부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:경제산업과
정책:행정운영경비(경제산업과)
단위:기본경비(경제산업과)
경제산업과
9,086,945
6,316,325
2,770,620
[균 2,606,000]
[도 404,000]
[군 6,076,945]
행정운영경비(경제산업과)
39,920
27,540
12,380
기본경비(경제산업과)
36,920
24,540
12,380
기본경비
36,920
24,540
12,380
201 일반운영비
11,720
12,840
△1,120
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산수용비
ㅇ신문구독료
ㅇ총액예산 급량비
4,720,000원 =
10,000원*25종*1부*12월 =
4,000,000원 =
12,840
△1,120
11,720
11,720
4,720
3,000
4,000
202 여비
8,700
8,700
0
01 국내여비
○총액예산 여비
8,700,000원 =
8,700
0
8,700
8,700
405 자산취득비
16,500
3,000
13,500
01 자산및물품취득비
3,000
13,500
16,500
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:행정운영경비(경제산업과)
단위:기본경비(경제산업과)
○사무실 복사기 구입
○개인정보보호 문서세단기 구입
○사무실 잉크젯 칼라프린트기 구입
15,000,000원*1대 =
700,000원*1대 =
800,000원*1대 =
15,000
700
800
인력운영비(경제산업과)
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○경제산업과(정원 13명)
250,000원*12월 =
3,000
0
3,000
3,000
산업진흥
3,187,203
3,624,576
△437,373
[균 893,000]
[군 2,294,203]
지역산업진흥
55,368
47,324
8,044
지역경제진흥
55,368
47,324
8,044
201 일반운영비
26,412
23,144
3,268
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ신규개발 상표출원 수수료
ㅇ신규개발 상표출원 등록에 따른 등록표 및 성공보수금
300,000원*3회 =
420,000원*3건 =
22,156
3,268
25,424
22,454
900
1,260
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:지역산업진흥
ㅇ경제살리기 산업평화정착 평가홍보 현수막
ㅇ경제살리기 산업평화정착 평가홍보 팜프렛 및 전단지
ㅇ경제살리기 산업평화정착평가 홍보탑
ㅇ민생경제 침해사범 특별지도 현수막
ㅇ민생경제 침해사범 특별지도 팜프렛 및 전단지
ㅇ물가안정 모범업소 무상지원용 쓰레기봉투 구입
ㅇ물가안정 홍보 현수막 제작(설,추석)
ㅇ지역경제업무 수행 복사용지 구입(A4)
ㅇ지역경제업무 수행 복사용지 구입(B4)
ㅇ복사기 토너 구입
ㅇ복사기 드럼 구입
ㅇ프린터 토너 구입
ㅇ실량표시 검사시료 구입(석유류)
ㅇ실량표시 검사시료 구입(곡물류)
ㅇ실량표시 검사시료 구입(식육류)
ㅇ실량표시 검사시료 구입(액화석유가스 20kg)
ㅇ실량표시 검사시료구입(액화석유가스 50kg)
ㅇ실량표시 검사시료구입(과자류외 3종)
100,000원*12매 =
100원*5,000매*2회 =
2,000,000원*1개소 =
100,000원*12매 =
200원*3,000매 =
640원*3,150매 =
100,000원*12매*2회 =
20,000원*10박스*12월 =
22,000원*2박스*12월 =
180,000원*2회 =
300,000원*2회 =
350,000원*3대*2회 =
1,700원*250L =
2,000원*100kg =
5,000원*50kg =
1,200원*20kg*10개 =
1,200원*50kg*10개 =
175,000원*1식 =
1,200
1,000
2,000
1,200
600
2,016
2,400
2,400
528
360
600
2,100
425
200
250
240
600
175
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:지역산업진흥
ㅇ법정계량기 사용을 위한 홍보물 제작(팜프렛)
○급량비
ㅇ민생침해사범 지도 급량비
ㅇ물가안정모범업소 지도 급량비
ㅇ담배소매인업소 지도 급량비
ㅇ지역경제활성화대책 급량비
02 공공운영비
○연료비
ㅇ동절기 난방 연료비
500원*2,000매*2회 =
5,000원*7명*34회 =
5,000원*4명*24회 =
5,000원*2명*35일 =
5,000원*5명*38회 =
1,300원*8시간*95일 =
988
0
2,000
2,970
1,190
480
350
950
988
988
988
202 여비
7,830
6,680
1,150
01 국내여비
○지역경제활성화 추진 여비
○물가안정 및 전자상거래행위 지도단속 여비
○공예품 출품 및 전시회 참석 여비
○담배소매인 지정업소 부정행위단속 여비
○노사안정대책 추진 여비
○불법계량기 지도 여비(도주관)
○계량기 점검 및 정기검사 여비
70,000원*2명*15일 =
20,000원*2명*24일 =
70,000원*1명*13일 =
20,000원*2명*30일 =
20,000원*1명*33일 =
70,000원*1명*16일 =
20,000원*2명*22일 =
6,680
1,150
7,830
2,100
960
910
1,200
660
1,120
880
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:지역산업진흥
301 일반보상금
15,450
15,450
0
10 행사실비보상금
○오지면 가전제품 순회서비스요원 보상
○공예품경진대회 출품 보상
○유급 물가모니터요원 보상
○초등학교 입학축하 저축 보상
12 기타보상금
○저축증대 우수단체 시상
○저축증대 우수개인 시상
○물가안정 모범업소 상수도요금 보상
5,000원*4개사*4명*5일 =
300,000원*4개 =
150,000원*2명*12월 =
10,000원*700명 =
200,000원*3개단체 =
50,000원*5명 =
10,000원*20개소*12월 =
12,200
3,250
0
0
12,200
400
1,200
3,600
7,000
3,250
600
250
2,400
405 자산취득비
5,676
2,050
3,626
01 자산및물품취득비
○전기식지시저울 구입(4.2kg)
○전기식지시저울 구입(20kg)
○계량기 정기점검 저울 분동 구입(1㎎-10kg)
1,600,000원*1대 =
450,000원*1대 =
3,626,000원*1세트 =
2,050
3,626
5,676
1,600
450
3,626
재래시장활성화
3,018,905
3,569,462
△550,557
[균 893,000]
[군 2,125,905]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:지역산업진흥
재래시장 시설현대화사업(보성5일시장)
1,488,000
12,600
1,475,400
[균 893,000]
[군 595,000]
401 시설비및부대비
1,488,000
12,600
1,475,400
[균 893,000]
[군 595,000]
02 실시설계비
○보성5일시장 기본 및 실시설계비
04 시설비
○보성5일시장 장옥개축 및 기반시설
05 감리비
○보성5일시장 현대화사업 감리비
06 시설부대비
○보성5일시장 현대화사업 시설부대비
12,500,000,000원*4.17% =
943,090,000원*1식 =
1,488,000,000원*1.23% =
1,488,000,000원*0.36% =
0
0
0
12,600
521,250
943,090
18,303
△7,243
521,250
521,250
[균 521,250]
943,090
943,090
[균 348,090]
[군 595,000]
18,303
18,303
[균 18,303]
5,357
5,357
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:재래시장활성화
[균 5,357]
재래시장 환경개선사업 (보성매일)
1,456,702
3,487,400
△2,030,698
401 시설비및부대비
1,456,702
3,487,400
△2,030,698
04 시설비
○보성매일시장 확장 신축
05 감리비
○보성매일시장 신축 시설감리비
1,442,952,000원*1식 =
13,750,000원 =
3,449,250
38,150
△2,006,298
△24,400
1,442,952
1,442,952
13,750
13,750
재래시장 유지관리
74,203
69,462
4,741
101 인건비
35,943
32,349
3,594
10 기간제근로자등보수
○재래시장청소 및 정비인부임(보성3,벌교2,복내,조성,득량,회천 각1)
33,280원*10일*9명*12개월 =
32,349
3,594
35,943
35,943
201 일반운영비
1,200
1,200
0
01 사무관리비
○시장부지내 기부채납시설물 이전등기수수료
120,000원*10동 =
1,200
0
1,200
1,200
202 여비
2,160
0
2,160
01 국내여비
○장옥 및 시설물 지도점검 여비
○시장사용료 징수독려 여비
20,000원*6개소*6일 =
20,000원*6개소*6일*2명 =
0
2,160
2,160
720
1,440
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:재래시장활성화
401 시설비및부대비
34,900
35,913
△1,013
04 시설비
○장옥 보수
○가로등, 보안등 보수
○재래시장 배수로 정비 및 시설물 유지보수
1,500,000원*6개소 =
400,000원*21개소 =
2,500,000원*7개소 =
35,913
△1,013
34,900
9,000
8,400
17,500
중소기업 육성
112,930
7,790
105,140
중소기업 지원
112,930
7,790
105,140
201 일반운영비
110,690
5,500
105,190
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ중소기업제품 광고료
ㅇ중소기업제품 홍보용 재료 구입
○급량비
ㅇ중소기업제품 판매 지원 급량비
100,000,000원*1식 =
50,000원*200점 =
5,000원*3명*46일 =
5,500
105,190
110,690
110,000
100,000
10,000
690
690
202 여비
1,240
1,290
△50
01 국내여비
○중소기업 인허가 민원처리 여비
○중소기업 우수제품 전시판매 홍보 추진여비
20,000원*1명*32일 =
30,000원*2명*10일 =
1,290
△50
1,240
640
600
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:산업진흥
단위:중소기업 육성
301 일반보상금
1,000
1,000
0
10 행사실비보상금
○중소기업대표 초청 간담회 참석자 보상
10,000원*100명*1회 =
1,000
0
1,000
1,000
에너지 수급안정
6,250
5,020
1,230
에너지 수급안정
6,250
5,020
1,230
에너지 안전관리
6,250
5,020
1,230
201 일반운영비
6,250
5,020
1,230
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ유가제품 검사에 따른 시료구입
ㅇ유가제품 검사에 따른 용기구입
ㅇ가스안전사용 홍보책자 제작
ㅇ가스안전사용 홍보 현수막 제작
ㅇ에너지절약 홍보 현수막 제작
ㅇ에너지절약 홍보 팜플렛 제작
○급량비
ㅇ석유 및 가스업무 야간단속 급량비
1,700원*500건 =
3,000원*250개 =
500원*1,500매 =
100,000원*12매 =
100,000원*12매 =
500원*1,500매 =
5,000원*3명*50일 =
5,020
1,230
6,250
5,500
850
750
750
1,200
1,200
750
750
750
중소기업 금융지원
89,500
89,500
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:중소기업 금융지원
단위:중소기업 금융지원
중소기업 금융지원
89,500
89,500
0
중소기업 금융지원
89,500
89,500
0
306 출연금
89,500
89,500
0
01 출연금
○중소기업육성자금 출연금
○전남신용보증재단 군비 출연금
55,500,000원*1회 =
34,000,000원*1회 =
89,500
0
89,500
55,500
34,000
수출기반 확대
155,000
138,872
16,128
[도 50,000]
[군 105,000]
수출진흥
155,000
138,872
16,128
[도 50,000]
[군 105,000]
수출기반조성
55,000
25,000
30,000
201 일반운영비
2,100
2,100
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ수입공산품 원산지표시 홍보물 제작
○급량비
100,000원*12개소*1회 =
2,100
0
2,100
1,200
1,200
900
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:수출기반 확대
단위:수출진흥
ㅇ수출업체 지도 급량비
ㅇ수출농산물홍보 및 원산지표시지도 급량비
5,000원*2명*50일 =
5,000원*2명*40일 =
500
400
202 여비
5,900
5,900
0
01 국내여비
○수출상담회 참석여비
03 국외여비
○무역교류단 및 국제박람회 참석여비
30,000원*2명*15일 =
2,500,000원*1명*2회 =
900
5,000
0
0
900
900
5,000
5,000
301 일반보상금
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
○수출업체 수출상담회 참석자 보상
40,000원*5명*10회 =
2,000
0
2,000
2,000
307 민간이전
45,000
15,000
30,000
02 민간경상보조
○수출업체 해외직판행사 참여단체 보조
○수출업체 수출실적보상금 지원
1,000,000원*1명*15업체 =
30,000,000원*1식 =
15,000
30,000
45,000
15,000
30,000
농산물 수출물류비 지원
100,000
113,872
△13,872
[도 50,000]
[군 50,000]
307 민간이전
100,000
113,872
△13,872
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:수출기반 확대
단위:수출진흥
307 민간이전
[도 50,000]
[군 50,000]
02 민간경상보조
○농산물수출 물류비
100,000,000원*1식 =
113,872
△13,872
100,000
100,000
[도 50,000]
[군 50,000]
투자유치
113,315
83,805
29,510
투자유치활동
113,315
83,805
29,510
투자유치활동 및 기반조성
113,315
83,805
29,510
201 일반운영비
53,475
20,005
33,470
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ투자유치관련 현장 사진대
ㅇ투자유치IR자료 제작
ㅇ투자유치관련 정보지 구입
ㅇ투자개발대상사업 조감도 작성
ㅇ투자유치 관련자료 번역료
ㅇ투자유치 현수막 제작
925,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
50,000원*5권*2회 =
5,000,000원*1식 =
40,000원*8장*3종*2회 =
100,000원*5개소*2회 =
20,005
△3,300
16,705
16,105
925
5,000
500
5,000
1,920
1,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:투자유치
단위:투자유치활동
ㅇ투자유치홍보물 발송봉투 제작
○급량비
ㅇ투자유치추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ투자유치 홍보물 발송 우편요금
03 행사운영비
○투자유치설명회(서울권,경기권,경상도권)
○투자유치 협약식
ㅇ현수막
ㅇ입간판
ㅇ양해각서
ㅇ수반
220원*2종*4,000매 =
5,000원*2명*60일 =
340원*3,000부 =
10,000,000원*3회 =
100,000원*8개*5회 =
70,000원*1개*5회 =
40,000원*4개*5회 =
60,000원*2개*5회 =
0
0
1,020
35,750
1,760
600
600
1,020
1,020
1,020
35,750
30,000
5,750
4,000
350
800
600
202 여비
8,640
2,400
6,240
01 국내여비
○투자유치 민간기업 방문여비
○투자유치 추진 여비
30,000원*2명*8일*12월 =
20,000원*2명*6일*12월 =
2,400
6,240
8,640
5,760
2,880
301 일반보상금
1,200
11,400
△10,200
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:투자유치
단위:투자유치활동
10 행사실비보상금
○투자개발사업 자문 및 공청회개최 참석자 보상
10,000원*60명*2회 =
2,400
△1,200
1,200
1,200
402 민간자본이전
50,000
50,000
0
01 민간자본보조
○투자유치기업 보조금 지급
50,000,000원*1식 =
50,000
0
50,000
50,000
농공단지 조성 및 운영
1,938,356
17,356
1,921,000
[균 1,713,000]
[도 104,000]
[군 121,356]
농공단지 운영
17,356
17,356
0
농공단지 지원
17,356
17,356
0
101 인건비
6,656
6,656
0
10 기간제근로자등보수
○농공단지(벌교,미력)환경정비 인부임
33,280원*50명*2개소*2회 =
6,656
0
6,656
6,656
201 일반운영비
10,400
10,400
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ농공단지 재분양 토지감정료
1,200,000원*4건 =
4,800
0
4,800
4,800
4,800
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:농공단지 조성 및 운영
단위:농공단지 운영
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ농공단지 가로등 전기요금
○시설장비유지비
ㅇ농공단지가로등 수리비
ㅇ농공단지 기반시설 수리비
100,000원*12월 =
50,000원*48개 =
1,000,000원*2개소 =
5,600
0
5,600
1,200
1,200
4,400
2,400
2,000
301 일반보상금
300
300
0
10 행사실비보상금
○농공단지입주업체 대표 간담회 참석자 보상
10,000원*30명*1회 =
300
0
300
300
농공단지 조성
1,921,000
0
1,921,000
[균 1,713,000]
[도 104,000]
[군 104,000]
조성 농공단지 조성사업
1,921,000
0
1,921,000
[균 1,713,000]
[도 104,000]
[군 104,000]
401 시설비및부대비
1,921,000
0
1,921,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:농공단지 조성 및 운영
단위:농공단지 운영
401 시설비및부대비
[균 1,713,000]
[도 104,000]
[군 104,000]
01 기본조사설계비
○농공단지조성 설계비
03 토지매입비
○농공단지 부지매입비
04 시설비
○농공단지조성공사비
05 감리비
○농공단지조성 감리비
06 시설부대비
○농공단지사업계획 신문공고료
800,000,000원*1식 =
15,000원*56,000㎡ =
257,570,000원*1식 =
150,000,000원*1.45% =
2,500,000원*2개사 =
0
0
0
0
0
800,000
840,000
257,570
2,175
21,255
800,000
800,000
[균 615,430]
[도 104,000]
[군 80,570]
840,000
840,000
[균 840,000]
257,570
257,570
[균 257,570]
2,175
2,175
21,255
5,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:농공단지 조성 및 운영
단위:농공단지 조성
○농공단지편입부지 감정평가수수료
○농공단지매입부지 소유권이전등기 수수료
○농공단지조성 부대비
3,000,000원*2개소 =
200,000원*25필지 =
2,021,000,000원*0.26% =
6,000
5,000
5,255
지방산업단지 조성
500,000
0
500,000
지방산업단지 조성
500,000
0
500,000
지방산업단지 조성 용역
500,000
0
500,000
308 자치단체등이전
500,000
0
500,000
05 자치단체간부담금
○지방산업단지조성 기본계획 용역
1,000,000,000원*0.5 =
0
500,000
500,000
500,000
교통행정개선
94,585
93,472
1,113
자동차 등록
17,820
16,180
1,640
차량관리
17,820
16,180
1,640
201 일반운영비
17,820
16,180
1,640
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ건설기계 면허증 접착용 ID구입
ㅇ건설기계 면허증 용지구입
ㅇ차량등록실 프린터 용지
800원*600매*1종 =
300,000원*1매 =
300,000원*6박스 =
16,180
1,640
17,820
17,820
480
300
1,800
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:교통행정개선
단위:자동차 등록
ㅇ차량등록실 프린터 잉크 카트리지
ㅇ차량등록실 레이져프린터 토너
ㅇ자동차등록증 양면용 제작
ㅇ자동차양도증명서 제작
ㅇ자동차등록원부 제작
ㅇ자동차번호지정부 구입
ㅇ자동차관련 법규집 구입
ㅇ과태료 청문요구서 제작
ㅇ과태료 납부고지서 제작
ㅇ과태료 압류예고서 및 최고장 제작
ㅇ과태료접수부 제작
ㅇ정기검사 사전안내장 제작
ㅇ정기검사 경과안내장 제작
60,000원*1종*2개*12월 =
300,000원*6개 =
350원*10,000원 =
350원*3,000매 =
250원*6,000매 =
70,000원*15부 =
100,000원*2권 =
120,000원*5박스 =
120,000원*5박스 =
120,000원*10박스 =
160,000원*5박스 =
150,000원*7박스 =
150,000원*3박스 =
1,440
1,800
3,500
1,050
1,500
1,050
200
600
600
1,200
800
1,050
450
교통행정
76,765
77,292
△527
교통관리
76,765
77,292
△527
101 인건비
31,952
23,962
7,990
10 기간제근로자등보수
○벽지노선 교통량조사원 인부임
33,280원*15명*5일*12개소 =
23,962
7,990
31,952
29,952
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:교통행정개선
단위:교통행정
○홀짝수일주정차제 안내 표지판 이동 기간제근로자 보수
5,000원*200일*2개소 =
2,000
201 일반운영비
23,435
21,084
2,351
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ불법주정차 경고장 및 안내문 제작
ㅇ과태료 및 독촉고지서 제작
ㅇ과징금 납부고지서 제작
ㅇ불법주정차 단속 사진대
ㅇ교통안전홍보물 제작
ㅇ레이져프린터 토너
ㅇ홀짝수일주정차제 안내 표지판 제작
○급량비
ㅇ교통민원처리 근무자 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ과징금과태료 납부고지서 발송 우편(보통)
ㅇ과징금과태료 납부고지서 발송 우편(등기)
ㅇ자동차 정기검사 기간안내 발송 우편료
250원*5,000매*1회 =
250원*5,000매 =
250원*1,500매 =
510,000원*1종 =
150,000원*10종 =
300,000원*4개*1종 =
170,000원*30개 =
5,000원*4명*100일 =
250원*8,000매 =
1,750원*3,000매 =
250원*1,000대*12월 =
11,524
9,560
1,661
690
13,185
11,185
1,250
1,250
375
510
1,500
1,200
5,100
2,000
2,000
10,250
10,250
2,000
5,250
3,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:교통행정개선
단위:교통행정
202 여비
9,000
4,400
4,600
01 국내여비
○운수지도 및 교통량조사여비
○과징금 및 과태료 징수독려 여비
○사법경찰 업무수행 여비(순천 검찰청)
20,000원*3일*50노선 =
20,000원*3명*50일 =
30,000원*2명*50일 =
4,400
4,600
9,000
3,000
3,000
3,000
301 일반보상금
12,378
7,846
4,532
09 공익근무요원보상금
○봉급
○상여금
○중식비
○교통비
○피복비(하복,동복,방한외투)
61,000원*3명*12월 =
61,000원*3명*4회*1개소 =
4,000원*25일*3명*12월 =
5,500원*25일*3명*12월 =
100,000원*3명*3회 =
7,846
4,532
12,378
2,196
732
3,600
4,950
900
대중교통안전확보
2,962,816
2,236,184
726,632
[도 250,000]
[군 2,712,816]
대중교통지원
2,962,816
2,236,184
726,632
[도 250,000]
[군 2,712,816]
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:대중교통안전확보
단위:대중교통지원
운수업체지원
2,462,816
2,236,184
226,632
301 일반보상금
756,816
670,532
86,284
12 기타보상금
○벽지노선 손실보상금
○비수익노선 손실보상금
5.3km*322회*365일*1,074원 =
7km*32회*365일*1,074원 =
670,532
86,284
756,816
669,005
87,811
307 민간이전
1,700,000
1,565,652
134,348
09 운수업계보조금
○운수업계 유가보조금
1,700,000,000원*1식*1회 =
1,565,652
134,348
1,700,000
1,700,000
405 자산취득비
6,000
0
6,000
01 자산및물품취득비
○율포교통안내소 조립식 주택 구입
6,000,000원*1식*1회 =
0
6,000
6,000
6,000
농어촌버스운송사업 재정지원
500,000
0
500,000
[도 250,000]
[군 250,000]
307 민간이전
500,000
0
500,000
[도 250,000]
[군 250,000]
02 민간경상보조
0
500,000
500,000
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제산업과
정책:대중교통안전확보
단위:대중교통지원
○농어촌버스 재정지원금(도분)
500,000,000원*1식 =
500,000
[도 250,000]
[군 250,000]
- 22 -