세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서:
주민생활지원과
정책:
행정운영경비(주민생활지원과)
단위:
기본경비(주민생활지원과)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
주민생활지원과
14,412,514
12,477,480
1,935,034
국 10,162,826
8,678,215
1,484,611
기 250,000
250,000
0
분 155,768
208,792
△53,024
도 1,325,886
1,153,436
172,450
군 2,518,034
2,187,037
330,997
행정운영경비(주민생활지원과)
43,672
46,152
△2,480
기본경비(주민생활지원과)
40,672
43,152
△2,480
기본경비
40,672
43,152
△2,480
201
일반운영비
32,172
32,652
△480
01
사무관리비
29,972
30,452
△480
○일반수용비
26,372
26,852
△480
ㅇ복사용지 구입(예산 10%절감)
4,320
4,800
△480
경정 4,320,000원
202
여비
8,500
10,500
△2,000
01
국내여비
8,500
10,500
△2,000
○국내여비
8,500
10,500
△2,000
ㅇ총액예산여비(예산10%절감)
8,500
10,500
△2,000
경정 8,500,000원
저소득층 생활안정
1,773,978
1,933,978
△160,000
국 1,166,840
1,294,840
△128,000
기 250,000
250,000
0
도 167,105
183,105
△16,000
군 190,033
206,033
△16,000
자활근로사업 지원
1,751,050
1,911,050
△160,000
국 1,166,840
1,294,840
△128,000
기 250,000
250,000
0
- 1 -
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 167,105
183,105
△16,000
군 167,105
183,105
△16,000
자활근로 주거집수리 사업
0
160,000
△160,000
국 0
128,000
△128,000
도 0
16,000
△16,000
군 0
16,000
△16,000
307
민간이전
0
160,000
△160,000
국 0
128,000
△128,000
도 0
16,000
△16,000
군 0
16,000
△16,000
05
민간위탁금
0
160,000
△160,000
○주거집수리(주거급여 세부사업으로 변경)
0
160,000
△160,000
경정 0원
국 0
128,000
△128,000
도 0
16,000
△16,000
군 0
16,000
△16,000
사회복지시설 지원
602,722
604,978
△2,256
국 118,405
119,284
△879
분 123,905
123,905
0
도 34,035
34,161
△126
군 326,377
327,628
△1,251
보성종합사회복지관 지원
344,690
345,690
△1,000
분 105,168
105,168
0
도 12,120
12,120
0
군 227,402
228,402
△1,000
사회복지관 프로그램운영 지원
26,320
27,320
△1,000
202
여비
3,320
4,320
△1,000
01
국내여비
3,320
4,320
△1,000
- 2 -
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
보성종합사회복지관 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○사회복지시설운영 지도점검 여비(예산10%절감
)
3,320
4,320
△1,000
경정 3,320,000원
보성지역 자활센터 운영지원
173,150
174,406
△1,256
국 118,405
119,284
△879
도 20,915
21,041
△126
군 33,830
34,081
△251
지역자활센터 운영
169,150
170,406
△1,256
국 118,405
119,284
△879
도 16,915
17,041
△126
군 33,830
34,081
△251
307
민간이전
169,150
170,406
△1,256
국 118,405
119,284
△879
도 16,915
17,041
△126
군 33,830
34,081
△251
02
민간경상보조
169,150
170,406
△1,256
○지역자활센터 운영비
169,150
170,406
△1,256
경정 169,150,000원
국 118,405
119,284
△879
도 16,915
17,041
△126
군 33,830
34,081
△251
지역사회복지 종합지원
21,870
22,670
△800
지역사회복지 종합지원
21,870
22,670
△800
복지종합평가 및 혁신서비스
12,270
13,070
△800
202
여비
1,800
2,600
△800
01
국내여비
1,800
2,600
△800
○주민생활지원서비스 자료수집 여비(예산10%절
감)
1,000
1,800
△800
경정 1,000,000원
국민기초 생활보장 증진
10,904,756
8,874,201
2,030,555
- 3 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 8,668,798
7,067,333
1,601,465
도 1,087,026
885,416
201,610
군 1,148,932
921,452
227,480
기초생활보장 및 긴급복지지원
10,891,821
8,861,266
2,030,555
국 8,668,798
7,067,333
1,601,465
도 1,087,026
885,416
201,610
군 1,135,997
908,517
227,480
기초생활보장 대상자 관리
9,100
10,100
△1,000
202
여비
4,200
5,200
△1,000
01
국내여비
4,200
5,200
△1,000
○국민기초생활보장사업 추진여비(예산 10%절감
)
3,800
4,800
△1,000
경정 3,800,000원
생계급여
6,572,225
8,697,193
△2,124,968
국 5,257,780
6,957,755
△1,699,975
도 657,222
869,718
△212,496
군 657,223
869,720
△212,497
201
일반운영비
0
5,195
△5,195
국 0
4,135
△4,135
도 0
530
△530
군 0
530
△530
01
사무관리비
0
5,195
△5,195
○일반수용비
0
5,195
△5,195
ㅇ차상위 복지수급자 정부양곡 운송료(차상위
계층 양곡할인지원 세부사업으로 변경)
0
5,195
△5,195
경정 0원
국 0
4,135
△4,135
도 0
530
△530
군 0
530
△530
301
일반보상금
6,572,225
8,691,998
△2,119,773
- 4 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 5,257,780
6,953,620
△1,695,840
도 657,222
869,188
△211,966
군 657,223
869,190
△211,967
01
사회보장적수혜금
6,572,225
8,691,998
△2,119,773
○기초생활보장급여
6,572,225
8,691,998
△2,119,773
ㅇ주거급여(주거급여 세부사업으로 변경)
0
1,627,737
△1,627,737
경정 0원
국 0
1,302,190
△1,302,190
도 0
162,773
△162,773
군 0
162,774
△162,774
ㅇ교육급여(교육급여 세부사업으로 변경)
0
120,491
△120,491
경정 0원
국 0
96,393
△96,393
도 0
12,049
△12,049
군 0
12,049
△12,049
ㅇ차상위양곡(차상위계층 양곡할인지원 세부
사업으로 변경)
0
41,767
△41,767
경정 0원
국 0
33,435
△33,435
도 0
4,166
△4,166
군 0
4,166
△4,166
ㅇ해산·장제급여(해산장제급여 세부사업으로
변경)
0
28,320
△28,320
경정 0원
국 0
22,656
△22,656
도 0
2,832
△2,832
군 0
2,832
△2,832
ㅇ에너지보조금(에너지보조금 세부사업으로
변경)
0
301,458
△301,458
경정 0원
국 0
241,166
△241,166
도 0
30,146
△30,146
군 0
30,146
△30,146
주거급여
1,787,737
0
1,787,737
- 5 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 1,430,190
0
1,430,190
도 178,773
0
178,773
군 178,774
0
178,774
301
일반보상금
1,627,737
0
1,627,737
국 1,302,190
0
1,302,190
도 162,773
0
162,773
군 162,774
0
162,774
01
사회보장적수혜금
1,627,737
0
1,627,737
○주거급여(3,399명)-생계급여 세부사업에서 변
경
1,627,737
0
1,627,737
1,627,737,000원
국 1,302,190
0
1,302,190
도 162,773
0
162,773
군 162,774
0
162,774
307
민간이전
160,000
0
160,000
국 128,000
0
128,000
도 16,000
0
16,000
군 16,000
0
16,000
05
민간위탁금
160,000
0
160,000
○주거집수리(현물급여)-자활근로 주거집수리사
업에서 변경)
160,000
0
160,000
160,000,000원
국 128,000
0
128,000
도 16,000
0
16,000
군 16,000
0
16,000
교육급여
120,491
0
120,491
국 96,393
0
96,393
도 12,049
0
12,049
군 12,049
0
12,049
301
일반보상금
120,491
0
120,491
국 96,393
0
96,393
도 12,049
0
12,049
- 6 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 12,049
0
12,049
01
사회보장적수혜금
120,491
0
120,491
○교육급여(180명)-생계급여 세부사업에서 변경
120,491
0
120,491
120,491,000원
국 96,393
0
96,393
도 12,049
0
12,049
군 12,049
0
12,049
해산 장제급여
28,320
0
28,320
국 22,656
0
22,656
도 2,832
0
2,832
군 2,832
0
2,832
301
일반보상금
28,320
0
28,320
국 22,656
0
22,656
도 2,832
0
2,832
군 2,832
0
2,832
01
사회보장적수혜금
28,320
0
28,320
○해산·장제급여(생계급여 세부사업에서 변경)
28,320
0
28,320
472,000원*60명
국 22,656
0
22,656
도 2,832
0
2,832
군 2,832
0
2,832
차상위계층 양곡할인지원
176,926
0
176,926
국 141,540
0
141,540
도 17,693
0
17,693
군 17,693
0
17,693
201
일반운영비
18,941
0
18,941
국 15,153
0
15,153
도 1,894
0
1,894
군 1,894
0
1,894
- 7 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
사무관리비
18,941
0
18,941
○일반수용비
18,941
0
18,941
ㅇ차상위 복지수급자 정부양곡 운송료(생계급
여 세부사업에서 변경)
18,941
0
18,941
2,500원*7,576.4포
국 15,153
0
15,153
도 1,894
0
1,894
군 1,894
0
1,894
301
일반보상금
157,985
0
157,985
국 126,387
0
126,387
도 15,799
0
15,799
군 15,799
0
15,799
01
사회보장적수혜금
157,985
0
157,985
○차상위 양곡할인 지원(생계급여 세부사업에서
변경)
157,985
0
157,985
157,985,000원
국 126,387
0
126,387
도 15,799
0
15,799
군 15,799
0
15,799
에너지보조금
301,458
0
301,458
국 241,166
0
241,166
도 30,146
0
30,146
군 30,146
0
30,146
301
일반보상금
301,458
0
301,458
국 241,166
0
241,166
도 30,146
0
30,146
군 30,146
0
30,146
01
사회보장적수혜금
301,458
0
301,458
○에너지보조금(2,499명)-생계급여 세부사업에
서 변경
301,458
0
301,458
301,458,000원
국 241,166
0
241,166
도 30,146
0
30,146
- 8 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 30,146
0
30,146
긴급복지지원사업
425,813
136,973
288,840
국 340,650
109,578
231,072
도 42,581
13,698
28,883
군 42,582
13,697
28,885
301
일반보상금
425,813
136,973
288,840
국 340,650
109,578
231,072
도 42,581
13,698
28,883
군 42,582
13,697
28,885
01
사회보장적수혜금
425,813
136,973
288,840
○긴급복지 지원
425,813
136,973
288,840
경정 425,813,000원
국 340,650
109,578
231,072
도 42,581
13,698
28,883
군 42,582
13,697
28,885
독립유공자 및 유족의료비
2,200
2,000
200
도 2,200
2,000
200
301
일반보상금
2,200
2,000
200
도 2,200
2,000
200
01
사회보장적수혜금
2,200
2,000
200
○독립유공자 및 유족 의료비
2,200
2,000
200
경정 200,000원*11명
도 2,200
2,000
200
긴급돌봄사업(도비)
12,000
0
12,000
도 6,000
0
6,000
군 6,000
0
6,000
301
일반보상금
12,000
0
12,000
도 6,000
0
6,000
군 6,000
0
6,000
- 9 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
사회보장적수혜금
12,000
0
12,000
○긴급돌봄사업
12,000
0
12,000
12,000,000원
도 6,000
0
6,000
군 6,000
0
6,000
한시생계보호(보조)
1,375,301
0
1,375,301
국 1,100,241
0
1,100,241
도 137,530
0
137,530
군 137,530
0
137,530
301
일반보상금
1,375,301
0
1,375,301
국 1,100,241
0
1,100,241
도 137,530
0
137,530
군 137,530
0
137,530
01
사회보장적수혜금
1,375,301
0
1,375,301
○한시생계보호(1,249명)
1,375,301
0
1,375,301
1,375,301,000원
국 1,100,241
0
1,100,241
도 137,530
0
137,530
군 137,530
0
137,530
민생안정추진 T/F 운영(보조)
65,250
0
65,250
국 38,182
0
38,182
군 27,068
0
27,068
101
인건비
48,600
0
48,600
국 34,020
0
34,020
군 14,580
0
14,580
10
기간제근로자등보수
48,600
0
48,600
○복지전문요원
48,600
0
48,600
ㅇ인건비(3명)
44,223
0
44,223
44,223,000원
국 30,956
0
30,956
군 13,267
0
13,267
- 10 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ고용보험
774
0
774
774,000원
국 542
0
542
군 232
0
232
ㅇ산재보험
443
0
443
443,000원
국 310
0
310
군 133
0
133
ㅇ건강보험
1,124
0
1,124
1,124,000원
국 787
0
787
군 337
0
337
ㅇ장기요양보험
46
0
46
46,000원
국 32
0
32
군 14
0
14
ㅇ국민연금
1,990
0
1,990
1,990,000원
국 1,393
0
1,393
군 597
0
597
401
시설비및부대비
7,000
0
7,000
국 1,750
0
1,750
군 5,250
0
5,250
01
시설비
7,000
0
7,000
○사무실 보수
7,000
0
7,000
7,000,000원
국 1,750
0
1,750
군 5,250
0
5,250
405
자산취득비
9,650
0
9,650
국 2,412
0
2,412
군 7,238
0
7,238
01
자산및물품취득비
9,650
0
9,650
○T/F팀 사무실 집기구입
9,650
0
9,650
ㅇ냉온풍기
3,000
0
3,000
3,000,000원*1대
국 750
0
750
- 11 -
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 2,250
0
2,250
ㅇPC
3,600
0
3,600
1,200,000원*3대
국 900
0
900
군 2,700
0
2,700
ㅇ전화기(인공지능)
1,050
0
1,050
350,000원*3대
국 262
0
262
군 788
0
788
ㅇ책상및 의자등
2,000
0
2,000
2,000,000원
국 500
0
500
군 1,500
0
1,500
복지서비스 투자사업 확대
253,840
270,830
△16,990
국 149,004
168,676
△19,672
도 18,626
21,085
△2,459
군 86,210
81,069
5,141
지역사회서비스 투자사업 추진
192,656
219,646
△26,990
국 149,004
168,676
△19,672
도 18,626
21,085
△2,459
군 25,026
29,885
△4,859
지역사회서비스 투자사업
186,256
210,846
△24,590
국 149,004
168,676
△19,672
도 18,626
21,085
△2,459
군 18,626
21,085
△2,459
307
민간이전
186,256
210,846
△24,590
국 149,004
168,676
△19,672
도 18,626
21,085
△2,459
군 18,626
21,085
△2,459
05
민간위탁금
186,256
210,846
△24,590
○지역사회 서비스 투자사업(276명)
186,256
210,846
△24,590
경정 186,256,000원
국 149,004
168,676
△19,672
- 12 -
부서:
주민생활지원과
정책:
복지서비스 투자사업 확대
단위:
지역사회서비스 투자사업 추진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 18,626
21,085
△2,459
군 18,626
21,085
△2,459
지역사회서비스 투자사업 홍보
6,400
8,800
△2,400
201
일반운영비
4,000
5,200
△1,200
02
공공운영비
1,400
2,600
△1,200
○공공요금 및 제세
1,400
2,600
△1,200
ㅇ지역사회서비스 홍보 우편요금(예산10%절감
)
1,400
2,600
△1,200
경정 1,400,000원
202
여비
2,400
3,600
△1,200
01
국내여비
2,400
3,600
△1,200
○지역사회서비스혁신사업 추진여비(예산10%절
감)
2,400
3,600
△1,200
경정 2,400,000원
어려운 이웃돕기
61,184
51,184
10,000
이웃돕기
61,184
51,184
10,000
301
일반보상금
61,184
51,184
10,000
01
사회보장적수혜금
61,184
51,184
10,000
○어려운 이웃지원
40,000
30,000
10,000
경정 40,000,000원
고용 안정 지원
260,098
181,593
78,505
국 41,547
9,850
31,697
분 31,863
84,887
△53,024
도 11,094
20,169
△9,075
군 175,594
66,687
108,907
공공근로사업 운영
105,709
169,773
△64,064
분 31,863
84,887
△53,024
도 8,144
19,184
△11,040
군 65,702
65,702
0
- 13 -
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
공공근로사업 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
공공근로사업
105,709
169,773
△64,064
분 31,863
84,887
△53,024
도 8,144
19,184
△11,040
군 65,702
65,702
0
101
인건비
99,179
126,874
△27,695
분 28,598
63,437
△34,839
도 7,406
14,337
△6,931
군 63,175
49,100
14,075
10
기간제근로자등보수
99,179
126,874
△27,695
○공공근로사업
99,179
126,874
△27,695
ㅇ인건비
89,115
114,000
△24,885
경정 89,114,100원
분 25,693
57,000
△31,307
도 6,656
12,882
△6,226
군 56,766
44,118
12,648
ㅇ고용보험
1,560
1,995
△435
경정 89,114,100원*1.75%
분 450
998
△548
도 116
225
△109
군 994
772
222
ㅇ산재보험
2,139
2,736
△597
경정 89,114,100원*2.40%
분 618
1,368
△750
도 159
309
△150
군 1,362
1,059
303
ㅇ건강보험
2,264
2,896
△632
경정 89,114,100원*2.54%
분 653
1,448
△795
도 169
327
△158
군 1,442
1,121
321
ㅇ장기요양보험
92
117
△25
경정 2,263,100원*4.05%
분 28
58
△30
도 7
14
△7
군 57
45
12
- 14 -
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
공공근로사업 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ국민연금
4,009
5,130
△1,121
경정 89,080,000원*4.50%
분 1,156
2,565
△1,409
도 299
580
△281
군 2,554
1,985
569
206
재료비
0
36,369
△36,369
분 0
18,185
△18,185
도 0
4,109
△4,109
군 0
14,075
△14,075
01
재료비
0
36,369
△36,369
○공공근로사업 자재대
0
36,369
△36,369
경정 0원
분 0
18,185
△18,185
도 0
4,109
△4,109
군 0
14,075
△14,075
고용촉진 및 안정
154,389
11,820
142,569
국 41,547
9,850
31,697
도 2,950
985
1,965
군 109,892
985
108,907
지역실업자직업훈련
11,800
11,820
△20
국 5,900
9,850
△3,950
도 2,950
985
1,965
군 2,950
985
1,965
301
일반보상금
11,800
11,820
△20
국 5,900
9,850
△3,950
도 2,950
985
1,965
군 2,950
985
1,965
12
기타보상금
11,800
11,820
△20
○지역실업자 직업훈련 수당(5명)
11,800
11,820
△20
경정 11,800,000원
국 5,900
9,850
△3,950
- 15 -
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
고용촉진 및 안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 2,950
985
1,965
군 2,950
985
1,965
행정인턴 운영
142,589
0
142,589
국 35,647
0
35,647
군 106,942
0
106,942
101
인건비
142,589
0
142,589
국 35,647
0
35,647
군 106,942
0
106,942
10
기간제근로자등보수
142,589
0
142,589
○청년행정 인턴사업(성립전예산)
142,589
0
142,589
ㅇ인건비(13명)
129,751
0
129,751
129,751,000원
국 35,647
0
35,647
군 94,104
0
94,104
ㅇ고용보험
2,271
0
2,271
ㅇ산재보험
1,298
0
1,298
ㅇ건강보험
3,296
0
3,296
ㅇ장기요양보험
134
0
134
ㅇ국민연금
5,839
0
5,839
129,752,000원*1.75%
129,752,000원*1.0%
129,752,300원*2.54%
3,296,000원*4.05%
129,752,000원*4.50%
주민자치 기반강화
123,864
115,364
8,500
국 18,232
18,232
0
도 8,000
9,500
△1,500
군 97,632
87,632
10,000
자원봉사센터 운영
121,664
113,164
8,500
국 18,232
18,232
0
도 8,000
9,500
△1,500
군 95,432
85,432
10,000
자원봉사 활성화 지원
20,000
24,000
△4,000
도 6,000
8,000
△2,000
- 16 -
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 14,000
16,000
△2,000
307
민간이전
4,000
8,000
△4,000
도 1,200
3,200
△2,000
군 2,800
4,800
△2,000
02
민간경상보조
4,000
8,000
△4,000
○직능 기능별 자원봉사단체 지원(직능기능별
자원봉사단체 세부사업으로 변경)
0
4,000
△4,000
경정 0원
도 0
2,000
△2,000
군 0
2,000
△2,000
직능 기능별 자원봉사단체 지원
4,000
0
4,000
도 2,000
0
2,000
군 2,000
0
2,000
307
민간이전
4,000
0
4,000
도 2,000
0
2,000
군 2,000
0
2,000
02
민간경상보조
4,000
0
4,000
○직능 기능별 자원봉사단체 지원(자원봉사 활
성화지원 세부사업에서 변경)
4,000
0
4,000
1,000,000원*4단체
도 2,000
0
2,000
군 2,000
0
2,000
여성자원봉사협의회 운영
0
5,000
△5,000
도 0
1,500
△1,500
군 0
3,500
△3,500
307
민간이전
0
5,000
△5,000
도 0
1,500
△1,500
군 0
3,500
△3,500
02
민간경상보조
0
5,000
△5,000
○여성자원봉사협의회 운영
0
5,000
△5,000
경정 0원
도 0
1,500
△1,500
- 17 -
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 0
3,500
△3,500
자원봉사단체 활성화
46,700
47,700
△1,000
201
일반운영비
15,500
16,100
△600
01
사무관리비
12,700
13,300
△600
○일반수용비
12,700
13,300
△600
ㅇ자원봉사 주간홍보 현수막 제작(예산10%절
감)
600
1,200
△600
경정 600,000원
202
여비
2,000
2,400
△400
01
국내여비
2,000
2,400
△400
○자원봉사활동 추진여비(예산10%절감)
2,000
2,400
△400
경정 2,000,000원
자원봉사 은행(마일리지) 운영
14,500
0
14,500
201
일반운영비
7,000
0
7,000
01
사무관리비
7,000
0
7,000
○일반수용비
7,000
0
7,000
ㅇ마일리지 통장 구입
3,000
0
3,000
ㅇ마일리지 가맹점 아크릴 간판제작
4,000
0
4,000
1,000원*3,000매
100,000원*40개소
405
자산취득비
7,500
0
7,500
01
자산및물품취득비
7,500
0
7,500
○마일리지 통장정리기(리더기)
7,500
0
7,500
2,500,000원*3대
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