2009년도 본예산 일반회계
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
세 입 예 산 사 업 명 세 서
총 계
274,689,123
240,066,080
34,623,043
100 지방세수입
10,960,296
9,987,473
972,823
110 지방세
10,960,296
9,987,473
972,823
111 보통세
10,532,819
9,570,919
961,900
111-04 주민세
1,631,500
1,500,000
131,500
[ 일반회계 ]
1,631,500
1,500,000
131,500
< 재무과 >
1,631,500
1,500,000
131,500
○개인균등할
90,000
ㅇ세대주
60,000
ㅇ개인사업자
30,000
○법인균등할
31,500
○법인세할
750,000
○특별징수
600,000
○종합소득세할
100,000
○양도소득세할
60,000
3,000원*20,000세대
50,000원*600건
70,000원*450건
750,000,000원*1년
600,000,000원*1년
100,000,000원*1년
60,000,000원*1년
111-05 재산세
1,192,500
965,000
227,500
[ 일반회계 ]
1,192,500
965,000
227,500
< 재무과 >
1,192,500
965,000
227,500
○건축물
212,500
○토지
800,000
○주택
180,000
85,000,000,000원*2.5/1,000
800,000,000원*1년
120,000,000,000원*0.15%
-1-
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
111-06 자동차세
1,508,819
1,405,919
102,900
[ 일반회계 ]
1,508,819
1,405,919
102,900
< 재무과 >
1,508,819
1,405,919
102,900
○자동차
1,500,000
○이륜차
319
○건설기계
8,500
1,500,000,000원*1년
319,000원*1년
8,500,000원*1년
111-10 담배소비세
2,500,000
2,500,000
0
[ 일반회계 ]
2,500,000
2,500,000
0
< 재무과 >
2,500,000
2,500,000
0
○담배소비세
2,500,000
2,500,000,000원*1년
111-11 주행세
3,700,000
3,200,000
500,000
[ 일반회계 ]
3,700,000
3,200,000
500,000
< 재무과 >
3,700,000
3,200,000
500,000
○운수업체 보조금
3,000,000
○자동차세 보전금
700,000
3,000,000,000원*1년
700,000,000원*1년
112 목적세
307,477
296,554
10,923
112-01 도시계획세
218,000
204,032
13,968
[ 일반회계 ]
218,000
204,032
13,968
< 재무과 >
218,000
204,032
13,968
○건물분
58,000
○토지분
90,000
58,000,000원
90,000,000원
-2-
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
112 목적세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○주택분
70,000
70,000,000원
112-03 사업소세
89,477
92,522
△3,045
[ 일반회계 ]
89,477
92,522
△3,045
< 재무과 >
89,477
92,522
△3,045
○재산할
45,477
○종업원할
44,000
250원*181,908㎡
44,000,000원
113 지난년도수입
120,000
120,000
0
113-01 지난년도수입
120,000
120,000
0
[ 일반회계 ]
120,000
120,000
0
< 재무과 >
120,000
120,000
0
○지난년도 수입
120,000
120,000,000원
200 세외수입
11,437,440
11,221,971
215,469
210 경상적세외수입
4,389,397
3,734,779
654,618
211 재산임대수입
130,833
119,217
11,616
211-01 국유재산임대료
41,875
37,000
4,875
[ 일반회계 ]
41,875
37,000
4,875
< 재무과 >
41,875
37,000
4,875
○국유재산임대료
41,875
1,675,000㎡*50원*50%
211-02 공유재산임대료
88,958
82,217
6,741
[ 일반회계 ]
88,958
82,217
6,741
< 재무과 >
88,958
82,217
6,741
-3-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
211 재산임대수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○도유재산임대료
1,092
○도유재산임대료(임야)
7
○군유재산임대료
87,859
ㅇ토지
35,030
ㅇ건물
50,692
ㅇ임야
2,137
43,700㎡*50원*50%
707원*441㎡*5/100*50/100
310,000㎡*113원
580㎡*87,400원
1,583원*135,047㎡*1/100
212 사용료수입
306,799
270,664
36,135
212-01 도로사용료
20,458
20,170
288
[ 일반회계 ]
20,458
20,170
288
< 재무과 >
20,458
20,170
288
○도로점사용료(읍면동분 포함)
20,458
ㅇ전주
1,035
ㅇ공중전화
361
ㅇ통신시설관
15,500
ㅇ기타(전,답,대지)
3,562
690원*3,002본*1/2
24,100원*30대*1/2
15,500,000원
5,000원*0.025*28,500㎡
212-05 시장사용료
99,361
82,494
16,867
[ 일반회계 ]
99,361
82,494
16,867
< 재무과 >
99,361
82,494
16,867
○장옥(431건)
64,543
○대지, 건물(273건)
34,818
64,543,000원
34,818,000원
212-08 기타사용료
186,980
168,000
18,980
-4-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
[ 일반회계 ]
186,980
168,000
18,980
< 재무과 >
186,980
168,000
18,980
○휴양림사용료
158,900
ㅇ통나무집(6실)
45,000
ㅇ휴양관
108,000
· 13평(3실)
28,000
· 15평(5실)
45,000
· 17평(2실)
20,000
· 세미나실(1실)
15,000
ㅇ평상사용료
3,500
ㅇ야영장사용료
2,400
○실내체육관사용료
6,000
○녹차품질인증상표사용료
5,580
○크라스콤바인임대료
13,800
○밭작물 작업기 임대료
2,700
50,000원*900회
70,000원*400회
90,000원*500회
100,000원*200회
300,000원*50회
5,000원*700회
3,000원*800회
500,000원*12월
55,800개*100원
2,760,000원*5대
50,000원*54종
213 수수료수입
697,695
698,153
△458
213-01 증지수입
196,078
201,263
△5,185
[ 일반회계 ]
196,078
201,263
△5,185
< 재무과 >
196,078
201,263
△5,185
○토지대장등본
55,250
○지적(임야)도등본
44,240
110,500건*500원
63,200건*700원
-5-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○지적공부정리
7,150
○건축물대장등본
8,023
○토지이용계획 확인원
15,150
○호적등초본 수수료
35,160
○인감증명수수료
9,240
○인터넷 제증명수수료
5,785
○기타 제증명
15,330
○운전면허 및 적성검사 수수료
750
7,150건*1,000원
8,023건*1,000원
15,150건*1,000원
35,160건*1,000원
15,400건*600원
16,530건*350원
15,330건*1,000원
500원*1,500명
213-02 쓰레기처리봉투판매수입
156,000
156,000
0
[ 일반회계 ]
156,000
156,000
0
< 재무과 >
156,000
156,000
0
○쓰레기봉투판매수입
156,000
13,000,000원*12월
213-04 기타수수료
345,617
340,890
4,727
[ 일반회계 ]
345,617
340,890
4,727
< 재무과 >
345,617
340,890
4,727
○대형폐기물처리 수수료
8,640
○분뇨처리 수수료
7,300
○축산폐수처리 수수료
25,300
○각종검사료
21,000
○예방접종
13,350
720,000원*12월
1,000원*7,300톤
2,000원*12,650톤
5,000원*4,200명
-6-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ간염
1,350
ㅇ독감
12,000
○일반환자진료수입
239,723
○한방 및 치과환자 진료수입
30,304
4,500원*300명
6,000원*2,000명
7,030원*34,100명
6,810원*4,450명
214 사업수입
32,450
26,075
6,375
214-01 사업장생산수입
8,950
9,575
△625
[ 일반회계 ]
8,950
9,575
△625
< 재무과 >
8,950
9,575
△625
○벼 예찰답 수확물
750
○웅치실증시험포 녹차생산
2,800
ㅇ1회수확물
1,200
ㅇ2,3회수확물
1,600
○조직배양 씨감자 생산
5,040
○딸기우량묘 생산
360
50,000원*15가마
6,000원*200㎏
400원*4,000㎏
700원*7,200㎏
60원*6,000개
214-02 주차요금수입
23,500
16,500
7,000
[ 일반회계 ]
23,500
16,500
7,000
< 재무과 >
23,500
16,500
7,000
○휴양림 주차료 수입
23,500
ㅇ소형
21,000
ㅇ대형
2,500
3,000원*7,000대
5,000원*500대
215 징수교부금수입
220,500
219,550
950
-7-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
215 징수교부금수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
215-01 징수교부금수입
220,500
219,550
950
[ 일반회계 ]
220,500
219,550
950
< 재무과 >
220,500
219,550
950
○도세징수교부금
170,250
ㅇ취득세
48,000
ㅇ등록세
57,000
ㅇ면허세
1,500
ㅇ공동시설세
4,800
ㅇ지역개발세
750
ㅇ지방교육세
57,000
ㅇ과년도수입
1,200
○도로사용료 징수교부금
3,750
○하천사용료 징수교부금
1,800
○환경개선 부담금 징수교부금
32,400
○환경오염배출 부과금 징수교부금
300
○농지전용부담금 부과 징수교부금
12,000
1,600,000,000원*3/100
1,900,000,000원*3/100
50,000,000원*3/100
160,000,000원*3/100
25,000,000원*3/100
1,900,000,000원*3/100
40,000,000원*3/100
12,500,000원*30/100
3,600,000원*50/100
180,000,000원*2회*0.09
3,000,000원*0.1
150,000,000원*8/100
216 이자수입
3,001,120
2,401,120
600,000
216-01 공공예금이자수입
3,001,120
2,401,120
600,000
[ 일반회계 ]
3,001,120
2,401,120
600,000
< 재무과 >
3,001,120
2,401,120
600,000
○공공예금이자수입
3,000,000
3,000,000,000원
-8-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
216 이자수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○세입세출외현금운용에 대한 이자수입
1,120
1,120,000원
220 임시적세외수입
7,048,043
7,487,192
△439,149
221 재산매각수입
27,000
20,160
6,840
221-01 국유재산매각귀속수입금
12,000
11,520
480
[ 일반회계 ]
12,000
11,520
480
< 재무과 >
12,000
11,520
480
○국유재산 매각수입
12,000
15,000원*20/100*4,000㎡
221-02 시ㆍ도유재산매각귀속수입금
15,000
8,640
6,360
[ 일반회계 ]
15,000
8,640
6,360
< 재무과 >
15,000
8,640
6,360
○군유재산 매각수입
15,000
15,000원*1,000㎡
222 잉여금
6,500,000
6,900,000
△400,000
222-01 순세계잉여금
6,500,000
6,900,000
△400,000
[ 일반회계 ]
6,500,000
6,900,000
△400,000
< 재무과 >
6,500,000
6,900,000
△400,000
○순세계잉여금
6,500,000
6,500,000,000원
227 부담금
463,090
462,090
1,000
227-02 일반부담금
463,090
462,090
1,000
[ 일반회계 ]
463,090
462,090
1,000
< 재무과 >
463,090
462,090
1,000
○수산자원조성부담금
463,090
-9-
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
227 부담금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ어업허가
100
ㅇ어업면허
12,000
ㅇ주암댐 주변지역 지원사업
450,990
5,000원*20건
100,000원*120㏊
450,990,000원
228 잡수입
57,953
104,942
△46,989
228-03 과태료
48,583
99,442
△50,859
[ 일반회계 ]
48,583
99,442
△50,859
< 재무과 >
48,583
99,442
△50,859
○식품위생법위반 과태료
900
○주민,가족관계등록부 과태료
9,033
○도로교통법위반 과태료
1,200
○자동차관리법위반 과태료
4,500
○자동차손해배상보장법위반 과태료
20,000
○여객자동차운수사업법위반 과태료
3,000
○어선법위반과태료
900
○선박안전법위반 과태료
1,000
○수산물원산지 표시 위반과태료
750
○수산업법위반 과태료
500
○산림법위반 과태료
400
○쓰레기 불법과태료
2,000
○폐기물처리기준등의 위반 과태료
2,000
○운행차배출가스 기준초과에 따른 과태료
1,500
300,000원*3명
9,033,333원
40,000원*30건
90,000원*50건
40,000원*500건
200,000원*15건
300,000원*3건
100,000원*10건
50,000원*15건
50,000원*10건
200,000원*2명
100,000원*20건
1,000,000원*2건
100,000원*15건
-10-
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
228 잡수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○오수,축산폐수처리시설 관리기준등의 위반에 따른 과태료
900
300,000원*3건
228-04 과징금및이행강제금
9,370
5,500
3,870
[ 일반회계 ]
9,370
5,500
3,870
< 재무과 >
9,370
5,500
3,870
○청소년보호법위반 과징금
3,000
○자동차무단방치및 의무보험미가입운행자 범칙금
3,850
○수산어법위반 과징금
2,520
1,000,000원*3명
550,000원*7건
40,000원*45일*2회*70/100
300 지방교부세
143,468,000
123,838,000
19,630,000
310 지방교부세
143,468,000
123,838,000
19,630,000
311 지방교부세
143,468,000
123,838,000
19,630,000
311-01 지방교부세
143,468,000
123,838,000
19,630,000
[ 일반회계 ]
143,468,000
123,838,000
19,630,000
< 재무과 >
143,468,000
123,838,000
19,630,000
○보통교부세
137,589,000
○도로분 교부세
2,379,000
○부동산 교부세
2,000,000
○분권교부세
1,500,000
137,589,000,000원
2,379,000,000원
2,000,000,000원
1,500,000,000원
400 조정교부금및재정보전금
1,532,250
1,522,800
9,450
420 재정보전금
1,532,250
1,522,800
9,450
421 재정보전금
1,532,250
1,522,800
9,450
421-01 재정보전금
1,532,250
1,522,800
9,450
-11-
장:
400 조정교부금및재정보전금
관:
420 재정보전금
항:
421 재정보전금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
[ 일반회계 ]
1,532,250
1,522,800
9,450
< 재무과 >
1,532,250
1,522,800
9,450
○취득세
432,000
○등록세
513,000
○면허세
13,500
○공동시설세
43,200
○지역개발세
6,750
○지방교육세
513,000
○과년도수입
10,800
1,600,000,000원*27/100
1,900,000,000원*27/100
50,000,000원*27/100
160,000,000원*27/100
25,000,000원*27/100
1,900,000,000원*27/100
40,000,000원*27/100
500 보조금
107,291,137
93,495,836
13,795,301
510 국고보조금등
95,856,287
82,543,390
13,312,897
511 국고보조금등
95,856,287
82,543,390
13,312,897
511-01 국고보조금
56,653,886
49,761,946
6,891,940
[ 일반회계 ]
56,653,886
49,761,946
6,891,940
< 재무과 >
56,653,886
0
56,653,886
○법원행정처 소관
47,255
ㅇ가족관계등록 사무지원
47,255
○행정안전부 소관
508,442
ㅇ주민생활지원과
18,232
·자원봉사 코디네이터 운영
15,600
·자원봉사자 보험료
2,632
47,255,000원
15,600,000원
2,632,000원
-12-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ자치행정과
76,210
·일제강점하 강제동원 피해조사
9,380
·태평양전쟁전후 국외강제동원 희생자 위로금 접수
4,500
·시군구 정보화공통기반시스템 구축
49,130
·정보화마을 프로그램관리자 육성
13,200
ㅇ민원봉사과
117,000
·도로명판 및 번호판 부여사업
117,000
ㅇ건설방재과
297,000
·위험도로 구조개선
86,000
·어린이 보호구역 개선
170,000
·기성제 정비
11,000
·노후 배수시설
30,000
○소방방재청 소관
2,831,901
ㅇ건설방재과
2,831,901
·소하천 정비사업
2,599,736
·시군종합상황관제시스템 구축
200,000
·2009 재난대응 안전한국 훈련
5,000
·재난취약가구 안전점검 및 정비사업
4,095
·2009 풍수해 보험
22,189
·통리대장 교육비
270
9,380,000원
4,500,000원
49,130,000원
13,200,000원
117,000,000원
86,000,000원
170,000,000원
11,000,000원
30,000,000원
2,599,736,000원
200,000,000원
5,000,000원
4,095,000원
22,189,000원
270,000원
-13-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·중앙교육 입교자
206
·민방위의 날 훈련경비
405
○문화체육관광부 소관
14,557
ㅇ문화관광과
14,557
·국악강사 풀제사업
14,557
○문화재청 소관
943,096
ㅇ문화관광과
943,096
·구 보성여관 보수
250,000
·보성 비봉리 공룡알화석산지 시설
210,000
·보성유신리 마애여래좌상 보수
343,000
·보성 이범재 가옥보수
21,000
·보성 문형식 가옥보수
6,131
·보성 이식래 가옥보수
9,554
·보성 이용우 가옥보수
5,026
·일월사 보수
70,000
·문화재 특별관리
28,385
○농림수산식품부 소관
11,788,433
ㅇ농산과
11,373,433
·농업인영유아 양육비 지원
206,000
·농업농촌 정보화선도자 교육
2,625
206,000원
405,000원
14,557,000원
250,000,000원
210,000,000원
343,000,000원
21,000,000원
6,131,000원
9,554,000원
5,026,000원
70,000,000원
28,385,000원
206,000,000원
2,625,000원
-14-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·농업경영 컨설팅 지원
16,000
·농촌체험마을 육성
7,200
·농업 인턴제
12,600
·유기질 비료 지원
1,062,715
·녹비작물 지원
217,798
·토양개량제 공급
454,482
·친환경농업 직불제
1,055,700
·쌀소득등 보전직불제
7,039,700
·조건불리지역 직불제
84,000
·유채생산 직접지불지원
309,414
·경관보전 직불제
153,228
·원예작물 천적 해충방제
20,056
·시설원예 에너지이용 효율화
205,200
·과원정비 지원사업
7,000
·RPC건조 저장시설 지원
150,000
·정부양곡 관리 보조금
3,142
·가축 방역비
58,257
·소독 방제차량 구입
20,000
·소 브루셀라 채혈비
23,583
·가축분뇨 개별공동사업
39,300
16,000,000원
7,200,000원
12,600,000원
1,062,715,000원
217,798,000원
454,482,000원
1,055,700,000원
7,039,700,000원
84,000,000원
309,414,000원
153,228,000원
20,056,000원
205,200,000원
7,000,000원
150,000,000원
3,142,000원
58,257,000원
20,000,000원
23,583,000원
39,300,000원
-15-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·액비유통센타 설치
80,000
·액비저장조 설치
71,400
·액비성분 분석기
12,000
·액비 살포비 지원
50,000
·가축분뇨 퇴액비 시범포운영
2,000
·공익수의사 인건비
10,033
ㅇ해양산림과
415,000
·어업자원 자율관리 공동체지원
210,000
·어업용 폐스티로폼 감용기 보급사업
200,000
·수산자원보호구역이용실태조사및안내표지판 설치
5,000
○산림청 소관
4,679,904
ㅇ해양산림과
4,679,904
·조림사업
571,503
·숲가꾸기사업
2,121,393
·공공산림가꾸기
392,692
·산림경영계획 작성
11,340
·전문임업인 경영임지 작업로시설
2,610
·벌채운재로 시설
23,625
·산촌생태마을 운영 매니저
8,177
·산림생태 체험단지 조성
525,150
80,000,000원
71,400,000원
12,000,000원
50,000,000원
2,000,000원
10,033,000원
210,000,000원
200,000,000원
5,000,000원
571,503,000원
2,121,393,000원
392,692,000원
11,340,000원
2,610,000원
23,625,000원
8,177,000원
525,150,000원
-16-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·산림바이오매스 산물활용
422,429
·산지전용 모니터링
8,177
·숲해설가
8,177
·도시녹지 관리원
8,177
·산림지리 정보사업
5,400
·숲생태 관리원
8,177
·팰릿 보일러 보급
98,800
·화목겸용 보일러 보급
1,800
·임산물저장 건조시설
20,400
·임산물 표준출하
23,580
·조경수 관정시설
2,364
·관상수 토양개량
13,300
·산양삼 재배단지 조성
16,000
·친환경 임산물생산 지원
6,000
·밤나무 노령목관리
1,034
·밤나무 토양개량
1,974
·밤등 생산장비 지원
2,280
·밤작업로 개설
6,000
·표고재배 시설
7,540
·산불 방지대책
129,354
422,429,000원
8,177,000원
8,177,000원
8,177,000원
5,400,000원
8,177,000원
98,800,000원
1,800,000원
20,400,000원
23,580,000원
2,364,000원
13,300,000원
16,000,000원
6,000,000원
1,034,000원
1,974,000원
2,280,000원
6,000,000원
7,540,000원
129,354,000원
-17-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·산림병해충 방제
50,078
·산림서비스 등산로 정비
36,679
·숲길조사원
8,345
·산림보호 강화사업
137,349
○지식경제부 소관
170,000
ㅇ문화관광과
170,000
·율포휴양타운 폐열회수이용설비 설치
170,000
○보건복지가족부 소관
22,996,772
ㅇ주민생활지원과
8,650,133
·자활소득 공제
41,920
·자활근로
1,124,920
·지역 자활센터 운영
119,284
·기초생활보장급여
7,085,755
-생계비
5,257,780
-해산장제비
22,656
-주거비
1,430,190
-교육비
96,393
-차상위양곡
37,570
-에너지보조금
241,166
·긴급복지 지원
109,578
50,078,000원
36,679,000원
8,345,000원
137,349,000원
170,000,000원
41,920,000원
1,124,920,000원
119,284,000원
5,257,780,000원
22,656,000원
1,430,190,000원
96,393,000원
37,570,000원
241,166,000원
109,578,000원
-18-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·지역사회서비스 투자사업
168,676
ㅇ사회복지과
13,707,501
·기초노령연금
11,277,620
·노인일자리사업
384,220
·노인돌보미 바우처 지원
113,350
·독거노인 도우미 파견사업
196,144
·재가노인 지원센터 장비비
40,000
·장애수당
876,820
·장애아동 부양수당
55,400
·장애인 의료비
39,133
·장애인 자녀 교육비
1,460
·장애인 등록진단비
350
·중증장애인 활동보조
200,759
·장애인 재활보조 기구
2,400
·농어촌장애인 주택개조사업
28,500
·장애인복지 일자리 지원
18,168
·장애인 주민센터 도우미 지원
61,133
·장애아동 재활치료사업
50,400
·입양아동 양육수당 지원
3,360
·가정위탁아동 상해보험 지원
3,522
168,676,000원
11,277,620,000원
384,220,000원
113,350,000원
196,144,000원
40,000,000원
876,820,000원
55,400,000원
39,133,000원
1,460,000원
350,000원
200,759,000원
2,400,000원
28,500,000원
18,168,000원
61,133,000원
50,400,000원
3,360,000원
3,522,000원
-19-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·아동발달 지원계좌지원
4,788
·지역아동센터 운영
86,860
·아동복지교사(사회적일자리)
60,564
·아동복지건강교육(드림스타트) 통합 서비스지원
200,000
·어린이 먹을거리 안전관리 강화
1,050
·청소년 참여위원회 운영
1,500
ㅇ보건소
639,138
·생애전환기 건강진단
1,987
-40세
547
-66세
1,240
-홍보
200
·불임부부 지원
13,572
·산모신생아 도우미 지원
10,953
·영유아 건강진단사업
2,216
·전염병실무자과정 훈련
1,940
-실무자과정
1,440
-심화교육과정
500
·한센양로자 생계비지원
2,200
·농어촌의료서비스 개선사업
606,270
-보건지소,진료소 신축
606,270
4,788,000원
86,860,000원
60,564,000원
200,000,000원
1,050,000원
1,500,000원
547,000원
1,240,000원
200,000원
13,572,000원
10,953,000원
2,216,000원
1,440,000원
500,000원
2,200,000원
606,270,000원
-20-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○환경부 소관
9,377,660
ㅇ환경수자원과
9,377,660
·하수관거 정비사업
4,086,000
-조성
1,751,000
-득량
2,335,000
·하수처리장 설치
1,761,000
-조성
787,000
-득량
974,000
·농어촌 마을하수도 정비
2,202,000
-미력송림
607,000
-율어이동
708,000
-율어고죽
887,000
·가축분뇨 공공처리시설
466,000
·비위생매립지 정비사업
840,000
·체험환경교육 프로그램 운영
2,660
·야생동물 피해예방사업
20,000
○노동부 소관
9,850
ㅇ주민생활지원과
9,850
·고용촉진훈련
9,850
○여성부 소관
2,037,589
1,751,000,000원
2,335,000,000원
787,000,000원
974,000,000원
607,000,000원
708,000,000원
887,000,000원
466,000,000원
840,000,000원
2,660,000원
20,000,000원
9,850,000원
-21-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ사회복지과
2,037,589
·가정.성폭력 피해자 의료비
50
·다문화가족 방문교육
98,959
·보육사업
1,910,760
-보육시설 종사자 인건비
721,894
-차등보육료
881,204
-만5세아보육료
184,592
-장애아무상보육료
40,306
-두자녀보육료
39,326
-민간시설교재교구비
2,000
-차량운영비
12,000
-시설미이용아동 양육수당
14,438
-보육시설 기능보강
15,000
·한부모가족 자녀 양육및 교육비
27,820
○국토해양부 소관
544,268
ㅇ환경수자원과
114,268
·기존댐주변지역 정비사업
114,268
ㅇ해양산림과
430,000
·해양보호구역 관리사업
430,000
○농촌진흥청 소관
704,159
50,000원
98,959,000원
721,894,000원
881,204,000원
184,592,000원
40,306,000원
39,326,000원
2,000,000원
12,000,000원
14,438,000원
15,000,000원
27,820,000원
114,268,000원
430,000,000원
-22-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ신기술 보급
347,214
ㅇ농업전문인력 양성
30,162
ㅇ과학영농현장 기술지원
217,832
ㅇ농산물 소득조사 분석
5,760
ㅇ농업경영기술 현장 실용화
3,121
ㅇ농업기술보급 정보화
6,300
ㅇ농기계 훈련사업
18,770
ㅇ농촌건강 장수마을
25,000
ㅇ자원활용 기술보급(향토음식 자원화)
50,000
347,214,000원
30,162,000원
217,832,000원
5,760,000원
3,121,000원
6,300,000원
18,770,000원
25,000,000원
50,000,000원
511-02 국가균형특별회계보조금
37,829,805
31,565,623
6,264,182
[ 일반회계 ]
37,829,805
31,565,623
6,264,182
< 재무과 >
37,829,805
0
37,829,805
○행정안전부 소관
1,379,000
ㅇ해양산림과
379,000
·도서종합 개발사업
379,000
ㅇ지역개발과
1,000,000
·벌교소도읍 육성
1,000,000
○소방방재청 소관
2,380,000
ㅇ건설방재과
2,380,000
·재해위험지구 정비
1,800,000
379,000,000원
1,000,000,000원
1,800,000,000원
-23-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·하도준설
580,000
○문화체육관광부 소관
4,608,000
ㅇ문화관광과
2,585,000
·보성녹차타워 건립
1,100,000
·벌교 체육공원 조성
600,000
·국민에코스포츠 시설
750,000
·지방대활용 지역문화 컨설팅
35,000
·보성문화원사 시설 지원
100,000
ㅇ사회복지과
223,000
·청소년문화의집 신축
223,000
ㅇ지역개발과
1,800,000
·한국차소리 문화공원조성
1,000,000
·비봉 공룡공원조성
600,000
·율포해수욕장 관광지 조성
200,000
○농림수산식품부 소관
16,167,145
ㅇ기획예산실
2,900,000
·신활력사업
2,900,000
ㅇ환경수자원과
745,000
·농촌농업 생활용수 개발
745,000
ㅇ농산과
2,190,000
580,000,000원
1,100,000,000원
600,000,000원
750,000,000원
35,000,000원
100,000,000원
223,000,000원
1,000,000,000원
600,000,000원
200,000,000원
2,900,000,000원
745,000,000원
-24-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·지역특화품목 육성
1,830,000
·향토산업 육성
360,000
ㅇ해양산림과
1,374,080
·다목적인양기 설치
100,000
·양식어장 정화사업
100,000
·꼬막웰빙센터 조성
1,000,000
·수산종묘(해면) 매입방류
68,080
·어촌체험마을 사무장 지원
6,000
·적조방제용 바지선 건조
100,000
ㅇ경제산업과
1,142,000
·조성농공단지 조성
1,142,000
ㅇ건설방재과
3,298,065
·한발대비 용수개발
177,000
·지표수보강 개발
1,733,000
·배수개선사업
500,000
·기계화경작로 확포장
458,880
·2009착수 밭기반정비
51,185
·농촌마을 종합개발
378,000
ㅇ지역개발과
4,518,000
·오지면개발
2,250,000
1,830,000,000원
360,000,000원
100,000,000원
100,000,000원
1,000,000,000원
68,080,000원
6,000,000원
100,000,000원
1,142,000,000원
177,000,000원
1,733,000,000원
500,000,000원
458,880,000원
51,185,000원
378,000,000원
2,250,000,000원
-25-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·정주면개발
2,268,000
○환경부 소관
1,270,000
ㅇ환경수자원과
1,270,000
·자연환경보전 이용시설
100,000
-하수종말처리장 생태공원 조성
100,000
·소규모 수도시설 개량
750,000
·도서지역 식수원 개발
420,000
○국토해양부 소관
9,145,000
ㅇ해양산림과
3,050,000
·해양(율포)종합 휴양지 조성
1,250,000
·지방어항 상진항 건설
1,000,000
·해양복합레저 공간조성
600,000
·연안정비사업
200,000
ㅇ건설방재과
4,495,000
·개발촉진지구 지원
4,495,000
ㅇ지역개발과
1,600,000
·보성주거환경 개선
1,600,000
○산림청 소관
1,720,660
ㅇ산촌생태마을 조성
966,000
ㅇ자연휴양림시설 보완
378,000
2,268,000,000원
100,000,000원
750,000,000원
420,000,000원
1,250,000,000원
1,000,000,000원
600,000,000원
200,000,000원
4,495,000,000원
1,600,000,000원
966,000,000원
378,000,000원
-26-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ가로수 조성
77,000
ㅇ임도사업
299,660
○중소기업청 소관
1,000,000
ㅇ경제산업과
1,000,000
·2009 재래시장 시설현대화사업
1,000,000
○농촌진흥청 소관
160,000
ㅇ농작업환경개선 편이장비 지원
50,000
ㅇ농촌지도기반 조성
110,000
·농촌지도기반 시설 지원
50,000
·종합검정실 분석장비 지원
60,000
77,000,000원
299,660,000원
1,000,000,000원
50,000,000원
50,000,000원
60,000,000원
511-03 기금
1,372,596
1,215,821
156,775
[ 일반회계 ]
1,372,596
1,215,821
156,775
< 재무과 >
1,372,596
0
1,372,596
○기획재정부 소관
250,000
ㅇ주민생활지원과
250,000
·가사간병방문 도우미사업
250,000
○문화체육관광부 소관
71,920
ㅇ문화관광과
71,920
·무대공연작품 제작지원
15,500
·생활체육 지도자 배치
31,392
250,000,000원
15,500,000원
31,392,000원
-27-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·노인전담 지도자 배치
10,464
·생활체육교실 운영
2,430
·체육 바우처 운영
5,600
·어린이 체능교실 운영
2,200
·청소년 체련교실
2,167
·장수 체육대학
2,167
○농림수산식품부 소관
590,322
ㅇ농산과
590,322
·농지관리위원회 운영지원
5,760
·FTA기금 지방자율계획 수립
6,000
·FTA기금 지방자율사업
400,000
·소규모농가 차단방역 소독약품 지원
41,590
·가축 공동방제단 운영
130,572
·돼지 소모성질환 지도 지원
6,400
○보건복지가족부 소관
460,354
ㅇ보건소
460,354
·암조기 검진사업
53,681
·암환자 의료비 지원
38,827
·재가 암환자 관리
4,295
·치매 조기검진사업
4,848
10,464,000원
2,430,000원
5,600,000원
2,200,000원
2,167,000원
2,167,000원
5,760,000원
6,000,000원
400,000,000원
41,590,000원
130,572,000원
6,400,000원
53,681,000원
38,827,000원
4,295,000원
4,848,000원
-28-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·고혈압.당뇨.고지혈증 관리
3,000
·만성질환 관리사업 교육
1,412
·지역사회 건강조사
18,995
·방문보건
93,138
-전담인력 인건비
89,521
-인력 교육비
3,017
-자원봉사자 교육 및 교통비
600
·한의약 지역보건사업
2,317
·한의약사업 기능보강
4,304
·임산부영유아보충 영양사업
37,312
·선천성대사이상검사 및 환아관리
4,896
·임산부 아동건강관리
4,554
-모자보건수첩
334
-철분제
4,220
·건강생활 실천사업
20,551
·금연클리닉 운영
35,452
·노인의치 보철사업
42,295
·노인장애인 구강건강관리
11,565
·치아 홈메우기사업
4,741
·에이즈 진단시약
498
3,000,000원
1,412,000원
18,995,000원
89,521,000원
3,017,000원
600,000원
2,317,000원
4,304,000원
37,312,000원
4,896,000원
334,000원
4,220,000원
20,551,000원
35,452,000원
42,295,000원
11,565,000원
4,741,000원
498,000원
-29-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·성병 진단시약
145
·영유아 예방접종
7,127
·임시 예방접종
15,296
·병의원 접종비
11,264
·예방접종 등록관리팀 운영
9,912
·희귀난치성질환자 의료비 지원
29,929
145,000원
7,127,000원
15,296,000원
11,264,000원
9,912,000원
29,929,000원
520 시,도비보조금등
11,434,850
10,952,446
482,404
521 시·도비보조금등
11,434,850
10,952,446
482,404
521-01 시·도비보조금등
11,434,850
10,952,446
482,404
[ 일반회계 ]
11,434,850
10,952,446
482,404
< 재무과 >
11,434,850
0
11,434,850
○국비에 따른 도비보조
4,846,687
ㅇ행정안전부 소관
91,280
·정보화마을 프로그램관리자 육성
6,600
·도로명판 및 번호판 부여사업
43,680
·기성제 정비
11,000
·노후 배수시설
30,000
ㅇ소방방재청 소관
5,224
·2009재난대응 안전한국 훈련
2,500
·2009 풍수해 보험
2,136
·통리대장 교육비
180
6,600,000원
43,680,000원
11,000,000원
30,000,000원
2,500,000원
2,136,000원
180,000원
-30-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·중앙교육 입교자
138
·민방위의 날 훈련경비
270
ㅇ문화체육관광부 소관
142,851
·구 보성여관 보수
55,000
·보성 비봉리 공룡알화석지 시설
18,000
·보성유신리 마애여래좌상 보수
29,400
·보성 이범재 가옥보수
1,800
·일월사 보수
35,000
·문화재 특별관리
3,651
ㅇ농림수산식품부 소관
439,541
·농업인영유아 양육비 지원
61,800
·농업농촌 정보화선도자 교육
1,073
·농업경영 컨설팅 지원
3,200
·농촌체험마을 육성
1,728
·농업 인턴제
1,800
·녹비작물 지원
43,560
·토양개량제 공급
56,810
·조건불리지역 직불제
10,800
·유채생산 직접지불지원
38,250
·경관보전 직불제
21,890
138,000원
270,000원
55,000,000원
18,000,000원
29,400,000원
1,800,000원
35,000,000원
3,651,000원
61,800,000원
1,073,000원
3,200,000원
1,728,000원
1,800,000원
43,560,000원
56,810,000원
10,800,000원
38,250,000원
21,890,000원
-31-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·원예작물 천적 해충방제
9,025
·시설원예 에너지이용 효율화
61,560
·과원정비 지원사업
2,100
·RPC건조 저장시설 지원
9,000
·가축 방역비
10,437
·소독 방제차량 구입
6,000
·소 브루셀라 채혈비
16,508
·어업자원 자율관리 공동체지원
84,000
ㅇ산림청 소관
1,065,818
·조림사업
96,177
·숲가꾸기사업
509,239
·공공산림가꾸기
74,740
·산림경영계획 작성
3,402
·전문임업 경영임지 작업로 시설
783
·산림생태 체험단지 조성
157,545
·산림바이오매스 산물활용
80,527
·산림지리 정보사업
3,780
·팰릿 보일러 보급
39,520
·화목겸용 보일러
720
·임산물저장 건조시설
6,120
9,025,000원
61,560,000원
2,100,000원
9,000,000원
10,437,000원
6,000,000원
16,508,000원
84,000,000원
96,177,000원
509,239,000원
74,740,000원
3,402,000원
783,000원
157,545,000원
80,527,000원
3,780,000원
39,520,000원
720,000원
6,120,000원
-32-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·임산물 표준출하
4,716
·산불 방지대책
58,211
·산림병해충 방제사업
13,221
·산림서비스 등산로 정비
17,117
ㅇ보건복지가족부 소관
2,091,621
·자활소득 공제
5,240
·자활근로
140,615
·지역 자활센터 운영
17,041
·기초생활보장급여
885,718
-생계비
657,222
-해산장제비
2,832
-주거비
178,773
-교육비
12,049
-차상위양곡
4,696
-에너지보조금
30,146
·긴급복지 지원
13,698
·지역사회서비스 투자사업
21,085
·기초노령연금
250,614
·노인일자리사업
192,110
·노인돌보미 바우처 지원
13,625
4,716,000원
58,211,000원
13,221,000원
17,117,000원
5,240,000원
140,615,000원
17,041,000원
657,222,000원
2,832,000원
178,773,000원
12,049,000원
4,696,000원
30,146,000원
13,698,000원
21,085,000원
250,614,000원
192,110,000원
13,625,000원
-33-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·독거노인 도우미 파견사업
24,518
·재가노인 지원센터 장비비
20,000
·장애수당
187,890
·장애아동 부양수당
11,871
·장애인 의료비
4,892
·장애인 자녀 교육비
182
·장애인 등록진단비
175
·중증장애인 활동보조
43,020
·농어촌장애인 주택개조사업
14,250
·장애인복지 일자리지원
9,084
·장애인 주민센터 도우미지원
30,566
·장애아동 재활치료사업
10,800
·입양아동 양육수당 지원
720
·가정위탁아동 상해보험 지원
957
·아동발달 지원계좌 지원
1,026
·지역아동센터 운영
43,430
·아동복지교사(사회적일자리)
12,978
·아동복지건강교육(드림스타트)통합 서비스지원
50,000
·어린이 먹을거리 안전관리강화
525
·불임부부 지원
6,786
24,518,000원
20,000,000원
187,890,000원
11,871,000원
4,892,000원
182,000원
175,000원
43,020,000원
14,250,000원
9,084,000원
30,566,000원
10,800,000원
720,000원
957,000원
1,026,000원
43,430,000원
12,978,000원
50,000,000원
525,000원
6,786,000원
-34-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·산모신생아 도우미 지원
1,369
·한센양로자 생계비지원
1,100
·농어촌의료서비스 개선사업
75,736
ㅇ환경부 소관
24,000
·가축분뇨 공공처리시설
24,000
ㅇ노동부 소관
985
·고용촉진훈련
985
ㅇ여성부 소관
980,087
·가정.성폭력 피해자 의료비
25
·다문화가족 방문교육
21,205
·보육사업
955,380
-보육시설 종사자 인건비
360,947
-차등보육료
440,602
-만5세아보육료
92,296
-장애아무상보육료
20,153
-두자녀보육료
19,663
-민간시설교재교구비
1,000
-차량운영비
6,000
-시설미이용아동 양육수당
7,219
-보육시설 기능보강
7,500
1,369,000원
1,100,000원
75,736,000원
24,000,000원
985,000원
25,000원
21,205,000원
360,947,000원
440,602,000원
92,296,000원
20,153,000원
19,663,000원
1,000,000원
6,000,000원
7,219,000원
7,500,000원
-35-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·한부모가족 자녀 양육 및 교육비
3,477
ㅇ농촌진흥청 소관
5,280
·농기계 훈련사업
5,280
○균특보조에 따른 도비보조
1,618,691
ㅇ행정안전부 소관
481,214
·도서종합 개발사업
81,214
·벌교소도읍 육성
400,000
ㅇ문화체육관광부 소관
107,000
·한국차소리 문화공원조성
67,000
·비봉공룡공원 조성
40,000
ㅇ농림수산식품부 소관
337,175
·농촌마을 종합개발사업
8,100
·오지면개발사업
48,214
·정주면개발사업
48,600
·지역특화품목 육성
73,200
·향토산업 육성
4,773
·수산종묘(해면) 매입방류
14,589
·어촌체험마을 사무장 지원
1,440
·조성농공단지 조성
100,000
·기계화경작로 확포장
34,420
3,477,000원
5,280,000원
81,214,000원
400,000,000원
67,000,000원
40,000,000원
8,100,000원
48,214,000원
48,600,000원
73,200,000원
4,773,000원
14,589,000원
1,440,000원
100,000,000원
34,420,000원
-36-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·2009착수 밭기반정비
3,839
ㅇ환경부 소관
18,000
·도서지역 식수원개발
18,000
ㅇ국토해양부 소관
410,000
·지방어항 상진항 건설
250,000
·보성주거환경 개선사업
160,000
ㅇ산림청 소관
265,302
·산촌생태마을 조성
115,902
·자연휴양림시설 보완
113,400
·가로수 조성
36,000
○기금보조에 따른 도비보조
239,405
ㅇ기획재정부 소관
21,250
·가사간병방문 도우미사업
21,250
ㅇ농림수산식품부 소관
171,648
·FTA기금 지방자율사업
120,000
·소규모농가 차단방역용 소독약품 지원
12,477
·가축 공동방제단 운영
39,171
ㅇ보건복지가족부 소관
46,507
·암조기 검진사업
16,104
·암환자 의료비 지원
11,648
3,839,000원
18,000,000원
250,000,000원
160,000,000원
115,902,000원
113,400,000원
36,000,000원
21,250,000원
120,000,000원
12,477,000원
39,171,000원
16,104,000원
11,648,000원
-37-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·재가 암환자관리
1,288
·한방의약 지역보건사업
695
·성병 진단시약
145
·임시예방접종
7,648
·희귀난치성질환자 의료비 지원
8,979
○일반 도비보조
4,730,067
ㅇ종합민원실
23,800
·자원봉사 활성화 지원
6,000
·직능별 기능별 자원봉사단체 지원
2,000
·민주화운동 보상
4,800
·범죄없는마을 주민숙원사업비
7,500
·새마을지도자 자녀 장학금
3,500
ㅇ기획조정실
11,570
·도민정보화교육 강사수당
3,070
·인터넷 사랑방 확충
8,500
ㅇ경제과학국
50,000
·신선농산물 수출물류비 지원
50,000
ㅇ행정지원국
200,000
·살기좋은 지역만들기
200,000
ㅇ관광문화국
109,000
1,288,000원
695,000원
145,000원
7,648,000원
8,979,000원
6,000,000원
2,000,000원
4,800,000원
7,500,000원
3,500,000원
3,070,000원
8,500,000원
50,000,000원
200,000,000원
-38-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·찾아가는 문화활동 지원
5,000
·등록 사립미술관 운영 지원
10,000
·도민생활체육대회 출전경비 지원
5,000
·해수욕장 편의시설 정비
30,000
·서재필기념공원 관리 운영비
50,000
·2009해수욕장 활성화 프로그램 지원
9,000
ㅇ복지여성국
630,135
·대계서원 정비
100,000
·푸드뱅크 운영
1,000
·지역 자활센터 종사자 특별수당
4,000
·독립유공자 및 유족의료비 지원
2,000
·여성자원봉사협의회 운영지원
1,500
·장수노인생신 챙겨드리기
2,000
·무의탁독거노인 주거환경개선사업
10,500
·홀로사는노인 안부살피기
18,000
·노인회지회 보조금
5,095
·노인생활시설 운영비
112,730
·노인생활시설 운영
21,028
-종사자 특별수당
17,630
-특별급식비
2,792
5,000,000원
10,000,000원
5,000,000원
30,000,000원
50,000,000원
9,000,000원
100,000,000원
1,000,000원
4,000,000원
2,000,000원
1,500,000원
2,000,000원
10,500,000원
18,000,000원
5,095,000원
112,730,000원
17,630,000원
2,792,000원
-39-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
-화장용품비
275
-김장춘계부식비
331
·재가노인시설 종사자 특별수당
7,200
·수화통역센터 종사자 특별수당
2,520
·여성 직업훈련
6,000
·여성 테마교육
500
·여성이장마을 부업장려
1,050
·여성단체연계 농특산물판매 촉진사업
2,500
·청소년 예절교실 운영
2,000
·다문화가정 인터넷사용요금 지원
9,030
·영아전담시설 종사자 특별수당
5,040
·영아전담시설 연료비 지원사업
240
·평가인증 민간시설 보육교사 수당
1,220
·소년소녀가정 대학진학자금
3,000
·소년소녀가정세대 위로금
8,760
·소년소녀가정세대 명절제수비
3,650
·학기중아동 급식비
165,300
·저소득 한부모가족
36,027
-생활안정금
25,200
-아동양육비
1,643
275,000원
331,000원
7,200,000원
2,520,000원
6,000,000원
500,000원
1,050,000원
2,500,000원
2,000,000원
9,030,000원
5,040,000원
240,000원
1,220,000원
3,000,000원
8,760,000원
3,650,000원
165,300,000원
25,200,000원
1,643,000원
-40-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
-대입자녀 학자금
4,000
-중고생 교통비
5,184
·장애가정 생활용품 지원
500
·음식문화개선 선진지 견학
1,000
·입식테이블등 시설개선
1,000
·경로당순회 의료서비스
2,040
·치매 예방교육
270
·정신건강 증진교실
1,038
·의료취약계층 방문보건사업
1,993
·농어촌 신생아 양육비지원
68,475
·농어촌 노인건강증진 프로그램
20,000
·결핵환자관리
54
·장애인전동스쿠터 휠체어 배터리 급속충전소 설치
1,875
ㅇ농림식품국
1,968,569
·선도농업인 컴퓨터 구입
4,000
·한국농어민신문 보급
7,525
·지역특화품목 농업법인체 육성
19,000
·IT활용 원예시설 환경제어시스템 지원
12,000
·친환경 인증비 지원
37,692
·소비자초청 친환경 체험교육
2,042
4,000,000원
5,184,000원
500,000원
1,000,000원
1,000,000원
2,040,000원
270,000원
1,038,000원
1,993,000원
68,475,000원
20,000,000원
54,000원
1,875,000원
4,000,000원
7,525,000원
19,000,000원
12,000,000원
37,692,000원
2,042,000원
-41-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·유기농 전문단지 조성
20,000
·친환경 농업단지 조성
646,800
·벼 집단 재배단지 무인헬기 지원
50,000
·농약안전 사용장비 공급지원
17,148
·햅쌀 조기재배단지 조성
8,400
·경운기 채양구시설
7,276
·친환경맞춤형 고품질쌀 생산단지조성
22,320
·우리콩 재배면적 확대
1,040
·토종 농산물살리기 지원
2,000
·농작물 재해보험 지원
44,880
·수출농산물 품질향상 지원
3,000
·원예작물 생산인프라 구축
22,500
·환경친화형 시설원예농업 지원
27,000
·수급불안 채소류 작목전환사업
11,500
·농산물 소형저온저장고 설치
24,000
·인삼 생산기반 구축
6,800
·잠업생산 기반조성
300
·버섯생산시설 현대화사업
4,320
·친환경 약용작물 생산지원
1,200
·그린투어리즘을 통한 고정고객확보
2,500
20,000,000원
646,800,000원
50,000,000원
17,148,000원
8,400,000원
7,276,000원
22,320,000원
1,040,000원
2,000,000원
44,880,000원
3,000,000원
22,500,000원
27,000,000원
11,500,000원
24,000,000원
6,800,000원
300,000원
4,320,000원
1,200,000원
2,500,000원
-42-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·1시군1생산자 조직육성
1,250
·전남쌀 평생고객확보사업 택배지원
24,537
·홍보시식용 샘플제작
7,223
·학교급식 친환경농산물 식재료 지원
247,518
·축산농가 방역장비 지원
1,200
·벤처농업 육성사업
25,000
·농가 맞춤형 농기계 지원사업
42,000
·무항생제 축산물 생산지원
3,120
·천적이용 해충구제
3,312
·친환경축산 인증비용 지원
6,912
·환경개선제 지원
5,340
·깨끗한 농장가꾸기 사업
4,000
·가축 음용수질개선 사업
1,500
·한우등록사업
4,032
·송아지 생산안정제
13,800
·친환경 꿀벌산업 육성
19,500
·조사료연결체 곤포제조 운송비
53,252
·연결체조사료 생산기계 장비지원
35,400
·조사료 발효제 공급
2,400
·볏짚암모니아 비닐공급지원
370
1,250,000원
24,537,000원
7,223,000원
247,518,000원
1,200,000원
25,000,000원
42,000,000원
3,120,000원
3,312,000원
6,912,000원
5,340,000원
4,000,000원
1,500,000원
4,032,000원
13,800,000원
19,500,000원
53,252,000원
35,400,000원
2,400,000원
370,000원
-43-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·돼지분뇨 액비 악취제거 지원
1,995
·가축초음파 영상진단기 지원
12,000
·전기화재예측시스템 설지 지원
5,400
·마을건강쉼터 조성
900
·해안방풍림 조성
7,200
·나무은행
24,300
·특색있는 가로수조성
6,861
·마을숲조성
25,000
·산림자원화지원단 임업기술교육
2,592
·톱밥표고배지 구입자금
7,845
·산채류 재배단지 지원
8,000
·팰릿보일러 지원
30,600
·산불방지
39,596
·산림병해충방제
6,491
·보호수관리
4,800
·시범가로경관 정비사업
100,000
·흙수로 구조물화
76,000
·누수저수지
29,000
·녹차품질 고급화단지 조성
73,080
ㅇ해양수산환경국
131,125
1,995,000원
12,000,000원
5,400,000원
900,000원
7,200,000원
24,300,000원
6,861,000원
25,000,000원
2,592,000원
7,845,000원
8,000,000원
30,600,000원
39,596,000원
6,491,000원
4,800,000원
100,000,000원
76,000,000원
29,000,000원
73,080,000원
-44-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·야생동식물 보호 인부임
2,275
·영농폐기물 마을단위 수집시설 설치
19,356
·영농폐기물 수집 장려금
9,470
·친환경 절수기 교체사업
3,000
·수산 경제신문 보급
864
·뱀장어 노천지 순치사업
25,000
·해양쓰레기수거 처리사업
30,000
·불가사리 구제사업
25,000
·친환경패류양식어업 경영체 지원
16,160
ㅇ건설방재국
145,436
·3차원 지적측량기준점 설치
11,213
·지방도보수원 인건비
118,134
·방독면 시효경과품 교체
724
·범군민 안전문화운동
1,600
·재해예.경보시스템 유지관리
4,000
·노후강우량기 교체
4,500
·민방위교육 강사수당
540
·생활민방위 시범마을 육성
3,000
·지역민방위대 방독면 구입
1,140
·화생방장비 분대장비
585
2,275,000원
19,356,000원
9,470,000원
3,000,000원
864,000원
25,000,000원
30,000,000원
25,000,000원
16,160,000원
11,213,000원
118,134,000원
724,000원
1,600,000원
4,000,000원
4,500,000원
540,000원
3,000,000원
1,140,000원
585,000원
-45-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㅇ농업기술원
190,471
·여름철 현장영농 교육지원
2,000
·전문지도능력배양 시험연구기관 위탁교육
1,000
·수출농업육성 및 지도정보 수집연수
3,000
·새기술 및 수출농업정보지 구독지원
1,000
·농촌지도자회 신문우송료
3,558
·선도농업인 선진지 농업연수
2,400
·소비자 농업농촌교실 운영
5,000
·농촌여성 생활정보지 구독
500
·제8회 대한민국농업박람회 시군센터 참여지원
7,000
·조생종벼 확대재배
6,000
·로열티절감딸기고설 재배시범
18,000
·수출화훼단지 경쟁력 제고시범
40,000
·과실수확후 품질유지 패키지시범
28,000
·수제 유가공품 상품화시범
12,000
·한국전통차 가공유통 시범
16,000
·FTA대응 틈새소득작물 시범
9,000
·지역특성화시범 사업
36,013
ㅇ도분 분권교부세
842,498
·노인생활시설 운영
488,498
2,000,000원
1,000,000원
3,000,000원
1,000,000원
3,558,000원
2,400,000원
5,000,000원
500,000원
7,000,000원
6,000,000원
18,000,000원
40,000,000원
28,000,000원
12,000,000원
16,000,000원
9,000,000원
36,013,000원
488,498,000원
-46-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
·농어촌버스운송사업 재정지원
300,000
·공영버스 구입
54,000
ㅇ군분 분권교부세에 따른 도비보조
427,463
·종합사회복지관 운영비
12,120
·공공근로사업
19,184
·농아인 수화통역센터 운영
14,500
·경로당 운영비
50,600
·경로당 무료급식
29,952
·재가노인 식사배달
13,344
·재가노인시설 운영지원
75,175
·소년소녀가정 보호비
1,764
·가정위탁 양육지원
6,310
·결식아동 급식지원
16,425
·방학중 아동급식 지원
39,150
·농어민자녀 학자금 지원
130,026
·농가도우미 지원
3,150
·갑각류 소독제 지원사업
2,140
·어도시설 개보수
12,500
·노인 건강진단
1,123
300,000,000원
54,000,000원
12,120,000원
19,184,000원
14,500,000원
50,600,000원
29,952,000원
13,344,000원
75,175,000원
1,764,000원
6,310,000원
16,425,000원
39,150,000원
130,026,000원
3,150,000원
2,140,000원
12,500,000원
1,123,000원
-47-