부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:건설방재과
정책:행정운영경비(건설방재과)
단위:기본경비(건설방재과)
건설방재과
29,059,429
25,441,977
3,617,452
[국 1,784,490]
[균 11,452,260]
[분 8,152]
[도 417,747]
[군 15,396,780]
행정운영경비(건설방재과)
231,096
224,607
6,489
[도 118,134]
[군 112,962]
기본경비(건설방재과)
37,640
36,928
712
기본경비
37,640
36,928
712
201 일반운영비
26,560
25,848
712
01 사무관리비
○총액예산 수용비
○총액예산 급량비
○일반수용비
ㅇ신문구독료
○급량비
15,160,000원 =
3,600,000원 =
10,000원*27종*1부*12월 =
25,848
712
26,560
15,160
3,600
3,240
3,240
4,560
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:행정운영경비(건설방재과)
단위:기본경비(건설방재과)
ㅇ건설행정추진 급량비
ㅇ교통량조사 및 용도폐지 급량비
5,000원*4명*153일 =
5,000원*2명*150일 =
3,060
1,500
202 여비
11,080
11,080
0
01 국내여비
○총액예산 여비
○하천시설물관리 여비
○도로점용료 징수여비
○도로, 하천용지보상 여비
3,000,000원 =
20,000원*1명*134일 =
20,000원*2명*60일 =
20,000원*2명*75일 =
11,080
0
11,080
3,000
2,680
2,400
3,000
인력운영비(건설방재과)
193,456
187,679
5,777
[도 118,134]
[군 75,322]
인력운영비
118,134
113,347
4,787
[도 118,134]
101 인건비
118,134
113,347
4,787
[도 118,134]
09 무기계약근로자보수
○지방도 보수원(5명)
ㅇ기본급
929,700원*5명*12월 =
113,347
4,787
118,134
118,134
55,782
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:행정운영경비(건설방재과)
단위:인력운영비(건설방재과)
ㅇ상여금
ㅇ정근수당
ㅇ가산금
ㅇ명절휴가비
ㅇ직급보조비
ㅇ정액급식비
ㅇ교통보조비
ㅇ위험수당
ㅇ휴일수당
929,700원*16.7%*5명*12월 =
929,700원*50%*5명*2회 =
40,000원*5명*12월 =
929,700원*60%*5명*2회 =
70,000원*5명*12월 =
130,000원*5명*12월 =
120,000원*5명*12월 =
30,000원*5명*12월 =
38,280원*5명*12일 =
[도 55,782]
9,316
[도 9,316]
4,649
[도 4,649]
2,400
[도 2,400]
5,579
[도 5,579]
4,200
[도 4,200]
7,800
[도 7,800]
7,200
[도 7,200]
1,800
[도 1,800]
2,297
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:행정운영경비(건설방재과)
단위:인력운영비(건설방재과)
ㅇ시간외수당
ㅇ가족수당
·배우자
·부양가족
ㅇ연가보상비
ㅇ법정부담금
5,082원*15시간*5명*12월 =
40,000원*5명*12월 =
20,000원*8명*12월 =
929,700원/24일*5명*20일 =
4,343,000원 =
[도 2,297]
4,574
[도 4,574]
4,320
2,400
[도 2,400]
1,920
[도 1,920]
3,874
[도 3,874]
4,343
[도 4,343]
인력운영비
75,322
74,332
990
101 인건비
71,122
70,132
990
09 무기계약근로자보수
○군도 보수원(3명)
ㅇ기본급
ㅇ상여금
929,700원*3명*12월 =
929,700원*16.7%*3명*12월 =
70,132
990
71,122
71,122
33,470
5,590
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:행정운영경비(건설방재과)
단위:인력운영비(건설방재과)
ㅇ정근수당
ㅇ가산금
ㅇ명절휴가비
ㅇ직급보조비
ㅇ정액급식비
ㅇ교통보조비
ㅇ위험수당
ㅇ휴일수당
ㅇ시간외수당
ㅇ연가보상비
ㅇ가족수당
·배우자
·부양가족
ㅇ작업복 및 안전화
929,700원*50%*3명*2회 =
40,000원*3명*12월 =
929,700원*60%*3명*2회 =
70,000원*3명*12월 =
130,000원*3명*12월 =
120,000원*3명*12월 =
30,000원*3명*12월 =
38,280원*3명*12일 =
5,082원*15시간*3명*12월 =
929,700원/24일*3명*20일 =
40,000원*3명*12월 =
20,000원*9명*12월 =
229,400원*8명 =
2,790
1,440
3,347
2,520
4,680
4,320
1,080
1,379
2,745
2,325
3,600
1,440
2,160
1,836
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○건설방재과(정원20명)
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
농업생산기반 조성
9,894,741
8,695,051
1,199,690
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농촌마을종합개발
농업생산기반 조성
[균 6,963,260]
[분 8,152]
[도 199,005]
[군 2,724,324]
농촌마을종합개발
3,971,000
2,250,000
1,721,000
[균 3,771,000]
[군 200,000]
농촌마을 종합개발사업
1,000,000
2,250,000
△1,250,000
[균 800,000]
[군 200,000]
401 시설비및부대비
1,000,000
2,250,000
△1,250,000
[균 800,000]
[군 200,000]
03 토지매입비
○농촌마을종합개발토지매입비
04 시설비
100,000,000원 =
0
2,216,775
100,000
△1,338,415
100,000
100,000
[균 80,000]
[군 20,000]
878,360
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농촌마을종합개발
○농촌마을종합개발시설비
05 감리비
○농촌마을종합개발감리비
06 시설부대비
○농촌마을종합개발부대비
878,360,000원 =
1,000,000,000원*1.66% =
1,000,000,000원*0.504% =
25,125
8,100
△8,525
△3,060
878,360
[균 701,680]
[군 176,680]
16,600
16,600
[균 13,280]
[군 3,320]
5,040
5,040
[균 5,040]
농촌생활환경 정비사업
2,971,000
0
2,971,000
[균 2,971,000]
401 시설비및부대비
2,971,000
0
2,971,000
[균 2,971,000]
02 실시설계비
○농촌생활환경정비(정주면) 실시설계비
03 토지매입비
2,971,000,000원*2.65% =
0
0
78,732
297,100
78,732
78,732
[균 78,732]
297,100
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농촌마을종합개발
○농촌생활환경정비(정주면) 토지매입비
04 시설비
○농촌생활환경정비(정주면) 시설비
06 시설부대비
○농촌생활환경정비(정주면) 부대비
297,100,000원 =
2,584,472,000원 =
2,971,000,000*0.36% =
0
0
2,584,472
10,696
297,100
[균 297,100]
2,584,472
2,584,472
[균 2,584,472]
10,696
10,696
[균 10,696]
농업생산기반 정비
1,657,153
1,137,341
519,812
[균 893,401]
[도 94,505]
[군 669,247]
기계화경작로
836,751
741,674
95,077
[균 593,401]
[도 94,505]
[군 148,845]
401 시설비및부대비
836,751
741,674
95,077
[균 593,401]
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농촌마을종합개발
401 시설비및부대비
[도 94,505]
[군 148,845]
02 실시설계비
○기계화경작로확포장공사
04 시설비
○기계화경작로확포장공사
○소규모 경작로 확포장공사
○두평농로 포장
○호산농로 포장
06 시설부대비
741,751,000원*2.99% =
714,898,000원 =
15,000,000원*3개소 =
20,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
0
737,000
4,674
22,179
72,898
0
22,179
22,179
[균 17,743]
[도 1,330]
[군 3,106]
809,898
714,898
[균 571,919]
[도 42,894]
[군 100,085]
45,000
20,000
[도 20,000]
30,000
[도 30,000]
4,674
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비
○기계화경작로확포장공사
741,751,000원*0.63% =
4,674
[균 3,739]
[도 281]
[군 654]
농어촌(도시)가로등 시설
520,402
395,667
124,735
201 일반운영비
428,402
304,107
124,295
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ가로등안전점검 수수료
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ도로변가로등 전기요금
·사용량 요금
·기본요금
ㅇ농어촌보안등 전기요금
34,000원*7,104등/4분기 =
55.30원*3,649kw*6개소*12월 =
3,870원*15.17kw*6개소*12월 =
24.1원*170w*7,104등*12월 =
6,800
297,307
53,584
70,711
60,384
60,384
60,384
368,018
368,018
18,756
14,529
4,227
349,262
202 여비
2,000
1,560
440
01 국내여비
○국공유재산조사 및 농어촌가로등시설 추진여비
20,000원*1명*100일 =
1,560
440
2,000
2,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비
401 시설비및부대비
90,000
90,000
0
04 시설비
○도시가로등 시설
○농어촌가로등 시설
500,000원*80등 =
500,000원*100등 =
90,000
0
90,000
40,000
50,000
배수개선사업
300,000
0
300,000
[균 300,000]
401 시설비및부대비
300,000
0
300,000
[균 300,000]
04 시설비
○남양지구 배수개선사업
300,000,000원 =
0
300,000
300,000
300,000
[균 300,000]
한발대비 용수원 개발
289,810
182,736
107,074
[균 128,000]
[군 161,810]
한발대비 용수개발
160,000
76,000
84,000
[균 128,000]
[군 32,000]
401 시설비및부대비
160,000
76,000
84,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비
401 시설비및부대비
[균 128,000]
[군 32,000]
04 시설비
○한발대비 용수개발사업 시설비
06 시설부대비
○한발대비 용수개발사업 부대비
158,848,000원 =
160,000,000원*0.72% =
75,316
684
83,532
468
158,848
158,848
[균 127,079]
[군 31,769]
1,152
1,152
[균 921]
[군 231]
관정개발사업
129,810
106,736
23,074
201 일반운영비
7,810
11,336
△3,526
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ관정 유지관리
ㅇ양수장비 유지관리
275,000원*229공*10% =
66,000원*229대*10% =
11,336
△3,526
7,810
7,810
6,298
1,512
401 시설비및부대비
122,000
95,400
26,600
04 시설비
95,400
26,600
122,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:한발대비 용수원 개발
○소형 관정개발
○중형 관정개발
700,000원*100공 =
5,200,000원*10공 =
70,000
52,000
농촌 농업용수 개발
2,184,524
3,880,424
△1,695,900
[균 2,170,859]
[군 13,665]
농어촌용수 수질관리
13,665
13,424
241
201 일반운영비
13,665
13,424
241
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ농업용수 수질검사 채수병 구입
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ농업용수 수질검사 수수료
2,000원*241개소*1회 =
109,400원*241개소*1/2 =
241
13,183
241
0
482
482
482
13,183
13,183
13,183
지표수보강 개발사업
2,170,859
3,867,000
△1,696,141
[균 2,170,859]
401 시설비및부대비
2,170,859
3,867,000
△1,696,141
[균 2,170,859]
04 시설비
3,856,559
△1,695,867
2,160,692
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농촌 농업용수 개발
○지표수보강개발사업
ㅇ신의지구
ㅇ초암지구
06 시설부대비
○지표수보강개발사업부대비
ㅇ신의지구
ㅇ초암지구
865,372,000원 =
1,295,320,000원 =
870,859,000원*0.63% =
1,300,000,000원*0.36% =
10,441
△274
2,160,692
865,372
[균 865,372]
1,295,320
[균 1,295,320]
10,167
10,167
5,487
[균 5,487]
4,680
[균 4,680]
농어촌농로현대화사업
290,000
100,000
190,000
경지정리내 농로포장사업
290,000
100,000
190,000
401 시설비및부대비
290,000
100,000
190,000
04 시설비
○벌교 무만농로 포장(450m)
○보성 용문경작로 포장(150m)
○보성 대야농로 포장(280m)
60,000,000원 =
25,000,000원 =
40,000,000원 =
100,000
190,000
290,000
60,000
25,000
40,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농어촌농로현대화사업
○득량 아래상천농로 포장(500m)
○벌교 장좌농로 포장(250m)
○보성 주봉농로 포장(80m)
○겸백 수남더실농로 포장(300m)
○조성매곡 농로포장
60,000,000원 =
35,000,000원 =
10,000,000원 =
40,000,000원 =
20,000,000원*1식 =
60,000
35,000
10,000
40,000
20,000
농업생산기반 정비사업
1,403,039
635,304
767,735
[분 8,152]
[도 104,500]
[군 1,290,387]
흙수로 구조물화사업
152,000
150,000
2,000
[도 76,000]
[군 76,000]
401 시설비및부대비
152,000
150,000
2,000
[도 76,000]
[군 76,000]
04 시설비
○흙수로 구조물화사업 시설비
150,905,000원 =
148,920
1,985
150,905
150,905
[도 75,452]
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비사업
06 시설부대비
○흙수로 구조물화사업 부대비
152,000,000원*0.72% =
1,080
15
[군 75,453]
1,095
1,095
[도 548]
[군 547]
누수저수지 보수사업
57,000
57,000
0
[도 28,500]
[군 28,500]
401 시설비및부대비
57,000
57,000
0
[도 28,500]
[군 28,500]
04 시설비
○누수저수지 보수사업 시설비
06 시설부대비
○누수저수지 보수사업 부대비
56,487,000원 =
57,000,000원*0.9% =
56,487
513
0
0
56,487
56,487
[도 28,243]
[군 28,244]
513
513
[도 257]
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비사업
[군 256]
용·배수로 시설 설치
325,000
50,000
275,000
401 시설비및부대비
325,000
50,000
275,000
04 시설비
○겸백 가전지구 배수로(250m)
○보성 원봉지구 배수로(170m)
○득량 송곡분지 용수로(350m)
○보성 동암내현 배수로(150m)
○노동 명봉 배수로(130m)
○조성 매현 배수로(110m)
○율어 고죽죽포 배수로(100m)
○회천 마산 배수로(90m)
○복내 동교외판 배수로(110m)
○미력 소룡 배수로(80m)
○복내 진사골 배수로(80m)
60,000,000원 =
50,000,000원 =
50,000,000원 =
20,000,000원 =
30,000,000원 =
20,000,000원 =
20,000,000원 =
25,000,000원 =
20,000,000원 =
15,000,000원 =
15,000,000원 =
50,000
275,000
325,000
60,000
50,000
50,000
20,000
30,000
20,000
20,000
25,000
20,000
15,000
15,000
수리시설 유지관리
161,829
78,304
83,525
[분 8,152]
[군 153,677]
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비사업
307 민간이전
16,304
16,304
0
[분 8,152]
[군 8,152]
02 민간경상보조
○수리계시설 유지관리 지원
16,304,000원 =
16,304
0
16,304
16,304
[분 8,152]
[군 8,152]
401 시설비및부대비
145,525
62,000
83,525
04 시설비
○2007태풍「나리」수리시설복구
○수리시설(저수지,양수장) 풀베기
○수리시설 유지관리(노동외 4)
89,525,000원 =
200,000원*30개소 =
10,000,000원*5개소 =
62,000
83,525
145,525
89,525
6,000
50,000
저수지 준설 및 개보수
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○저수지 준설 및 개보수
50,000,000원 =
50,000
0
50,000
50,000
저수지 제당보수
130,000
50,000
80,000
401 시설비및부대비
130,000
50,000
80,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:농업생산기반 정비사업
04 시설비
○저수지 제당보수
○보성부곡제그라우팅(20m)
○벌교전동제여수토
10,000,000원*5개소 =
40,000,000원 =
40,000,000원 =
50,000
80,000
130,000
50,000
40,000
40,000
배수로 준설사업
300,000
200,000
100,000
401 시설비및부대비
300,000
200,000
100,000
04 시설비
○배수로 준설(보성읍외11면)
300,000,000원 =
200,000
100,000
300,000
300,000
07 제11호 태풍 나리 수리시설물 피해복구 군비 미부담금
227,210
0
227,210
401 시설비및부대비
227,210
0
227,210
04 시설비
○태풍 나리 수리시설물 피해복구 시설비
06 시설부대비
○태풍 나리 수리시설물 피해복구 부대비
223,938,000원 =
908,843,000원*0.36% =
0
0
223,938
3,272
223,938
223,938
3,272
3,272
공기관등에 대한 대행사업
99,215
509,246
△410,031
기계화경작로 사업
68,096
509,246
△441,150
403 자치단체등자본이전
68,096
509,246
△441,150
02 공기관등에대한대행사업비
509,246
△441,150
68,096
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:농업생산기반 조성
단위:공기관등에 대한 대행사업
○기계화경작로 농촌공사시행분 군비부담금
68,096,000원 =
68,096
저수지 태풍피해 복구사업
31,119
0
31,119
403 자치단체등자본이전
31,119
0
31,119
02 공기관등에대한대행사업비
○태풍「나리」피해 수리시설복구 군비부담금
ㅇ농촌공사 보성지사
ㅇ농촌공사 순천지사
16,650,000원 =
14,469,000원 =
0
31,119
31,119
31,119
16,650
14,469
도로망 확충 및 도로시설 관리
7,761,027
5,376,376
2,384,651
[국 690,000]
[군 7,071,027]
군도정비사업
2,469,679
2,360,000
109,679
군도정비사업
2,469,679
2,360,000
109,679
401 시설비및부대비
2,469,679
2,360,000
109,679
03 토지매입비
○군도정비사업 토지매입비
○득량 강골마을 철도건널목 개량사업
04 시설비
○군도정비사업
100,000,000원 =
50,000,000원 =
1,896,000,000원 =
0
2,351,504
150,000
△35,825
150,000
100,000
50,000
2,315,679
1,896,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:군도정비사업
○태풍「나리」 군도 자력복구(5개소)
○대원사진입로「한국의 아름다운 길 100선」 안내판
○접속도로개선
○체육공원앞커브구간개선
06 시설부대비
○군도정비사업 부대비
219,679,000원 =
30,000,000원*1식 =
120,000,000원*1식 =
50,000,000원 =
2,000,000,000원*0.2% =
8,496
△4,496
219,679
30,000
120,000
50,000
4,000
4,000
농어촌도로정비사업
2,752,332
1,995,500
756,832
농어촌도로 확포장 공사
2,752,332
1,995,500
756,832
401 시설비및부대비
2,752,332
1,995,500
756,832
02 실시설계비
○농어촌도로 정비사업 실시설계비
03 토지매입비
○농어촌도로 정비사업 토지매입비
04 시설비
○농어촌도로 정비사업
06 시설부대비
○농어촌도로 정비사업 부대비
2,752,332,000원*2.65% =
825,700,000원 =
1,843,795,000원 =
9,900,000원 =
0
0
1,992,800
2,700
72,937
825,700
△149,005
7,200
72,937
72,937
825,700
825,700
1,843,795
1,843,795
9,900
9,900
도로 유지보수
1,159,016
660,876
498,140
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:농어촌도로정비사업
승강장 설치
48,000
24,000
24,000
401 시설비및부대비
48,000
24,000
24,000
04 시설비
○승강장 설치
8,000,000원*6개소 =
24,000
24,000
48,000
48,000
도로보수용 각종 자재관리
968,543
457,143
511,400
201 일반운영비
16,750
15,850
900
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ수로원 장비구입
·낫
·삽
·빗자루
○임차료
ㅇ도로보수장비 임차(로울러 등)
○급량비
ㅇ설해 및 수해대책 비상근무자 급량비
02 공공운영비
○공공요금및제세
7,000원*30자루 =
5,000원*30자루 =
5,000원*40자루 =
54,078원*8대*3일*5회 =
5,000원*8명*50일 =
9,050
6,800
0
900
9,050
560
560
210
150
200
6,490
6,490
2,000
2,000
7,700
500
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:도로 유지보수
ㅇ굴삭기 보험료
○시설장비유지비
ㅇ굴삭기 유지관리비
ㅇ예초기 및 기계톱 유지보수비
500,000원*1대*1회 =
6,000,000원*1대 =
100,000원*6대*2회 =
500
7,200
6,000
1,200
206 재료비
39,293
39,293
0
01 재료비
○레미콘 구입(40-180-8)
○아스콘(표층#67)
○록하드(30kg)
○염화칼슘(25g)
○자갈 및 모래
○과속방지턱 도색용 페인트
ㅇ백색페인트
ㅇ황색페인트
52,680원*100㎥ =
41,250원*100톤 =
19,000원*600포 =
5,000원*1,000포대 =
15,000원*500㎥ =
20,000원*50ℓ*3회 =
20,000원*50ℓ*3회 =
39,293
0
39,293
5,268
4,125
11,400
5,000
7,500
6,000
3,000
3,000
401 시설비및부대비
910,000
400,000
510,000
02 실시설계비
○군도유지보수 설계비
○농어촌도로유지보수 설계비
400,000,000원*3.39% =
400,000,000원*3.39% =
0
27,120
27,120
13,560
13,560
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:도로 유지보수
04 시설비
○군도유지 보수비
○농어촌도로 보수비
○읍면 도로변 풀베기사업
○차선도색
386,440,000원 =
386,440,000원 =
30,000,000원*2회 =
500,000원*100km =
400,000
482,880
882,880
386,440
386,440
60,000
50,000
405 자산취득비
2,500
2,000
500
01 자산및물품취득비
○도로변 풀베기 예초기 구입
500,000원*5대 =
2,000
500
2,500
2,500
도로 시설물 정비
137,562
174,822
△37,260
201 일반운영비
67,152
106,912
△39,760
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ교통신호등 및 횡단보도 전기료(85개소)
ㅇ범법차량검거 영상 감시장치 전기 사용료
ㅇ범법차량검거 영상 감시장치 인터넷 사용료
4,000,000원*12월 =
25,000원*28개소*12월 =
32,000원*28개소*12원 =
106,912
△39,760
67,152
67,152
48,000
8,400
10,752
401 시설비및부대비
70,410
67,910
2,500
04 시설비
○신호기 보수
700,000원*35개소*1회 =
67,910
2,500
70,410
24,500
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:도로 유지보수
○범법차량검거 영상장치
○도로표지판 정비
○경보등 설치 및 보수
○반사경 설치
○도로안전시설물 표지판구입
150,000원*28대*1회 =
200,000원*100개소 =
122,000원*55개소 =
300,000원*30개소 =
200,000원*30개 =
4,200
20,000
6,710
9,000
6,000
교통량조사
4,911
4,911
0
101 인건비
3,195
3,195
0
10 기간제근로자등보수
○군도 교통량조사 인부임
33,280원*2명*3교대*16개소 =
3,195
0
3,195
3,195
201 일반운영비
1,716
1,716
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ교통량조사 입간판
ㅇ교통량조사 완장
ㅇ교통량조사 후레쉬 구입
30,000원*33개소 =
6,000원*66개 =
10,000원*33개 =
1,716
0
1,716
1,716
990
396
330
교통사고위험도로 및 어린이보호구역 개선
1,380,000
360,000
1,020,000
[국 690,000]
[군 690,000]
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:도로 유지보수
교통사고 위험도로 선형개선사업
680,000
300,000
380,000
[국 340,000]
[군 340,000]
401 시설비및부대비
680,000
300,000
380,000
[국 340,000]
[군 340,000]
02 실시설계비
○교통사고 위험도로 선형개선사업 설계비
03 토지매입비
○교통사고 위험도로 선형개선사업 토지매입비
04 시설비
○교통사고 위험도로 선형개선사업 시설비
680,000,000원*2.99% =
170,000,000원 =
485,384,000원 =
0
0
297,840
20,332
170,000
187,544
20,332
20,332
[국 10,166]
[군 10,166]
170,000
170,000
[국 85,000]
[군 85,000]
485,384
485,384
[국 242,692]
[군 242,692]
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:교통사고위험도로 및 어린이보호구역 개선
06 시설부대비
○교통사고 위험도로 선형개선사업 부대비
680,000,000원*0.63% =
2,160
2,124
4,284
4,284
[국 2,142]
[군 2,142]
어린이 보호구역 개선사업
700,000
60,000
640,000
[국 350,000]
[군 350,000]
401 시설비및부대비
700,000
60,000
640,000
[국 350,000]
[군 350,000]
02 실시설계비
○어린이보호구역개선사업 설계비
04 시설비
○어린이보호구역개선사업 시설비
700,000,000원*2.99% =
674,660,000원 =
0
59,460
20,930
615,200
20,930
20,930
[국 10,465]
[군 10,465]
674,660
674,660
[국 337,330]
[군 337,330]
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:도로망 확충 및 도로시설 관리
단위:교통사고위험도로 및 어린이보호구역 개선
06 시설부대비
○어린이보호구역개선사업 부대비
700,000,000원*0.63% =
540
3,870
4,410
4,410
[국 2,205]
[군 2,205]
효율적인 건설행정
50,731
58,460
△7,729
국(공)유재산 관리
49,981
57,710
△7,729
국유재산 관리
49,981
57,710
△7,729
101 인건비
11,981
19,710
△7,729
10 기간제근로자등보수
○국공유 부동산 특별조치법 추진
ㅇ인부임
ㅇ주휴수당
33,280원*2명*150일 =
33,280원*2명*30일 =
19,710
△7,729
11,981
11,981
9,984
1,997
201 일반운영비
38,000
38,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ특별조치법 촉탁등기 증지 수수료
ㅇ국유재산 용도폐지 측량 수수료
ㅇ국유재산(건교부) 관리카드
10,000원*2,000건 =
350,000원*50건 =
500원*1,000매 =
38,000
0
38,000
38,000
20,000
17,500
500
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:효율적인 건설행정
단위:국(공)유재산 관리
건설업면허관리
750
750
0
전문건설업 관리
750
750
0
201 일반운영비
750
750
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ전문건설업 면허 수첩제작
15,000원*50매 =
750
0
750
750
750
취약지개발(개발촉진지구)
3,004,000
3,200,000
△196,000
[균 3,004,000]
낙후지역 개발
3,004,000
3,200,000
△196,000
[균 3,004,000]
개발촉진지구 지원사업
3,004,000
3,200,000
△196,000
[균 3,004,000]
401 시설비및부대비
3,004,000
3,200,000
△196,000
[균 3,004,000]
03 토지매입비
○개발촉진지구 개발사업 토지매입비
04 시설비
150,000,000원 =
0
3,191,360
150,000
△348,175
150,000
150,000
[균 150,000]
2,843,185
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:취약지개발(개발촉진지구)
단위:낙후지역 개발
○개발촉진지구 개발사업 시설비
06 시설부대비
○개발촉진지구개발사업 부대비
2,843,185,000원 =
3,004,000,000원*0.36% =
8,640
2,175
2,843,185
[균 2,843,185]
10,815
10,815
[균 10,815]
자연친화형 하천정비
6,306,150
5,710,456
595,694
[국 973,156]
[균 900,000]
[도 22,000]
[군 4,410,994]
하천정비사업
5,159,912
5,432,786
△272,874
[국 973,156]
[균 900,000]
[도 22,000]
[군 3,264,756]
하도준설사업
1,500,000
2,193,000
△693,000
[균 900,000]
[군 600,000]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:자연친화형 하천정비
단위:하천정비사업
401 시설비및부대비
1,500,000
2,193,000
△693,000
[균 900,000]
[군 600,000]
02 실시설계비
○하도준설(복내,득량) 설계비
03 토지매입비
○하도준설(복내,득량) 토지매입비
04 시설비
○하도준설(복내,득량) 시설비
06 시설부대비
○하도준설(복내,득량) 부대비
1,500,000,000원*2.75% =
70,000,000원 =
1,385,510,000원 =
1,500,000,000원*0.216% =
0
0
2,182,405
10,595
41,250
70,000
△796,895
△7,355
41,250
41,250
[균 24,750]
[군 16,500]
70,000
70,000
1,385,510
1,385,510
[균 872,010]
[군 513,500]
3,240
3,240
[균 3,240]
소하천 정비사업
3,615,912
3,150,786
465,126
[국 973,156]
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:자연친화형 하천정비
단위:하천정비사업
소하천 정비사업
[군 2,642,756]
401 시설비및부대비
3,615,912
3,150,786
465,126
[국 973,156]
[군 2,642,756]
02 실시설계비
○소하천정비사업 설계비
03 토지매입비
○소하천정비사업 토지매입비
04 시설비
○소하천정비사업 시설비
06 시설부대비
○소하천정비사업 부대비
3,615,912,000원*2.60% =
=
3,156,690,000원 =
3,615,912,000원*0.1% =
0
0
3,142,278
8,508
94,014
361,592
14,412
△4,892
94,014
94,014
[국 25,384]
[군 68,630]
361,592
361,592
[국 96,630]
[군 264,962]
3,156,690
3,156,690
[국 848,506]
[군 2,308,184]
3,616
3,616
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:자연친화형 하천정비
단위:하천정비사업
[국 2,636]
[군 980]
하천기성제 정비사업
16,000
11,000
5,000
[도 8,000]
[군 8,000]
401 시설비및부대비
16,000
11,000
5,000
[도 8,000]
[군 8,000]
04 시설비
○하천기성제정비 시설비
16,000,000원 =
11,000
5,000
16,000
16,000
[도 8,000]
[군 8,000]
퇴적토 준설등 하천정비사업
28,000
78,000
△50,000
[도 14,000]
[군 14,000]
401 시설비및부대비
28,000
78,000
△50,000
[도 14,000]
[군 14,000]
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:자연친화형 하천정비
단위:하천정비사업
04 시설비
○퇴적토준설 등 하천정비 시설비
28,000,000원 =
78,000
△50,000
28,000
28,000
[도 14,000]
[군 14,000]
하천시설물 유지관리
1,146,238
277,670
868,568
하천 유지보수
920,147
227,310
692,837
201 일반운영비
24,000
17,500
6,500
01 사무관리비
○임차료
ㅇ재해예방 및 복구 굴삭기 임차료
ㅇ재해예방 및 복구 덤프 임차료
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ굴삭기 보험료
○시설장비유지보수
ㅇ굴삭기 유지관리비
350,000원*5일*5개소 =
350,000원*5일*5개소 =
500,000원*1대 =
6,000,000원*1대 =
17,500
0
0
6,500
17,500
17,500
8,750
8,750
6,500
500
500
6,000
6,000
206 재료비
9,450
9,450
0
01 재료비
9,450
0
9,450
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:자연친화형 하천정비
단위:하천시설물 유지관리
○재해예방 및 응급복구 수방자재
ㅇPP포대 구입
ㅇ말목 구입
ㅇ묶음줄
ㅇ비닐
110원*50,000원 =
2,600원*1,000개 =
5,100원*100타래 =
35,000원*24통 =
9,450
5,500
2,600
510
840
401 시설비및부대비
886,697
200,360
686,337
04 시설비
○재난위험시설물 보수
○칠동천 상습침수지 개선복구
○소하천유지보수
○태풍「나리」지방2급하천 자력복구
06 시설부대비
○태풍「나리」지방2급하천 자력복구 부대비
○칠동천 상습침수지 개선복구 부대비
200,000,000원 =
290,083,000원 =
300,000,000원 =
93,829,000원 =
94,510,000원*0.72% =
=
198,920
1,440
684,992
1,345
883,912
200,000
290,083
300,000
93,829
2,785
681
2,104
소하천 하도준설
200,000
50,360
149,640
401 시설비및부대비
200,000
50,360
149,640
04 시설비
○소하천하도준설
200,000,000원 =
50,000
150,000
200,000
200,000
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:자연친화형 하천정비
단위:하천시설물 유지관리
07 제11호 태풍 나리 하천 피해복구 군비 미부담금
26,091
0
26,091
401 시설비및부대비
26,091
0
26,091
06 시설부대비
○지방2급하천피해복구 부대비
○벌교시가지침수개선복구공사 부대비
2,664,022,000*0.36% =
6,600,000,000원*0.25% =
0
26,091
26,091
9,591
16,500
재해 및 재난 예방
1,728,285
2,097,680
△369,395
[국 121,334]
[균 585,000]
[도 78,608]
[군 943,343]
민방위 운영
61,232
71,772
△10,540
[국 1,357]
[도 7,700]
[군 52,175]
민방위 내실 운영
38,209
48,749
△10,540
201 일반운영비
26,934
35,774
△8,840
01 사무관리비
○일반수용비
9,565
300
9,865
3,835
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:민방위 운영
ㅇ교육훈련 기록보존(필름, 인화료)
ㅇ교육용 CD 및 VTR테이프 구입
ㅇ교육훈련(지역,직장) 현수막 제작
ㅇ교육훈련용 기자재 구입
ㅇ민방위대창설 기념행사 현수막 제작
ㅇ민방위비상 급수시설 수질검사 채수병 구입
ㅇ마을단위 민방위 시범훈련 입간판 제작
○급량비
ㅇ민방위 업무추진 급량비
○운영수당
ㅇ민방위 실기강사 교육수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ비상급수시설 전기요금
○시설장비유지비
ㅇ비상급수시설 유지보수비
ㅇ경보시설 함체 및 스피커 도색
ㅇ경보시설 유지보수비(보성,벌교)
500,000원*1회 =
25,000원*10종 =
100,000원*12매 =
1,300,000원*1식 =
100,000원*2매 =
85,000원*1박스 =
100,000원*3개소 =
5,000원*3명*150일 =
70,000원*18시간*3명 =
90,000원*2개소*12월 =
300,000원*4개소 =
700,000원*1식 =
2,000,000원*2개소 =
26,209
△9,140
500
250
1,200
1,300
200
85
300
2,250
2,250
3,780
3,780
17,069
2,160
2,160
14,909
1,200
700
4,000
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:민방위 운영
ㅇMSU카드구입
ㅇSIF카드 구입
ㅇCMP카드구입
ㅇ위성수신기
3,927,000원*1개 =
1,848,000원*1개 =
1,617,000원*1개 =
1,617,000원*1개 =
3,927
1,848
1,617
1,617
202 여비
6,475
6,475
0
01 국내여비
○민방위 교육훈련 여비
ㅇ교육훈련 지도여비
ㅇ민방위대 편성확인 지도여비
ㅇ민방위대 순회검열 지도여비
ㅇ주민 신고망 정비 여비
ㅇ민방위 업무워크샵 참석여비
20,000원*3명*25일 =
20,000원*3명*25일 =
20,000원*1명*25일 =
20,000원*3명*25일 =
295,000원*1명*5회 =
6,475
0
6,475
6,475
1,500
1,500
500
1,500
1,475
301 일반보상금
3,800
6,500
△2,700
12 기타보상금
○ 교육훈련참석보상
ㅇ지역민방위대장 교육참석보상
ㅇ직장민방위대장 교육참석 보상
ㅇ민방위교육훈련 참가자 보상
20,000원*67명*1회 =
30,000원*22명*1회 =
300,000원*6회 =
6,500
△2,700
3,800
3,800
1,340
660
1,800
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:민방위 운영
405 자산취득비
1,000
0
1,000
01 자산및물품취득비
○민방위 경보시설 에어컨 구입(보성, 벌교)
500,000원*2대 =
0
1,000
1,000
1,000
민방위 활성화 관리비
23,023
23,023
0
[국 1,357]
[도 7,700]
[군 13,966]
201 일반운영비
4,489
4,489
0
[국 745]
[도 1,123]
[군 2,621]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ민방위의날 훈련경비
ㅇ시효경과품교체(정화통,탐지지,제독제,해독제)
1,584,000원 =
1,105,000원 =
4,489
0
4,489
2,689
1,584
[국 475]
[도 333]
[군 776]
1,105
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:민방위 운영
○운영수당
ㅇ민방위교육훈련실기강사수당(18회)
1,800,000원 =
[도 331]
[군 774]
1,800
1,800
[국 270]
[도 459]
[군 1,071]
301 일반보상금
2,040
2,040
0
[국 612]
[도 429]
[군 999]
10 행사실비보상금
○민방위통리대장교육비
○중앙교육입교자여비
1,080,000원 =
960,000원 =
2,040
0
2,040
1,080
[국 324]
[도 227]
[군 529]
960
[국 288]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:민방위 운영
[도 202]
[군 470]
307 민간이전
6,000
6,000
0
[도 3,000]
[군 3,000]
02 민간경상보조
○생활민방위시범마을육성
6,000,000원 =
6,000
0
6,000
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
405 자산취득비
10,494
10,494
0
[도 3,148]
[군 7,346]
01 자산및물품취득비
○지역민방위대방독면구입
○화생방분대장비구입
8,546,000원 =
1,948,000원 =
10,494
0
10,494
8,546
[도 2,564]
[군 5,982]
1,948
[도 584]
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:민방위 운영
[군 1,364]
재난·재해 예방사업 추진
1,615,703
2,007,725
△392,022
[국 119,977]
[균 585,000]
[도 70,908]
[군 839,818]
재난취약가구 안전점검
6,000
6,500
△500
[국 2,977]
[군 3,023]
201 일반운영비
6,000
6,500
△500
[국 2,977]
[군 3,023]
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ재난취약가구 위험시설 안전점검 수수료
ㅇ재난취약가구 위험시설 제거 수수료
25,000원*100가구 =
35,000원*100가구 =
0
6,000
6,000
6,000
2,500
[국 1,100]
[군 1,400]
3,500
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
[국 1,877]
[군 1,623]
범군민 안전문화운동
20,035
20,137
△102
[도 1,408]
[군 18,627]
201 일반운영비
20,035
20,137
△102
[도 1,408]
[군 18,627]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ범군민안전문화운동추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ재난취약가구안전점검수수료
14,081,000원 =
5,954,000원 =
14,081
6,056
0
△102
14,081
14,081
14,081
[도 1,408]
[군 12,673]
5,954
5,954
5,954
재해 예·경보시스템 유지관리
11,750
29,750
△18,000
[도 4,000]
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
재해 예·경보시스템 유지관리
[군 7,750]
201 일반운영비
11,750
29,750
△18,000
[도 4,000]
[군 7,750]
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ자동음성통보시설 일반전화사용료
ㅇ재해경보시스템 위성전화
·기본요금
·사용료
○공공요금및제세 군비추가분
ㅇ자동음성통보시설 일반전화사용료
30,000원*25회선*1/2월 =
30,000원*6대*12월 =
900원*25통*12월 =
3,945,000원 =
29,750
△18,000
11,750
2,805
375
[도 187]
[군 188]
2,430
2,160
[도 1,080]
[군 1,080]
270
[도 233]
[군 37]
3,945
3,945
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
○시설장비유지비
ㅇ자동우량경보시스템 유지보수
ㅇ강우량 측정장비 유지보수비
ㅇ벌교수위관측시설 유지비
1,000,000원*2개소 =
50,000원*10종*4회 =
1,000,000원*1회 =
5,000
2,000
[도 1,000]
[군 1,000]
2,000
[도 1,000]
[군 1,000]
1,000
[도 500]
[군 500]
재해위험지구 정비사업
975,000
1,749,000
△774,000
[균 585,000]
[군 390,000]
401 시설비및부대비
975,000
1,749,000
△774,000
[균 585,000]
[군 390,000]
04 시설비
○재해위험지구정비사업(세망지구)
968,857,000원 =
1,742,322
△773,465
968,857
968,857
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
06 시설부대비
○재해위험지구정비사업 부대비
975,000,000원*0.63% =
6,678
△535
[균 581,314]
[군 387,543]
6,143
6,143
[균 3,686]
[군 2,457]
노후 배수시설 정비
100,000
150,000
△50,000
[도 50,000]
[군 50,000]
401 시설비및부대비
100,000
150,000
△50,000
[도 50,000]
[군 50,000]
04 시설비
○노후배수시설정비사업 시설비
06 시설부대비
○노후배수시설정비사업 부대비
99,100,000원 =
100,000,000원*0.90% =
150,000
0
△50,900
900
99,100
99,100
[도 49,550]
[군 49,550]
900
900
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
[도 450]
[군 450]
도선운영 손실보상
18,000
15,120
2,880
301 일반보상금
18,000
15,120
2,880
12 기타보상금
○도선운영손실보상금(벌교 장도)
1,500,000원*2척*12월*1/2 =
15,120
2,880
18,000
18,000
재난상황실 운영
27,498
20,698
6,800
201 일반운영비
19,998
20,698
△700
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ재난관리상황실 현황판 정비
ㅇ행정 및 일반팩스토너구입
ㅇ팩스용지구입
ㅇ프린터 토너구입
○급량비
ㅇ재난재해 대책추진 급량비
ㅇ읍면 재난상황실근무자 급량비
02 공공운영비
500,000원*3조 =
297,000원*2대*3회 =
18,000원*2박스*12회 =
297,000원*2대*3회 =
5,000원*3명*100일 =
5,000원*38명*30일 =
13,396
7,302
△700
0
12,696
5,496
1,500
1,782
432
1,782
7,200
1,500
5,700
7,302
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
○공공요금및제세
ㅇ도-시군간 일제전화 회선사용료(2회선)
ㅇ재난관리상황실 지휘통신망(TRS)국 사용료
ㅇ재난관리 이동전화 사용료
○시설장비유지비
ㅇ강우량원격측정기 CPU교체 및 수리
○연료비
ㅇ재난관리상황실 연료비
1,337,000원 =
100,000원*1조*12월 =
40,000원*1대*12월 =
110,000원*12대 =
823.58원*40ℓ*90일 =
3,017
1,337
1,200
480
1,320
1,320
2,965
2,965
405 자산취득비
7,500
0
7,500
01 자산및물품취득비
○재난관리상황실 정수물품 구입
ㅇ재난방송시청용 TV구입
ㅇ재난관리 노트북 구입
ㅇ재난관리 프린터구입
ㅇ상황실 팩스구입
2,000,000원*1대 =
2,000,000원*2대 =
800,000원*1대 =
700,000원*1대 =
0
7,500
7,500
7,500
2,000
4,000
800
700
재난대응 안전한국훈련
2,000
0
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
201 일반운영비
2,000
0
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
01 사무관리비
○재난대응안전한국훈련
2,000,000원 =
0
2,000
2,000
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
보성군자율방재단 구성 운영
15,370
0
15,370
201 일반운영비
10,770
0
10,770
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ자율방재단 교육훈련교재 제작
ㅇ자율방재단 교육훈련현수막 제작
ㅇ자율방재단 업무추진급량비
ㅇ자율방재단 복장 구입
○운영수당
ㅇ자율방재단 실기강사 교육수당
○임차료
3,000원*320부 =
100,000원*2매*2회 =
5,000원*4명*30일 =
25,000원*314명 =
70,000원*4시간*2회 =
0
10,770
10,770
9,810
960
400
600
7,850
560
560
400
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
ㅇ자율방재단 교육훈련 방송장비 임차료
200,000원*1대*2회 =
400
301 일반보상금
4,600
0
4,600
12 기타보상금
○기타보상금
ㅇ자율방재단 참석 보상금
ㅇ자율방재단 발대식 참석자 급량비
10,000원*300명 =
5,000원*320명*1회 =
0
4,600
4,600
4,600
3,000
1,600
재해 및 재난예방
18,050
16,520
1,530
201 일반운영비
7,170
6,320
850
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ풍수해 재해대책관련 사진인화료
ㅇ재난예방 홍보용 팜플렛 제작
ㅇ재해위험지구 대피 안내간판 제작
ㅇ재해 사전대비 및 방재의 날 현수막 제작
○운영수당
ㅇ시민안전 봉사대 안전교육강사 수당
ㅇ안전문화 정착운동 교육강사수당
ㅇ민간기술자문단 안전점검 참석수당
1,000원*1,500매 =
500,000원*2종*1회 =
500,000원*4개소 =
100,000원*10매 =
70,000원*1시간*2명*2회 =
70,000원*1시간*2명*1회 =
50,000원*5명 =
6,320
△150
6,170
5,500
1,500
1,000
2,000
1,000
670
280
140
250
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ방재협회비
1,000,000원*1회 =
0
1,000
1,000
1,000
1,000
202 여비
4,500
4,300
200
01 국내여비
○재난재해 위험시설물 안전점검여비
○재난관리워크샵 참석여비
20,000원*3명*50일 =
250,000원*1명*6회 =
4,300
200
4,500
3,000
1,500
301 일반보상금
1,000
1,000
0
10 행사실비보상금
○긴급구조훈련 연습 참가자 보상
○시민안전봉사대 교육참가자 보상
5,000원*100명 =
5,000원*100명 =
1,000
0
1,000
500
500
302 이주및재해보상금
5,380
4,900
480
02 민간인재해보상금
○재해예방 및 복구참여 민간인 급량비
○재해예방 및 복구 동원장비 유류대
ㅇ굴삭기
ㅇ덤프
5,000원*50명*10일 =
12,000원*10시간*12개소 =
12,000원*10시간*12개소 =
4,900
480
5,380
2,500
2,880
1,440
1,440
보성기상관측소 설립
275,000
0
275,000
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
401 시설비및부대비
275,000
0
275,000
02 실시설계비
○보성기상관측소 실시설계비
04 시설비
○보성기상관측소 설립
06 시설부대비
○보성기상관측소 설립 부대비
275,000,000원*3.72% =
262,790,000원 =
275,000,000원*0.72% =
0
0
0
10,230
262,790
1,980
10,230
10,230
262,790
262,790
1,980
1,980
노후강우량기 교체사업
9,000
0
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
401 시설비및부대비
9,000
0
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
04 시설비
○노후강우량기교체사업
9,000,000원*1식 =
0
9,000
9,000
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
풍수해보험
138,000
0
138,000
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난·재해 예방사업 추진
풍수해보험
[국 116,000]
[도 11,000]
[군 11,000]
307 민간이전
138,000
0
138,000
[국 116,000]
[도 11,000]
[군 11,000]
02 민간경상보조
○풍수해보험사업
138,000,000원*1식 =
0
138,000
138,000
138,000
[국 116,000]
[도 11,000]
[군 11,000]
의용소방대 운영
51,350
18,183
33,167
의용소방대원 지원
31,350
18,183
13,167
301 일반보상금
31,350
18,183
13,167
03 의용소방대지원경비
○의용소방대 시군경연대회 참석보상
○의용소방대 재해관련 출동수당
80,000원*30명*1회 =
30,000원*510명*1회 =
18,183
13,167
31,350
2,400
15,300
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설방재과
정책:재해 및 재난 예방
단위:의용소방대 운영
○소방의날 행사 참석자 실비보상
○화재경계근무자 급량비 보상
○의용소방대 소방기술경연대회
ㅇ출전팀
ㅇ연합회
10,000원*510명*1/2*1회 =
5,000원*4명*2개읍*80일 =
300,000원*23개대 =
1,000,000원 =
2,550
3,200
7,900
6,900
1,000
보성읍의용소방대 사무실 증축
20,000
0
20,000
403 자치단체등자본이전
20,000
0
20,000
02 공기관등에대한대행사업비
○보성읍의용소방대 사무실 증축(90㎡)
20,000,000원*1식 =
0
20,000
20,000
20,000
재무활동비
83,399
79,347
4,052
내부거래지출(건설방재과)
83,399
79,347
4,052
재난관리기금 전출금
83,399
79,347
4,052
702 기금전출금
83,399
79,347
4,052
01 기금전출금
○재난관리기금전출
83,399,000원 =
79,347
4,052
83,399
83,399
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