부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
기획예산실
정책:
행정운영경비(기획예산실)
단위:
인력운영비(기획예산실)
(단위:천원)
기획예산실
10,688,043
13,820,118
△3,132,075
균 2,900,000
군 7,788,043
행정운영경비(기획예산실)
40,188
39,456
732
인력운영비(기획예산실)
7,500
7,200
300
인력운영비
7,500
7,200
300
203
업무추진비
7,500
7,200
300
01 기관운영업무추진비
○기획예산실장
04 부서운영업무추진비
○기획예산실(정원 19명)
3,300
3,000
300
3,300,000원*1명
3,300
4,200
4,200
0
350,000원*12월
4,200
기본경비(기획예산실)
32,688
32,256
432
기본경비
32,688
32,256
432
201
일반운영비
22,188
21,756
432
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산수용비
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
02 공공운영비
○연료비
20,460
20,460
0
16,660
16,660,000원
16,660
3,800
3,800,000원
3,800
1,728
1,296
432
1,200원*2대*8시간*90일
1,728
202
여비
10,500
10,500
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
행정운영경비(기획예산실)
단위:
기본경비(기획예산실)
(단위:천원)
01 국내여비
○총액예산 여비
10,500
10,500
0
10,500,000원
10,500
군정의 기획·조정·홍보
613,486
750,438
△136,952
군정 기획·조정
254,390
331,750
△77,360
군정 주요업무 시책추진
99,820
117,100
△17,280
201
일반운영비
37,170
57,450
△20,280
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ신문구독료
ㅇ주요업무 시행계획 책자유인
ㅇ주요업무 시책추진 홍보현수막 제작
ㅇ군정전반에 관한 각종 자료제작비(프리젠테이션 자료등 제작 및 공모비 총괄계상)
○ 급량비
ㅇ주요 업무보고서 작성 급량비
37,170
57,450
△20,280
36,270
12,000원*15종*2부*12월
4,320
25,000원*150부
3,750
100,000원*12개소*6회
7,200
3,500,000원*6회
21,000
900
5,000원*3명*60일
900
202
여비
3,150
3,150
0
01 국내여비
○군정 기획자료 수집여비
○기타 주요업무 추진 여비
3,150
3,150
0
30,000원*3명*20일
1,800
30,000원*3명*15일
1,350
203
업무추진비
25,000
25,000
0
03 시책추진업무추진비
○군정시책 및 중앙지원사업 확대를 위한 업무추진비
25,000
25,000
0
25,000,000원
25,000
301
일반보상금
4,500
1,500
3,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
군정 기획·조정
(단위:천원)
10 행사실비보상금
○2012여수엑스포추진관련 행사참가보상금
4,500
1,500
3,000
30,000원*30명*5회
4,500
308
자치단체등이전
30,000
0
30,000
05 자치단체간부담금
○2012 여수세계박람회 남해안권 화보집 제작에 따른 분담금
30,000
0
30,000
30,000,000원
30,000
군정 주요업무 보고
54,100
54,100
0
201
일반운영비
47,900
52,900
△5,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ군정보고서 유인(도정, 계층별 보고 등)
ㅇ군의회 및 자체 업무보고서 유인
ㅇ군의회 개회에 따른 각종 자료(보고서) 유인
ㅇ군정보고 PPT 자료 제작
ㅇ군정보고용 컬러프린터
·토너구입
·드럼교체
47,900
52,900
△5,000
47,900
7,000원*300부*3회
6,300
10,000원*100부*6회
6,000
10,000원*50부*6회
3,000
20,000,000원
20,000
12,600
550,000원*4색*3회
6,600
500,000원*4색*3회
6,000
202
여비
1,200
1,200
0
01 국내여비
○군정보고서 작성 자료수집 여비
1,200
1,200
0
40,000원*3명*10일
1,200
405
자산취득비
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
○군정보고용 빔프로젝터 구입
5,000
0
5,000
5,000,000원
5,000
군정시책 홍보
54,120
114,200
△60,080
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
군정 기획·조정
(단위:천원)
201
일반운영비
54,120
114,200
△60,080
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ군정 현황판 정비
ㅇ외부인사 방문 군정 홍보자료 유인
ㅇ군정 시책개발 및 홍보자료 유인
ㅇ인구늘리기, 군민제안모집등 홍보 현수막 제작
ㅇ군 상징마크(CI, 브랜드슬로건) 행정봉투 제작
ㅇ군정 홍보물 구입 및 제작
ㅇ인구늘리기 운동 기념품 구입
54,120
114,200
△60,080
54,120
2,000,000원*2개소
4,000
5,000원*200부*10회
10,000
10,000원*300부
3,000
60,000원*13개소*4회
3,120
500원*4종*6,000매
12,000
20,000,000원
20,000
10,000원*200개
2,000
행정평가
46,350
46,350
0
201
일반운영비
33,100
33,100
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ행정평가 참가 공적서 유인
ㅇ자치단체 행정평가 참가비
·정부공인기관
·언론사 및 자치학회
ㅇ공약이행 군민평가단 운영에 따른 보고서 유인
ㅇ전략목표관리제 책자 발간(본청,읍면)
ㅇ각종대외평가 수상홍보 현수막(대형)
○급량비
ㅇ행정평가 추진 급량비
33,100
33,100
0
31,000
25,000원*30부*4회
3,000
15,000
5,000,000원*1회
5,000
5,000,000원*2회
10,000
10,000원*500부
5,000
25,000원*2종*100부
5,000
200,000원*15회
3,000
2,100
5,000원*3명*40일
600
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
군정 기획·조정
(단위:천원)
ㅇ전략목표관리제 추진 급량비
ㅇ자치단체평가 추진 급량비
5,000원*3명*60일
900
5,000원*3명*40일
600
202
여비
2,250
2,250
0
01 국내여비
○행정평가 추진자료 수집여비
○전략목표관리제 추진 자료수집 여비
2,250
2,250
0
30,000원*3명*10일
900
30,000원*3명*15일
1,350
303
포상금
11,000
11,000
0
01 포상금
○목표관리제 인센티브 시상금
ㅇ1등
ㅇ2등
ㅇ3등
○군민제안 시상금
ㅇ금상
ㅇ은상
ㅇ동상
ㅇ장려상
ㅇ노력상
11,000
11,000
0
6,800
1,000,000원*2개소
2,000
700,000원*4개소
2,800
500,000원*4개소
2,000
4,200
1,000,000원*2명
2,000
500,000원*2명
1,000
300,000원*2명
600
200,000원*2명
400
100,000원*2명
200
다양한 군정홍보
323,850
382,402
△58,552
교양도서 및 신문구독
70,738
67,350
3,388
201
일반운영비
70,738
67,350
3,388
01 사무관리비
○일반수용비
70,738
67,350
3,388
70,738
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
다양한 군정홍보
(단위:천원)
ㅇ공무원 교양지 구입
·지방행정
·자치발전
·도시문제
·자유공론
·자치행정
·지방자치
·통일로
·통일한국
·2000년
·북방저널
·기타도서
·공공정책21
ㅇ주간지 및 월간지 구입
·주간지
·월간지
ㅇ연합프리미엄 뉴스
ㅇ집중계상 신문대
·중앙지
·지방지
32,800
3,000원*100부*12월
3,600
5,000원*30부*12월
1,800
2,500원*30부*12월
900
5,500원*50부*12월
3,300
5,000원*30부*12월
1,800
6,000원*30부*12월
2,160
5,000원*30부*12월
1,800
5,000원*30부*12월
1,800
5,000원*30부*12월
1,800
6,500원*30부*12월
2,340
7,000,000원
7,000
7,500원*50부*12월
4,500
5,310
3,000원*3부*7종*50주
3,150
12,000원*3부*5종*12월
2,160
600,000원*20회선
12,000
20,628
15,000원*3부*15개사*12월
8,100
12,000원*3부*29개사*12월
12,528
군정홍보
196,512
221,052
△24,540
201
일반운영비
185,712
208,752
△23,040
01 사무관리비
○일반수용비
184,050
207,318
△23,268
182,050
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
다양한 군정홍보
(단위:천원)
ㅇ군정홍보 VTR
·VTR촬영(DV CAM)구입
·복사용 테입(VHS)구입
·촬영테이프 편집
·DVD테이프 구입
ㅇ기록보존용 및 사진첩 구입
ㅇ홍보게시판 액자 구입
ㅇ홍보사진 인화
·8*10
·4*6
·5*7
ㅇ각종행사 홍보용 게첨액자 제작
ㅇ지역 관광지 홍보용 사진액자 제작
ㅇ홍보 기자재 수선
ㅇVTR및 사진기 배터리 구입
ㅇ군정홍보 현수막 제작
ㅇ축고사 특수용지 구입
ㅇTV 등 군정홍보 광고비(다향제 등 축제관련)
ㅇ다향제등 지역축제 관련 언론 광고비
ㅇ브리핑룸 운영비
○급량비
ㅇ군정홍보 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
15,680
50,000원*14개*12월
8,400
10,000원*14개*12월
1,680
800,000원*4회
3,200
20,000원*10개*12월
2,400
30,000원*50개
1,500
30,000원*100개
3,000
18,810
7,000원*5매*30회*13개소
13,650
300원*100매*12월
360
2,000원*200매*12월
4,800
120,000원*4개*12회
5,760
5,000,000원*1식
5,000
200,000원*3대*5회
3,000
600,000원*4개*1회
2,400
100,000원*13매*4회
5,200
500,000원*1식
500
60,000,000원
60,000
60,000,000원
60,000
100,000원*12월
1,200
2,000
5,000원*4명*100일
2,000
1,662
1,434
228
750
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
다양한 군정홍보
(단위:천원)
ㅇ홍보물 발송 우편료
○연료비
ㅇ브리핑룸 연료비
250원*3,000부
750
912
1,200원*8시간*95일
912
202
여비
10,800
10,800
0
01 국내여비
○홍보촬영 여비
○군정홍보자료 수집여비
○언론취재 협조 여비
10,800
10,800
0
20,000원*2명*12회*12월
5,760
20,000원*2명*6회*12월
2,880
30,000원*2명*3회*12월
2,160
보성소식지 발간
20,000
40,000
△20,000
201
일반운영비
20,000
40,000
△20,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ군정소식지 발간
20,000
40,000
△20,000
20,000
5,000원*4,000부*1회
20,000
군기제작
36,600
37,200
△600
201
일반운영비
36,600
37,200
△600
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청사 및 마을회관 게양 군기제작
ㅇ가로기 군기 제작
ㅇ깃봉 구입
36,600
37,200
△600
36,600
15,000원*500매*2회
15,000
15,000원*600매*2회
18,000
6,000원*600개
3,600
통계관리
35,246
36,286
△1,040
통계조사
35,246
36,286
△1,040
101
인건비
18,436
18,436
0
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
통계관리
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○사업체기초통계조사
ㅇ방문조사원
ㅇ내검 및 집계원
○광업제조업통계조사조사원
18,436
18,436
0
15,992
40,720원*18명*20일
14,660
33,280원*4명*10일
1,332
40,720원*3명*20일
2,444
201
일반운영비
15,810
16,850
△1,040
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ보성군 통계연보 제작
ㅇ보성통계수첩 제작
ㅇ통계조사용 사무용품 구입
ㅇ통계조사 홍보 현수막 제작
○급량비
ㅇ통계조사 추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ통계연보 발송 우편요금
ㅇ통계조사 협조문 발송
14,560
15,600
△1,040
14,260
25,000원*300부
7,500
6,000원*700부
4,200
1,000,000원
1,000
60,000원*13매*2회
1,560
300
5,000원*3명*10일*2종
300
1,250
1,250
0
1,250
2,500원*300부
750
250원*2,000매
500
202
여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○각종통계 자료수집 여비
1,000
1,000
0
20,000원*2명*25일
1,000
건전한 지방재정운영
764,514
827,809
△63,295
예산의 효율적 배분
181,547
281,151
△99,604
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 배분
(단위:천원)
중기재정 계획
2,500
32,500
△30,000
201
일반운영비
1,600
31,600
△30,000
01 사무관리비
○중기지방재정계획서유인
1,600
31,600
△30,000
40,000원*40부
1,600
202
여비
900
900
0
01 국내여비
○중기재정계획 합동집무여비
900
900
0
50,000원*2명*9일
900
예산편성 운영
179,047
248,651
△69,604
201
일반운영비
178,447
248,051
△69,604
01 사무관리비
○부서운영 공통경비(2%)
○일반수용비
ㅇ당초본예산서(사업별) 제작
ㅇ추경예산서
ㅇ합본예산서
ㅇ의회예산(안) 제출용
ㅇ예산편성 기본지침 유인
ㅇ주민참여예산제 도입에 따른 설명회 책자제작
ㅇ주민예산학교 운영에 따른 교재제작
○운영수당
ㅇ법령 및 조례에 근거한 각종위원회 참석위원 수당
○급량비
ㅇ돌발업무 추진대책 급량비
129,167
198,771
△69,604
21,252,000원
21,252
64,450
15,300,000원
15,300
27,000,000원
27,000
100,000원*10부
1,000
6,750,000원
6,750
34,000원*2책*50부
3,400
10,000원*500부*1회
5,000
5,000원*100부*12개소*1회
6,000
32,000
32,000,000원
32,000
11,465
5,000원*271명*7회
9,485
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 배분
(단위:천원)
ㅇ예산편성 작업 및 각종보고서 작성
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ컴퓨터
ㅇ레이져프린터(A3용)
ㅇ레이져프린터(A4용)
5,000원*3명*132일
1,980
49,280
49,280
0
49,280
1,200,000원*8/100*450대
43,200
800,000원*8/100*80대
5,120
400,000원*8/100*30대
960
202
여비
600
600
0
01 국내여비
○지방예산결과 작성 합동집무 교육
600
600
0
30,000원*2명*10일
600
예산의 효율적 운영
582,967
546,658
36,309
직원 교육훈련
482,918
484,668
△1,750
201
일반운영비
28,500
30,000
△1,500
01 사무관리비
○공무원 위탁교육 등록비
28,500
30,000
△1,500
28,500,000원
28,500
202
여비
449,668
449,668
0
01 국내여비
○공무원 교육여비
ㅇ문화관광레저 과정교육(1주)
ㅇ중견행정 실무자반(3주)
ㅇ인감담당 직무교육(1주)
ㅇ전기실무과정(1주)
ㅇ신규채용 후보반 교육(4주)
ㅇ예산 및 회계실무자 교육(2주)
449,668
449,668
0
449,668
330,000원*3명
990
990,000원*15명
14,850
330,000원*3명
990
330,000원*2명
660
1,190,000원*10명
11,900
660,000원*9명
5,940
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
ㅇ수화과정 교육(1주)
ㅇ기능실무자반(2주)
ㅇ지방재정공무원 혁신교육(1주)
ㅇ지역에너지 교육(1주)
ㅇ지하수 및 하수처리 일반교육(1차)
ㅇ블루오션 전략과정(1주)
ㅇ엑셀고급과정(1주)
ㅇ스트레스 관리과정(1주)
ㅇ주민등록 실무교육(1주)
ㅇ국.공유재산 관리과정(1주)
ㅇ건축행정반 교육(2주)
ㅇ화생방 교육(10일)
ㅇ변화 혁신과정(1주)
ㅇ민원행정 및 재무행정반(1주)
ㅇ지방재정 실무자반 교육(2주)
ㅇ지역정신 보건사업과정(1주)
ㅇ법무행정반 교육(1주)
ㅇ영어반 교육(6주)
ㅇ중국어 및 일어반교육(6주)
ㅇ해양수산 및 항만어항 토목기술과정(1주)
ㅇ초급간부 양성반 교육(18주)
ㅇ주민전산 관리반교육(2주)
ㅇ행정마케팅 과정교육(1주)
ㅇ보상실무 교육(1주)
330,000원*2명
660
660,000원*6명
3,960
330,000원*2명
660
330,000원*2명
660
330,000원*4명
1,320
330,000원*3명
990
330,000원*6명
1,980
330,000원*2명
660
330,000원*10명
3,300
330,000원*3명
990
660,000원*2명
1,320
62,400*10일*2명
1,248
330,000원*8명
2,640
330,000원*5명
1,650
660,000원*5명
3,300
330,000원*4명
1,320
330,000원*5명
1,650
1,500,000*4명
6,000
1,500,000원*8명
12,000
330,000원*6명
1,980
5,730,000원*4명
22,920
660,000원*14명
9,240
330,000원*4명
1,320
330,000원*5명
1,650
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
ㅇ노인건강관리 및 자원봉사 실무교육(1주)
ㅇ수화교육과정(1주)
ㅇ농촌지도사 기술교육(3주)
ㅇ원예작물천적 방제교육(1주)
ㅇ종자관리반 교육(2주)
ㅇ지역브랜드 마케팅 과정 교육(1주)
ㅇ사회복지반 교육(2주)
ㅇ감사,회계,세무,공사담당자 교육(3일)
ㅇ창의력 향상과정(1주)
ㅇ산림병해충 방제반 교육(1주)
ㅇ세정전문반 교육(1주)
ㅇ자동차관리 담당교육(1주)
ㅇ엑세스 교육(1주)
ㅇ환경행정 및 도시행정반 교육(1주)
ㅇ농업실무자반 교육(2주)
ㅇ농촌소득 개발반 및 농기계반 교육(1주)
ㅇ풍수해관리 시스템교육(1주)
ㅇ상수도반 교육(2주)
ㅇ지역사회복지협의체 관리교육(1주)
ㅇ지방세표 교육(2주)
ㅇ통계적 사고방식 과정교육(1주)
ㅇ토목행정반 교육(2주)
ㅇ민방위행정 정보시스템 및 민방위 실무과정(1주)
ㅇ통일교육 공직자반(1주)
330,000원*8명
2,640
330,000원*2명
660
990,000원*12명
11,880
330,000원*3명
990
660,000원*5명
3,300
330,000원*3명
990
660,000원*10명
6,600
200,000원*56명
11,200
330,000원*6명
1,980
330,000원*2명
660
330,000원*6명
1,980
330,000원*1명
330
330,000원*4명
1,320
660,000원*7명
4,620
660,000원*4명
2,640
330,000원*12명
3,960
330,000원*3명
990
660,000원*5명
3,300
330,000원*2명
660
660,000원*5명
3,300
330,000원*3명
990
660,000원*3명
1,980
330,000원*8명
2,640
330,000원*4명
1,320
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
ㅇ지방경영 전문교육(1주)
ㅇ문서작성및 컴퓨터 활용능력과정(2주)
ㅇ문화관광과정 교육(1주)
ㅇ친환경농업및 농산물판촉 과정교육(1주)
ㅇ토지정보 시스템및 토지관리과정 교육(1주)
ㅇ정신건강및 여성실무자반(1주)
ㅇ여성간부 양성반 교육(26주)
ㅇ농촌조경설계 전문교육과정(1주)
ㅇ지방의회반 교육(1주)
ㅇ지역경제반 교육(1주)
ㅇ축산실무과정 교육(1주)
ㅇ이미지 편집과정(1주)
ㅇ중견축산반 교육(2주)
ㅇ지도직 전문교육과정반(3주)
ㅇ지방세 담당자반 교육(3일)
ㅇ어촌관광가이드 과정교육(1주)
ㅇ보건업무종사 교육(간호,임상,치과,물리)
ㅇ전산전문반 교육(4주)
ㅇ청력교육 전문가과정(1주)
ㅇ공중보건의반 교육(1주)
ㅇ여성정책 개발교육(1주)
ㅇ5급 승진자 교육
ㅇ정신보건 전문교육
ㅇ감사 실무자 교육(1주)
330,000원*5명
1,650
660,000원*25명
16,500
330,000원*3명
990
330,000원*7명
2,310
330,000원*4명
1,320
330,000원*12명
3,960
7,735,000원*4명
30,940
330,000원*3명
990
330,000원*3명
990
330,000원*5명
1,650
330,000원*2명
660
330,000원*4명
1,320
660,000원*2명
1,320
990,000원*12명
11,880
200,000원*30명*2회
12,000
330,000원*3명
990
150,000원*51명
7,650
1,190,000원*2명
2,380
330,000원*2명
660
330,000원*3명
990
330,000원*4명
1,320
2,900,000원*2명
5,800
180,000원*2명
360
330,000원*2명
660
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
ㅇ재해실무및 시설물 안전과정(1주)
ㅇ해외통상업무 교육(1주)
ㅇ노인복지과정(1주)
ㅇ공유수면 관리과정(1주)
ㅇ수출업무과정 교육(1주)
ㅇ농업연수부 경지정리반 교육(1주)
ㅇ내진설계 능력제고 교육(1주)
ㅇ사회적응(공인중개사)과정(1주)
ㅇ행정종합 정보시스템 교육
ㅇ지적관리반 교육(1주)
ㅇ지방채 발행 및 전산교육(3일)
ㅇ공시지가 과정교육(1주)
ㅇ지역정보화 교육(1주)
ㅇ임업교육(1주)
ㅇ관절운동과정(1주)
ㅇ투자유치과정 교육(1주)
ㅇ복식부기과정 교육(1주)
ㅇ전산관리 및 프리젠테이션과정(1주)
ㅇCAD과정교육(1주)
ㅇ퇴직예정공무원 교육(1주)
ㅇ환경시범수사실무반 교육(1주)
ㅇ수산물유통과정 교육(1주)
ㅇ환경행정혁신 실무과정(1주)
ㅇ국가기술자격 보수반 교육(3일)
330,000원*8명
2,640
330,000원*2명
660
330,000원*3명
990
330,000원*3명
990
330,000원*2명
660
330,000원*2명
660
330,000원*5명
1,650
330,000원*4명
1,320
330,000원*4명
1,320
330,000원*3명
990
200,000원*2명*2회
800
330,000원*2명
660
330,000원*5명
1,650
330,000원*3명
990
330,000원*2명
660
330,000원*2명
660
330,000원*15명
4,950
330,000원*48명
15,840
330,000원*5명
1,650
330,000원*4명
1,320
330,000원*2명
660
330,000원*3명
990
330,000원*2명
660
200,000원*30명
6,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
ㅇ도,중앙 각종세미나 및 워크샾(3일)
ㅇ보건업무관련 전문교육(FMTP교육)
·전염병 전문가교육
·만성병관리 조사,감시교육
·방문건강 관리사업교육
·건강증진사업 전문인력교육
ㅇ기타교육
·2주교육
·1주교육
·3일교육
ㅇ중견간부 양성과정(44주)
200,000원*100명
20,000
9,030
155,000원*7회*2명
2,170
155,000원*7회*2명
2,170
165,000원*7회*2명
2,310
170,000원*7회*2명
2,380
46,300
660,000원*30명
19,800
330,000원*50명
16,500
200,000원*50명
10,000
13,000,000원*2명
26,000
301
일반보상금
4,750
5,000
△250
10 행사실비보상금
○민간인 교육참석자 보상
4,750
5,000
△250
4,750,000원
4,750
의존재원 확보
44,230
31,920
12,310
201
일반운영비
1,710
1,800
△90
01 사무관리비
○2009년 국도비 현안사업서 유인
○현안사업, 특별교부세지원 신청자료 제출지도 구입
1,710
1,800
△90
30,000원*47부
1,410
1,500원*200장
300
202
여비
20,520
9,120
11,400
01 국내여비
○보통 및 특별교부세 증액을 위한 중앙과 협의출장 여비
○중앙 도 교부세 산정자료 작성여비
20,520
9,120
11,400
40,000원*3명*5일*9회
5,400
50,000원*2명*9일*3회
2,700
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
○국도비보조금 합동집무 여비
○국도비 증액대책 관외여비
○군재정운영 및 의존재원 확보 여비
30,000원*2명*7일
420
40,000원*3명*5일*10회
6,000
40,000원*3명*5일*10회
6,000
203
업무추진비
22,000
21,000
1,000
03 시책추진업무추진비
○지방재정 부족재원 확보대책 추진비
22,000
21,000
1,000
22,000,000원
22,000
재정시스템 운영
55,819
30,070
25,749
201
일반운영비
15,000
15,950
△950
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ복식부기회계정보시스템 유지관리비
15,000
15,950
△950
15,000
15,000,000원*1식
15,000
403
자치단체등자본이전
40,819
14,120
26,699
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정관리 시스템
ㅇ유지 보수비(e-호조, LFIS)
ㅇDB구축비
40,819
14,120
26,699
40,819
14,164,000원
14,164
26,655,000원
26,655
감사운영 및 법제·법무행정 수행
157,893
162,634
△4,741
법제·소송
127,393
130,234
△2,841
소송관리
44,740
45,740
△1,000
201
일반운영비
28,300
29,300
△1,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ소송사건 인지대
28,300
29,300
△1,000
28,300
150,000원*10회
1,500
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
감사운영 및 법제·법무행정 수행
단위:
법제·소송
(단위:천원)
ㅇ소송수행 변호사 선임료
ㅇ법률고문 변호사 수당
ㅇ소송사건 공탁금
5,000,000원*4회
20,000
150,000원*1명*12월
1,800
5,000,000원*1회
5,000
202
여비
2,640
2,640
0
01 국내여비
○소송업무 추진여비
2,640
2,640
0
30,000원*2명*4일*11건
2,640
301
일반보상금
8,000
8,000
0
12 기타보상금
○소송사건 승소사례금
ㅇ행정소송
ㅇ민사소송
8,000
8,000
0
8,000
2,000,000원*2건
4,000
2,000,000원*2건
4,000
305
배상금등
5,800
5,800
0
01 배상금등
○소송사건 증인,감정,참고인 실비보상
○손해배상 청구소송 배상금
5,800
5,800
0
30,000원*10명*6회
1,800
4,000,000원*1회
4,000
자치입법 능력강화
82,653
84,494
△1,841
101
인건비
4,373
3,994
379
10 기간제근로자등보수
○자치법규 전산관리 및 대본제작
ㅇ인건비
ㅇ4대보험료
4,373
3,994
379
4,373
33,280원*30일*1회*4회
3,994
379,000원
379
201
일반운영비
71,280
80,500
△9,220
01 사무관리비
71,280
80,500
△9,220
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
감사운영 및 법제·법무행정 수행
단위:
법제·소송
(단위:천원)
○일반수용비
ㅇ관보 및 법령 추록대
ㅇ군 자치법규 추록대
ㅇ법제업무 관련 책자 구입
ㅇ규제개혁 홍보 현수막 제작
ㅇ군 자치법규 대본제작
ㅇ행정절차 및 소송관련 책자 발간
○급량비
ㅇ자치법규정비 및 소송사건(준비서면 등 )급량비
70,480
2,000,000원*12회
24,000
60,000원*100질*2회
12,000
35,000원*20종
700
60,000원*13개소
780
30,000,000원
30,000
10,000원*150권*2종
3,000
800
5,000원*2명*80일
800
207
연구개발비
7,000
0
7,000
01 연구용역비
○의정비 심의에 따른 주민의견조사 용역
7,000
0
7,000
7,000,000원*1식
7,000
예방위주 감사운영
30,500
32,400
△1,900
공직자 재산등록
12,000
12,000
0
201
일반운영비
12,000
12,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ재산등록관련자료 출력용 토너구입
ㅇ공직자 재산등록 심사관리 S/W 유지보수비
ㅇ공직자 재산등록 자료복사용 복사기 토너구입
ㅇ공직자 재산등록 심사관리 금융기관 조회비용
ㅇ공직자 재산등록 신고서 인쇄
12,000
12,000
0
12,000
400,000원*5개*2대
4,000
2,000,000원*1식
2,000
500,000원*2개
1,000
2,000원*2,000건
4,000
5,000원*100부*2종
1,000
감사업무 수행지원
18,500
20,400
△1,900
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
감사운영 및 법제·법무행정 수행
단위:
예방위주 감사운영
(단위:천원)
201
일반운영비
10,500
10,400
100
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ감사수행 물품 구입
ㅇ감사결과 직원 직무교재 제작
ㅇ부패방지 홍보용 현수막 제작
ㅇ부실공사 기동감찰 사진현상용 재료구입
10,500
10,400
100
10,500
3,000,000원*1식
3,000
8,000원*500부
4,000
100,000원*20개소
2,000
1,500,000원*1식
1,500
202
여비
8,000
8,000
0
01 국내여비
○부실공사 및 기동감찰 추진여비
○중앙 및 도감사 수행여비
○감사사례 자료수집
○읍면 종합감사 추진여비
8,000
8,000
0
20,000원*4명*30일
2,400
20,000원*4명*30일
2,400
20,000원*4명*10일
800
20,000원*4명*6개소*5일
2,400
혁신의 실행과 확산
80,390
173,930
△93,540
지역혁신
33,930
73,930
△40,000
지역혁신 지원활동
33,930
73,930
△40,000
201
일반운영비
17,930
49,930
△32,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ지역발전협의회 운영
·회의자료 작성
·행사물품 구입
ㅇ지역발전연구 관련 책자 구입
17,930
49,930
△32,000
17,480
5,880
6,000원*80부*6회
2,880
500,000원*6회
3,000
20,000원*2회*100부
4,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
혁신의 실행과 확산
단위:
지역혁신
(단위:천원)
ㅇ지역발전 중앙행사
·현수막 제작
·참가 홍보물
○급량비
ㅇ지역발전추진 급량비
7,600
100,000원*13매*2회
2,600
5,000,000원*1식
5,000
450
5,000원*3명*30일
450
202
여비
5,000
8,000
△3,000
01 국내여비
○지역발전 중앙회의 참석 여비
5,000
8,000
△3,000
50,000원*5명*4일*5회
5,000
301
일반보상금
6,000
11,000
△5,000
10 행사실비보상금
○지역발전 행사 참가 보상비
6,000
11,000
△5,000
30,000원*50명*4회
6,000
306
출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○한국지역진흥재단 출연금
5,000
5,000
0
5,000,000원
5,000
행정혁신
46,460
100,000
△53,540
행정혁신 홍보
20,460
35,500
△15,040
201
일반운영비
17,460
26,500
△9,040
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ창의행정 확산을 위한 홍보물 제작
ㅇ창의행정 홍보 현수막 제작
ㅇ창의행정사례 홍보 프리젠테이션
○급량비
17,460
26,500
△9,040
12,560
7,000원*500부*2회
7,000
60,000원*13개*2회
1,560
2,000,000원*2회
4,000
900
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
혁신의 실행과 확산
단위:
행정혁신
(단위:천원)
ㅇ창의행정 추진 급량비
○임대료
ㅇ창의행정 중앙행사 참가부스 임대료
5,000원*2명*90일
900
4,000
4,000,000원*1회
4,000
202
여비
3,000
9,000
△6,000
01 국내여비
○창의행정 행사참가 여비
3,000
9,000
△6,000
50,000원*2명*3일*10회
3,000
행정혁신 역량강화
9,000
29,000
△20,000
201
일반운영비
9,000
9,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ혁신역량 교육교재 제작
○운영수당
ㅇ혁신역량 자체교육 강사료
9,000
9,000
0
7,000
3,500,000원*2종
7,000
2,000
500,000원*4회
2,000
군정 혁신시책 발굴대회
17,000
28,000
△11,000
201
일반운영비
4,000
4,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ군정창의시책 발표회 자료 발간
4,000
4,000
0
4,000
2,000,000원*2회
4,000
202
여비
8,000
14,000
△6,000
01 국내여비
○창의시책 우수기관(자치단체, 공기업등) 견학
8,000
14,000
△6,000
50,000원*40명*2일*2회
8,000
303
포상금
5,000
10,000
△5,000
01 포상금
5,000
10,000
△5,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
혁신의 실행과 확산
단위:
행정혁신
(단위:천원)
○군정 창의시책 발표회 시상금
2,500,000원*2회
5,000
농촌활력증진(신활력사업)
3,000,000
3,000,000
0
균 2,900,000
군 100,000
신활력사업
3,000,000
3,000,000
0
균 2,900,000
군 100,000
신활력_지역협력체계 운영
20,000
50,000
△30,000
균 20,000
201
일반운영비
10,000
45,000
△35,000
균 10,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ신활력사업 일반수용비
10,000
45,000
△35,000
10,000
10,000,000원
10,000
균 10,000
202
여비
10,000
5,000
5,000
균 10,000
01 국내여비
○신활력사업 추진 관외여비
10,000
5,000
5,000
10,000,000원
10,000
균 10,000
신활력_역량강화 교육
55,000
100,000
△45,000
균 55,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
301
일반보상금
30,000
20,000
10,000
균 30,000
02 장학금및학자금
○녹차사업단
ㅇ녹차전공자 장학금 지급
ㅇ학생 차예절 경연
30,000
20,000
10,000
30,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
10,000,000원
10,000
균 10,000
307
민간이전
25,000
80,000
△55,000
균 25,000
04 민간행사보조
○녹차사업단
ㅇ관능평가사 및 제다기술 교육
25,000
30,000
△5,000
25,000
25,000,000원
25,000
균 25,000
신활력_녹차안전성 강화
125,000
625,000
△500,000
균 125,000
202
여비
15,000
0
15,000
균 15,000
01 국내여비
○녹차사업단
ㅇ녹차 안전성 강화 추진여비
15,000
0
15,000
15,000
15,000,000원
15,000
균 15,000
307
민간이전
110,000
0
110,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
307
민간이전
균 110,000
02 민간경상보조
○녹차사업단
ㅇ녹차 친환경재배 안전성 교육
ㅇ품질인증 관리센터 운영
ㅇ녹차 농약잔류검사비 지원
110,000
0
110,000
110,000
10,000,000원
10,000
균 10,000
30,000,000원
30,000
균 30,000
70,000,000원
70,000
균 70,000
신활력_차 연관산업 육성
1,320,000
470,000
850,000
균 1,220,000
군 100,000
201
일반운영비
75,000
50,000
25,000
균 75,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ농산과
·녹돈 생산자 협력체계 운영
·녹돈 브랜드 홍보
75,000
0
75,000
75,000
75,000
25,000,000원
25,000
균 25,000
50,000,000원
50,000
균 50,000
307
민간이전
325,000
0
325,000
균 325,000
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
02 민간경상보조
○농산과
ㅇ보성녹돈 안정적 생산(녹차사료등)지원
○녹차사업단
ㅇ자매결연단체 및 학교 녹차급식 지원
325,000
0
325,000
125,000
125,000,000원
125,000
균 125,000
200,000
200,000,000원
200,000
균 200,000
402
민간자본이전
920,000
50,000
870,000
균 820,000
군 100,000
01 민간자본보조
○농산과
ㅇ녹돈단지 기반시설 조성 지원
○녹차사업단
ㅇ녹차 연관제품 개발 지원
○기술센터
ㅇ녹차추출액 이용 고추재배 확대
ㅇ녹차고추 포장재 지원
920,000
50,000
870,000
500,000
500,000,000원
500,000
균 400,000
군 100,000
350,000
350,000,000원
350,000
균 350,000
70,000
50,000,000원
50,000
균 50,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
신활력_녹차음식문화 개선
100,000
110,000
△10,000
균 100,000
201
일반운영비
75,000
40,000
35,000
균 75,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ사회복지과
·지역생산품 소비촉진운동 운영
·식문화 다양화 사업
·접객문화 개선 사업
75,000
40,000
35,000
75,000
75,000
15,000,000원
15,000
균 15,000
25,000,000원
25,000
균 25,000
35,000,000원
35,000
균 35,000
301
일반보상금
2,000
0
2,000
균 2,000
10 행사실비보상금
○사회복지과
ㅇ식문화다양화 보급행사 참여 보상
2,000
0
2,000
2,000
2,000,000원
2,000
균 2,000
307
민간이전
3,000
20,000
△17,000
균 3,000
02 민간경상보조
○사회복지과
3,000
0
3,000
3,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
ㅇ보육시설 다도교실 운영
3,000,000원
3,000
균 3,000
402
민간자본이전
20,000
50,000
△30,000
균 20,000
01 민간자본보조
○사회복지과
ㅇ녹차 전문음식점 육성
20,000
50,000
△30,000
20,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
신활력_브랜드 마케팅 홍보
330,000
685,000
△355,000
균 330,000
201
일반운영비
330,000
685,000
△355,000
균 330,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ문화관광과
·보성 다향제 등 축제활용 녹차홍보
·녹차 디지털 이미지화 지도제작 홍보
ㅇ녹차사업단
·보성녹차 대도시 전광판 홍보
·보성녹차 홍보물 제작
330,000
665,000
△335,000
330,000
130,000
100,000,000원
100,000
균 100,000
30,000,000원
30,000
균 30,000
200,000
150,000,000원
150,000
균 150,000
50,000,000원
50,000
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
균 50,000
신활력_유통마케팅 활성화 지원
510,000
200,000
310,000
균 510,000
201
일반운영비
130,000
50,000
80,000
균 130,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ농산과
·농특산물 직판행사 운영
·녹차 사이버(가상)점포 운영 광고료
·녹차 사이버(가상)점포 운영요원 판매 교육
ㅇ녹차사업단
·소형녹차 홍보 샘플링 제작
·녹차 마케팅 활동 수용비
130,000
50,000
80,000
130,000
60,000
10,000,000원
10,000
균 10,000
40,000,000원
40,000
균 40,000
10,000,000원
10,000
균 10,000
70,000
50,000,000원
50,000
균 50,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
202
여비
20,000
0
20,000
균 20,000
01 국내여비
○녹차사업단
20,000
0
20,000
20,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
ㅇ녹차 유통마케팅 활동 여비
20,000,000원
20,000
균 20,000
301
일반보상금
40,000
0
40,000
균 40,000
10 행사실비보상금
○농산과
ㅇ농특산물 직판행사 참석자 보상
○녹차사업단
ㅇ녹차 판매제고 활동 참석자 보상
40,000
0
40,000
20,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
20,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
307
민간이전
270,000
150,000
120,000
균 270,000
02 민간경상보조
○녹차사업단
ㅇ보성녹차 박람회 참가 지원
ㅇ서울,부산,대구,광주 등 녹차 홍보관 운영
ㅇ녹차 수출 장려 지원
270,000
150,000
120,000
270,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
200,000,000원
200,000
균 200,000
50,000,000원
50,000
균 50,000
402
민간자본이전
50,000
0
50,000
균 50,000
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
01 민간자본보조
○농산과
ㅇ농특산물 전시판매장 설치 지원
50,000
0
50,000
50,000
50,000,000원
50,000
균 50,000
신활력_차 이미지 구축
400,000
300,000
100,000
균 400,000
201
일반운영비
30,000
0
30,000
균 30,000
03 행사운영비
○문화관광과
ㅇ차밭 대형트리 점등식 행사
30,000
0
30,000
30,000
30,000,000원
30,000
균 30,000
401
시설비및부대비
370,000
300,000
70,000
균 370,000
01 시설비
○해양산림과
ㅇ차밭 가로경관 조성
04 행사관련시설비
○문화관광과
ㅇ차밭 대형트리 설치
150,000
300,000
△150,000
150,000
150,000,000원
150,000
균 150,000
220,000
0
220,000
220,000
220,000,000원
220,000
균 220,000
신활력_체험관광 활성화
120,000
80,000
40,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
신활력_체험관광 활성화
균 120,000
307
민간이전
120,000
80,000
40,000
균 120,000
02 민간경상보조
○녹차사업단
ㅇ차만들기 체험관광 지원
120,000
30,000
90,000
120,000
120,000,000원
120,000
균 120,000
신활력_지역교류 공동마케팅
20,000
60,000
△40,000
균 20,000
307
민간이전
20,000
40,000
△20,000
균 20,000
02 민간경상보조
○녹차사업단
ㅇ녹차 관련지역 공동마케팅 지원
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원
20,000
균 20,000
예비비
6,031,572
8,865,851
△2,834,279
예비비
6,031,572
8,865,851
△2,834,279
예비비
6,031,572
8,865,851
△2,834,279
801
예비비
6,031,572
8,865,851
△2,834,279
01 예비비
○예비비
6,031,572
8,865,851
△2,834,279
6,031,572,000원
6,031,572
- 32 -