부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
지역개발과
정책:
행정운영경비(지역개발과)
단위:
인력운영비(지역개발과)
(단위:천원)
지역개발과
30,643,212
17,096,311
13,546,901
균 8,918,000
도 1,063,814
군 20,661,398
행정운영경비(지역개발과)
27,008
24,608
2,400
인력운영비(지역개발과)
4,200
4,200
0
인력운영비
4,200
4,200
0
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○지역개발과(정원 16명)
4,200
4,200
0
350,000원*12월
4,200
기본경비(지역개발과)
22,808
20,408
2,400
기본경비
22,808
20,408
2,400
201
일반운영비
17,808
16,208
1,600
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산 수용비
ㅇ신문구독료
ㅇ복사기 칼라토너 구입
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
17,808
16,208
1,600
15,808
10,408,000원
10,408
12,000원*25종*1부*12월
3,600
150,000원*12개
1,800
2,000
2,000,000원
2,000
202
여비
5,000
3,000
2,000
01 국내여비
5,000
3,000
2,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
행정운영경비(지역개발과)
단위:
기본경비(지역개발과)
(단위:천원)
○총액예산 여비
5,000,000원
5,000
도시개발
7,143,380
4,888,463
2,254,917
균 1,000,000
도 500,000
군 5,643,380
쾌적한 도시환경 조성
7,143,380
4,888,463
2,254,917
균 1,000,000
도 500,000
군 5,643,380
도시계획 시설사업
333,990
996,275
△662,285
201
일반운영비
11,650
29,150
△17,500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ도시계획시설변경결정 및 지구단위 공고료
○급량비
ㅇ도시계획사업 추진 급량비
11,650
29,150
△17,500
10,000
2,500,000원*2회*2건
10,000
1,650
5,000원*5명*66일
1,650
202
여비
3,400
2,400
1,000
01 국내여비
○도시계획사업 추진여비
○군관리계획 변경 추진여비
3,400
2,400
1,000
20,000원*2명*55일
2,200
20,000원*2명*30일
1,200
401
시설비및부대비
318,940
964,725
△645,785
01 시설비
○도시계획사업 추진
317,500
0
317,500
17,500
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
ㅇ등기이전 수수료
ㅇ분할측량 수수료
○도시계획시설 도로 유지 보수(3개읍면)
○도시계획구역내 보도정비(3개읍면)
03 시설부대비
○도시계획시설사업 추진 부대비
100,000원*50필지
5,000
250,000원*50필지
12,500
150,000,000원
150,000
150,000,000원
150,000
1,440
0
1,440
200,000,000원*0.72%
1,440
시범 가로경관 정비사업
200,000
200,000
0
도 100,000
군 100,000
401
시설비및부대비
200,000
200,000
0
도 100,000
군 100,000
01 시설비
○시범가로경관 정비사업
200,000
0
200,000
200,000,000원
200,000
도 100,000
군 100,000
보성읍신흥동산 공원화사업
805,290
2,000
803,290
201
일반운영비
2,050
0
2,050
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ공사현장 기록보존 사진인화비
ㅇ프린터 소모품 구입
○급량비
2,050
0
2,050
1,300
400원*1,000매
400
300,000원*3개
900
750
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
ㅇ신흥동산 공원화사업 추진 급량비
5,000원*3명*50일
750
401
시설비및부대비
803,240
0
803,240
01 시설비
○신흥동산 공원화사업
03 시설부대비
○신흥동산 공원화사업 부대비
800,000
0
800,000
800,000,000원
800,000
3,240
0
3,240
3,240,000원
3,240
군계획위원회 운영
1,300
1,300
0
201
일반운영비
400
400
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ군계획위원회 추진
400
400
0
400
5,000원*20명*4회
400
202
여비
900
900
0
01 국내여비
○도시계획시설 변경자문 및 공청회 참석
900
900
0
30,000원*5명*6회
900
소도읍 육성사업(보조)
5,501,200
2,686,888
2,814,312
균 1,000,000
도 400,000
군 4,101,200
202
여비
1,200
1,200
0
01 국내여비
○소도읍육성사업 평가회 및 회의 참석여비
1,200
1,200
0
30,000원*2명*20일
1,200
401
시설비및부대비
5,500,000
2,685,188
2,814,812
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
401
시설비및부대비
균 1,000,000
도 400,000
군 4,100,000
01 시설비
○벌교소도읍 육성사업
○벌교소도읍 육성사업 2008년 군비부담
03 시설부대비
○벌교소도읍 육성사업 부대비
5,487,411
0
5,487,411
3,487,411,000원
3,487,411
균 1,000,000
도 400,000
군 2,087,411
2,000,000,000원
2,000,000
12,589
0
12,589
12,589,000원
12,589
기반시설 부담금 관리
1,600
1,000
600
201
일반운영비
600
0
600
01 사무관리비
○ 급량비
ㅇ기반시설부담금 구역지정 추진
600
0
600
600
5,000원*2명*60일
600
202
여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○기반시설부담금 징수
1,000
1,000
0
20,000원*1명*50일
1,000
경관 관리
300,000
0
300,000
401
시설비및부대비
300,000
0
300,000
01 시설비
○보성, 벌교시가지 경관 정비사업
297,840
0
297,840
297,840,000원
297,840
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
03 시설부대비
○보성, 벌교시가지 경관 정비사업 부대비
2,160
0
2,160
2,160,000원
2,160
취약지 개발
14,044,610
3,924,220
10,120,390
균 4,518,000
도 296,814
군 9,229,796
지역사회 개발
13,618,140
3,918,570
9,699,570
균 4,518,000
도 96,814
군 9,003,326
농촌 생활환경 정비사업(오지,정주)
6,454,000
2,786,000
3,668,000
균 4,518,000
도 96,814
군 1,839,186
401
시설비및부대비
6,454,000
2,786,000
3,668,000
균 4,518,000
도 96,814
군 1,839,186
01 시설비
○오지면 개발사업(5면)
6,436,574
2,775,970
3,660,604
3,205,322,000원
3,205,322
균 2,250,000
도 48,214
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
○정주면 개발사업(3건)
03 시설부대비
○오지면 개발사업 부대비
○정주면 개발사업 부대비
군 907,108
3,231,252,000원
3,231,252
균 2,268,000
도 48,600
군 914,652
17,426
10,030
7,396
3,214,000,000원*0.27%
8,678
3,240,000,000원*0.27%
8,748
소규모 주민편익사업
4,226,230
1,132,570
3,093,660
201
일반운영비
3,230
122,570
△119,340
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ플로터 소모품(용지) 구입
ㅇ플로터 소모품(잉크) 구입
ㅇ레이저프린터 토너구입
3,230
122,570
△119,340
3,230
150,000원*8롤
1,200
210,000원*3세트
630
350,000원*4개
1,400
401
시설비및부대비
4,223,000
1,010,000
3,213,000
01 시설비
○소규모시설물
ㅇ이전등기 수수료
ㅇ분할측량 수수료
○보성읍
ㅇ옥암용수로 정비
ㅇ내현배수로 정비
4,213,000
1,010,000
3,203,000
108,000
100,000원*270필지
27,000
300,000원*270필지
81,000
220,000
20,000,000원
20,000
40,000,000원
40,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
ㅇ덕정농로 정비
ㅇ노산농로 정비
ㅇ동암배수로 정비
ㅇ평촌배수로 정비
ㅇ옥평농로 정비
ㅇ대야 강산용수로 정비
ㅇ대야 관동용수로 정비
○벌교읍
ㅇ토산마을 배수로 정비
ㅇ옥전마을 농로 포장
ㅇ세동마을 하수도 정비
ㅇ무만마을 배수로 정비
ㅇ고읍마을 안길정비
ㅇ구치마을 농로 포장
ㅇ지주마을 농로포장
ㅇ용동마을 안길정비
ㅇ마화마을 농로 포장
ㅇ징광마을 농로 포장
ㅇ백천마을 진입로 확포장
ㅇ지동마을 배수로 정비
ㅇ동막마을 배수로 정비
○노동면
ㅇ금조보 용수로 정비
ㅇ무사농로 포장공사
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
30,000,000원
30,000
20,000,000원
20,000
30,000,000원
30,000
20,000,000원
20,000
335,000
35,000,000원
35,000
25,000,000원
25,000
25,000,000원
25,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
30,000,000원
30,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
30,000,000원
30,000
30,000,000원
30,000
40,000,000원
40,000
110,000
15,000,000원
15,000
15,000,000원
15,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
ㅇ가내골 용배수로 정비
ㅇ장리보 농로 포장
ㅇ봉화 노적골 농로 포장
ㅇ호미 배수로 정비
ㅇ비리제 농로 포장
ㅇ용호안길 농로 포장
○미력면
ㅇ더래마을 진입로 및 안길포장
ㅇ장동마을 용수로 정비
ㅇ원당마을 농로 포장
ㅇ가평마을 배수로 정비
ㅇ용평선 농로 포장
ㅇ박대실마을 농로포장
○겸백면
ㅇ선돌용수로 개거
ㅇ고전용수로 개거
ㅇ하덕 가골농로 포장
ㅇ상덕 용수로 개거
ㅇ평호농로 포장
ㅇ도림농로 포장
ㅇ남양농로 포장
ㅇ신기 용수로 개거
ㅇ신암안길 교량 보수
ㅇ양지 용수로 개거
15,000,000원
15,000
15,000,000원
15,000
10,000,000원
10,000
20,000,000원
20,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
160,000
50,000,000원
50,000
20,000,000원
20,000
15,000,000원
15,000
25,000,000원
25,000
30,000,000원
30,000
20,000,000원
20,000
110,000
16,000,000원
16,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
8,000,000원
8,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
6,000,000원
6,000
10,000,000원
10,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
ㅇ오도농로 포장
○율어면
ㅇ율변농로 포장
ㅇ진천 큰자모 농로 포장
ㅇ자모 둥둥굴 농로 포장
ㅇ광천 용바위농로 포장
ㅇ서하 오르골 농로 포장
ㅇ칠음농로 포장
ㅇ상일 두무골농로 포장
ㅇ장수 농로 포장
○복내면
ㅇ진척농로 포장
ㅇ산성농로 포장
ㅇ내판 농로 포장
ㅇ괴정농로 포장
ㅇ비맹골농로 포장
○문덕면
ㅇ용보들배수로 정비
ㅇ법화용수로 정비
ㅇ가내배수로 정비
ㅇ반월배수로 정비
○조성면
ㅇ입석 배수로 정비
ㅇ사초마을 농로 포장
10,000,000원
10,000
115,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
10,000,000원
10,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
10,000,000원
10,000
15,000,000원
15,000
110,000
25,000,000원
25,000
25,000,000원
25,000
25,000,000원
25,000
20,000,000원
20,000
15,000,000원
15,000
105,000
35,000,000원
35,000
30,000,000원
30,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
205,000
25,000,000원
25,000
20,000,000원
20,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
ㅇ대야마을 용수로 정비
ㅇ삼정마을 용수로 정비
ㅇ고내마을 농로 포장
ㅇ대동마을 공용주차장
ㅇ덕정멍에촌 농로 포장
ㅇ시장~석부간 진입도로 확포장
○득량면
ㅇ복재 농로 정비
ㅇ상작안길 정비
ㅇ양월옹벽 설치
ㅇ지동 진입로 정비
ㅇ가신마을 진입로 포장
ㅇ쇠실 동서간 농로 개설공사
○회천면
ㅇ양동마을 배수로 정비
ㅇ갈마마을앞 농로포장
ㅇ서당안길 배수로 정비
ㅇ우암물탱크 주변 농로 포장
ㅇ봉미정옆 농로포장
ㅇ군학재 진입농로 포장
ㅇ장목-시랑동구간 농로 확포장
ㅇ화당마을옆 농로 포장
○웅치면
ㅇ덕림마을안길 배수로공사
15,000,000원
15,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
25,000,000원
25,000
60,000,000원
60,000
255,000
45,000,000원
45,000
45,000,000원
45,000
30,000,000원
30,000
25,000,000원
25,000
60,000,000원
60,000
50,000,000원
50,000
210,000
20,000,000원
20,000
15,000,000원
15,000
15,000,000원
15,000
15,000,000원
15,000
15,000,000원
15,000
15,000,000원
15,000
100,000,000원
100,000
15,000,000원
15,000
170,000
15,000,000원
15,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
ㅇ강산 시장터 농로 포장
ㅇ약산마을앞 용추하천 농로포장
ㅇ덕산마을 안길포장
ㅇ외삼수마을앞 배수로 공사
ㅇ중촌마을 안길포장
ㅇ내동마을 농로포장
ㅇ신류상수도 길 포장
ㅇ유산진입로옆 농로포장
○소규모 주민편익사업
03 시설부대비
○소규모 주민편익사업 부대비
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
20,000,000원
20,000
10,000,000원
10,000
40,000,000원
40,000
20,000,000원
20,000
10,000,000원
10,000
15,000,000원
15,000
2,000,000,000원
2,000,000
10,000
0
10,000
10,000,000원
10,000
소규모 지역개발사업
2,937,910
0
2,937,910
401
시설비및부대비
2,937,910
0
2,937,910
01 시설비
○소규모 지역개발사업
03 시설부대비
○소규모 지역개발사업 부대비
2,930,000
0
2,930,000
2,930,000,000원
2,930,000
7,910
0
7,910
7,910,000원
7,910
옥외광고물 관리
22,500
2,000
20,500
불법광고물 정비
22,500
2,000
20,500
201
일반운영비
2,000
2,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ불법광고물 정비비
2,000
2,000
0
2,000
100,000원*20개
2,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
옥외광고물 관리
(단위:천원)
202
여비
1,000
0
1,000
01 국내여비
○불법광고물 단속
1,000
0
1,000
20,000원*25일*2명
1,000
401
시설비및부대비
19,500
0
19,500
01 시설비
○현수막 게시대 정비
19,500
0
19,500
6,500,000원*3개소
19,500
살기좋은 지역 조성
403,970
3,650
400,320
도 200,000
군 203,970
살기좋은 지역만들기
3,970
3,650
320
201
일반운영비
1,370
3,650
△2,280
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ살기좋은 지역만들기 홍보 현수막
○급량비
ㅇ살기좋은 지역만들기 추진 급량비
1,370
3,650
△2,280
720
60,000원*12개
720
650
5,000원*2명*65일
650
202
여비
1,000
0
1,000
01 국내여비
○살기좋은지역만들기 추진여비
1,000
0
1,000
20,000원*2명*25일
1,000
301
일반보상금
1,600
0
1,600
10 행사실비보상금
○행복마을조성사업 선진지 견학(50명)
1,600
0
1,600
800,000원*2회
1,600
살기좋은지역만들기(보조)
400,000
0
400,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
살기좋은 지역 조성
(단위:천원)
살기좋은지역만들기(보조)
도 200,000
군 200,000
401
시설비및부대비
400,000
0
400,000
도 200,000
군 200,000
01 시설비
○살기좋은 지역만들기사업
03 시설부대비
○살기좋은 지역만들기사업 부대비
397,120
0
397,120
397,120,000원
397,120
도 200,000
군 197,120
2,880
0
2,880
400,000,000원*0.72%
2,880
관광 기반 확충 및 관리
5,550,384
4,283,550
1,266,834
균 1,800,000
도 107,000
군 3,643,384
남해안관광벨트 조성
3,446,684
4,279,850
△833,166
균 1,800,000
도 107,000
군 1,539,684
한국차소리 문화공원 조성(보조)
2,471,264
2,503,550
△32,286
균 1,000,000
도 67,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
한국차소리 문화공원 조성(보조)
군 1,404,264
101
인건비
32,714
0
32,714
10 기간제근로자등보수
○한국차박물관 관리
ㅇ인건비
ㅇ기말수당
ㅇ시간외근무수당
ㅇ주휴수당
ㅇ연차수당
ㅇ고용보험료
ㅇ산재보험료
ㅇ건강보험료
ㅇ장기요양 보험료
ㅇ국민연금 보험료
32,714
0
32,714
32,714
66,800원*1명*260일
17,368
17,368,000원*4/12
5,790
8,312원*25시간*12월
2,494
66,800원*1명*52일
3,474
66,800원*1명*11일
735
29,861,000원*1명*1.3%
389
29,861,000원*1명*1%
299
29,861,000원*1명*2.64%
789
788,330원*1명*4.05%
32
29,861,000원*4.5%
1,344
201
일반운영비
52,250
2,250
50,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ공사현장 기록보존
ㅇ칼라프린터 소모품(레이져현상기)구입
ㅇ칼라프린터 소모품(레이져드럼)구입
ㅇ한국차박물관 전시유물 수집 공고료
ㅇ한국차박물관 전시유물 감정평가료
○급량비
52,250
2,250
50,000
51,800
400원*1,000매
400
900,000원*1세트
900
250,000원*2세트
500
2,500,000원*5회*2개사
25,000
25,000,000원
25,000
450
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
ㅇ한국차소리문화공원사업 추진 급량비
5,000원*3명*30일
450
202
여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○자료수집 및 협의 여비
○평가회 및 회의 참석여비
○국내관광시설 벤치마킹 여비
1,000
1,000
0
20,000원*2명*10일
400
20,000원*2명*5일
200
20,000원*2명*10일
400
301
일반보상금
18,300
300
18,000
10 행사실비보상금
○한국차소리문화공원 자문 및 공청회 참석
○개관준비위원회 행사실비 보상금
12 기타보상금
○한국차박물관 전시유물 구입 자문활동 보상
2,300
300
2,000
30,000원*5명*2회
300
50,000원*8명*5회
2,000
16,000
0
16,000
16,000,000원
16,000
401
시설비및부대비
1,667,000
2,500,000
△833,000
균 1,000,000
도 67,000
군 600,000
01 시설비
○한국차소리 문화공원 조성
03 시설부대비
○한국차소리 문화공원 부대비
1,660,998
2,094,000
△433,002
1,660,998,000원
1,660,998
균 1,000,000
도 67,000
군 593,998
6,002
6,000
2
1,667,000,000원*0.36%
6,002
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
405
자산취득비
700,000
0
700,000
01 자산및물품취득비
○한국차박물관 전시유물 구입
700,000
0
700,000
700,000,000원
700,000
비봉공룡 공원 조성(보조)
640,000
1,776,300
△1,136,300
균 600,000
도 40,000
401
시설비및부대비
640,000
1,774,000
△1,134,000
균 600,000
도 40,000
01 시설비
○비봉공룡공원 조성
640,000
1,522,801
△882,801
640,000,000원
640,000
균 600,000
도 40,000
율포해수욕장 관광지 조성(보조)
333,000
0
333,000
균 200,000
군 133,000
401
시설비및부대비
333,000
0
333,000
균 200,000
군 133,000
01 시설비
○율포해수욕장 관광지 조성
330,602
0
330,602
330,602,000원
330,602
균 200,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
03 시설부대비
○율포해수욕장 관광지 조성 부대비
군 130,602
2,398
0
2,398
333,000,000원*0.72%
2,398
남해안관광벨트사업(비봉공룡공원-자체)
2,420
0
2,420
201
일반운영비
1,000
0
1,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ공사현장 기록보존 사진인화
○급량비
ㅇ비봉공룡공원 조성사업 추진 급량비
1,000
0
1,000
400
400원*1,000매
400
600
5,000원*3명*40일
600
202
여비
1,000
0
1,000
01 국내여비
○자료수집 및 협의회 여비
○평가회 및 회의참석 여비
○국내관광시설 벤치마킹 여비
1,000
0
1,000
20,000원*2명*10일
400
20,000원*2명*5일
200
20,000원*2명*10일
400
301
일반보상금
420
0
420
10 행사실비보상금
○비봉공룡공원 조성 추진 자문보상
420
0
420
70,000원*2명*3회
420
관광지 개발
2,103,700
3,700
2,100,000
율포해수욕장 관광지개발
2,103,700
3,700
2,100,000
201
일반운영비
2,400
2,400
0
01 사무관리비
○일반수용비
2,400
2,400
0
1,800
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광지 개발
(단위:천원)
ㅇ공사현장 기록보존 사진인화료
ㅇ칼라프린터 소모품 구입
·레이져현상기
·레이져드럼
○급량비
ㅇ율포해수욕장 관광지조성사업 추진 급량비
400원*1,000매
400
1,400
900,000원*1회
900
250,000원*2회
500
600
5,000원*3명*40일
600
202
여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○자료수집 및 협의 여비
○평가회 및 회의 참석여비
○국내관광시설 벤치마킹 여비
1,000
1,000
0
20,000원*2명*10일
400
20,000원*2명*5일
200
20,000원*2명*10일
400
301
일반보상금
300
300
0
10 행사실비보상금
○율포해수욕장 관광지개발사업 자문 및 공청회 참석여비
300
300
0
30,000원*5명*2회
300
401
시설비및부대비
2,100,000
0
2,100,000
01 시설비
○율포관광지 토지.건물매입 및 감정평가 수수료
○율포관광지 건물철거 및 폐기물처리비
2,100,000
0
2,100,000
2,000,000,000원
2,000,000
100,000,000원
100,000
주거 환경 개선
3,877,830
3,975,470
△97,640
균 1,600,000
도 160,000
군 2,117,830
도시주거환경 개선
2,700,000
2,780,100
△80,100
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
도시주거환경 개선
(단위:천원)
도시주거환경 개선
균 1,600,000
도 160,000
군 940,000
보성 주거환경 개선사업
2,700,000
781,200
1,918,800
균 1,600,000
도 160,000
군 940,000
401
시설비및부대비
2,700,000
761,000
1,939,000
균 1,600,000
도 160,000
군 940,000
01 시설비
○보성 주거환경 개선사업
03 시설부대비
○보성 주거환경 개선사업 부대비
2,691,360
744,866
1,946,494
2,691,360,000원
2,691,360
균 1,600,000
도 160,000
군 931,360
8,640
2,740
5,900
3,200,000,000원*0.27%
8,640
농어촌주거환경 개선
18,800
30,800
△12,000
농어촌 빈집 정비사업
18,800
30,800
△12,000
202
여비
800
800
0
01 국내여비
800
800
0
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
농어촌주거환경 개선
(단위:천원)
○농어촌주거환경 개선사업 추진여비
20,000원*2명*20일
800
402
민간자본이전
18,000
30,000
△12,000
01 민간자본보조
○농어촌 빈집 정비
18,000
30,000
△12,000
600,000원*30동
18,000
마을공동이용시설 확충
1,146,800
1,150,800
△4,000
마을회관 신축
780,800
800,800
△20,000
202
여비
800
800
0
01 국내여비
○마을공동이용시설사업 추진여비
800
800
0
20,000원*2명*20일
800
402
민간자본이전
780,000
800,000
△20,000
01 민간자본보조
○마을회관 신축
780,000
800,000
△20,000
60,000,000원*13동
780,000
마을공동이용시설 보수
150,000
150,000
0
402
민간자본이전
150,000
150,000
0
01 민간자본보조
○마을회관 및 우산각 보수
150,000
150,000
0
5,000,000원*30동
150,000
우산각 신축
216,000
200,000
16,000
402
민간자본이전
216,000
200,000
16,000
01 민간자본보조
○우산각 신축
216,000
200,000
16,000
12,000,000원*18동
216,000
건전한 건축문화 정착
12,230
13,770
△1,540
위반건축물 단속
1,600
2,300
△700
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
건전한 건축문화 정착
(단위:천원)
202
여비
1,600
1,600
0
01 국내여비
○위반건축물 단속여비
1,600
1,600
0
20,000원*2명*40일
1,600
건축행정서비스헌장 운영
2,400
2,400
0
201
일반운영비
600
600
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ건축행정서비스헌장 추진 급량비
600
600
0
600
5,000원*3명*40일
600
202
여비
1,800
1,800
0
01 국내여비
○건축행정서비스헌장 추진여비
1,800
1,800
0
20,000원*3명*30일
1,800
건축행정
2,230
3,070
△840
201
일반운영비
2,230
3,070
△840
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ전산장비 소모품(잉크젯 카트리지) 구입
ㅇ건축행정업무 추진 기록보존 사진인화료
ㅇ전산장비 소모품(프린트토너) 구입
ㅇ전산장비 공CD 구입
2,230
3,070
△840
2,230
4개*100,000원
400
720장*250원
180
4개*350,000원
1,400
10개*25,000원
250
국민수해주택융자금관리
6,000
6,000
0
201
일반운영비
6,000
6,000
0
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
6,000
6,000
0
6,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
건전한 건축문화 정착
(단위:천원)
ㅇ국민주택융자금 경매공탁금
5건*1,200,000원
6,000
- 23 -