부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:
환경수자원과
정책:
청소관리
단위:
폐기물 관리
(단위:천원)
환경수자원과
32,802,752
34,580,539
△1,777,787
국 6,057,000
10,247,268
△4,190,268
균 892,711
600,626
292,085
도 259,788
68,745
191,043
군 25,593,253
23,663,900
1,929,353
청소관리
9,032,719
9,002,719
30,000
국 2,156,000
2,156,000
0
도 66,470
66,470
0
군 6,810,249
6,780,249
30,000
폐기물 관리
6,492,785
6,467,785
25,000
국 1,156,000
1,156,000
0
도 56,470
56,470
0
군 5,280,315
5,255,315
25,000
폐비닐 수집 장려금
145,000
120,000
25,000
도 9,470
9,470
0
군 135,530
110,530
25,000
301
일반보상금
145,000
120,000
25,000
도 9,470
9,470
0
군 135,530
110,530
25,000
12 기타보상금
○영농폐기물 수집 장려금
145,000
120,000
25,000
경정 62,350,000원
62,350
47,350
15,000
도 9,470
9,470
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
청소관리
단위:
폐기물 관리
(단위:천원)
○영농폐기물 수집 장려금 군비추가
군 52,880
37,880
15,000
경정 82,650,000원
82,650
72,650
10,000
공중화장실 관리
150,330
145,330
5,000
도 10,000
10,000
0
군 140,330
135,330
5,000
공중화장실 관리
150,330
145,330
5,000
도 10,000
10,000
0
군 140,330
135,330
5,000
207
연구개발비
5,000
0
5,000
01 연구용역비
○공중화장실 청소위탁관리 원가계산 용역비
5,000
0
5,000
5,000,000원
5,000
0
5,000
상수도 식수 관리
3,810,548
3,181,378
629,170
균 792,711
500,626
292,085
도 191,043
0
191,043
군 2,826,794
2,680,752
146,042
소규모수도시설 관리
3,609,108
2,979,938
629,170
균 792,711
500,626
292,085
도 191,043
0
191,043
군 2,625,354
2,479,312
146,042
소규모수도시설 개량사업
774,422
145,252
629,170
균 364,711
72,626
292,085
도 191,043
0
191,043
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
상수도 식수 관리
단위:
소규모수도시설 관리
(단위:천원)
소규모수도시설 개량사업
군 218,668
72,626
146,042
401
시설비및부대비
774,422
145,252
629,170
균 364,711
72,626
292,085
도 191,043
0
191,043
군 218,668
72,626
146,042
02 실시설계비
○가뭄지역 소규모 수도시설 설치사업(성립전 예산)
04 시설비
○가뭄지역 소규모 수도시설 설치사업(성립전 예산)
○토동지구 마을상수도시설 개량사업(성립전 예산)
06 시설부대비
○가뭄지역 소규모 수도시설 설치사업 시설부대비
20,000
0
20,000
20,000,000원
20,000
0
20,000
균 13,334
0
13,334
도 6,666
0
6,666
749,835
144,345
605,490
560,490,000원
560,490
0
560,490
균 278,751
0
278,751
도 139,377
0
139,377
군 142,362
0
142,362
45,000,000원
45,000
0
45,000
도 45,000
0
45,000
4,587
907
3,680
경정 3,680,000원
3,680
0
3,680
댐주변지역 정비
503,081
538,934
△35,853
국 82,000
114,268
△32,268
군 421,081
424,666
△3,585
주암호 주변 주민편익시설 정비
91,081
126,934
△35,853
국 82,000
114,268
△32,268
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
댐주변지역 정비
단위:
주암호 주변 주민편익시설 정비
(단위:천원)
주암호 주변 주민편익시설 정비
군 9,081
12,666
△3,585
주암호 주변 체육시설 설치
91,081
126,934
△35,853
국 82,000
114,268
△32,268
군 9,081
12,666
△3,585
401
시설비및부대비
91,081
126,934
△35,853
국 82,000
114,268
△32,268
군 9,081
12,666
△3,585
04 시설비
○주암호 주변 체육시설 설치
83,743
119,596
△35,853
경정 83,743,000원
83,743
119,596
△35,853
국 75,397
107,665
△32,268
군 8,346
11,931
△3,585
하수도 관리
13,893,422
16,294,526
△2,401,104
국 3,803,000
7,961,000
△4,158,000
균 100,000
100,000
0
군 9,990,422
8,233,526
1,756,896
하수도시설 운영 및 확충
13,844,116
16,245,220
△2,401,104
국 3,803,000
7,961,000
△4,158,000
균 100,000
100,000
0
군 9,941,116
8,184,220
1,756,896
하수관거 정비사업
4,823,896
5,522,000
△698,104
국 900,000
3,445,000
△2,545,000
군 3,923,896
2,077,000
1,846,896
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
하수도 관리
단위:
하수도시설 운영 및 확충
(단위:천원)
401
시설비및부대비
1,150,896
0
1,150,896
02 실시설계비
○보성ㆍ벌교 기분류식 지역 하수관거 정비사업 실시설계용역
04 시설비
○보성ㆍ벌교 기분류식 지역 하수관거 정비사업
06 시설부대비
○보성ㆍ벌교 기분류식 지역 하수관거 정비사업 부대비
97,116
0
97,116
97,116,000원
97,116
0
97,116
1,050,000
0
1,050,000
1,050,000,000원
1,050,000
0
1,050,000
3,780
0
3,780
3,780,000원
3,780
0
3,780
402
민간자본이전
3,673,000
5,522,000
△1,849,000
국 900,000
3,445,000
△2,545,000
군 2,773,000
2,077,000
696,000
02 민간대행사업비
○조성하수관거 정비
○득량하수관거 정비
○득량하수관거 정비(2007년 보조사업 군비 미부담금)
3,673,000
5,522,000
△1,849,000
경정 701,000,000원
701,000
1,668,000
△967,000
국 200,000
1,167,000
△967,000
군 501,000
501,000
0
경정 1,676,000,000원
1,676,000
3,254,000
△1,578,000
국 700,000
2,278,000
△1,578,000
군 976,000
976,000
0
경정 1,296,000,000원
1,296,000
600,000
696,000
하수처리장 설치사업
3,080,368
4,581,368
△1,501,000
국 1,334,000
2,805,000
△1,471,000
군 1,746,368
1,776,368
△30,000
401
시설비및부대비
1,623,368
1,724,368
△101,000
국 734,000
805,000
△71,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
하수도 관리
단위:
하수도시설 운영 및 확충
(단위:천원)
401
시설비및부대비
군 889,368
919,368
△30,000
04 시설비
○오봉마을하수도 설치
06 시설부대비
○오봉마을하수도 설치 시설부대비
1,617,263
1,721,263
△104,000
경정 1,042,895,000원
1,042,895
1,146,895
△104,000
국 734,000
805,000
△71,000
군 308,895
341,895
△33,000
6,105
3,105
3,000
경정 6,105,000원
6,105
3,105
3,000
402
민간자본이전
1,457,000
2,857,000
△1,400,000
국 600,000
2,000,000
△1,400,000
군 857,000
857,000
0
02 민간대행사업비
○조성하수처리장 설치
○득량하수처리장 설치
1,457,000
2,857,000
△1,400,000
경정 689,000,000원
689,000
1,296,000
△607,000
국 300,000
907,000
△607,000
군 389,000
389,000
0
경정 768,000,000원
768,000
1,561,000
△793,000
국 300,000
1,093,000
△793,000
군 468,000
468,000
0
자연환경보전이용시설 설치
300,000
300,000
0
균 100,000
100,000
0
군 200,000
200,000
0
401
시설비및부대비
300,000
0
300,000
균 100,000
0
100,000
군 200,000
0
200,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
하수도 관리
단위:
하수도시설 운영 및 확충
(단위:천원)
04 시설비
○회천하수종말처리장 생태공원 조성(402-02에서 목변경)
300,000
0
300,000
300,000,000원
300,000
0
300,000
균 100,000
0
100,000
군 200,000
0
200,000
402
민간자본이전
0
300,000
△300,000
균 0
100,000
△100,000
군 0
200,000
△200,000
02 민간대행사업비
○회천하수종말처리장 생태공원 조성(401-04로 목변경)
0
300,000
△300,000
경정 0원
0
300,000
△300,000
균 0
100,000
△100,000
군 0
200,000
△200,000
농어촌마을하수도 정비
2,240,000
2,442,000
△202,000
국 1,569,000
1,711,000
△142,000
군 671,000
731,000
△60,000
401
시설비및부대비
2,240,000
2,442,000
△202,000
국 1,569,000
1,711,000
△142,000
군 671,000
731,000
△60,000
04 시설비
○보성 강산농어촌마을하수도 정비
○노동 봉동농어촌마을하수도 정비
2,232,184
2,434,184
△202,000
경정 368,240,000원
368,240
548,240
△180,000
국 259,000
385,000
△126,000
군 109,240
163,240
△54,000
경정 244,531,000원
244,531
457,531
△213,000
국 172,000
321,000
△149,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
하수도 관리
단위:
하수도시설 운영 및 확충
(단위:천원)
○율어 고죽농어촌마을하수도 정비
○율어 이동농어촌마을하수도 정비
군 72,531
136,531
△64,000
경정 642,163,000원
642,163
572,163
70,000
국 451,000
402,000
49,000
군 191,163
170,163
21,000
경정 605,444,000원
605,444
484,444
121,000
국 425,000
341,000
84,000
군 180,444
143,444
37,000
- 8 -