부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비(문화관광과)
문화관광과
8,499,387
12,900,352
△4,400,965
[국 596,755]
[균 1,800,000]
[기 71,394]
[분 76,701]
[도 126,226]
[군 5,828,311]
행정운영경비(문화관광과)
34,195
81,235
△47,040
기본경비(문화관광과)
29,995
77,035
△47,040
기본경비
29,995
77,035
△47,040
201 일반운영비
19,995
25,736
△5,741
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산수용비
ㅇ신문구독료
○급량비
ㅇ총액예산급량비
○연료비
13,012,000원 =
10,000원*15종*1부*12월 =
4,500,000원 =
898.26원*8시간*95일 =
25,736
△5,741
19,995
14,812
13,012
1,800
4,500
4,500
683
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비(문화관광과)
202 여비
10,000
10,000
0
01 국내여비
○총액예산 여비
10,000,000원 =
10,000
0
10,000
10,000
인력운영비(문화관광과)
4,200
4,200
0
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○문화관광과(정원 17명)
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
2,081,209
2,580,541
△499,332
[국 24,950]
[균 400,000]
[기 15,500]
[분 76,701]
[도 25,000]
[군 1,539,058]
지역문화 보존 육성
862,125
978,456
△116,331
[국 24,950]
[기 15,500]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
지역문화 보존 육성
[분 76,701]
[도 25,000]
[군 719,974]
국악분야 예술강사 운영
35,900
23,214
12,686
[국 17,950]
[군 17,950]
307 민간이전
35,900
23,214
12,686
[국 17,950]
[군 17,950]
02 민간경상보조
○국악분야 예술강사 운영 지원
35,900,000원 =
23,214
12,686
35,900
35,900
[국 17,950]
[군 17,950]
제49회 한국민속예술축제 참가
87,000
0
87,000
[국 7,000]
[도 20,000]
[군 60,000]
307 민간이전
87,000
0
87,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
307 민간이전
[국 7,000]
[도 20,000]
[군 60,000]
02 민간경상보조
○제49회 한국민속예술제 참가
87,000,000원 =
0
87,000
87,000
87,000
[국 7,000]
[도 20,000]
[군 60,000]
무대공연작품 제작지원
31,000
41,000
△10,000
[기 15,500]
[군 15,500]
307 민간이전
31,000
41,000
△10,000
[기 15,500]
[군 15,500]
04 민간행사보조
○무대공연작품 제작지원
31,000,000원 =
41,000
△10,000
31,000
31,000
[기 15,500]
[군 15,500]
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
찾아가는 문화활동 지원
10,000
10,000
0
[도 5,000]
[군 5,000]
307 민간이전
10,000
10,000
0
[도 5,000]
[군 5,000]
02 민간경상보조
○찾아가는 문화활동
10,000,000원 =
10,000
0
10,000
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
서편제보성소리 전승 보존
262,500
517,000
△254,500
201 일반운영비
500
2,000
△1,500
01 사무관리비
○임차료
ㅇ박유전노래비 부지 임대료
500,000원*1식 =
2,000
△1,500
500
500
500
307 민간이전
262,000
515,000
△253,000
02 민간경상보조
○판소리 교실 운영강사비 지원
10,000,000원*1식 =
265,000
△253,000
12,000
10,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
○유네스코 무형문화유산 판소리문화센터 건립 추진활동 지원
04 민간행사보조
○서편제보성소리축제
2,000,000원*1식 =
250,000,000원*1식 =
250,000
0
2,000
250,000
250,000
지방문화원 지원 육성
154,000
130,000
24,000
[분 32,000]
[군 122,000]
307 민간이전
154,000
130,000
24,000
[분 32,000]
[군 122,000]
02 민간경상보조
○문화원 경상운영비
○문화원 지원 사업
○문화학교 운영 지원
○생활문화훈장제 운영 지원
10,000,000원*1식 =
58,000,000원*1식 =
6,000,000원*1식 =
10,000,000원*1식 =
130,000
24,000
154,000
10,000
58,000
[분 29,000]
[군 29,000]
6,000
[분 3,000]
[군 3,000]
10,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
○금석문 조사
○군민 상설영화 상영
○한춤 육성지원
○조선왕조실록 보성군편 발간
20,000,000원*1식 =
10,000,000원*2개소 =
10,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
20,000
20,000
10,000
20,000
지방향교 지원 육성
53,000
17,667
35,333
[분 1,000]
[군 52,000]
307 민간이전
53,000
17,667
35,333
[분 1,000]
[군 52,000]
02 민간경상보조
○기로연 재현
○보성향교지 발간
○유도대학 운영
○범군민도덕성회복운동(보성,벌교)
3,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
17,667
35,333
53,000
3,000
[분 1,000]
[군 2,000]
20,000
15,000
15,000
전통문화예술 계승
49,500
51,000
△1,500
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
201 일반운영비
2,700
1,200
1,500
01 사무관리비
○임차료
ㅇ남도문화제 출연 차량 임차
○급량비
ㅇ전통문화예술 계승 발전 업무추진 급량비
300,000원*2일*2대 =
5,000원*6명*50일 =
1,200
1,500
2,700
1,200
1,200
1,500
1,500
202 여비
1,800
1,800
0
01 국내여비
○전통문화예술 계승발전을 위한 지도여비
20,000원*3명*30일 =
1,800
0
1,800
1,800
307 민간이전
45,000
48,000
△3,000
02 민간경상보조
○남도문화제 청소년부 출연 지원
○남도국악제 참가 지원
○세시풍속 등 전통민속 육성
04 민간행사보조
○충절사 제향행사
○모충사 제향행사
○오충사 제향행사
4,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
39,000
9,000
△29,000
26,000
10,000
4,000
3,000
3,000
35,000
2,000
2,000
2,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
○홍암나철선생 추모제
○양기장군 추모제
○전방삭장군 추모제
○전라남도 서예전람회 개최
5,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
5,000
2,000
2,000
20,000
지역문화예술 발굴 육성
45,225
34,575
10,650
201 일반운영비
1,225
1,225
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ지역문화예술 지도 발굴 추진
○일반수용비
ㅇ지역문화예술 홍보물 제작
5,000원*3명*15일 =
100,000원*10매 =
1,225
0
1,225
225
225
1,000
1,000
202 여비
4,000
1,350
2,650
01 국내여비
○지역문화예술 발굴지도여비
○문화예술사업 추진을 위한 중앙부처방문 여비
20,000원*2명*25일 =
50,000원*3명*20일 =
1,350
2,650
4,000
1,000
3,000
306 출연금
7,000
7,000
0
01 출연금
○전라남도문예진흥기금 출연
7,000,000원*1식 =
7,000
0
7,000
7,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
307 민간이전
33,000
25,000
8,000
02 민간경상보조
○다담예술촌 지원 육성
○강골전통민속마을 조성사업 추진 활동 지원
○전통민속놀이 보존전승 및 육성(남도문화제 최우수상팀 재현)
20,000,000원*1식 =
10,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
25,000
8,000
33,000
20,000
10,000
3,000
지역문헌자료 발간 사업
60,000
18,000
42,000
307 민간이전
60,000
18,000
42,000
02 민간경상보조
○지역 고문서 발간비
20,000,000원*3식 =
18,000
42,000
60,000
60,000
독서생활 증진
74,000
64,000
10,000
[분 43,701]
[군 30,299]
307 민간이전
20,000
0
20,000
04 민간행사보조
○공공도서관(벌교)문화행사지원
20,000,000원*1식 =
0
20,000
20,000
20,000
402 민간자본이전
4,000
4,000
0
[분 4,000]
02 민간대행사업비
4,000
0
4,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:지역문화 보존 육성
○마을문고 자료 구입비 지원
4,000,000원*1식 =
4,000
[분 4,000]
403 자치단체등자본이전
40,000
40,000
0
[분 39,701]
[군 299]
02 공기관등에대한대행사업비
○공공도서관(보성,벌교) 자료 구입비 지원
40,000,000원*1식 =
40,000
0
40,000
40,000
[분 39,701]
[군 299]
405 자산취득비
10,000
20,000
△10,000
02 도서구입비
○농어촌공공도서관 자료구입비 지원
10,000,000원*1식 =
20,000
△10,000
10,000
10,000
문화기반 시설관리
89,084
102,085
△13,001
서편제보성소리전수관 관리 운영
8,824
13,418
△4,594
101 인건비
1,664
1,498
166
10 기간제근로자등보수
○환경정비
33,280원*50일*1명 =
1,498
166
1,664
1,664
201 일반운영비
7,160
11,920
△4,760
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ화장지 및 쓰레기 봉투 구입
ㅇ비누 및 세제 구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ무인경비 사용료
ㅇ전기료
ㅇ수도요금
○연료비
○시설장비 유지비
ㅇ현수막 설치대 원동기 수리
ㅇ냉, 난방기 수리
ㅇ화장실 등 수리
ㅇ화장실 인분 수거료
3,500원*2개소*3회*12월 =
50,000원*8회 =
150,000원*12월 =
60,000원*12월 =
50,000원*12월 =
905원*8시간*95일 =
1,000,000원*1식 =
1,000,000원*1식 =
500,000원*1식 =
200,000원*1식 =
652
11,268
0
△4,760
652
652
252
400
6,508
3,120
1,800
720
600
688
2,700
1,000
1,000
500
200
군립백민미술관 운영
50,826
57,882
△7,056
101 인건비
1,664
1,664
0
10 기간제근로자등보수
1,664
0
1,664
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
○백민미술관 제초작업 및 환경정비
33,280원*10명*5회 =
1,664
201 일반운영비
49,162
56,218
△7,056
01 사무관리비
○미술품 표구 제작비
○일반수용비
ㅇ화장지 구입
ㅇ비누,세제 등 구입
ㅇ쓰레기봉투(100L)
ㅇ가스총 가스충전
ㅇ유화작품 바니쉬약품 구입
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ무인경비사용료
ㅇ전기료
ㅇ전화료 및 인터넷 사용료
ㅇ환경개선부담금
○시설장비유지비
ㅇ관사 보일러 수리
5,000,000원*1식 =
50,000원*8회 =
50,000원*8회 =
1,260원*120매 =
200,000원*2정 =
600,000원*1식 =
220,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
160,000원*12월 =
70,000원*4회 =
2,000,000원*1식 =
400
35,818
6,552
△3,608
6,952
5,000
1,952
400
400
152
400
600
32,210
16,840
2,640
12,000
1,920
280
7,550
2,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
ㅇ숙직실 보일러 수리
ㅇ자료실 내부수리 도배 및 바닥
ㅇ가로등
ㅇ전기시설
ㅇ항온항습기
ㅇ화재감지기
ㅇ제습기
ㅇ화장실 인분수거료
ㅇ화장실 등 수리
○연료비
03 행사운영비
○국제현대미술 특별전
ㅇ개막식
ㅇ도록제작
ㅇ전시대 제작
ㅇ홍보용 팜프렛 등 제작
1,000,000원*1식 =
1,000,000원*1식 =
50,000원*15등 =
50,000원*12월 =
50,000원*12월 =
500,000원*1식 =
400,000원*1식 =
200,000원*1식 =
500,000원*1식 =
905원*24시간*2개소*180일 =
3,000,000원*1식 =
20,000원*250부 =
1,000,000원*1식 =
1,000,000원*1식 =
20,000
△10,000
1,000
1,000
750
600
600
500
400
200
500
7,820
10,000
10,000
3,000
5,000
1,000
1,000
충절사 관리 운영
13,552
14,735
△1,183
201 일반운영비
13,552
14,735
△1,183
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ화장지 및 쓰레기 봉투 구입비
ㅇ비누 및 세제 구입비
ㅇ제초제 구입비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ무인경비 사용료
ㅇ환경개선부담금
ㅇ전화료 및 인터넷 사용료
ㅇ전기료
○연료비
○시설장비유지비
ㅇ문짝 한지교체
ㅇ가로등
ㅇ화장실 등 수리
ㅇ화장실 인분 수거료
ㅇ분무기 및 잔디깍기 연료비
3,500원*2개소*3회*12월 =
50,000원*8회 =
12,000원*30병 =
220,000원*12월 =
70,000원*4회 =
50,000원*12월 =
130,000원*12월 =
905원*24시간*180일 =
30,000원*40개 =
50,000원*15등 =
1,000,000원*1식 =
200,000원*1회 =
100,000원*4회 =
1,000
13,735
12
△1,195
1,012
1,012
252
400
360
12,540
5,080
2,640
280
600
1,560
3,910
3,550
1,200
750
1,000
200
400
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
정응민 생가 관리 운영
500
1,100
△600
201 일반운영비
500
1,100
△600
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ가로등
50,000원*10등 =
1,100
△600
500
500
500
채동선 선생 생가 관리 운영
1,600
1,600
0
201 일반운영비
1,600
1,600
0
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ가로등
ㅇ전기시설
ㅇ화장실 인분 수거료
ㅇ화장실 등 수리
50,000원*10등 =
50,000원*12월 =
100,000원*1식 =
400,000원*1식 =
1,600
0
1,600
1,600
500
600
100
400
천연염색공예관 관리 운영
12,082
11,650
432
101 인건비
1,332
1,000
332
10 기간제근로자등보수
○제초작업 및 환경정비
33,280원*10명*4회 =
1,000
332
1,332
1,332
201 일반운영비
10,750
10,650
100
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ전기료
ㅇ화재보험료
○시설장비유지비
ㅇ가로등
ㅇ전기시설
ㅇ화장실등 수리
ㅇ화장실 인분수거료
400,000원*12월 =
4,000,000원*1식 =
50,000원*15등 =
50,000원*12월 =
500,000원*1식 =
100,000원*1식 =
10,650
100
10,750
8,800
4,800
4,000
1,950
750
600
500
100
공예공방 관리 운영
1,700
1,700
0
201 일반운영비
1,700
1,700
0
02 공공운영비
○시설장비 유지비
ㅇ가로등
ㅇ전기시설
ㅇ화장실 인분 수거료
ㅇ화장실 등 수리
50,000원*10등 =
50,000원*12월 =
100,000원*1식 =
500,000원*1식 =
1,700
0
1,700
1,700
500
600
100
500
문화기반 시설구축
1,130,000
1,500,000
△370,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:문화기반 시설관리
문화기반 시설구축
[균 400,000]
[군 730,000]
홍암 나철선생 선양사업
500,000
1,000,000
△500,000
401 시설비및부대비
500,000
1,000,000
△500,000
03 토지매입비
○토지매입비
500,000,000원 =
698,250
△198,250
500,000
500,000
보성문화원 원사 신축
630,000
500,000
130,000
[균 400,000]
[군 230,000]
402 민간자본이전
630,000
500,000
130,000
[균 400,000]
[군 230,000]
01 민간자본보조
○보성문화원사 건립
630,000,000원 =
500,000
130,000
630,000
630,000
[균 400,000]
[군 230,000]
전통문화 보존 및 전승
1,033,941
2,289,277
△1,255,336
[국 571,805]
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
전통문화 보존 및 전승
[도 50,000]
[군 412,136]
문화재 유지관리
833,941
1,579,277
△745,336
[국 471,805]
[군 362,136]
문화재 관리
86,400
292,156
△205,756
101 인건비
7,440
6,656
784
10 기간제근로자등보수
○문화유적 제초작업 및 환경정비인부임
31,000원*3명*20개소*4회 =
6,656
784
7,440
7,440
201 일반운영비
2,000
3,500
△1,500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ문화재 기록보존 사진대
ㅇ문화재지역 잡초제거용 제초제
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ목조문화재 전기안전점검 수수료
500원*1,000매 =
12,000원*50병 =
60,000원*15개소 =
1,375
2,125
△275
△1,225
1,100
1,100
500
600
900
900
900
202 여비
3,960
3,000
960
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
01 국내여비
○문화재 정기점검여비
20,000원*2명*99일 =
3,000
960
3,960
3,960
301 일반보상금
3,000
3,000
0
12 기타보상금
○문화재 영향여부 의견검토 참석보상
100,000원*10회*3명 =
3,000
0
3,000
3,000
401 시설비및부대비
70,000
276,000
△206,000
02 실시설계비
○군보유 문화재 유지관리
04 시설비
○군보유 문화재 유지관리
○충의열사 정각 개보수사업
06 시설부대비
○군보유 문화유지 관리 시설부대비
50,000,000원*9.86%*60%*1.5배 =
45,023,000원 =
20,000,000원 =
50,000,000원*1.08% =
216,000
59,352
648
△211,563
5,671
△108
4,437
4,437
65,023
45,023
20,000
540
540
전통가옥 경상보수
28,420
0
28,420
[국 28,420]
402 민간자본이전
28,420
0
28,420
[국 28,420]
01 민간자본보조
0
28,420
28,420
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
○전통가옥 경상보수비
28,420,000원 =
28,420
[국 28,420]
문화재보수정비(구 보성여관)
300,000
1,246,571
△946,571
[국 150,000]
[군 150,000]
401 시설비및부대비
300,000
456,667
△156,667
[국 150,000]
[군 150,000]
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○시설비
06 시설부대비
○시설부대비
300,000,000원*6.74%*60%*1.5배 =
279,642,000원 =
300,000,000원*0.72% =
0
456,391
276
18,198
△176,749
1,884
18,198
18,198
279,642
279,642
[국 150,000]
[군 129,642]
2,160
2,160
문화재보수정비(이금재가옥)
92,857
0
92,857
[국 65,000]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
문화재보수정비(이금재가옥)
[군 27,857]
401 시설비및부대비
92,857
0
92,857
[국 65,000]
[군 27,857]
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○시설비
06 시설부대비
○시설부대비
92,857,000원*9.86%*60%*1.5배 =
83,780,000원 =
92,857,000원*0.9% =
0
0
0
8,241
83,780
836
8,241
8,241
83,780
83,780
[국 65,000]
[군 18,780]
836
836
문화재보수정비(이식래가옥)
142,857
0
142,857
[국 100,000]
[군 42,857]
401 시설비및부대비
142,857
0
142,857
[국 100,000]
[군 42,857]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○시설비
06 시설부대비
○시설부대비
142,857,000원*9.26%*60%*1.5배 =
129,922,000원 =
142,857,000원*0.72% =
0
0
0
11,906
129,922
1,029
11,906
11,906
129,922
129,922
[국 100,000]
[군 29,922]
1,029
1,029
문화재보수정비(비봉리공룡알화석지)
142,857
0
142,857
[국 100,000]
[군 42,857]
401 시설비및부대비
142,857
0
142,857
[국 100,000]
[군 42,857]
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○시설비
142,857,000원*9.26%*60%*1.5배 =
129,922,000원 =
0
0
11,906
129,922
11,906
11,906
129,922
129,922
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
06 시설부대비
○시설부대비
142,857,000원*0.72% =
0
1,029
[국 100,000]
[군 29,922]
1,029
1,029
문화재 특별관리
40,550
40,550
0
[국 28,385]
[군 12,165]
101 인건비
40,550
40,550
0
[국 28,385]
[군 12,165]
10 기간제근로자등보수
○문화재 특별관리 인부임
○문화재 특별관리 경비
35,280,000원 =
5,270,000원 =
40,550
0
40,550
35,280
[국 24,696]
[군 10,584]
5,270
[국 3,689]
[군 1,581]
전통사찰 정비 및 보존
200,000
710,000
△510,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 유지관리
전통사찰 정비 및 보존
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
전통사찰보존지원
200,000
710,000
△510,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
402 민간자본이전
200,000
710,000
△510,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
01 민간자본보조
○전통사찰 보수 정비(일월사)
200,000,000원 =
710,000
△510,000
200,000
200,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[군 50,000]
관광산업 진흥
1,393,939
2,738,017
△1,344,078
[기 4,773]
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:지역축제 육성
관광산업 진흥
[도 3,226]
[군 1,385,940]
지역축제 육성
925,150
907,400
17,750
제34회 보성다향제 추진
603,300
602,100
1,200
201 일반운영비
151,350
151,200
150
01 사무관리비
○제34회 보성다향제 추진 급량비
03 행사운영비
○제34회 보성다향제 행사비
5,000원*3명*90일 =
150,000,000원*1식 =
1,200
150,000
150
0
1,350
1,350
150,000
150,000
301 일반보상금
1,950
900
1,050
10 행사실비보상금
○차 아가씨 홍보행사 참석보상
130,000원*3명*5회 =
900
1,050
1,950
1,950
307 민간이전
450,000
450,000
0
04 민간행사보조
○제34회 보성다향제 행사보조금
450,000,000원*1식 =
450,000
0
450,000
450,000
남도음식문화 큰잔치 행사지원
5,850
5,300
550
201 일반운영비
2,400
1,700
700
01 사무관리비
300
300
600
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:지역축제 육성
○남도음식문화 큰잔치 종사원 급량비
03 행사운영비
○남도음식문화큰잔치 행사운영비
ㅇ현수막
ㅇ전시음식 홍보전단
5,000원*2식*6명*10일 =
100,000원*8매 =
100원*10,000매 =
1,400
400
600
1,800
1,800
800
1,000
202 여비
450
600
△150
01 국내여비
○남도음식문화 큰잔치 종사원 여비
30,000원*3명*5일 =
600
△150
450
450
307 민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○남도음식문화 큰잔치 행사보조
3,000,000원*1식 =
3,000
0
3,000
3,000
읍면 축제 및 행사운영
316,000
300,000
16,000
307 민간이전
316,000
300,000
16,000
02 민간경상보조
○벌교읍 꼬막축제 통합운영
○전어축제
○동로성축제
○복성현축제
200,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
300,000
16,000
316,000
200,000
50,000
30,000
20,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:지역축제 육성
○2009년 새해 해돋이 행사
16,000,000원*1식 =
16,000
관광보성 홍보
468,789
1,830,617
△1,361,828
[기 4,773]
[도 3,226]
[군 460,790]
관광보성 홍보물 제작 및 일반운영비(자체)
95,522
84,900
10,622
201 일반운영비
86,392
78,460
7,932
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ관광홍보물 제작
·관광안내책자 제작
·주요관광지 주변 안내전단 제작
ㅇ관광안내 해설장비 구입
ㅇ행락질서 확립운동 홍보물 제작
·안내현수막 제작
·입간판 제작
ㅇ관광인 친절 다짐대회
·교육교재 제작
2,500원*12,000부 =
200원*30,000부 =
300,000원*5개 =
100,000원*20매 =
50,000원*4개 =
3,000원*300권 =
57,100
△2,700
54,400
53,800
36,000
30,000
6,000
1,500
2,200
2,000
200
1,200
900
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광보성 홍보
·현수막 제작
ㅇ관광열차 운행 홍보물 제작
·안내 표지판등 제작
·포스터 제작
·리후렛 제작
ㅇ기념 스카프 제작
○급량비
ㅇ관광열차 운영요원 급량비
ㅇ문화관광프로그램 상설공연 운영요원 급량비
02 공공운영비
○공공요금및 제세
ㅇ관광불편신고 전화요금
ㅇ관광안내판 전기요금
ㅇ관광홍보 대형간판 전기료
ㅇ관광안내소 인터넷 사용료
ㅇ관광안내소 전기요금
ㅇ관광홍보물 우편 발송료
ㅇ녹차밭 트리 전기요금
100,000원*3개 =
20,000원*5종*20개 =
1,000원*2,500부 =
180원*30,000부 =
1,500원*2,000매 =
5,000원*2식*4명*5일 =
5,000원*2명*40일 =
25,000원*12월*2개소 =
50,000원*12월*7개소 =
200,000원*2개소*12월 =
32,000원*3개소*12월 =
50,000원*3개소*12월 =
220원*12,000건 =
2,000,000원*3월 =
21,360
10,632
300
9,900
2,000
2,500
5,400
3,000
600
200
400
31,992
21,192
600
4,200
4,800
1,152
1,800
2,640
6,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광보성 홍보
○시설장비 유지비
ㅇ대형야립간판(전광판) 유지관리비
300,000원*3개소*12월 =
10,800
10,800
202 여비
5,200
4,100
1,100
01 국내여비
○관광여행사 지도단속 여비
○타시도 관광 홍보여비
○민박사업 및 관광객 팸투어 추진여비
○문화관광부 대표축제 벤치마킹 여비
20,000원*2명*30일 =
30,000원*2명*30일 =
20,000원*2명*30일 =
50,000원*2명*10일 =
4,100
1,100
5,200
1,200
1,800
1,200
1,000
301 일반보상금
3,930
2,340
1,590
10 행사실비보상금
○관광기념품 경진대회 출품보상
○향토문화관광 안내원 교육참석 보상
300,000원*5개품목 =
45,000원*27명*2회 =
2,340
1,590
3,930
1,500
2,430
문화관광해설가 운영
50,950
23,400
27,550
301 일반보상금
50,950
23,400
27,550
10 행사실비보상금
○문화관광해설가 활동 보상
○지역 문화관광시설물 상주안내활동 실비보상
○관광홍보대사 활동비 보상
45,000원*21명*30회 =
45,000원*2명*20일*12월 =
100,000원*1명*10일 =
23,400
27,550
50,950
28,350
21,600
1,000
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광보성 홍보
문화관광해설사 운영
22,317
22,317
0
[기 4,773]
[도 3,226]
[군 14,318]
301 일반보상금
22,317
22,317
0
[기 4,773]
[도 3,226]
[군 14,318]
10 행사실비보상금
○문화관광해설사 활동비
22,317,000원 =
22,317
0
22,317
22,317
[기 4,773]
[도 3,226]
[군 14,318]
소설태백산맥 드라마 세트장 시설
300,000
1,700,000
△1,400,000
401 시설비및부대비
300,000
1,700,000
△1,400,000
03 토지매입비
○소설 태백산맥 드라마 셋트장 토지 매입
300,000,000원 =
1,695,750
△1,395,750
300,000
300,000
관광기반확충 및 관리
243,762
3,131,616
△2,887,854
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
관광기반확충 및 관리
[도 20,000]
[군 223,762]
안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
111,487
117,337
△5,850
[도 20,000]
[군 91,487]
쾌적한 해수욕장 운영
58,657
52,447
6,210
101 인건비
33,147
33,147
0
10 기간제근로자등보수
○율포해수욕장 주변관리
ㅇ성수기
ㅇ비수기
33,280원*4명*3개소*58일 =
33,280원*3명*100일 =
33,147
0
33,147
33,147
23,163
9,984
201 일반운영비
23,710
17,580
6,130
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ샤워장 관리
·비누등 소모품 구입
·요금표
·입장권
1,000,000원*1식 =
20,000원*4개소 =
40원*3,000매*2개소 =
4,530
1,380
5,910
4,860
1,360
1,000
80
240
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
·청소용품
ㅇ음수대 관리
ㅇ해수욕장 수상 안전관리용 로프등 구입
○급량비
ㅇ해수욕장 운영요원 급량비
02 공공운영비
○해수욕장 샤워장,음수대 상수도 사용료
○해수욕장 개장 영조물 보험료
03 행사운영비
○해수욕장 개장 홍보물 제작
ㅇ포스터 제작
ㅇ현수막 제작
ㅇ안내표지판 제작
ㅇ초청장 제작 및 발송
ㅇ개장식장 꽃 수반 구입
5,000원*2개소*4종 =
500,000원*3개소 =
2,000,000원*1식 =
5,000원*2식*3명*35일 =
10,000,000원*1식 =
3,200,000원*1식 =
1,000원*2,000매 =
100,000원*13매 =
50,000원*12개 =
1,000원*400매 =
150,000원*2개 =
9,750
3,300
3,450
1,300
40
1,500
2,000
1,050
1,050
13,200
10,000
3,200
4,600
4,600
2,000
1,300
600
400
300
202 여비
1,800
1,720
80
01 국내여비
○해수욕장 운영 관리여비
20,000원*3명*30일 =
1,720
80
1,800
1,800
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
해수욕장 인명구조대 운영
5,930
5,430
500
201 일반운영비
1,000
500
500
02 공공운영비
○시설장비 유지비
ㅇ인명구조 및 해양경찰초소 관리 보수
1,000,000원*1식 =
500
500
1,000
1,000
1,000
301 일반보상금
4,930
4,930
0
10 행사실비보상금
○인명구조대 급식보상
○긴급출동 구조대 급식보상
5,000원*6명*2식*58일 =
5,000원*5명*58일 =
4,930
0
4,930
3,480
1,450
해수욕장 편의시설 정비
46,900
59,460
△12,560
[도 20,000]
[군 26,900]
401 시설비및부대비
46,900
59,460
△12,560
[도 20,000]
[군 26,900]
04 시설비
○해수욕장편의시설정비
46,900,000원 =
59,460
△12,560
46,900
46,900
[도 20,000]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
[군 26,900]
한국차소리문화공원 운영 및 관리
39,400
80,020
△40,620
차소리전시관 운영 및 관리
39,400
71,898
△32,498
201 일반운영비
38,800
60,118
△21,318
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ복사용지 및 사무용품
ㅇ화장지 및 쓰레기봉투
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ전기료
ㅇ전화료
ㅇ전기안전관리대행 수수료
ㅇ승강기안전검사 수수료
ㅇ무인경비시스템 용역료
ㅇ승강기 위탁관리 수수료
200,000원*2회 =
300,000원*4회 =
2,000,000원*12월 =
50,000원*12월 =
450,000원*12월 =
200,000원*12월 =
300,000원*12월 =
100,000원*12월 =
9,420
50,698
△7,820
△13,498
1,600
1,600
400
1,200
37,200
37,200
24,000
600
5,400
2,400
3,600
1,200
202 여비
600
1,080
△480
01 국내여비
1,080
△480
600
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:한국차소리문화공원 운영 및 관리
○한국차소리문화공원 관리 여비
20,000원*2명*15일 =
600
태백산맥 문학공원 운영 및 관리
92,875
64,494
28,381
태백산맥문학관 운영 및 관리
78,375
44,494
33,881
101 인건비
16,027
0
16,027
02 수당
○휴일근무수당(청원경찰 배치)
10 기간제근로자등보수
○일시사역 인부임
ㅇ운영요원 인부임
○주휴수당
ㅇ운영요원 주휴수당
54,313원*1명*117일 =
31,000원*1명*260일 =
31,000원*1명*52일 =
0
0
6,355
9,672
6,355
6,355
9,672
8,060
8,060
1,612
1,612
201 일반운영비
54,088
34,774
19,314
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ복사용지 및 사무용품
ㅇ브라인드 설치
ㅇ이동식 현수막 거치대 구입
ㅇ사다리 구입
200,000원*4회 =
200,000원*10개 =
50,000원*10개 =
200,000원*1개 =
15,510
590
16,100
15,700
800
2,000
500
200
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:태백산맥 문학공원 운영 및 관리
ㅇ화장지 및 쓰레기봉투
ㅇ화분 구입
ㅇ액자 구입
ㅇ정수기 렌탈
ㅇ현수막 제작
ㅇ초청장 제작(봉투포함)
ㅇ리플릿제작
ㅇ봉투제작(대)
ㅇ봉투제작(소)
ㅇ포스터 제작
○운영요원 피복비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ우편물 발송료
ㅇ전기료
ㅇ전화료
ㅇ전기안전관리대행 수수료
ㅇ승강기안전검사 수수료
250,000원*4회 =
50,000원*20개 =
10,000원*50개 =
500,000원*3개 =
100,000원*10매 =
800원*250매 =
290원*10,000매 =
130원*10,000매 =
80원*10,000매 =
1,000원*2,000부 =
200,000원*1명*2회 =
340원*5,000매 =
1,000,000원*12월 =
100,000원*12월 =
450,000원*12월 =
200,000원*12월 =
19,264
18,724
1,000
1,000
500
1,500
1,000
200
2,900
1,300
800
2,000
400
37,988
25,700
1,700
12,000
1,200
5,400
2,400
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:태백산맥 문학공원 운영 및 관리
ㅇ무인경비시스템 용역료
ㅇ냉난방시스템 위탁관리 수수료
ㅇ오물수거료
○시설장비 유지비
ㅇ전시물품 유지관리비
ㅇ건물 유지관리비
ㅇ기계설비 유지관리비
ㅇ전기설비 유지관리비
150,000원*12월 =
400,000원*2회 =
200,000원*2회 =
2,500원*656㎡ =
2,500원*1,379㎡ =
100,000원*4종*12월 =
100,000원*2종*12월 =
1,800
800
400
12,288
1,640
3,448
4,800
2,400
202 여비
2,600
1,020
1,580
01 국내여비
○태백산맥문학공원 관리 여비
○유사시설 견학 여비
20,000원*2명*45일 =
200,000원*2명*2회 =
1,020
1,580
2,600
1,800
800
301 일반보상금
2,160
0
2,160
08 외빈초청여비
○작가초청여비
ㅇ초청작가 식비
5,000원*12월*12일*3식 =
0
2,160
2,160
2,160
2,160
405 자산취득비
3,500
8,700
△5,200
01 자산및물품취득비
8,700
△5,200
3,500
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:태백산맥 문학공원 운영 및 관리
○정수책정물품 구입비
ㅇ레이저프린터
ㅇ집필실 가구 및 문서함
1,500,000원*1대 =
2,000,000원*1식 =
3,500
1,500
2,000
문학공원 시설물 관리
2,700
20,000
△17,300
201 일반운영비
2,700
10,000
△7,300
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ시설물 관리 비품구입
ㅇ안내판 제작
02 공공운영비
○시설장비 유지비
ㅇ현부자집 전기설비 유지관리비
300,000원*4회 =
100,000원*5개 =
200,000원*5동 =
0
10,000
1,700
△9,000
1,700
1,700
1,200
500
1,000
1,000
1,000
태백산맥문학관 개관식
11,800
0
11,800
201 일반운영비
10,000
0
10,000
03 행사운영비
○태백산맥문학관 개관 행사비
10,000,000원*1식 =
0
10,000
10,000
10,000
202 여비
1,800
0
1,800
01 국내여비
0
1,800
1,800
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반확충 및 관리
단위:태백산맥 문학공원 운영 및 관리
○개관식 추진 여비
20,000원*3명*30일 =
1,800
생활체육과 스포츠 산업의 발전
3,692,341
1,673,666
2,018,675
[균 1,400,000]
[기 51,121]
[도 28,000]
[군 2,213,220]
생활체육 지원
462,842
288,617
174,225
[기 51,121]
[군 411,721]
생활체육 지도자 배치
61,740
59,940
1,800
[기 30,870]
[군 30,870]
307 민간이전
61,740
59,940
1,800
[기 30,870]
[군 30,870]
04 민간행사보조
○생활체육지도자 배치
61,740,000원 =
59,940
1,800
61,740
61,740
[기 30,870]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
[군 30,870]
노인전담 지도자 배치
20,580
19,980
600
[기 10,290]
[군 10,290]
307 민간이전
20,580
19,980
600
[기 10,290]
[군 10,290]
04 민간행사보조
○노인전담지도자 배치
20,580,000원 =
19,980
600
20,580
20,580
[기 10,290]
[군 10,290]
어린이 체능교실 운영
4,890
4,890
0
[기 2,445]
[군 2,445]
307 민간이전
4,890
4,890
0
[기 2,445]
[군 2,445]
04 민간행사보조
4,890
0
4,890
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
○어린이 체능교실
4,890,000원 =
4,890
[기 2,445]
[군 2,445]
장수체육대회 보조
4,816
4,816
0
[기 2,408]
[군 2,408]
307 민간이전
4,816
4,816
0
[기 2,408]
[군 2,408]
04 민간행사보조
○장수체육 대학 보조
4,816,000원 =
4,816
0
4,816
4,816
[기 2,408]
[군 2,408]
생활체육 운영 지원
301,500
158,675
142,825
201 일반운영비
7,500
10,750
△3,250
01 사무관리비
○체육행사 업무추진 급량비
03 행사운영비
5,000원*4명*100일 =
1,250
9,500
750
△4,000
2,000
2,000
5,500
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
○각종 체육행사관련 홍보비
ㅇ현수막
○제6회 보성군수배 패러글라이딩 착륙장 임차료
100,000원*5개*3회 =
2,000,000원*2필지 =
1,500
1,500
4,000
202 여비
5,000
4,925
75
01 국내여비
○스포츠 마케팅 추진여비
○국내각종 체육행사 참가여비
30,000원*2명*50일 =
20,000원*2명*50일 =
4,925
75
5,000
3,000
2,000
301 일반보상금
20,000
20,000
0
10 행사실비보상금
○체육행사 참가보상
20,000,000원*1식 =
20,000
0
20,000
20,000
307 민간이전
269,000
123,000
146,000
02 민간경상보조
○보성군 생활체육협의회 운영지원
○제20회 도민생활체육대회 참가경비 지원
○전라남도 어르신 생활체육대회 참가 지원
○전라남도 협회장기 게이트볼대회 참가지원
○전남 동부지역 노인게이트볼 대회 참가지원
○제4회 도지사기 축구대회 참가지원
2,000,000원*1식 =
40,000,000원*1식 =
10,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
1,000,000원*3회 =
3,000,000원*1식 =
0
76,000
76,000
2,000
40,000
10,000
2,000
3,000
3,000
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
○동부권 친선축구대회 참가지원
○광주,전남 풋살 축구대회 참가지원
○꿈나무 축구리그 참가지원
○제3회 도지사기 생활체육 테니스대회 참가지원
○2008 전라남도 씨름왕 선발대회 참가지원
○동부권 청소년클럽대항 생활체육대회 참가지원
04 민간행사보조
○보성소리축제기념 제4회 전국남여궁도대회
○보성다향제기념 게이트볼대회
○제6회 보성군 직장인 축구대회
○제40회 청호기 배구대회
○보성군 동호인 배구대회
○제5회 태백산맥배 배드민턴대회
○제12회 한국장년테니스 보성대회
○보성녹차 및 꼬막 마라톤대회
○태백산맥 배드민턴 대회
2,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
30,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
120,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
123,000
70,000
2,000
3,000
2,000
2,000
5,000
2,000
193,000
30,000
3,000
3,000
5,000
2,000
5,000
20,000
120,000
5,000
장애인 체육 육성 지원
50,500
21,500
29,000
307 민간이전
50,500
21,500
29,000
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
02 민간경상보조
○제16회 전남장애인 체육대회 참가지원
○제3회 전국장애인 체육대회 참가지원
○전국 휠체어 장애인 마라톤대회 참가지원
○전국 장애인 게이트볼 대회 참가지원
○도지사기 장애인 게이트볼 대회
○전국 농아인 체육대회 참가지원
04 민간행사보조
○2008 보성군 장애인 한마음 체육대회
15,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
1,500,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
3,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
0
21,500
30,500
△1,500
30,500
15,000
3,000
1,500
3,000
3,000
5,000
20,000
20,000
생활체육 교실 운영 보조
9,000
9,000
0
[기 2,700]
[군 6,300]
307 민간이전
9,000
9,000
0
[기 2,700]
[군 6,300]
04 민간행사보조
○생활체육 교실 운영
9,000,000원 =
9,000
0
9,000
9,000
[기 2,700]
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
[군 6,300]
청소년 체련교실
4,816
4,816
0
[기 2,408]
[군 2,408]
307 민간이전
4,816
4,816
0
[기 2,408]
[군 2,408]
04 민간행사보조
○청소년 체련교실
4,816,000원 =
4,816
0
4,816
4,816
[기 2,408]
[군 2,408]
도민 생활체육대회 시군출전경비
5,000
5,000
0
307 민간이전
5,000
5,000
0
02 민간경상보조
○도민 생활체육대회 출전경비 지원
5,000,000원*1식 =
0
5,000
5,000
5,000
엘리트 체육 육성
549,840
433,840
116,000
[도 28,000]
[군 521,840]
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:생활체육 지원
제89회 전국체전 홍보물 설치
36,000
0
36,000
[도 18,000]
[군 18,000]
201 일반운영비
36,000
0
36,000
[도 18,000]
[군 18,000]
03 행사운영비
○제89회 전국체전 홍보물 설치
3,600,000원*10종 =
0
36,000
36,000
36,000
[도 18,000]
[군 18,000]
제89회 전국체전 성화맞이 행사
4,000
0
4,000
[도 2,000]
[군 2,000]
201 일반운영비
4,000
0
4,000
[도 2,000]
[군 2,000]
03 행사운영비
○제89회 전국체전 성화맞이 행사
4,000,000원*1식 =
0
4,000
4,000
4,000
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:엘리트 체육 육성
[도 2,000]
[군 2,000]
제89회 전국체전 문화예술 이벤트
10,000
0
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
201 일반운영비
10,000
0
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
03 행사운영비
○제89회 전국체전 문화예술 이벤트
10,000,000원*1식 =
0
10,000
10,000
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
제89회 전국체전 농산물판매 이벤트 지원
6,000
0
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
201 일반운영비
6,000
0
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:엘리트 체육 육성
03 행사운영비
○제89회 전국체전 농산물판매 이벤트 행사 지원
6,000,000원*1식 =
0
6,000
6,000
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
도민체전 및 전국체전 참가지원
162,500
132,500
30,000
201 일반운영비
6,500
0
6,500
03 행사운영비
○제89회 전국체전(역도)홍보
ㅇ애드벌룬
ㅇ현수막(대형, 중형)
ㅇ홍보안내 표지판
○전국체전 역도경기장 환경정리(화분 등)
2,000,000원*1식 =
1,000,000원*1식 =
1,500,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
0
6,500
6,500
4,500
2,000
1,000
1,500
2,000
307 민간이전
156,000
132,500
23,500
02 민간경상보조
○전국체전 자매결연단체 지원
ㅇ전남 테니스협회
ㅇ전남 사격협회
ㅇ전국체전 보성군 선수단 지원
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
2,000,000원*1식 =
2,500
133,500
136,000
6,000
2,000
2,000
2,000
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:엘리트 체육 육성
○제47회 도민체전 참가지원
04 민간행사보조
○제89회 전국체전 역도대회 개최
130,000,000원*1식 =
20,000,000원*1식 =
130,000
△110,000
130,000
20,000
20,000
우수 체육선수 육성 및 관리
181,340
201,340
△20,000
301 일반보상금
176,340
176,340
0
11 예술단원ㆍ운동부등보상금
○우수체육선수육성
ㅇ봉급
ㅇ훈련수당
ㅇ가족수당
ㅇ상여금
ㅇ가산금
ㅇ가계보전금
ㅇ메달포상금
773,000원*10명*12월 =
120,000원*10명*12월 =
20,000원*20명*12월 =
773,000원*10명*6회 =
50,000원*10명*12월 =
50,000원*10명*12월 =
50,000원*10명*12월 =
176,340
0
176,340
176,340
92,760
14,400
4,800
46,380
6,000
6,000
6,000
307 민간이전
5,000
5,000
0
04 민간행사보조
○2008 교육감기 육상대회 개최
5,000,000원*1식 =
5,000
0
5,000
5,000
군청 역도 실업팀 운영
150,000
100,000
50,000
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:엘리트 체육 육성
307 민간이전
150,000
100,000
50,000
02 민간경상보조
○군청역도단 운영지원
150,000,000원*1식 =
100,000
50,000
150,000
150,000
스포츠 마케팅
202,500
117,500
85,000
스포츠 경기 유치
202,500
117,500
85,000
201 일반운영비
5,000
0
5,000
03 행사운영비
○스포츠경기 및 전지훈련팀 유치비
○녹차 마라톤 연중 홍보물 제작(3종)
2,000,000원*1식 =
500,000원*6회 =
0
5,000
5,000
2,000
3,000
203 업무추진비
10,000
0
10,000
03 시책추진업무추진비
○각종체육행사 추진
10,000,000원 =
0
10,000
10,000
10,000
301 일반보상금
17,500
17,500
0
10 행사실비보상금
○제4회 보성녹차 마라톤 참가자보상
5,000원*3,500명 =
17,500
0
17,500
17,500
307 민간이전
170,000
100,000
70,000
04 민간행사보조
○전국춘계 역도대회
70,000,000원*1식 =
100,000
70,000
170,000
70,000
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:스포츠 마케팅
○도 단위이상 스포츠경기 유치행사
100,000,000원*1식 =
100,000
공공 체육시설 조성
2,477,159
833,709
1,643,450
[균 1,400,000]
[군 1,077,159]
벌교 체육공원 조성
800,000
400,000
400,000
[균 400,000]
[군 400,000]
401 시설비및부대비
800,000
400,000
400,000
[균 400,000]
[군 400,000]
04 시설비
○벌교 생활체육공원 조성
800,000,000원 =
400,000
400,000
800,000
800,000
[균 400,000]
[군 400,000]
국민 에코스포츠 시설 보조
1,500,000
0
1,500,000
[균 1,000,000]
[군 500,000]
401 시설비및부대비
1,500,000
0
1,500,000
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
401 시설비및부대비
[균 1,000,000]
[군 500,000]
04 시설비
○국민 에코스포츠 시설
1,500,000,000원 =
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
[균 1,000,000]
[군 500,000]
공공 체육시설 설치
60,000
337,091
△277,091
401 시설비및부대비
60,000
337,091
△277,091
04 시설비
○소규모 체육시설 유지 보수비
○게이트볼장설치
○주월산 패러글라이딩장 진입로 정비
20,000,000원*1식 =
35,000,000원*1개소 =
5,000,000원*1식 =
337,091
△277,091
60,000
20,000
35,000
5,000
공공 체육시설 관리 운영
117,159
96,618
20,541
101 인건비
13,271
8,820
4,451
02 수당
○휴일근무수당
ㅇ8급
10 기간제근로자등보수
49,448원*1명*90일 =
0
8,820
4,451
0
4,451
4,451
4,451
8,820
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
○공설운동장 잡초제거 인부임
○체육공원 조경수 인부임
33,280원*15명*15일 =
33,280원*4명*10일 =
7,488
1,332
201 일반운영비
95,248
87,798
7,450
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ체육공원 화장지 구입
ㅇ체육공원 화장실 핸드타올 구입
ㅇ체육공원 강당 걸레 구입
ㅇ테니스장 브러쉬 구입
ㅇ체육공원 쓰레기봉투 구입(100ℓ)
ㅇ잔디구장 비료 구입
ㅇ메탈할라이트 램프 구입
·1kw
·400w
·250w
ㅇ메탈할라이트 안정기 구입
·1kw
·400w
40,000원*10개소*12월 =
40,000원*10개소*12월 =
20,000원*10개*4회 =
1,500원*3개*12월 =
1,260원*500개 =
12,000원*30포 =
101,000원*10개 =
45,000원*10개 =
29,000원*10개 =
165,000원*10개 =
55,000원*10개 =
26,130
11,245
37,375
36,375
4,800
4,800
800
54
630
360
1,750
1,010
450
290
2,618
1,650
550
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
·250w
ㅇ나트륨램프 구입(400w)
ㅇ나트륨 안정기 구입(400w)
ㅇ체육공원 제초제 구입
ㅇ테니스장 소금 구입
ㅇ테니스장 백회 및 모래 구입
ㅇ운동장 백회 및 모래 구입
ㅇ운동장 축구경기 라인용 수성페인트 구입
ㅇ승용잔디깍기 예초날 구입
ㅇ화장실 세정제 구입
ㅇ체육공원 계단신주 광택제 구입
ㅇ체육공원 화장실 및 샤워실 비누 구입
ㅇ실내체육관 나무마루 및 복도 왁스 구입
ㅇ실내체육관 전등 구입(형광등, 백열등)
ㅇ벌교 테니스장 관리(벌교제일고등학교)
ㅇ홍교테니스장 관리
ㅇ체육공원 고압 흡입 청소
ㅇ배드민턴 시설(네트, 지주등)
41,800원*10개 =
42,000원*10개 =
47,000원*10개 =
9,000원*10병*2회 =
12,000원*20포*1개소*6회 =
1,170,000원*1식 =
1,170,000원*1식 =
45,000원*20개 =
80,000원*4회 =
137,500원*5박스 =
150,000원*1식 =
1,000원*60개*12월 =
760원*3,967㎡ =
500,000원*1식 =
300,000원*12월 =
150,000원*12월 =
2,000,000원*1회 =
300,000원*4조 =
418
420
470
180
1,440
1,170
1,170
900
320
688
150
720
3,015
500
3,600
1,800
2,000
1,200
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
ㅇ축구골네트 구입
ㅇ배구네트 구입
○급량비
ㅇ체육시설관리 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ체육공원 전기안전검사 수수료
ㅇ체육공원 무인경비 시스템 대행 수수료
ㅇ체육공원 소방안전점검 수수료
ㅇ체육공원 전기요금
·기본요금
·초과요금
ㅇ체육공원 수도요금
·기본요금
·초과요금
ㅇ체육공원 전화요금
·기본요금
·초과요금
500,000원*1조 =
80,000원*4조 =
5,000원*2명*100일 =
199,210원*12월 =
440,000원*12월 =
980,000원*1식 =
636,300원*12월 =
1,618,330원*12월 =
7,510원*12월 =
1,540원*200톤*12월 =
7,510원*12월 =
150원*10회*30일*12월 =
61,668
△3,795
500
320
1,000
1,000
57,873
42,725
2,391
5,280
980
27,056
7,636
19,420
3,787
91
3,696
631
91
540
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
ㅇ체육공원 인분 수거료
ㅇ홍교 테니스장 공공요금
○연료비
ㅇ체육공원 난방비(백등유)
ㅇ체육공원 진동롤러 연료비(경유)
ㅇ체육공원 잔디깍기 연료비(휘발유)
ㅇ체육공원 귀빈실 난방비(LPG)
ㅇ테니스장 진동롤러 연료비(경유)
ㅇ잔디깍기 엔진오일
○시설장비 유지비
ㅇ체육공원 관리 유지비
ㅇ테니스장 유지비
ㅇ영상장비 유지비(멀티비젼)
ㅇ운동장 잔디깍기 유지비
ㅇ엠프등 음향장비 유지비
ㅇ체육공원 전기장치 유지비
·ELB
·마그네트
2,000,000원*1회 =
50,000원*12월 =
898원*8시간*2개소*95일 =
1,300원*2시간*200일 =
1,600원*20ℓ*20회 =
10,000원*3개소*15회 =
1,300원*30ℓ*24회 =
25,000원*3회 =
182원*13,114㎡ =
500,000원*2개소 =
1,000,000원*1식 =
300,000원*1식 =
1,500,000원*1식 =
40,000원*20개 =
30,000원*20개 =
2,000
600
3,986
1,365
520
640
450
936
75
11,162
2,387
1,000
1,000
300
1,500
1,800
800
600
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
·모터수리비
ㅇ체육공원 가로등 유지비
·나트륨 램프(250w)
·나트륨 안정기(250w)
ㅇ소방설비 유지비
·소방 고압펌프 및 모터수리
·비상구 지시등 수리
ㅇ정화조 설비 유지비
·정화조 펌프 및 모터 수리
·정화조 밸브 수리
·정화조 조작함 수리
ㅇ수전반(22.9kv)설비 유지비(LA, COS등)
50,000원*8대 =
22,000원*5개 =
33,000원*5개 =
400,000원*1식 =
50,000원*10조 =
500,000원*1식 =
200,000원*1식 =
200,000원*1식 =
1,100,000원*1식 =
400
275
110
165
900
400
500
900
500
200
200
1,100
401 시설비및부대비
5,000
0
5,000
04 시설비
○벌교테니스장 관리사(제일고등학교) 화장실 및 지붕보수
5,000,000원*1식 =
0
5,000
5,000
5,000
405 자산취득비
3,640
0
3,640
01 자산및물품취득비
○자산 및 물품 취득비
0
3,640
3,640
3,640
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:공공 체육시설 조성
ㅇ비료 살포기 구입
ㅇ엔진 농약 분무기 구입
ㅇ등짐 충전 분무기 구입
ㅇ제초제 살포 분무기 구입
ㅇ예초기 구입
540,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
220,000원*2대 =
360,000원*1대 =
400,000원*2대 =
540
1,500
440
360
800
재무활동
20,000
406,000
△386,000
내부거래지출
20,000
20,000
0
체육진흥기금 전출금
20,000
20,000
0
702 기금전출금
20,000
20,000
0
01 기금전출금
○체육진흥기금 전출금
20,000,000원 =
20,000
0
20,000
20,000
- 59 -