세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 보건소 ~ 보건소
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보건소
4,863,302
4,883,480
△20,178
국 1,161,690
1,161,690
0
기 505,642
505,642
0
분 4,380
4,380
0
도 249,385
255,462
△6,077
군 2,942,205
2,956,306
△14,101
주민건강관리
2,026,884
2,026,884
0
국 34,677
34,677
0
기 421,398
421,398
0
분 3,972
3,972
0
도 142,038
142,038
0
군 1,424,799
1,424,799
0
주민건강증진
294,632
294,632
0
기 121,296
121,296
0
도 20,100
20,100
0
군 153,236
153,236
0
금연클리닉
68,190
68,190
0
기 33,595
33,595
0
도 100
100
0
군 34,495
34,495
0
201
일반운영비
33,074
32,590
484
기 16,537
16,295
242
군 16,537
16,295
242
01
사무관리비
33,074
32,590
484
○일반수용비
30,874
30,390
484
ㅇ금연교육 기자재 구입(301-10,402-01에서 변경)
1,734
1,250
484
경정1,734,000원
기 867
625
242
군 867
625
242
301
일반보상금
2,944
3,200
△256
- 1 -
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기 1,472
1,600
△128
도 100
100
0
군 1,372
1,500
△128
10
행사실비보상금
744
1,000
△256
○금연클리닉 참석자 보상(201-01로 변경)
744
1,000
△256
경정744,000원
기 372
500
△128
군 372
500
△128
402
민간자본이전
1,772
2,000
△228
기 886
1,000
△114
군 886
1,000
△114
01
민간자본보조
1,772
2,000
△228
○금연마을 혈압계 구입(201-01로 변경)
1,772
2,000
△228
경정1,772,000원
기 886
1,000
△114
군 886
1,000
△114
주민보건환경관리
619,552
639,730
△20,178
국 4,169
4,169
0
기 77,228
77,228
0
도 28,848
34,925
△6,077
군 509,307
523,408
△14,101
전염병예방
382,498
402,643
△20,145
국 4,169
4,169
0
도 7,157
13,201
△6,044
군 371,172
385,273
△14,101
전염병 예방관리
54,824
74,969
△20,145
도 6,043
12,087
△6,044
군 48,781
62,882
△14,101
307
민간이전
42,644
62,789
△20,145
도 6,043
12,087
△6,044
군 36,601
50,702
△14,101
- 2 -
부서:
보건소
정책:
주민보건환경관리
단위:
전염병예방
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
의료및구료비
42,644
62,789
△20,145
○신종플루 항바이러스제 구입
20,144
40,289
△20,145
경정20,144,000원
도 6,043
12,087
△6,044
군 14,101
28,202
△14,101
에이즈 및 성병예방
2,307
2,340
△33
기 643
643
0
도 166
199
△33
군 1,498
1,498
0
에이즈등 전염병관리
1,307
1,340
△33
기 643
643
0
도 166
199
△33
군 498
498
0
201
일반운영비
21
54
△33
도 21
54
△33
01
사무관리비
21
54
△33
○일반수용비
21
54
△33
ㅇ항결핵제 보급 수수료
21
54
△33
경정21,000원
도 21
54
△33
- 3 -