
307
민간이전
2,440
17,700
△15,260
도 1,220
군 1,220
02 민간경상보조
○평가인증 민간시설 보육교사 수당(8명)
2,440
17,700
△15,260
2,440,000원
2,440
도 1,220
군 1,220
보육시설 기능보강(개보수) 사업
30,000
30,000
0
국 15,000
도 7,500
군 7,500
401
시설비및부대비
30,000
0
30,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
01 시설비
○보육시설 기능보강(개보수)
30,000
0
30,000
30,000,000원*1개소
30,000
국 15,000
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
보육사업지원
(단위:천원)
도 7,500
군 7,500
보육사업 추진
6,600
6,600
0
201
일반운영비
1,100
1,100
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ보육시설 종사자 교육 현수막 제작 등
○운영수당
ㅇ보육시설 종사자 특별교육 강사수당
○급량비
ㅇ보육시설 지도점검 업무추진 급량비
1,100
1,100
0
300
100,000원*3매
300
200
100,000원*2회
200
600
5,000원*2명*60일
600
202
여비
1,200
1,200
0
01 국내여비
○보육시설지도여비
1,200
1,200
0
20,000원*2명*30일
1,200
301
일반보상금
300
300
0
10 행사실비보상금
○보육시설종사자 특별교육 참석자 보상
300
300
0
5,000원*60명*1회
300
307
민간이전
4,000
4,000
0
04 민간행사보조
○보육시설 연합회 행사
4,000
4,000
0
4,000,000원*1회
4,000
시설미이용아동 양육지원
28,876
0
28,876
국 14,438
도 7,219
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
보육사업지원
(단위:천원)
시설미이용아동 양육지원
군 7,219
307
민간이전
28,876
0
28,876
국 14,438
도 7,219
군 7,219
02 민간경상보조
○시설미이용아동 양육수당(48명)
28,876
0
28,876
28,876,000원
28,876
국 14,438
도 7,219
군 7,219
저소득 한부모가족 지원
116,978
116,716
262
국 27,820
도 40,004
군 49,154
한부모가족 자녀양육비
19,775
17,400
2,375
국 15,820
도 1,977
군 1,978
301
일반보상금
19,775
17,400
2,375
국 15,820
도 1,977
군 1,978
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
저소득 한부모가족 지원
(단위:천원)
01 사회보장적수혜금
○한부모가족 자녀양육비(29명)
19,775
17,400
2,375
19,775,000원
19,775
국 15,820
도 1,977
군 1,978
한부모가족 자녀교육비(보조)
15,000
16,628
△1,628
국 12,000
도 1,500
군 1,500
301
일반보상금
15,000
16,628
△1,628
국 12,000
도 1,500
군 1,500
01 사회보장적수혜금
○한부모가족 자녀교육비(25명)
15,000
16,628
△1,628
15,000,000원
15,000
국 12,000
도 1,500
군 1,500
저소득 한부모가족 지원
65,053
53,838
11,215
도 32,527
군 32,526
301
일반보상금
65,053
53,838
11,215
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
저소득 한부모가족 지원
(단위:천원)
301
일반보상금
도 32,527
군 32,526
01 사회보장적수혜금
○저소득 한부모가족
ㅇ생활안정금
ㅇ아동양육비(30명)
ㅇ중고생 교통비
ㅇ장애가정 생활용품
65,053
53,838
11,215
65,053
30,000원*140명*12월
50,400
도 25,200
군 25,200
3,285,000원
3,285
도 1,643
군 1,642
18,000원*48명*12월
10,368
도 5,184
군 5,184
500,000원*2세대
1,000
도 500
군 500
저소득 한부모가족 대학학자금
8,000
20,000
△12,000
도 4,000
군 4,000
301
일반보상금
8,000
20,000
△12,000
도 4,000
군 4,000
02 장학금및학자금
8,000
20,000
△12,000
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 가족 지원
단위:
저소득 한부모가족 지원
(단위:천원)
○한부모가족 자녀 대입학자금
1,000,000원*8명
8,000
도 4,000
군 4,000
저소득 한부모가족 자립지원
9,150
8,850
300
201
일반운영비
5,700
5,400
300
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ저소득 모부자가정 생일 찾아보기 선물구입
ㅇ저소득 모부자가정 수련회 현수막 제작
○운영수당
ㅇ모자가정 세대주 교육 강사료
ㅇ자녀와의 올바른 대화교실운영 강사수당
5,700
5,400
300
5,300
30,000원*170명
5,100
100,000원*2매
200
400
100,000원*2명
200
100,000원*1회*2명
200
301
일반보상금
3,450
3,450
0
10 행사실비보상금
○모부자가정 세대주 및 자녀교육 참석보상
○모자가정 수련회 참석보상
3,450
3,450
0
5,000원*150명
750
45,000원*60명
2,700
위생업소 및 유통식품 안전관리
58,561
52,020
6,541
국 1,050
도 2,525
군 54,986
모범음식점 및 좋은식단제 운영
24,010
20,850
3,160
도 2,000
군 22,010
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:
모범음식점 및 좋은식단제 운영
(단위:천원)
모범음식점 및 좋은식단 실천사업
17,010
20,850
△3,840
201
일반운영비
11,710
6,550
5,160
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ모범음식점 표지판 제작
ㅇ모범음식점 종량제 봉투 지원
ㅇ모범업소 위생용품 지원
ㅇ모범음식점 및 좋은식단 홍보전단
ㅇ공중위생업소 등급표 부착(미용업,숙박업)
11,710
6,550
5,160
11,710
100,000원*35개소
3,500
640원*3,000매
1,920
50,000원*35개소
1,750
1,000,000원*3종
3,000
20,000원*77개소
1,540
202
여비
1,800
1,800
0
01 국내여비
○위생업무 관련 각종회의 참석여비
1,800
1,800
0
40,000원*3종*15명
1,800
301
일반보상금
2,000
1,000
1,000
10 행사실비보상금
○남도음식문화축제 참가 보상비
○위생업소 회의 및 세미나 참석 보상
2,000
1,000
1,000
1,000,000원*1개소
1,000
10,000원*50개소*2회
1,000
401
시설비및부대비
1,500
1,500
0
04 행사관련시설비
○남도음식문화축제 향토음식 부스설치
1,500
1,500
0
1,500,000원*1개소
1,500
음식문화 개선
7,000
0
7,000
도 2,000
군 5,000
202
여비
5,000
0
5,000
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:
모범음식점 및 좋은식단제 운영
(단위:천원)
202
여비
도 1,000
군 4,000
04 국제화여비
○음식문화개선 선진진 견학 여비
5,000
0
5,000
5,000,000원*1명
5,000
도 1,000
군 4,000
307
민간이전
2,000
0
2,000
도 1,000
군 1,000
02 민간경상보조
○입식테이블등 시설개선 지원
2,000
0
2,000
1,000,000원*2개소
2,000
도 1,000
군 1,000
부정불량식품 근절 및 식중독 예방
34,551
31,170
3,381
국 1,050
도 525
군 32,976
식중독 예방 홍보
19,626
21,370
△1,744
201
일반운영비
17,626
19,370
△1,744
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ식중독예방 홍보전단 제작
ㅇ식중독예방 등 현수막 제작
16,876
18,620
△1,744
16,276
1,000원*1,000매
1,000
60,000원*10개소
600
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:
부정불량식품 근절 및 식중독 예방
(단위:천원)
ㅇ식중독 예방용품(물수건) 제작
ㅇ실내환경 검사 수수료
ㅇ공중위생업소(목용장업) 수질검사 수수료
ㅇ미생물 간이검사용 키트구입
ㅇ수질검사용 채수병 구입
ㅇ유통식품 검사용 재료 구입
ㅇ위생교육 홍보 유인물 및 교재발간
○운영수당
ㅇ위생교육 강사료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ위생교육 안내 전자우편료
500원*1종*12,000개
6,000
250,000원*2회
500
184,000원*9개소
1,656
90,000원*4회*4종
1,440
1,800원*2종*300개
1,080
10,000원*10건*10회
1,000
3,750원*800권
3,000
600
300,000원*2회
600
750
750
0
750
500원*1,500개소
750
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○식중독예방 및 지도점검 여비
2,000
2,000
0
20,000원*2명*50일
2,000
부정불량식품 근절
12,825
9,800
3,025
201
일반운영비
6,025
3,000
3,025
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ위생업소 원산지 표시제도 홍보물 제작
·업소부착용 스티커
·리후렛
○급량비
5,350
2,550
2,800
2,800
2,800
250원*1,200매*5종
1,500
130원*10,000매
1,300
2,550
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:
부정불량식품 근절 및 식중독 예방
(단위:천원)
ㅇ위생업소 지도점검 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ부정불량식품 신고전화 요금
ㅇ법령개정 통보 전자우편료
5,000원*3명*170일
2,550
675
450
225
675
10,000원*12월
120
370원*1,500개소
555
202
여비
5,800
5,800
0
01 국내여비
○부정불량식품 지도단속 여비
○공중위생업소 지도단속여비
○도주관 및 검찰 합동단속 차출 여비
5,800
5,800
0
20,000원*2명*50일
2,000
20,000원*2명*50일
2,000
40,000원*3명*15일
1,800
301
일반보상금
1,000
1,000
0
12 기타보상금
○부정불량식품 신고 보상금
1,000
1,000
0
100,000원*10회
1,000
소비자 음식 안전강화 활동
2,100
0
2,100
국 1,050
도 525
군 525
301
일반보상금
2,100
0
2,100
국 1,050
도 525
군 525
10 행사실비보상금
○어린이 먹을거리 안전강화 소비자 감시원 활동비
2,100
0
2,100
35,000원*60명
2,100
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:
부정불량식품 근절 및 식중독 예방
(단위:천원)
국 1,050
도 525
군 525
보육 및 아동지원
300,000
0
300,000
국 200,000
도 50,000
군 50,000
요보호 아동지원
300,000
0
300,000
국 200,000
도 50,000
군 50,000
아동복지 건강교육 통합서비스
300,000
0
300,000
국 200,000
도 50,000
군 50,000
101
인건비
64,855
0
64,855
국 43,235
도 10,810
군 10,810
10 기간제근로자등보수
○드림스타트사업 수행요원 인부임
64,855
0
64,855
1,500,000원*3명*12월
54,000
국 36,000
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
○수행요원 4대보험(국민연금)
○수행요원 4대보험(건강보험)
○수행요원 4대보험(고용보험)
○수행요원 4대보험(산재보험)
○욕구조사 인건비
○드림스타트수행요원 교육 출장여비
도 9,000
군 9,000
70,000원*3명*12월
2,520
국 1,680
도 420
군 420
40,000원*3명*12월
1,440
국 960
도 240
군 240
315,000원*3명
945
국 629
도 158
군 158
180,000원*3명
540
국 360
도 90
군 90
5,000원*482명
2,410
국 1,606
도 402
군 402
100,000원*3명*10회
3,000
국 2,000
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
도 500
군 500
201
일반운영비
87,203
0
87,203
국 58,135
도 14,534
군 14,534
01 사무관리비
○사무관리비
ㅇ드림스타트센터운영 수용비 및 수수료
○급량비
ㅇ드림스타트센터 업무추진 급량비
○임차료
ㅇ드림스타트센터 차량 임차료
ㅇ센터 건물 임차료
58,200
0
58,200
9,000
750,000원*12월
9,000
국 6,000
도 1,500
군 1,500
3,600
5,000원*4명*15일*12월
3,600
국 2,400
도 600
군 600
45,600
2,600,000원*1대*12월
31,200
국 20,800
도 5,200
군 5,200
1,200,000원*12월
14,400
- 64 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ정수기 사용료
ㅇ메가페스 사용료(하나TV)
ㅇ무인경비용역
ㅇ전화요금
ㅇ전기요금
국 9,600
도 2,400
군 2,400
12,753
0
12,753
9,753
51,500원*2대*12월
1,236
국 824
도 206
군 206
187,000원
187
국 125
도 31
군 31
175,000원*12월
2,100
국 1,400
도 350
군 350
50,000원*12월
600
국 400
도 100
군 100
200,000원*12월
2,400
국 1,600
도 400
- 65 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
ㅇ수도요금
ㅇ국내전용회선 사용료
ㅇ센터 화재보험, 상해보험
○시설장비유지비
ㅇ드림스타트센터 시설 유지비
03 행사운영비
○문화체험 프로그램
○드림스타트 프로그램 발표회 및 홍보행사
군 400
50,000원*12월
600
국 400
도 100
군 100
200,000원*12월
2,400
국 1,600
도 400
군 400
230,000원
230
국 152
도 39
군 39
3,000
3,000,000원
3,000
국 2,000
도 500
군 500
16,250
0
16,250
1,200,000원*6회
7,200
국 4,800
도 1,200
군 1,200
9,050,000원*1회
9,050
- 66 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
국 6,034
도 1,508
군 1,508
202
여비
12,720
0
12,720
국 8,480
도 2,120
군 2,120
01 국내여비
○드림스타트 업무추진 여비
○자치단체교류 및 벤치마킹 여비
○드림스타트 방문서비스 업무추진 여비
○드림스타트 교육 및 회의참석 여비
12,720
0
12,720
20,000원*4명*5일*12월
4,800
국 3,200
도 800
군 800
150,000원*4명*4회
2,400
국 1,600
도 400
군 400
20,000원*4명*2회*12월
1,920
국 1,280
도 320
군 320
150,000원*4명*6회
3,600
국 2,400
도 600
- 67 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
군 600
301
일반보상금
118,944
0
118,944
국 79,296
도 19,824
군 19,824
01 사회보장적수혜금
○드림스타트아동 교육,보육 자료 및 교재구입
○유아교육 위탁사업(재능,웅진씽크빅)
○성장발달지원 영양제 구입
○응급처치 교육 및 비상의약품 구입
○안경지원사업
88,944
0
88,944
11,000원*150명*12월
19,800
국 13,200
도 3,300
군 3,300
27,000원*56명*12월
18,144
국 12,096
도 3,024
군 3,024
30,000원*280명
8,400
국 5,600
도 1,400
군 1,400
20,000원*180세대
3,600
국 2,400
도 600
군 600
30,000원*20명
600
- 68 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
○특기적성교육 학원연계사업
○이미용서비스 지원
○센터 프로그램운영 영양간식 지원
○문화체험 식비,간식비 지원
○드림스타트 마라톤대회
10 행사실비보상금
국 400
도 100
군 100
30,000원*50명*12월
18,000
국 12,000
도 3,000
군 3,000
2,500원*290명*4회
2,900
국 1,934
도 483
군 483
1,500원*40명*20일*12월
14,400
국 9,600
도 2,400
군 2,400
5,000원*45명*12회
2,700
국 1,800
도 450
군 450
10,000원*40명
400
국 266
도 67
군 67
30,000
0
30,000
- 69 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
○프로그램 운영 및 교육 강사수당
100,000원*10명*30회
30,000
국 20,000
도 5,000
군 5,000
307
민간이전
13,168
0
13,168
국 8,780
도 2,194
군 2,194
01 의료및구료비
○구강보건 충치치료
○드림스타트아동 및 가족 의료비지원
○드림스타트가족 건강검진
○뇌수막염,A형간염 접종
13,168
0
13,168
47,100원*3개*40명
5,652
국 3,768
도 942
군 942
5,120원*100명*10회
5,120
국 3,414
도 853
군 853
6,980원*100명*2회
1,396
국 932
도 232
군 232
10,000원*50명*2회
1,000
국 666
- 70 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육 및 아동지원
단위:
요보호 아동지원
(단위:천원)
도 167
군 167
405
자산취득비
3,110
0
3,110
국 2,074
도 518
군 518
01 자산및물품취득비
○드림스타트센터 집기 비품 구입
○드림스타트 프로그램운영 장비 구입
3,110
0
3,110
1,110,000원
1,110
국 740
도 185
군 185
2,000,000원*1식
2,000
국 1,334
도 333
군 333
- 71 -