세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 재무과 ~ 재무과
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
기본경비(재무과)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재무과
7,729,126
6,710,786
1,018,340
도 1,012,350
7,010
1,005,340
군 6,716,776
6,703,776
13,000
행정운영경비(재무과)
52,147
50,797
1,350
기본경비(재무과)
47,647
46,297
1,350
기본경비
47,647
46,297
1,350
201
일반운영비
34,347
32,997
1,350
01
사무관리비
33,435
32,085
1,350
○시책추진보전금
25,515
24,165
1,350
ㅇ취등록세 고지서 제작
1,350
0
1,350
75,000원*18박스
자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
405,514
403,514
2,000
안정적인 세원 확보
250,406
248,406
2,000
효율적인 세정업무 추진
222,887
220,887
2,000
202
여비
18,900
16,900
2,000
01
국내여비
18,900
16,900
2,000
○시책추진보전금
2,000
0
2,000
ㅇ자주재원확충 추진여비
2,000
0
2,000
20,000원*5명*20일
지출관리
303,787
306,287
△2,500
세입 · 세출 예산결산
87,997
90,497
△2,500
세출예산 경리 및 결산추진
37,039
39,539
△2,500
301
일반보상금
0
2,500
△2,500
12
기타보상금
0
2,500
△2,500
○세입세출 결산검사 위원 결산참석 실비보상
0
2,500
△2,500
경정 0원
- 1 -
부서:
재무과
정책:
지방재정확충
단위:
체납액 징수
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
지방재정확충
108,010
95,860
12,150
체납액 징수
108,010
95,860
12,150
지방세·세외수입 체납액 징수
101,230
89,080
12,150
201
일반운영비
56,170
46,020
10,150
01
사무관리비
27,037
21,437
5,600
○시책추진보전금
5,600
0
5,600
ㅇ체납고지서 제작
3,000
0
3,000
ㅇ세외수입 고지서 제작
2,600
0
2,600
75,000원*40박스
65,000원*40박스
02
공공운영비
29,133
24,583
4,550
○시책추진보전금
4,550
0
4,550
ㅇ체납고지서 송달우편료(등기)
4,550
0
4,550
경정 1,750원*2,600매
202
여비
18,060
16,060
2,000
01
국내여비
18,060
16,060
2,000
○시책추진보전금
2,000
0
2,000
ㅇ군,읍면 합동 체납액 징수 여비
2,000
0
2,000
20,000원*5명*20일
국(공)유재산 관리
6,859,668
5,854,328
1,005,340
도 1,012,350
7,010
1,005,340
군 5,847,318
5,847,318
0
청사운영
6,493,973
5,493,973
1,000,000
도 1,000,000
0
1,000,000
군 5,493,973
5,493,973
0
군청사 리모델링 및 별관신축(보조)
1,000,000
0
1,000,000
도 1,000,000
0
1,000,000
401
시설비및부대비
1,000,000
0
1,000,000
도 1,000,000
0
1,000,000
- 2 -
부서:
재무과
정책:
국(공)유재산 관리
단위:
청사운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
시설비
993,700
0
993,700
○군청사 본관 리모델링 및 별관신축 공사
993,700
0
993,700
993,700,000원*1식
도 993,700
0
993,700
03
시설부대비
6,300
0
6,300
○군청사 본관 리모델링 및 별관신축공사 부대비
6,300
0
6,300
1,000,000,000원*0.63%
도 6,300
0
6,300
공유재산 관리
36,475
31,135
5,340
도 12,350
7,010
5,340
군 24,125
24,125
0
국공유재산관리(도비)
12,350
7,010
5,340
도 12,350
7,010
5,340
201
일반운영비
6,360
3,420
2,940
도 6,360
3,420
2,940
01
사무관리비
6,360
3,420
2,940
○일반수용비
1,890
0
1,890
ㅇ국공유재산 감정평가수수료
1,890
0
1,890
70,000원*27필지
도 1,890
0
1,890
○급량비
1,050
0
1,050
ㅇ국공유재산 전산화 추진 급량비
1,050
0
1,050
7,000원*5명*30일
도 1,050
0
1,050
202
여비
5,440
3,040
2,400
도 5,440
3,040
2,400
01
국내여비
5,440
3,040
2,400
○국공유재산 관리실태 조사 여비
2,400
0
2,400
20,000원*4명*30일
도 2,400
0
2,400
- 3 -