부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:기본경비(사회복지과)
사회복지과
17,959,137
13,923,915
4,035,222
[국 11,014,509]
[분 362,444]
[도 2,328,448]
[군 4,253,736]
행정운영경비(사회복지과)
54,685
25,359
29,326
기본경비(사회복지과)
51,685
22,359
29,326
기본경비
51,685
22,359
29,326
201 일반운영비
25,685
13,959
11,726
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산수용비
ㅇ사무용품 구입
ㅇ복사용지 구입
ㅇ칼라 프린터 잉크
ㅇ복사기 소모품(토너,드럼 등)
ㅇ프린터 소모품(토너, 드럼 등)
ㅇ팩스 소모품(토너, 드럼 등)
8,276,000원 =
100,000원*10명 =
20,000원*100박스 =
40,000원*30개 =
286,000원*5회*1대 =
308,000*3대*4회 =
200,000원*1대*4회 =
13,312
11,690
25,002
21,402
8,276
1,000
2,000
1,200
1,430
3,696
800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:기본경비(사회복지과)
ㅇ신문구독료
ㅇ정수기필터 교체 및 유지보수
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
02 공공운영비
○연료비
ㅇ연료비
10,000원*15종*1부*12월 =
300,000원*4회 =
3,600,000원 =
898.26*8시간*1대*95일 =
647
36
1,800
1,200
3,600
3,600
683
683
683
202 여비
7,500
8,400
△900
01 국내여비
○총액예산 여비
7,500,000원 =
8,400
△900
7,500
7,500
405 자산취득비
18,500
0
18,500
01 자산및물품취득비
○복사기 구입
○칼라 프린터 구입
15,000,000원*1대 =
3,500,000원*1대 =
0
18,500
18,500
15,000
3,500
인력운영비(사회복지과)
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
3,000
0
3,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:인력운영비(사회복지과)
○사회복지과(정원 12명)
250,000원*12월 =
3,000
노인 복지 증진
12,145,371
8,023,822
4,121,549
[국 8,263,412]
[분 193,190]
[도 1,111,407]
[군 2,577,362]
노인 생활안정 지원
8,954,743
2,908,653
6,046,090
[국 7,278,499]
[분 54,048]
[도 276,289]
[군 1,345,907]
기초노령연금
8,088,421
0
8,088,421
[국 7,278,499]
[도 161,744]
[군 648,178]
301 일반보상금
8,088,421
0
8,088,421
[국 7,278,499]
[도 161,744]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 생활안정 지원
301 일반보상금
[군 648,178]
01 사회보장적수혜금
○기초노령연금 지급
○기초노령연금 안내 현수막 제작
8,087,221,000원 =
100,000원*12개소 =
0
8,088,421
8,088,421
8,087,221
[국 7,278,499]
[도 161,744]
[군 646,978]
1,200
노인교통수당
461,660
1,854,360
△1,392,700
[도 69,249]
[군 392,411]
301 일반보상금
461,660
1,854,360
△1,392,700
[도 69,249]
[군 392,411]
01 사회보장적수혜금
○노인교통수당 지급
461,660,000원 =
1,854,360
△1,392,700
461,660
461,660
[도 69,249]
[군 392,411]
경로식당 무료급식
106,886
86,508
20,378
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 생활안정 지원
경로식당 무료급식
[분 27,360]
[도 29,952]
[군 49,574]
307 민간이전
106,886
86,508
20,378
[분 27,360]
[도 29,952]
[군 49,574]
02 민간경상보조
○경로식당 무료급식비(19개소)
○종합사회복지관 경로식당 운영지원
86,886,000원 =
1,000원*100명*200일 =
86,508
20,378
106,886
86,886
[분 27,360]
[도 29,952]
[군 29,574]
20,000
거동불편 재가노인 식사배달
53,376
53,376
0
[분 26,688]
[도 13,344]
[군 13,344]
307 민간이전
53,376
53,376
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 생활안정 지원
307 민간이전
[분 26,688]
[도 13,344]
[군 13,344]
02 민간경상보조
○재가노인 식사배달
53,376,000원 =
53,376
0
53,376
53,376
[분 26,688]
[도 13,344]
[군 13,344]
장수노인 생신 챙겨드리기
2,000
2,000
0
[도 2,000]
307 민간이전
2,000
2,000
0
[도 2,000]
02 민간경상보조
○장수노인 생신 챙겨드리기
20,000원*100명 =
2,000
0
2,000
2,000
[도 2,000]
장수수당
240,000
240,000
0
301 일반보상금
240,000
240,000
0
01 사회보장적수혜금
240,000
0
240,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 생활안정 지원
○장수수당 지급
50,000원*400명*12월 =
240,000
고령친화모델지역 시범사업
2,400
0
2,400
201 일반운영비
2,400
0
2,400
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ고령친화모델지역 시범사업 책자발간
80,000원*30부 =
0
2,400
2,400
2,400
2,400
노인 일자리 지원
571,750
599,543
△27,793
[국 282,875]
[분 3,000]
[도 141,438]
[군 144,437]
노인일자리사업
571,750
599,543
△27,793
[국 282,875]
[분 3,000]
[도 141,438]
[군 144,437]
307 민간이전
571,750
599,543
△27,793
[국 282,875]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 생활안정 지원
307 민간이전
[분 3,000]
[도 141,438]
[군 144,437]
02 민간경상보조
○노인일자리사업
○노인 자원봉사활동 사업
565,750,000원 =
6,000,000원 =
599,543
△27,793
571,750
565,750
[국 282,875]
[도 141,438]
[군 141,437]
6,000
[분 3,000]
[군 3,000]
독거노인 안전망 구축
662,466
496,745
165,721
[국 432,038]
[도 86,614]
[군 143,814]
노인 돌보미 바우처
209,931
176,053
33,878
[국 160,810]
[도 24,210]
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 일자리 지원
노인 돌보미 바우처
[군 24,911]
201 일반운영비
3,000
0
3,000
[국 2,400]
[도 300]
[군 300]
01 사무관리비
○노인돌보미 바우처 운영
3,000,000원 =
0
3,000
3,000
3,000
[국 2,400]
[도 300]
[군 300]
307 민간이전
206,231
176,053
30,178
[국 158,410]
[도 23,910]
[군 23,911]
05 민간위탁금
○노인돌보미 바우처 지원
206,231,000원 =
176,053
30,178
206,231
206,231
[국 158,410]
[도 23,910]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:독거노인 안전망 구축
[군 23,911]
405 자산취득비
700
0
700
01 자산및물품취득비
○노인돌보미 현장지도 점검 디지털카메라 구입
700,000원*1대 =
0
700
700
700
독거노인 도우미 파견
339,035
243,192
95,843
[국 271,228]
[도 33,904]
[군 33,903]
307 민간이전
339,035
243,192
95,843
[국 271,228]
[도 33,904]
[군 33,903]
02 민간경상보조
○독거노인 도우미 파견사업
339,035,000원 =
243,192
95,843
339,035
339,035
[국 271,228]
[도 33,904]
[군 33,903]
무의탁 독거노인 주거환경개선
21,000
21,000
0
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:독거노인 안전망 구축
무의탁 독거노인 주거환경개선
[도 10,500]
[군 10,500]
307 민간이전
21,000
21,000
0
[도 10,500]
[군 10,500]
02 민간경상보조
○무의탁 독거노인 주거환경개선 사업
3,000,000원*7개소 =
21,000
0
21,000
21,000
[도 10,500]
[군 10,500]
홀로사는노인 안부살피기
36,000
36,000
0
[도 18,000]
[군 18,000]
301 일반보상금
36,000
36,000
0
[도 18,000]
[군 18,000]
01 사회보장적수혜금
○홀로사는 노인 안부살피기
400원*400명*225일 =
36,000
0
36,000
36,000
[도 18,000]
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:독거노인 안전망 구축
[군 18,000]
어르신 수발사 양성
36,000
0
36,000
307 민간이전
36,000
0
36,000
02 민간경상보조
○어르신 수발사(노인간병인)양성사업
36,000,000원 =
0
36,000
36,000
36,000
독거노인 지원
20,500
0
20,500
201 일반운영비
20,500
0
20,500
03 행사운영비
○홀로사는 노인 만남의 날 행사
○어버이날 홀로사는 노인 카네이션 구입
○불우노인 영정제작
20,000원*400명*2회 =
5,000원*300명 =
30,000원*100명 =
0
20,500
20,500
16,000
1,500
3,000
노인 단체 지원
97,305
97,490
△185
[도 5,095]
[군 92,210]
노인행사
74,010
82,040
△8,030
201 일반운영비
9,010
7,040
1,970
01 사무관리비
○급량비
1,000
0
1,000
1,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 단체 지원
ㅇ노인의날 행사 및 노인복지 추진 급량비
03 행사운영비
○10월 경로의달 행사 현수막 제작
○노인의날 기념식 현수막 제작
○노인의날 기념식 수반
○노인의날 기념식 흉화
○노인의날 기념식 기념품
○노인의날 노인복지 유공자 시상품
○장수노인 봉양 효부부 시상
5,000원*4명*50일 =
100,000원*12개소*2회 =
200,000원*2개소 =
60,000원*2개 =
3,000원*30개 =
3,000,000원 =
50,000원*24명 =
200,000원*4명 =
6,040
1,970
1,000
8,010
2,400
400
120
90
3,000
1,200
800
301 일반보상금
65,000
65,000
0
10 행사실비보상금
○경로의달 노인위안잔치 참석실비 보상
○노인의날 참석실비 보상(군)
5,000원*12,600명 =
5,000원*400명 =
65,000
0
65,000
63,000
2,000
노인회 지원
23,295
15,450
7,845
[도 5,095]
[군 18,200]
201 일반운영비
2,000
0
2,000
01 사무관리비
0
2,000
2,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 단체 지원
○일반수용비
ㅇ노인복지 활성화 프로그램 발굴 운영비
2,000,000원 =
2,000
2,000
307 민간이전
21,295
15,450
5,845
[도 5,095]
[군 16,200]
02 민간경상보조
○노인 장수촌 선진지 견학
○노인대학교 문화유적지 탐방
○노인대학교 강사수당
○노인대학교 교육참석 보상
○노인회 지회 보조금
20,000원*300명 =
1,500,000원*2회 =
100,000원*12회 =
5,000원*60명*20회 =
5,095,000원*1개소 =
15,450
5,845
21,295
6,000
3,000
1,200
6,000
5,095
[도 5,095]
노인 복지시설 지원
1,289,307
793,159
496,148
[국 100,000]
[분 136,142]
[도 416,971]
[군 636,194]
노인복지시설 운영지원
343,707
206,079
137,628
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 단체 지원
노인복지시설 운영지원
[도 266,431]
[군 77,276]
307 민간이전
343,707
206,079
137,628
[도 266,431]
[군 77,276]
02 민간경상보조
○노인 양로시설 운영비
○노인복지시설 종사자 특별수당
○노인복지시설 특별급식비
○노인복지시설 김장 및 춘계부식비
○노인복지시설 화장용품비
295,511,000원 =
41,400,000원 =
5,584,000원 =
662,000원 =
550,000원 =
206,079
137,628
343,707
295,511
[도 221,633]
[군 73,878]
41,400
[도 41,400]
5,584
[도 2,792]
[군 2,792]
662
[도 331]
[군 331]
550
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 지원
[도 275]
[군 275]
노인재가시설 운영지원
44,440
0
44,440
[분 16,000]
[도 12,440]
[군 16,000]
307 민간이전
44,440
0
44,440
[분 16,000]
[도 12,440]
[군 16,000]
02 민간경상보조
○노인재가시설 운영비
○노인재가시설 종사자 특별수당
40,000,000원 =
4,440,000원 =
0
44,440
44,440
40,000
[분 16,000]
[도 8,000]
[군 16,000]
4,440
[도 4,440]
노인그룹홈 운영지원
50,000
0
50,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 지원
노인그룹홈 운영지원
[도 37,500]
[군 12,500]
307 민간이전
50,000
0
50,000
[도 37,500]
[군 12,500]
02 민간경상보조
○노인 그룹홈 운영비
50,000,000원 =
0
50,000
50,000
50,000
[도 37,500]
[군 12,500]
노인전문요양시설 장비비
200,000
0
200,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
405 자산취득비
200,000
0
200,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
01 자산및물품취득비
0
200,000
200,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 지원
○노인전문요양시설 장비비
200,000,000원 =
200,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
경로당 운영비 및 난방비
475,760
383,080
92,680
[분 120,142]
[도 50,600]
[군 305,018]
301 일반보상금
475,760
383,080
92,680
[분 120,142]
[도 50,600]
[군 305,018]
01 사회보장적수혜금
○경로당 운영비 및 난방비
○경로당 운영비 및 난방비(군비추가)
235,798,000원 =
239,962,000원 =
383,080
92,680
475,760
235,798
[분 120,142]
[도 50,600]
[군 65,056]
239,962
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 지원
경로당 지원
175,400
174,000
1,400
202 여비
2,400
1,000
1,400
01 국내여비
○경로당 운영 지도여비
20,000원*2명*60일 =
1,000
1,400
2,400
2,400
307 민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○경로당 짚풀공예 재료비
3,000,000원*1개소 =
3,000
0
3,000
3,000
402 민간자본이전
150,000
150,000
0
01 민간자본보조
○경로당 개보수 및 유지관리
3,000,000원*50개소 =
150,000
0
150,000
150,000
405 자산취득비
20,000
20,000
0
01 자산및물품취득비
○노인여가 복지시설(경로당) 건강기구 구입
1,000,000원*20개소 =
20,000
0
20,000
20,000
노인 복지시설 건립 및 운영
540,000
3,105,382
△2,565,382
[국 170,000]
[도 185,000]
[군 185,000]
농어촌 재가지원센터 신축
340,000
0
340,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 지원
농어촌 재가지원센터 신축
[국 170,000]
[도 85,000]
[군 85,000]
401 시설비및부대비
340,000
0
340,000
[국 170,000]
[도 85,000]
[군 85,000]
02 실시설계비
○농어촌 재가노인 복지시설 신축 실시설계비
04 시설비
○농어촌재가노인복지시설신축
05 감리비
12,682,000원 =
319,634,000원 =
0
0
0
12,682
319,634
5,236
12,682
12,682
[국 6,341]
[도 3,171]
[군 3,170]
319,634
319,634
[국 159,817]
[도 79,908]
[군 79,909]
5,236
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 건립 및 운영
○농어촌 재가노인복지시설 감리비
06 시설부대비
○농어촌 재가노인복지시설 신축 부대비
5,236,000원 =
2,448,000원 =
0
2,448
5,236
[국 2,618]
[도 1,309]
[군 1,309]
2,448
2,448
[국 1,224]
[도 612]
[군 612]
면단위 공중목욕장 신축
200,000
0
200,000
[도 100,000]
[군 100,000]
401 시설비및부대비
200,000
0
200,000
[도 100,000]
[군 100,000]
02 실시설계비
○면단위 공중목욕장 신축 실시설계비
8,160,000원 =
0
8,160
8,160
8,160
[도 4,080]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 복지시설 건립 및 운영
04 시설비
○면단위 공중목욕장 신축
05 감리비
○면단위 공중목욕장 감리비
06 시설부대비
○면단위 공중목욕장 시설부대비
187,208,000원 =
3,322,000원 =
1,310,000원 =
0
0
0
187,208
3,322
1,310
[군 4,080]
187,208
187,208
[도 93,604]
[군 93,604]
3,322
3,322
[도 1,661]
[군 1,661]
1,310
1,310
[도 655]
[군 655]
장묘문화 활성화 지원
29,800
22,850
6,950
장묘문화 개선
29,800
22,850
6,950
101 인건비
6,000
4,800
1,200
10 기간제근로자등보수
○군립묘지 벌초인부임
50,000원*6명*8일 =
4,800
1,200
6,000
2,400
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:장묘문화 활성화 지원
○공동묘지(벌교,미력,조성)벌초인부임
50,000원*6명*4일*3개소 =
3,600
201 일반운영비
6,400
1,850
4,550
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ장묘문화 개선을 위한 홍보물 제작
ㅇ군립묘지 제물대
○급량비
ㅇ불법묘지 지도단속 급량비
1,500원*3,000매 =
1,000,000원*1식 =
5,000원*4명*45일 =
1,850
4,550
6,400
5,500
4,500
1,000
900
900
202 여비
2,400
1,200
1,200
01 국내여비
○불법묘지 지도단속 여비
20,000원*3명*40일 =
1,200
1,200
2,400
2,400
307 민간이전
15,000
15,000
0
02 민간경상보조
○화장장려금 지원
200,000원*75명 =
15,000
0
15,000
15,000
장애인 복지 증진
1,741,832
1,531,079
210,753
[국 1,056,669]
[분 42,539]
[도 233,733]
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 생활안정자금 지원
장애인 복지 증진
[군 408,891]
장애인 생활안정자금 지원
1,199,737
1,251,177
△51,440
[국 818,276]
[도 172,830]
[군 208,631]
장애수당
1,090,192
1,150,430
△60,238
[국 763,135]
[도 163,528]
[군 163,529]
301 일반보상금
1,090,192
1,150,430
△60,238
[국 763,135]
[도 163,528]
[군 163,529]
01 사회보장적수혜금
○장애수당
1,090,192,000원 =
1,150,430
△60,238
1,090,192
1,090,192
[국 763,135]
[도 163,528]
[군 163,529]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 생활안정자금 지원
장애아동 부양수당
35,319
42,000
△6,681
[국 24,723]
[도 5,298]
[군 5,298]
301 일반보상금
35,319
42,000
△6,681
[국 24,723]
[도 5,298]
[군 5,298]
01 사회보장적수혜금
○장애아동 부양수당
35,319,000원 =
42,000
△6,681
35,319
35,319
[국 24,723]
[도 5,298]
[군 5,298]
장애인 의료비
35,724
35,725
△1
[국 28,580]
[도 3,572]
[군 3,572]
307 민간이전
35,724
35,725
△1
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 생활안정자금 지원
307 민간이전
[국 28,580]
[도 3,572]
[군 3,572]
01 의료및구료비
○장애인 의료비
35,724,000원 =
35,725
△1
35,724
35,724
[국 28,580]
[도 3,572]
[군 3,572]
장애인 자녀 교육비
1,622
1,622
0
[국 1,298]
[도 162]
[군 162]
301 일반보상금
1,622
1,622
0
[국 1,298]
[도 162]
[군 162]
02 장학금및학자금
○장애인 자녀 교육비
1,622,000원 =
1,622
0
1,622
1,622
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 생활안정자금 지원
[국 1,298]
[도 162]
[군 162]
장애인 등록 진단비
1,080
1,000
80
[국 540]
[도 270]
[군 270]
307 민간이전
1,080
1,000
80
[국 540]
[도 270]
[군 270]
01 의료및구료비
○장애인 등록 진단비
1,080,000원 =
1,000
80
1,080
1,080
[국 540]
[도 270]
[군 270]
장애인 가족 무료 진료비
28,800
14,400
14,400
301 일반보상금
28,800
14,400
14,400
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 생활안정자금 지원
01 사회보장적수혜금
○장애인가족 무료진료비
1,800원*4,000명*4회 =
14,400
14,400
28,800
28,800
도 장애인복지기금 출연금
7,000
6,000
1,000
306 출연금
7,000
6,000
1,000
01 출연금
○도 장애인복지기금 출연금
7,000,000원 =
6,000
1,000
7,000
7,000
장애인 재활 활동지원
404,675
174,707
229,968
[국 169,683]
[분 42,539]
[도 26,548]
[군 165,905]
장애인 활동보조지원
162,630
72,000
90,630
[국 138,033]
[도 12,298]
[군 12,299]
201 일반운영비
2,000
0
2,000
[국 1,600]
[도 200]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 생활안정자금 지원
201 일반운영비
[군 200]
01 사무관리비
○중증장애인 활동보조지원사업 운영비
2,000,000원 =
0
2,000
2,000
2,000
[국 1,600]
[도 200]
[군 200]
307 민간이전
160,630
72,000
88,630
[국 136,433]
[도 12,098]
[군 12,099]
02 민간경상보조
○중증장애인 활동보조사업 교육비 지원
05 민간위탁금
○중증장애인 활동보조지원 사업
1,350,000원 =
159,280,000원 =
0
72,000
1,350
87,280
1,350
1,350
[국 945]
[도 202]
[군 203]
159,280
159,280
[국 135,488]
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 재활 활동지원
[도 11,896]
[군 11,896]
장애인 재활보조기구
3,938
3,347
591
[국 3,150]
[군 788]
301 일반보상금
3,938
3,347
591
[국 3,150]
[군 788]
01 사회보장적수혜금
○장애인 재활보조기구
3,938,000원 =
3,347
591
3,938
3,938
[국 3,150]
[군 788]
농어촌장애인 주택개조 지원
57,000
57,000
0
[국 28,500]
[도 14,250]
[군 14,250]
402 민간자본이전
57,000
57,000
0
[국 28,500]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 재활 활동지원
402 민간자본이전
[도 14,250]
[군 14,250]
01 민간자본보조
○농어촌장애인 주택개조 지원
57,000,000원 =
57,000
0
57,000
57,000
[국 28,500]
[도 14,250]
[군 14,250]
수화통역센터 운영비
82,007
7,200
74,807
[분 42,539]
[군 39,468]
307 민간이전
82,007
7,200
74,807
[분 42,539]
[군 39,468]
02 민간경상보조
○수화통역센터 운영비
○수화(수어)교육
77,747,000원 =
4,260,000원 =
7,200
74,807
82,007
77,747
[분 42,539]
[군 35,208]
4,260
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 재활 활동지원
장애인 재활증진대회 및 수련회 참가 지원
14,000
12,500
1,500
307 민간이전
14,000
12,500
1,500
02 민간경상보조
○장애인 재활증진대회 및 수련회 참가지원
14,000,000원 =
12,500
1,500
14,000
14,000
농아인 수련회 참가지원
6,500
4,000
2,500
307 민간이전
6,500
4,000
2,500
02 민간경상보조
○농아인 및 농아인자녀 수련회 참가지원
6,500,000원 =
4,000
2,500
6,500
6,500
장애인협회 리프트카 운영
14,700
13,500
1,200
307 민간이전
14,700
13,500
1,200
02 민간경상보조
○운전자 인건비
○리프트카 유류대
○리프트카 보험료
600,000원*1명*12월 =
500,000원*1대*12월 =
1,500,000원 =
13,500
1,200
14,700
7,200
6,000
1,500
장애인 차량식별 표지판 제작
2,700
0
2,700
201 일반운영비
2,700
0
2,700
01 사무관리비
○일반수용비
0
2,700
2,700
2,700
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 재활 활동지원
ㅇ장애인 차량 식별 표지판 제작
1,500원*1,800매 =
2,700
장애인 편의시설 설치
61,200
900
60,300
202 여비
1,200
900
300
01 국내여비
○장애인 편의시설 실태조사 여비
20,000원*3명*20일 =
900
300
1,200
1,200
401 시설비및부대비
60,000
0
60,000
04 시설비
○장애인 편의시설 설치
5,000,000원*12개소 =
0
60,000
60,000
60,000
장애인 일자리 제공
137,420
105,195
32,225
[국 68,710]
[도 34,355]
[군 34,355]
장애인 일자리 지원
24,560
23,025
1,535
[국 12,280]
[도 6,140]
[군 6,140]
401 시설비및부대비
24,560
23,025
1,535
[국 12,280]
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 재활 활동지원
401 시설비및부대비
[도 6,140]
[군 6,140]
04 시설비
○장애인복지 일자리 사업
06 시설부대비
○장애인복지 일자리 사업 부대비
22,400,000원 =
2,160,000원 =
21,000
2,025
1,400
135
22,400
22,400
[국 11,200]
[도 5,600]
[군 5,600]
2,160
2,160
[국 1,080]
[도 540]
[군 540]
장애인 주민자치센터 도우미 지원
112,860
82,170
30,690
[국 56,430]
[도 28,215]
[군 28,215]
101 인건비
112,860
82,170
30,690
[국 56,430]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 일자리 제공
101 인건비
[도 28,215]
[군 28,215]
10 기간제근로자등보수
○장애인 주민자치센터 도우미
112,860,000원 =
82,170
30,690
112,860
112,860
[국 56,430]
[도 28,215]
[군 28,215]
국가 보훈 관리 및 지원
53,070
60,524
△7,454
국가유공자 예우
53,070
60,524
△7,454
현충일 기념행사
17,120
16,270
850
101 인건비
500
500
0
10 기간제근로자등보수
○현충탑 주변 제초작업 인부임
50,000원*5일*2개소 =
500
0
500
500
201 일반운영비
4,620
3,770
850
03 행사운영비
○현충일 기념행사 화환
○현충일 기념행사 5학도 충혼비 꽃바구니
○현충일 기념행사 헌화
150,000원*2개소 =
50,000원*2개소 =
2,000원*100개*2개소 =
3,770
850
4,620
300
100
400
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:국가유공자 예우
○현충일 기념행사 면장갑
○현충일 기념행사 향,양초
○호국보훈의달 홍보 플래카드
○현충일 기념행사 앰프 임차료
○현충일 기념행사 시상품
○삼일절, 광복절 등 헌화
700원*100켤레*2개소 =
20,000원*2개*2개소 =
100,000원*12개소 =
400,000원*2개소 =
50,000원*20명 =
100,000원*2개소*3회 =
140
80
1,200
800
1,000
600
301 일반보상금
12,000
12,000
0
10 행사실비보상금
○현충일 행사 참가자 보상
20,000원*600명 =
12,000
0
12,000
12,000
국가유공자 유족위문
11,000
10,600
400
202 여비
1,000
600
400
01 국내여비
○보훈가족 위문 및 단체관리 추진여비
20,000원*2명*25일 =
600
400
1,000
1,000
301 일반보상금
10,000
10,000
0
12 기타보상금
○독립유공자 유족위문(삼일절,광복절)
○국가유공자 유족위문(현충일)
200,000원*15명*2회 =
100,000원*40명*1회 =
10,000
0
10,000
6,000
4,000
보훈회관 운영비
7,750
7,654
96
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:국가유공자 예우
201 일반운영비
7,750
7,654
96
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ보훈회관 무인경보시스템 용역료
ㅇ보훈회관 상수도 요금
ㅇ보훈회관 환경개선부담금
ㅇ보훈회관 전기요금
○시설장비유지비
180,000원*12월 =
50,000원*12월 =
15,000원*2회 =
330,000원*12월 =
1,000,000원 =
7,654
96
7,750
6,750
2,160
600
30
3,960
1,000
보훈단체 호국순례
7,200
6,000
1,200
307 민간이전
7,200
6,000
1,200
02 민간경상보조
○보훈회원 호국순례 및 전적지 답사
1,200,000원*6개소 =
6,000
1,200
7,200
7,200
보훈가족 한마음대회
10,000
10,000
0
307 민간이전
10,000
10,000
0
04 민간행사보조
○제4회 보훈가족 한마음대회
10,000,000원*1식 =
0
10,000
10,000
10,000
여성 복지 증진
121,100
91,880
29,220
[국 50]
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지 및 양성평등 보장
여성 복지 증진
[도 10,075]
[군 110,975]
여성복지 및 양성평등 보장
121,100
91,880
29,220
[국 50]
[도 10,075]
[군 110,975]
여성의 복지증진 추진
22,450
22,995
△545
201 일반운영비
3,400
3,360
40
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ여성회관 청소용품 구입
ㅇ업무추진 홍보 현수막 제작
○급량비
ㅇ여성지원 및 단체육성 추진 급량비
03 행사운영비
○행사운영을 위한 일반운영비(현수막 등)
250,000원*1식 =
100,000원*6개소 =
5,000원*2명*135일 =
100,000원*12개소 =
2,160
1,200
40
0
2,200
850
250
600
1,350
1,350
1,200
1,200
202 여비
2,850
2,900
△50
01 국내여비
2,900
△50
2,850
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지 및 양성평등 보장
○여성단체육성 지도여비
○부녀상담 지도여비
30,000원*1명*55일 =
20,000원*2명*30일 =
1,650
1,200
301 일반보상금
16,200
16,035
165
10 행사실비보상금
○도단위 교육참석 실비보상
○도단위 여성단체 행사참석 실비보상
45,000원*40명*6회 =
45,000원*40명*3회 =
16,035
165
16,200
10,800
5,400
여성취미교실 운영
16,500
14,300
2,200
201 일반운영비
16,500
14,300
2,200
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ여성취미교실 준비물 구입
○운영수당
ㅇ여성취미교실 강사료
100,000원*15개소*1회 =
100,000원*15개소*10회 =
14,300
2,200
16,500
1,500
1,500
15,000
15,000
여성지도자 대회
7,000
5,300
1,700
307 민간이전
7,000
0
7,000
02 민간경상보조
○여성 지도자 연수대회
7,000,000원*1식 =
0
7,000
7,000
7,000
여성대회 지원
8,000
8,235
△235
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지 및 양성평등 보장
307 민간이전
8,000
4,000
4,000
04 민간행사보조
○여성대회 지원
8,000,000원*1식 =
0
8,000
8,000
8,000
성폭력 피해예방
1,100
100
1,000
[국 50]
[도 25]
[군 1,025]
201 일반운영비
1,000
0
1,000
01 사무관리비
○성희롱 예방 및 양성평등교육 강사료
500,000원*2회 =
0
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
100
100
0
[국 50]
[도 25]
[군 25]
01 의료및구료비
○가정 성폭력 피해자 의료비
100,000원*1명 =
100
0
100
100
[국 50]
[도 25]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지 및 양성평등 보장
[군 25]
여성직업훈련 및 테마교육
13,750
13,000
750
[도 6,500]
[군 7,250]
201 일반운영비
750
0
750
03 행사운영비
○여성직업훈련 수료증 제작
5,000원*150명 =
0
750
750
750
307 민간이전
13,000
13,000
0
[도 6,500]
[군 6,500]
05 민간위탁금
○여성직업훈련
○여성테마교육
4,000,000원*3과목 =
1,000,000원*1과목 =
13,000
0
13,000
12,000
[도 6,000]
[군 6,000]
1,000
[도 500]
[군 500]
여성이장 마을 부업 장려사업
18,500
3,500
15,000
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지 및 양성평등 보장
여성이장 마을 부업 장려사업
[도 1,050]
[군 17,450]
307 민간이전
18,500
3,500
15,000
[도 1,050]
[군 17,450]
02 민간경상보조
○여성이장마을 부업장려
○여성이장마을 확대를 위한 장려사업
3,500,000원*1개소 =
5,000,000원*3개소 =
3,500
15,000
18,500
3,500
[도 1,050]
[군 2,450]
15,000
여성단체연계 농특산물 판매촉진 사업
5,000
5,000
0
[도 2,500]
[군 2,500]
307 민간이전
5,000
5,000
0
[도 2,500]
[군 2,500]
02 민간경상보조
○여성단체 연계 농특산물판매 촉진사업
5,000,000원*1회 =
5,000
0
5,000
5,000
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지 및 양성평등 보장
[도 2,500]
[군 2,500]
다문화가정지원
28,800
18,700
10,100
201 일반운영비
300
200
100
01 사무관리비
○운영수당
ㅇ다문화가정 교육 강사료
300,000원*1회 =
200
100
300
300
300
301 일반보상금
4,500
4,500
0
10 행사실비보상금
○다문화 가족행사 참석자 실비보상
30,000원*10명*15회 =
4,500
0
4,500
4,500
307 민간이전
24,000
14,000
10,000
02 민간경상보조
○이주여성 한글교실 운영
○국제결혼 이주여성 자조모임 활성화
8,000,000원*2개소 =
2,000,000원*4개소 =
14,000
10,000
24,000
16,000
8,000
청소년 보호 및 육성
66,650
599,848
△533,198
[국 700]
[도 2,200]
[군 63,750]
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성
청소년 보호 및 육성
66,650
599,848
△533,198
[국 700]
[도 2,200]
[군 63,750]
청소년 보호 및 건전육성
18,550
18,350
200
201 일반운영비
6,450
6,150
300
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청소년 건전육성 홍보물 제작
ㅇ청소년 교류캠프 현수막 제작
○급량비
ㅇ청소년보호 대책추진 급량비
2,350원*1,000매*2회 =
100,000원*5매*2회 =
5,000원*3명*50일 =
6,150
300
6,450
5,700
4,700
1,000
750
750
202 여비
4,300
5,500
△1,200
01 국내여비
○비행청소년 예방 지도여비
○청소년 자매결연교류 사업추진 여비
○청소년 유해업소 지도단속 등 여비
○청소년수련활동 및 도단위 청소년입교자 인솔여비
20,000원*2명*30일 =
50,000원*2명*8일 =
20,000원*3명*25일 =
50,000원*2명*8회 =
5,500
△1,200
4,300
1,200
800
1,500
800
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성
301 일반보상금
5,800
4,700
1,100
10 행사실비보상금
○청소년 지도위원 연수
○청소년 및 민간 수련활동 참가
12 기타보상금
○청소년의 달 모범청소년 시상
○청소년 유해환경 신고자 포상금
20,000원*120명 =
30,000명*50명 =
30,000원*30명 =
50,000원*20명 =
2,800
1,900
1,100
0
3,900
2,400
1,500
1,900
900
1,000
307 민간이전
2,000
2,000
0
02 민간경상보조
○청소년 유해환경 정화운동 지원
2,000,000원 =
2,000
0
2,000
2,000
청소년 참여위원회 운영
1,700
0
1,700
[국 700]
[군 1,000]
201 일반운영비
1,700
0
1,700
[국 700]
[군 1,000]
01 사무관리비
○일반수용비
0
1,700
1,700
300
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성
ㅇ청소년참여위원회 회의 및 교육 현수막
○청소년 참여위원회 운영
100,000원*3매 =
1,400,000원 =
300
1,400
[국 700]
[군 700]
학생독립운동기념일 행사지원
5,000
5,000
0
307 민간이전
5,000
5,000
0
04 민간행사보조
○학생 독립운동 기념일 행사지원
5,000,000원*1식 =
0
5,000
5,000
5,000
자매결연 청소년 교류 캠프 운영
21,000
18,000
3,000
307 민간이전
21,000
18,000
3,000
04 민간행사보조
○자매결연 청소년 교류캠프 운영
7,000,000원*3회 =
18,000
3,000
21,000
21,000
청소년 예절교실 운영
20,400
4,000
16,400
[도 2,200]
[군 18,200]
307 민간이전
20,400
4,000
16,400
[도 2,200]
[군 18,200]
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성
02 민간경상보조
○청소년 예절교실
○청소년 예절교실 (군비추가)
4,400,000원 =
1,000,000원*8개소*2회 =
4,000
16,400
20,400
4,400
[도 2,200]
[군 2,200]
16,000
보육 가족 지원
3,724,409
3,542,183
182,226
[국 1,693,678]
[분 126,715]
[도 971,033]
[군 932,983]
아동복지지원
685,537
518,408
167,129
[국 212,098]
[분 126,715]
[도 197,592]
[군 149,132]
입양아동 양육수당 지원
6,000
16,000
△10,000
[국 4,200]
[도 900]
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
입양아동 양육수당 지원
[군 900]
301 일반보상금
6,000
16,000
△10,000
[국 4,200]
[도 900]
[군 900]
01 사회보장적수혜금
○입양아동 양육수당
6,000,000원 =
16,000
△10,000
6,000
6,000
[국 4,200]
[도 900]
[군 900]
가정위탁아동 상해보험 지원
7,200
4,000
3,200
[국 5,040]
[도 1,080]
[군 1,080]
301 일반보상금
7,200
4,000
3,200
[국 5,040]
[도 1,080]
[군 1,080]
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
01 사회보장적수혜금
○가정위탁아동 상해보험료 지원
7,200,000원 =
4,000
3,200
7,200
7,200
[국 5,040]
[도 1,080]
[군 1,080]
아동발달지원 계좌지원
7,560
6,660
900
[국 5,292]
[도 1,134]
[군 1,134]
301 일반보상금
7,560
6,660
900
[국 5,292]
[도 1,134]
[군 1,134]
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원계좌 지원
7,560,000원 =
6,660
900
7,560
7,560
[국 5,292]
[도 1,134]
[군 1,134]
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
지역아동센터 운영지원
186,600
168,000
18,600
[국 92,400]
[도 46,200]
[군 48,000]
201 일반운영비
600
0
600
01 사무관리비
○급량비
ㅇ지역아동센터 지도점검 업무추진 급량비
5,000원*2명*60일 =
0
600
600
600
600
202 여비
1,200
0
1,200
01 국내여비
○지역아동센터 지도여비
20,000원*2명*30일 =
0
1,200
1,200
1,200
307 민간이전
184,800
168,000
16,800
[국 92,400]
[도 46,200]
[군 46,200]
02 민간경상보조
○지역아동센터 운영 지원
184,800,000원 =
168,000
16,800
184,800
184,800
[국 92,400]
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
[도 46,200]
[군 46,200]
아동복지교사(사회적일자리)지원
148,364
90,000
58,364
[국 105,166]
[도 21,599]
[군 21,599]
307 민간이전
148,364
90,000
58,364
[국 105,166]
[도 21,599]
[군 21,599]
02 민간경상보조
○아동복지교사(사회적일자리) 지원
148,364,000원 =
90,000
58,364
148,364
148,364
[국 105,166]
[도 21,599]
[군 21,599]
소년소녀가정 대학진학 자금
3,000
3,000
0
[도 1,500]
[군 1,500]
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
301 일반보상금
3,000
3,000
0
[도 1,500]
[군 1,500]
02 장학금및학자금
○소년소녀가정 대학진학 학자금
1,000,000원*3명 =
3,000
0
3,000
3,000
[도 1,500]
[군 1,500]
소년소녀가정세대 위로금
21,600
6,000
15,600
[도 10,800]
[군 10,800]
301 일반보상금
21,600
6,000
15,600
[도 10,800]
[군 10,800]
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정(가정위탁) 위로금 지급
21,600,000원 =
6,000
15,600
21,600
21,600
[도 10,800]
[군 10,800]
소년소녀가정세대 명절 제수비
9,000
2,500
6,500
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
소년소녀가정세대 명절 제수비
[도 4,500]
[군 4,500]
301 일반보상금
9,000
2,500
6,500
[도 4,500]
[군 4,500]
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정(가정위탁) 명절 제수비
9,000,000원 =
2,500
6,500
9,000
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
소년소녀가정(가정위탁)지원
81,480
35,280
46,200
[분 65,184]
[도 8,148]
[군 8,148]
301 일반보상금
81,480
35,280
46,200
[분 65,184]
[도 8,148]
[군 8,148]
01 사회보장적수혜금
35,280
46,200
81,480
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
○소년소녀가정 지원
○가정위탁 양육지원
26,880,000원 =
54,600,000원 =
26,880
[분 21,504]
[도 2,688]
[군 2,688]
54,600
[분 43,680]
[도 5,460]
[군 5,460]
소년소녀가정 자립지원
9,355
8,490
865
201 일반운영비
2,520
2,240
280
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ소년소녀가정 생일찾아보기 선물구입
ㅇ소년소녀가정 등 업무추진 현수막 제작
ㅇ소년소녀 및 모부자가정 생활수기공모 시상품구입
○운영수당
ㅇ소년소녀가정 수련회 강사수당
ㅇ아동발달지원 경제교육 강사수당
30,000원*50매 =
80,000원*4매 =
30,000원*10명 =
100,000원*1회*2명 =
100,000원*1회*2명 =
2,240
280
2,520
2,120
1,500
320
300
400
200
200
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
301 일반보상금
6,835
6,250
585
10 행사실비보상금
○아동발달 지원대상 교육참석 보상
○소년소녀가정 도행사 참석자 보상
○소년소녀가정 후원자 만남의날 참석보상
○소년소녀가정 선진지 견학
5,000원*117명 =
30,000원*25명 =
5,000원*50명*2회 =
5,000,000원 =
6,250
585
6,835
585
750
500
5,000
학기중 아동급식 지원
70,965
72,105
△1,140
[도 70,965]
301 일반보상금
70,965
72,105
△1,140
[도 70,965]
01 사회보장적수혜금
○학기중 아동급식비 지원
70,965,000원 =
72,105
△1,140
70,965
70,965
[도 70,965]
방학중 아동급식 지원
68,311
68,311
0
[분 34,155]
[도 17,078]
[군 17,078]
301 일반보상금
68,311
68,311
0
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
301 일반보상금
[분 34,155]
[도 17,078]
[군 17,078]
01 사회보장적수혜금
○방학중 아동급식비 지원
68,311,000원 =
68,311
0
68,311
68,311
[분 34,155]
[도 17,078]
[군 17,078]
결식아동 급식지원
54,752
26,712
28,040
[분 27,376]
[도 13,688]
[군 13,688]
301 일반보상금
54,752
26,712
28,040
[분 27,376]
[도 13,688]
[군 13,688]
01 사회보장적수혜금
○결식아동 급식 지원
54,752,000원 =
26,712
28,040
54,752
54,752
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
[분 27,376]
[도 13,688]
[군 13,688]
아동복지 서비스 증진
11,350
11,350
0
201 일반운영비
600
600
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ어린이날 행사 시상품 구입
50,000원*12개소 =
600
0
600
600
600
307 민간이전
10,750
10,750
0
01 의료및구료비
○미아구호비
04 민간행사보조
○어린이날 행사
50,000원*15명 =
5,000,000원*2개소 =
750
0
0
10,000
750
750
10,000
10,000
보육사업지원
2,922,156
2,940,615
△18,459
[국 1,454,358]
[도 733,119]
[군 734,679]
보육시설 운영 지원
935,376
935,376
0
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:아동복지지원
보육시설 운영 지원
[국 467,688]
[도 233,844]
[군 233,844]
307 민간이전
935,376
935,376
0
[국 467,688]
[도 233,844]
[군 233,844]
02 민간경상보조
○보육시설 종사자 인건비
○민간시설 교재교구비
○차량운영비
901,576,000원 =
1,000,000원*8개소 =
25,800,000원 =
935,376
0
935,376
901,576
[국 450,788]
[도 225,394]
[군 225,394]
8,000
[국 4,000]
[도 2,000]
[군 2,000]
25,800
[국 12,900]
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
[도 6,450]
[군 6,450]
보육시설 영아기본보조금 지원
67,500
47,940
19,560
[국 33,750]
[도 16,875]
[군 16,875]
307 민간이전
67,500
47,940
19,560
[국 33,750]
[도 16,875]
[군 16,875]
02 민간경상보조
○영아기본 보조금
67,500,000원 =
47,940
19,560
67,500
67,500
[국 33,750]
[도 16,875]
[군 16,875]
보육료 지원 사업
1,859,340
1,809,451
49,889
[국 929,670]
[도 464,835]
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
보육료 지원 사업
[군 464,835]
307 민간이전
1,859,340
1,809,451
49,889
[국 929,670]
[도 464,835]
[군 464,835]
02 민간경상보조
○저소득층 보육료
○만5세아 무상보육료
○장애아 무상보육료
1,444,528,000원 =
324,360,000원 =
1,352,000원*1명 =
1,809,451
49,889
1,859,340
1,444,528
[국 722,264]
[도 361,132]
[군 361,132]
324,360
[국 162,180]
[도 81,090]
[군 81,090]
1,352
[국 676]
[도 338]
[군 338]
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
○두자녀 보육료
89,100,000 =
89,100
[국 44,550]
[도 22,275]
[군 22,275]
영아전담시설 지원
5,640
7,320
△1,680
[도 5,340]
[군 300]
307 민간이전
5,640
7,320
△1,680
[도 5,340]
[군 300]
02 민간경상보조
○영아전담시설종사자 특별수당
○영아전담시설 연료비 지원
5,040,000원 =
600,000원*1개소 =
7,320
△1,680
5,640
5,040
[도 5,040]
600
[도 300]
[군 300]
보육시설 평가인증 지원
17,700
16,500
1,200
[국 8,250]
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
보육시설 평가인증 지원
[도 4,725]
[군 4,725]
307 민간이전
17,700
16,500
1,200
[국 8,250]
[도 4,725]
[군 4,725]
02 민간경상보조
○보육시설 평가인증 지원
○평가인증 민간시설 보육교사 수당
250,000원*66명 =
300,000원*4명 =
16,500
1,200
17,700
16,500
[국 8,250]
[도 4,125]
[군 4,125]
1,200
[도 600]
[군 600]
보육시설 기능보강(개보수) 사업
30,000
32,000
△2,000
[국 15,000]
[도 7,500]
[군 7,500]
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
402 민간자본이전
30,000
32,000
△2,000
[국 15,000]
[도 7,500]
[군 7,500]
01 민간자본보조
○보육시설 개보수
30,000,000원*1개소 =
32,000
△2,000
30,000
30,000
[국 15,000]
[도 7,500]
[군 7,500]
보육사업 추진
6,600
6,460
140
201 일반운영비
1,100
960
140
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ보육시설 종사자 교육 현수막 제작 등
○운영수당
ㅇ보육시설 종사자 특별교육 강사수당
○급량비
ㅇ보육시설 지도점검 업무추진 급량비
100,000원*3매 =
100,000원*2회 =
5,000원*2명*60일 =
960
140
1,100
300
300
200
200
600
600
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
202 여비
1,200
1,200
0
01 국내여비
○보육시설지도여비
20,000원*2명*30일 =
1,200
0
1,200
1,200
301 일반보상금
300
300
0
10 행사실비보상금
○보육시설종사자 특별교육 참석자 보상
5,000원*60명*1회 =
300
0
300
300
307 민간이전
4,000
4,000
0
04 민간행사보조
○보육시설 연합회 행사
4,000,000원*1회 =
0
4,000
4,000
4,000
모부자 가정지원
116,716
83,160
33,556
[국 27,222]
[도 40,322]
[군 49,172]
한부모가족 자녀양육비
17,400
9,500
7,900
[국 13,920]
[도 1,740]
[군 1,740]
301 일반보상금
17,400
9,500
7,900
- 64 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:보육사업지원
301 일반보상금
[국 13,920]
[도 1,740]
[군 1,740]
01 사회보장적수혜금
○한부모가족 자녀양육비
17,400,000원 =
9,500
7,900
17,400
17,400
[국 13,920]
[도 1,740]
[군 1,740]
한부모가족 자녀교육비(보조)
16,628
0
16,628
[국 13,302]
[도 1,663]
[군 1,663]
301 일반보상금
16,628
0
16,628
[국 13,302]
[도 1,663]
[군 1,663]
01 사회보장적수혜금
○한부모가족 자녀교육비
16,628,000원 =
0
16,628
16,628
16,628
- 65 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:모부자 가정지원
[국 13,302]
[도 1,663]
[군 1,663]
저소득 모부자가정 지원
53,838
48,730
5,108
[도 26,919]
[군 26,919]
301 일반보상금
53,838
48,730
5,108
[도 26,919]
[군 26,919]
01 사회보장적수혜금
○저소득 모부자가정 생활안정금
○아동양육비
○중고생 교통비
43,200,000원 =
1,862,000원 =
7,776,000원 =
48,730
5,108
53,838
43,200
[도 21,600]
[군 21,600]
1,862
[도 931]
[군 931]
7,776
[도 3,888]
- 66 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:모부자 가정지원
○장애가정 생활용품 지원
500,000원*2세대 =
[군 3,888]
1,000
[도 500]
[군 500]
저소득 모부자가정 대학학자금
20,000
3,000
17,000
[도 10,000]
[군 10,000]
301 일반보상금
20,000
3,000
17,000
[도 10,000]
[군 10,000]
02 장학금및학자금
○모부자가정 자녀 대입학자금
1,000,000원*20명 =
3,000
17,000
20,000
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
저소득 모부자가정 자립지원
8,850
8,730
120
201 일반운영비
5,400
5,280
120
01 사무관리비
○일반수용비
5,280
120
5,400
5,000
- 67 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육 가족 지원
단위:모부자 가정지원
ㅇ저소득 모부자가정 생일 찾아보기 선물구입
ㅇ저소득 모부자가정 수련회 현수막 제작
○운영수당
ㅇ모자가정 세대주 교육 강사료
ㅇ자녀와의 올바른 대화교실운영 강사수당
30,000원*160명 =
100,000원*2매 =
100,000원*2명 =
100,000원*1회*2명 =
4,800
200
400
200
200
301 일반보상금
3,450
3,450
0
10 행사실비보상금
○모부자가정 세대주 및 자녀교육 참석보상
○모자가정 수련회 참석보상
5,000원*150명 =
45,000원*60명 =
3,450
0
3,450
750
2,700
위생업소 및 유통식품 안전관리
52,020
49,220
2,800
모범음식점 및 좋은식단제 운영
20,850
19,900
950
모범음식점 및 좋은식단 실천사업
20,850
19,900
950
201 일반운영비
6,550
4,050
2,500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ모범음식점 표지판 제작
ㅇ모범업소비치용 관광안내 홍보물 비치대 제작
ㅇ음식문화개선 및 불법영업 사진인화
50,000원*15개소 =
50,000원*50개소 =
250원*100매*12월 =
4,050
2,500
6,550
6,550
750
2,500
300
- 68 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:모범음식점 및 좋은식단제 운영
ㅇ모범음식점 및 좋은식단 홍보전단
1,000,000원*3종 =
3,000
202 여비
1,800
1,350
450
01 국내여비
○위생업무 관련 각종회의 참석여비
40,000원*3종*15명 =
1,350
450
1,800
1,800
301 일반보상금
1,000
3,000
△2,000
10 행사실비보상금
○남도음식문화축제 참가 보상비
1,000,000원*1개소 =
3,000
△2,000
1,000
1,000
307 민간이전
10,000
10,000
0
02 민간경상보조
○친절업소 위생용품 장려지원
10,000,000원*1식 =
10,000
0
10,000
10,000
401 시설비및부대비
1,500
1,500
0
07 행사관련시설비
○남도음식문화축제 향토음식 부스설치
1,500,000원*1개소 =
0
1,500
1,500
1,500
부정불량식품 근절 및 식중독 예방
31,170
29,320
1,850
식중독 예방 홍보
21,370
21,070
300
201 일반운영비
19,370
19,370
0
01 사무관리비
○일반수용비
19,370
△750
18,620
18,020
- 69 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:부정불량식품 근절 및 식중독 예방
ㅇ식중독예방 홍보전단 제작
ㅇ식중독예방 등 현수막 제작
ㅇ식중독 예방용품(물수건) 제작
ㅇ위생물컵 등 홍보물 제작
ㅇ실내환경 검사 수수료
ㅇ미생물 간이검사용 키트구입
ㅇ수질검사용 채수병 구입
ㅇ유통식품 검사용 재료 구입
ㅇ위생교육 홍보 유인물 및 교재발간
○운영수당
ㅇ위생교육 강사료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ위생교육 안내 전자우편료
1,000원*1,000매 =
100,000원*10개소 =
500원*1종*12,000개 =
5,000원*600개 =
250,000원*2회 =
90,000원*4회*4종 =
1,800원*2종*300개 =
10,000원*10건*10회 =
3,750원*800권 =
300,000원*2회 =
500원*1,500개소 =
0
750
1,000
1,000
6,000
3,000
500
1,440
1,080
1,000
3,000
600
600
750
750
750
202 여비
2,000
1,700
300
01 국내여비
○식중독예방 및 지도점검 여비
20,000원*2명*50일 =
1,700
300
2,000
2,000
부정불량식품 근절
9,800
8,250
1,550
- 70 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:위생업소 및 유통식품 안전관리
단위:부정불량식품 근절 및 식중독 예방
201 일반운영비
3,000
3,000
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ위생업소 지도점검 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ부정불량식품 신고전화 요금
ㅇ법령개정 통보 전자우편료
5,000원*3명*170일 =
10,000원*12월 =
220원*1,500개소 =
2,550
450
0
0
2,550
2,550
2,550
450
450
120
330
202 여비
5,800
3,750
2,050
01 국내여비
○부정불량식품 지도단속 여비
○공중위생업소 지도단속여비
○도주관 및 검찰 합동단속 차출 여비
20,000원*2명*50일 =
20,000원*2명*50일 =
40,000원*3명*15일 =
3,750
2,050
5,800
2,000
2,000
1,800
301 일반보상금
1,000
1,000
0
12 기타보상금
○부정불량식품 신고 보상금
100,000원*10회 =
1,000
0
1,000
1,000
- 71 -