세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서:
건설방재과
정책:
행정운영경비(건설방재과)
단위:
기본경비(건설방재과)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
건설방재과
32,589,955
30,489,242
2,100,713
국 3,376,996
3,128,282
248,714
균 10,173,065
10,173,065
0
분 8,152
8,152
0
도 816,425
331,806
484,619
군 18,215,317
16,847,937
1,367,380
행정운영경비(건설방재과)
230,747
232,901
△2,154
도 118,134
118,134
0
군 112,613
114,767
△2,154
기본경비(건설방재과)
36,230
38,384
△2,154
기본경비
36,230
38,384
△2,154
201
일반운영비
25,150
27,304
△2,154
01
사무관리비
25,150
27,304
△2,154
○일반수용비
15,804
17,320
△1,516
ㅇ총액예산 수용비(예산10%절감)
13,644
15,160
△1,516
○급량비
9,346
9,984
△638
ㅇ건설행정추진 급량비(예산 10%절감)
3,856
4,284
△428
ㅇ교통량조사 및 용도폐지 급량비(예산 10%절
감)
1,890
2,100
△210
경정 13,644,000
경정 3,856,000원
경정 1,890,000원
농업생산기반 조성
7,377,541
6,500,541
877,000
국 119,000
0
119,000
균 3,298,065
3,298,065
0
분 8,152
8,152
0
도 239,359
151,359
88,000
군 3,712,965
3,042,965
670,000
농촌마을종합개발
634,000
540,000
94,000
- 1 -
부서:
건설방재과
정책:
농업생산기반 조성
단위:
농촌마을종합개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 378,000
378,000
0
도 8,100
8,100
0
군 247,900
153,900
94,000
농촌마을 종합개발사업
634,000
540,000
94,000
균 378,000
378,000
0
도 8,100
8,100
0
군 247,900
153,900
94,000
307
민간이전
12,000
0
12,000
02
민간경상보조
12,000
0
12,000
○농촌마을종합개발사업 사무장 인건비(불용 재
편성)
12,000
0
12,000
1,000,000원*12개월
401
시설비및부대비
622,000
540,000
82,000
균 378,000
378,000
0
도 8,100
8,100
0
군 235,900
153,900
82,000
01
시설비
613,605
531,605
82,000
○농촌마을 종합개발사업
519,605
531,605
△12,000
경정 519,605,000원*1식
균 372,124
372,124
0
도 7,974
7,974
0
군 139,507
151,507
△12,000
○농촌마을 종합개발사업 재투자(08년 불용액)
94,000
0
94,000
94,000,000원
농업생산기반 정비
2,040,220
1,900,220
140,000
균 1,010,065
1,010,065
0
도 78,259
38,259
40,000
군 951,896
851,896
100,000
농어촌(도시)가로등 시설
862,639
762,639
100,000
- 2 -
부서:
건설방재과
정책:
농업생산기반 조성
단위:
농업생산기반 정비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
248,000
148,000
100,000
01
시설비
248,000
148,000
100,000
○농어촌가로등 설치
100,000
0
100,000
100,000,000원
소규모 농업기반시설 정비(도비)
40,000
0
40,000
도 40,000
0
40,000
401
시설비및부대비
40,000
0
40,000
도 40,000
0
40,000
01
시설비
40,000
0
40,000
○겸백 자포마을 용수로 개거(성립전 예산)
20,000
0
20,000
20,000,000원
도 20,000
0
20,000
○율어 진목 수로관 설치공사(성립전 예산)
20,000
0
20,000
20,000,000원
도 20,000
0
20,000
한발대비 용수원 개발
520,010
323,010
197,000
국 119,000
0
119,000
균 177,000
177,000
0
군 224,010
146,010
78,000
관정개발사업
180,010
102,010
78,000
401
시설비및부대비
172,000
94,000
78,000
01
시설비
172,000
94,000
78,000
○소형 관정개발
81,000
45,000
36,000
○중형 관정개발
91,000
49,000
42,000
경정 900,000원*90공
경정 7,000,000원*13공
한발대비용수개발 유류대 지원
119,000
0
119,000
국 119,000
0
119,000
307
민간이전
119,000
0
119,000
- 3 -
부서:
건설방재과
정책:
농업생산기반 조성
단위:
한발대비 용수원 개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 119,000
0
119,000
02
민간경상보조
119,000
0
119,000
○한발대비용수개발사업 유류대 지원(성립전 예
산)
119,000
0
119,000
119,000,000원
국 119,000
0
119,000
농업생산기반 정비사업
1,620,304
1,270,304
350,000
분 8,152
8,152
0
도 105,000
105,000
0
군 1,507,152
1,157,152
350,000
용·배수로 시설(자체)
1,009,000
809,000
200,000
401
시설비및부대비
1,009,000
809,000
200,000
01
시설비
1,007,000
807,000
200,000
○관내 용배수로정비
400,000
200,000
200,000
경정 400,000,000원
저수지 제당보수
200,000
100,000
100,000
401
시설비및부대비
200,000
100,000
100,000
01
시설비
200,000
100,000
100,000
○저수지 제당 보강공사
100,000
0
100,000
100,000,000원*1식
배수로 준설사업
100,000
50,000
50,000
401
시설비및부대비
100,000
50,000
50,000
01
시설비
100,000
50,000
50,000
○수리시설 개보수
100,000
50,000
50,000
경정 100,000,000원
공기관등에 대한 대행사업
176,310
80,310
96,000
도 48,000
0
48,000
군 128,310
80,310
48,000
저수지 수변개발(도비)
96,000
0
96,000
- 4 -
부서:
건설방재과
정책:
농업생산기반 조성
단위:
공기관등에 대한 대행사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 48,000
0
48,000
군 48,000
0
48,000
403
자치단체등자본이전
96,000
0
96,000
도 48,000
0
48,000
군 48,000
0
48,000
02
공기관등에대한대행사업비
96,000
0
96,000
○조성대곡제 저수지 수변개발사업
96,000
0
96,000
96,000,000원
도 48,000
0
48,000
군 48,000
0
48,000
도로망 확충 및 도로시설 관리
8,080,634
7,155,254
925,380
국 381,000
255,381
125,619
도 298,000
0
298,000
군 7,401,634
6,899,873
501,761
농어촌도로정비사업
2,455,400
2,005,400
450,000
도 250,000
0
250,000
군 2,205,400
2,005,400
200,000
농어촌도로 확포장 공사
2,055,400
2,005,400
50,000
401
시설비및부대비
2,055,400
2,005,400
50,000
01
시설비
2,050,000
2,000,000
50,000
○삼산도로포장(L=500m)
50,000
0
50,000
50,000,000원
상생협력(현안사업) 강화 지원(도비)
400,000
0
400,000
도 250,000
0
250,000
군 150,000
0
150,000
401
시설비및부대비
400,000
0
400,000
도 250,000
0
250,000
군 150,000
0
150,000
01
시설비
400,000
0
400,000
- 5 -
부서:
건설방재과
정책:
도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:
농어촌도로정비사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○농어촌도로 101호선 확포장(미력 가평마을)
400,000
0
400,000
400,000,000원
도 250,000
0
250,000
군 150,000
0
150,000
도로 유지보수
1,537,434
1,312,054
225,380
도 48,000
0
48,000
군 1,489,434
1,312,054
177,380
도로보수용 각종 자재관리
832,803
803,423
29,380
201
일반운영비
37,110
37,730
△620
02
공공운영비
26,580
27,200
△620
○시설장비유지비
25,580
26,200
△620
ㅇ굴삭기 유지관리비(예산 10%절감)
4,500
5,000
△500
ㅇ예초기 및 기계톱 유지보수비(예산 10%절감
)
1,080
1,200
△120
경정 4,500,000원
경정 1,080,000원
401
시설비및부대비
735,000
720,000
15,000
01
시설비
735,000
720,000
15,000
○도로망도 정비
15,000
0
15,000
15,000,000원
402
민간자본이전
15,000
0
15,000
01
민간자본보조
15,000
0
15,000
○율포갯벌 약수터 개발
15,000
0
15,000
15,000,000원
폐도부지 정비(도비)
60,000
0
60,000
도 30,000
0
30,000
군 30,000
0
30,000
401
시설비및부대비
60,000
0
60,000
도 30,000
0
30,000
군 30,000
0
30,000
- 6 -
부서:
건설방재과
정책:
도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:
도로 유지보수
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
시설비
60,000
0
60,000
○폐도부지정비사업
60,000
0
60,000
60,000,000원*1식
도 30,000
0
30,000
군 30,000
0
30,000
방범용 CC-TV설치(도비)
136,000
0
136,000
도 18,000
0
18,000
군 118,000
0
118,000
401
시설비및부대비
136,000
0
136,000
도 18,000
0
18,000
군 118,000
0
118,000
01
시설비
136,000
0
136,000
○방범용 CC-TV 설치(4개소 6대)
136,000
0
136,000
136,000,000원
도 18,000
0
18,000
군 118,000
0
118,000
교통사고위험도로 및 어린이보호구역 개선
762,000
512,000
250,000
국 381,000
255,381
125,619
군 381,000
256,619
124,381
교통사고 위험도로 선형개선사업
422,000
172,000
250,000
국 211,000
85,381
125,619
군 211,000
86,619
124,381
401
시설비및부대비
422,000
172,000
250,000
국 211,000
85,381
125,619
군 211,000
86,619
124,381
01
시설비
418,962
170,762
248,200
○교통사고 위험도로 선형개선사업
418,962
170,762
248,200
경정 418,962,000원
국 209,481
85,381
124,100
군 209,481
85,381
124,100
- 7 -
부서:
건설방재과
정책:
도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:
교통사고위험도로 및 어린이보호구역 개선
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
03
시설부대비
3,038
1,238
1,800
○교통사고 위험도로 선형개선사업 부대비
3,038
1,238
1,800
경정 3,038,000원
국 1,519
0
1,519
군 1,519
1,238
281
효율적인 건설행정
10,490
11,600
△1,110
국(공)유재산 관리
9,140
10,100
△960
국유재산 관리
9,140
10,100
△960
201
일반운영비
9,140
10,100
△960
01
사무관리비
9,140
10,100
△960
○일반수용비
9,140
10,100
△960
ㅇ국유재산 용도폐지 측량 수수료(예산10%절
감)
8,640
9,600
△960
경정 8,640,000원
건설업면허관리
1,350
1,500
△150
전문건설업 관리
1,350
1,500
△150
201
일반운영비
1,350
1,500
△150
01
사무관리비
1,350
1,500
△150
○일반수용비
1,350
1,500
△150
ㅇ전문건설업 면허 수첩제작(예산10%절감)
1,350
1,500
△150
경정 15,000원*90매
자연친화형 하천정비
7,802,232
7,703,432
98,800
국 2,610,736
2,610,736
0
균 580,000
580,000
0
도 109,800
11,000
98,800
군 4,501,696
4,501,696
0
하천정비사업
7,397,782
7,368,982
28,800
- 8 -
부서:
건설방재과
정책:
자연친화형 하천정비
단위:
하천정비사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 2,610,736
2,610,736
0
균 580,000
580,000
0
도 39,800
11,000
28,800
군 4,167,246
4,167,246
0
지방하천 표지판 정비(도비)
1,800
0
1,800
도 1,800
0
1,800
401
시설비및부대비
1,800
0
1,800
도 1,800
0
1,800
01
시설비
1,800
0
1,800
○지방하천 표지판 정비
1,800
0
1,800
1,800,000원
도 1,800
0
1,800
하천 퇴적토 준설(도비)
27,000
0
27,000
도 27,000
0
27,000
401
시설비및부대비
27,000
0
27,000
도 27,000
0
27,000
01
시설비
27,000
0
27,000
○하천 퇴적토 준설사업
27,000
0
27,000
27,000,000원
도 27,000
0
27,000
하천시설물 유지관리
404,450
334,450
70,000
도 70,000
0
70,000
군 334,450
334,450
0
긴급하천 정비(도비)
70,000
0
70,000
도 70,000
0
70,000
401
시설비및부대비
70,000
0
70,000
도 70,000
0
70,000
01
시설비
70,000
0
70,000
○긴급하천 정비사업
70,000
0
70,000
- 9 -
부서:
건설방재과
정책:
자연친화형 하천정비
단위:
하천시설물 유지관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ벌교월곡외 2개소(분토, 겸백 남양)
70,000
0
70,000
70,000,000원
도 70,000
0
70,000
재해 및 재난 예방
4,499,018
4,296,221
202,797
국 266,260
262,165
4,095
균 1,800,000
1,800,000
0
도 51,132
51,313
△181
군 2,381,626
2,182,743
198,883
민방위 운영
58,214
60,014
△1,800
국 881
881
0
도 6,296
6,577
△281
군 51,037
52,556
△1,519
민방위 내실 운영
40,247
41,111
△864
201
일반운영비
29,972
30,836
△864
01
사무관리비
10,585
11,185
△600
○일반수용비(예산10%절감)
3,835
4,435
△600
ㅇ교육훈련(지역,직장) 현수막 제작
1,000
1,200
△200
ㅇ교육훈련용 기자재 구입(예산10%절감)
1,000
1,300
△300
ㅇ마을단위 민방위 시범훈련 입간판 제작(예
산10%절감)
200
300
△100
경정 100,000원*10매
경정 1,000,000원*1식
경정 100,000원*2개소
02
공공운영비
19,387
19,651
△264
○시설장비유지비
17,227
17,491
△264
ㅇ비상급수시설 유지보수비(예산 10%절감)
1,080
1,200
△120
ㅇ환경반 셑트(예산 10%절감)
1,305
1,449
△144
경정 1,080,000원
경정 1,305,000원
- 10 -
부서:
건설방재과
정책:
재해 및 재난 예방
단위:
민방위 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
민방위 활성화 관리비
17,967
18,903
△936
국 881
881
0
도 6,296
6,577
△281
군 10,790
11,445
△655
201
일반운영비
4,629
5,565
△936
국 405
405
0
도 1,253
1,534
△281
군 2,971
3,626
△655
01
사무관리비
4,629
5,565
△936
○일반수용비
2,829
3,765
△936
ㅇ시효경과품 교체
1,479
2,415
△936
·탐지지(20개)
0
680
△680
경정 0원
도 0
204
△204
군 0
476
△476
·제독제(20개)
384
640
△256
경정 384,000원
도 115
192
△77
군 269
448
△179
재난·재해 예방사업 추진
4,404,674
4,200,077
204,597
국 265,379
261,284
4,095
균 1,800,000
1,800,000
0
도 44,836
44,736
100
군 2,294,459
2,094,057
200,402
재난취약가구 안전점검
16,380
8,190
8,190
국 8,190
4,095
4,095
군 8,190
4,095
4,095
201
일반운영비
16,380
8,190
8,190
국 8,190
4,095
4,095
군 8,190
4,095
4,095
- 11 -
부서:
건설방재과
정책:
재해 및 재난 예방
단위:
재난·재해 예방사업 추진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
공공운영비
16,380
8,190
8,190
○공공요금 및 제세
16,380
8,190
8,190
ㅇ재난취약가구 안전점검료(276가구)
16,380
8,190
8,190
경정 16,380,000원
국 8,190
4,095
4,095
군 8,190
4,095
4,095
범군민 안전문화운동
20,255
23,050
△2,795
도 1,700
1,600
100
군 18,555
21,450
△2,895
201
일반운영비
20,255
23,050
△2,795
도 1,700
1,600
100
군 18,555
21,450
△2,895
02
공공운영비
20,255
23,050
△2,795
○일반수용비
17,300
16,000
1,300
ㅇ범군민 안전문화운동 추진 수용비
17,300
16,000
1,300
경정 17,300,000원*1식
도 1,700
1,600
100
군 15,600
14,400
1,200
○공공요금및제세
2,955
7,050
△4,095
ㅇ재난취약가구안전점검수수료
2,955
7,050
△4,095
경정 2,955,000원
재난상황실 운영
26,418
27,216
△798
201
일반운영비
26,418
27,216
△798
01
사무관리비
14,778
15,576
△798
○급량비
9,282
10,080
△798
ㅇ읍면 재난상황실근무자 급량비(예산10%절감
)
7,182
7,980
△798
경정 7,000원*38명*27일
- 12 -
부서:
건설방재과
정책:
재해 및 재난 예방
단위:
재난·재해 예방사업 추진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재해위험지구 정비(자체)
200,000
0
200,000
401
시설비및부대비
200,000
0
200,000
01
시설비
200,000
0
200,000
○우수 저류시설 설치
200,000
0
200,000
200,000,000원
- 13 -