세 출 총 괄 표
2009년도 본예산 일반회계 전체
【 기 능 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
총 계
274,689,123
100.00 %
240,066,080
100.00 %
34,623,043
14.42 %
010
일반공공행정
14,564,178
5.30 %
12,502,856
5.21 %
2,061,322
16.49 %
011
입법및선거관리
630,731
0.23 %
539,990
0.22 %
90,741
16.80 %
016
일반행정
13,933,447
5.07 %
11,962,866
4.98 %
1,970,581
16.47 %
020
공공질서및안전
4,520,178
1.65 %
1,974,632
0.82 %
2,545,546
128.91 %
025
재난방재ㆍ민방위
4,520,178
1.65 %
1,974,632
0.82 %
2,545,546
128.91 %
050
교육
1,081,600
0.39 %
200,000
0.08 %
881,600
440.80 %
051
유아및초중등교육
881,600
0.32 %
0
0.00 %
881,600
100.00 %
052
고등교육
200,000
0.07 %
200,000
0.08 %
0
0.00 %
060
문화및관광
14,135,674
5.15 %
12,748,742
5.31 %
1,386,932
10.88 %
061
문화예술
1,243,841
0.45 %
2,081,209
0.87 %
△837,368
△40.23 %
062
관광
8,726,898
3.18 %
5,921,251
2.47 %
2,805,647
47.38 %
063
체육
2,617,089
0.95 %
3,692,341
1.54 %
△1,075,252
△29.12 %
064
문화재
1,547,846
0.56 %
1,033,941
0.43 %
513,905
49.70 %
070
환경보호
30,540,155
11.12 %
26,750,744
11.14 %
3,789,411
14.17 %
071
상하수도ㆍ수질
20,341,841
7.41 %
16,197,348
6.75 %
4,144,493
25.59 %
072
폐기물
5,207,079
1.90 %
7,007,246
2.92 %
△1,800,167
△25.69 %
074
자연
50,900
0.02 %
40,400
0.02 %
10,500
25.99 %
075
해양
1,628,751
0.59 %
758,727
0.32 %
870,024
114.67 %
076
환경보호일반
3,311,584
1.21 %
2,747,023
1.14 %
564,561
20.55 %
- 1 -
【 기 능 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
080
사회복지
37,625,671
13.70 %
30,089,629
12.53 %
7,536,042
25.05 %
081
기초생활보장
11,235,893
4.09 %
11,209,687
4.67 %
26,206
0.23 %
082
취약계층지원
3,076,039
1.12 %
2,586,362
1.08 %
489,677
18.93 %
084
보육ㆍ가족및여성
5,573,874
2.03 %
3,845,509
1.60 %
1,728,365
44.95 %
085
노인ㆍ청소년
17,354,502
6.32 %
12,212,021
5.09 %
5,142,481
42.11 %
086
노동
181,593
0.07 %
182,980
0.08 %
△1,387
△0.76 %
087
보훈
203,770
0.07 %
53,070
0.02 %
150,700
283.96 %
090
보건
4,596,593
1.67 %
5,618,624
2.34 %
△1,022,031
△18.19 %
091
보건의료
4,531,432
1.65 %
5,566,604
2.32 %
△1,035,172
△18.60 %
093
식품의약안전
65,161
0.02 %
52,020
0.02 %
13,141
25.26 %
100
농림해양수산
89,482,586
32.58 %
72,030,582
30.00 %
17,452,004
24.23 %
101
농업ㆍ농촌
65,504,756
23.85 %
56,174,534
23.40 %
9,330,222
16.61 %
102
임업ㆍ산촌
13,626,453
4.96 %
8,548,940
3.56 %
5,077,513
59.39 %
103
해양수산ㆍ어촌
10,351,377
3.77 %
7,307,108
3.04 %
3,044,269
41.66 %
110
산업ㆍ중소기업
1,977,633
0.72 %
3,551,268
1.48 %
△1,573,635
△44.31 %
111
산업금융지원
55,500
0.02 %
89,500
0.04 %
△34,000
△37.99 %
113
무역및투자유치
242,776
0.09 %
268,315
0.11 %
△25,539
△9.52 %
114
산업진흥ㆍ고도화
1,673,472
0.61 %
3,187,203
1.33 %
△1,513,731
△47.49 %
115
에너지및자원개발
5,885
0.00 %
6,250
0.00 %
△365
△5.84 %
120
수송및교통
10,902,864
3.97 %
10,818,428
4.51 %
84,436
0.78 %
- 2 -
【 기 능 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
전년도예산액
비교증감
구성비
구성비
증감률
121
도로
7,155,254
2.60 %
7,761,027
3.23 %
△605,773
△7.81 %
126
대중교통ㆍ물류등기타
3,747,610
1.36 %
3,057,401
1.27 %
690,209
22.58 %
140
국토및지역개발
18,727,326
6.82 %
14,858,530
6.19 %
3,868,796
26.04 %
141
수자원
8,768,690
3.19 %
6,884,074
2.87 %
1,884,616
27.38 %
142
지역및도시
7,941,280
2.89 %
5,536,100
2.31 %
2,405,180
43.45 %
143
산업단지
2,017,356
0.73 %
2,438,356
1.02 %
△421,000
△17.27 %
160
예비비
6,031,572
2.20 %
8,865,851
3.69 %
△2,834,279
△31.97 %
161
예비비
6,031,572
2.20 %
8,865,851
3.69 %
△2,834,279
△31.97 %
900
기타
40,503,093
14.75 %
40,056,194
16.69 %
446,899
1.12 %
901
기타
40,503,093
14.75 %
40,056,194
16.69 %
446,899
1.12 %
- 3 -