부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
주민생활지원과
12,544,649
12,501,860
42,789
국 9,084,861
9,052,607
32,254
분 160,434
160,434
0
도 1,163,685
1,160,723
2,962
군 2,135,669
2,128,096
7,573
저소득층 생활안정
1,985,055
2,062,055
△77,000
국 1,568,040
1,629,640
△61,600
도 196,005
203,705
△7,700
군 221,010
228,710
△7,700
자활근로사업 지원
1,962,850
2,039,850
△77,000
국 1,568,040
1,629,640
△61,600
도 196,005
203,705
△7,700
군 198,805
206,505
△7,700
자활근로
1,408,950
1,408,950
0
국 1,124,920
1,124,920
0
도 140,615
140,615
0
군 143,415
143,415
0
201
일반운영비
26,000
26,000
0
국 20,000
20,000
0
도 2,500
2,500
0
군 3,500
3,500
0
01 사무관리비
26,000
26,000
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
○자활근로사업 보험료
○자활근로사업 안전용품 및 물품 구입
경정 10,400,000원
10,400
25,000
△14,600
국 8,320
20,000
△11,680
도 1,040
2,500
△1,460
군 1,040
2,500
△1,460
경정 14,600,000원
14,600
0
14,600
국 11,680
0
11,680
도 1,460
0
1,460
군 1,460
0
1,460
자활소득 공제사업
60,900
62,900
△2,000
국 48,720
50,320
△1,600
도 6,090
6,290
△200
군 6,090
6,290
△200
301
일반보상금
60,900
62,900
△2,000
국 48,720
50,320
△1,600
도 6,090
6,290
△200
군 6,090
6,290
△200
01 사회보장적수혜금
○자활근로 소득공제
60,900
62,900
△2,000
경정 60,900,000원
60,900
62,900
△2,000
국 48,720
50,320
△1,600
도 6,090
6,290
△200
군 6,090
6,290
△200
복권기금 가사간병방문 도우미사업
325,000
400,000
△75,000
국 260,000
320,000
△60,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정
단위:
자활근로사업 지원
(단위:천원)
복권기금 가사간병방문 도우미사업
도 32,500
40,000
△7,500
군 32,500
40,000
△7,500
307
민간이전
325,000
400,000
△75,000
국 260,000
320,000
△60,000
도 32,500
40,000
△7,500
군 32,500
40,000
△7,500
05 민간위탁금
○가사간병 방문도우미 위탁
325,000
400,000
△75,000
경정 325,000,000원
325,000
400,000
△75,000
국 260,000
320,000
△60,000
도 32,500
40,000
△7,500
군 32,500
40,000
△7,500
국민기초 생활보장 증진
9,010,291
8,934,470
75,821
국 7,196,154
7,138,895
57,259
도 901,559
894,396
7,163
군 912,578
901,179
11,399
기초생활보장 및 긴급복지지원
9,010,291
8,934,470
75,821
국 7,196,154
7,138,895
57,259
도 901,559
894,396
7,163
군 912,578
901,179
11,399
급여관리미약자 문자서비스사업
90
36
54
도 36
36
0
군 54
0
54
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
201
일반운영비
90
36
54
도 36
36
0
군 54
0
54
01 사무관리비
○급여관리능력 미약자 문자서비스사업
90
36
54
경정 90,000원
90
36
54
도 36
36
0
군 54
0
54
기초생활 보장급여
8,919,177
8,862,256
56,921
국 7,126,295
7,084,112
42,183
도 890,790
885,512
5,278
군 902,092
892,632
9,460
201
일반운영비
10,475
8,876
1,599
국 5,084
3,806
1,278
도 636
475
161
군 4,755
4,595
160
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ차상위 양곡할인지원 운송비
9,255
7,656
1,599
8,855
7,256
1,599
경정 6,355,000원
6,355
4,756
1,599
국 5,084
3,806
1,278
도 636
475
161
군 635
475
160
301
일반보상금
8,905,702
8,850,380
55,322
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
301
일반보상금
국 7,121,211
7,080,306
40,905
도 890,154
885,037
5,117
군 894,337
885,037
9,300
01 사회보장적수혜금
○기초생활보장급여
ㅇ생계비, 정부양곡
ㅇ교육비
ㅇ월동난방비
○저소득층 유가보조금
8,905,702
8,850,380
55,322
8,614,822
8,570,900
43,922
경정 6,696,261,000원
6,696,261
6,685,652
10,609
국 5,353,662
5,348,524
5,138
도 669,208
668,564
644
군 673,391
668,564
4,827
경정 259,793,000원
259,793
223,590
36,203
국 207,835
178,872
28,963
도 25,979
22,359
3,620
군 25,979
22,359
3,620
경정 102,230,000원
102,230
105,120
△2,890
국 81,784
84,096
△2,312
도 10,223
10,512
△289
군 10,223
10,512
△289
경정 290,880,000원
290,880
279,480
11,400
국 232,700
223,584
9,116
도 29,090
27,948
1,142
군 29,090
27,948
1,142
긴급복지지원사업
89,024
70,178
18,846
국 69,859
54,783
15,076
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국민기초 생활보장 증진
단위:
기초생활보장 및 긴급복지지원
(단위:천원)
긴급복지지원사업
도 8,733
6,848
1,885
군 10,432
8,547
1,885
301
일반보상금
87,324
68,478
18,846
국 69,859
54,783
15,076
도 8,733
6,848
1,885
군 8,732
6,847
1,885
01 사회보장적수혜금
○긴급복지지원
87,324
68,478
18,846
경정 87,324,000원
87,324
68,478
18,846
국 69,859
54,783
15,076
도 8,733
6,848
1,885
군 8,732
6,847
1,885
사회복지시설 지원
562,285
562,885
△600
국 116,340
116,340
0
분 108,091
108,091
0
도 32,860
33,460
△600
군 304,994
304,994
0
보성종합사회복지관 지원
313,865
314,465
△600
분 90,780
90,780
0
도 11,520
12,120
△600
군 211,565
211,565
0
사회복지관 종사자 특별수당 지원
11,520
12,120
△600
도 11,520
12,120
△600
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지시설 지원
단위:
보성종합사회복지관 지원
(단위:천원)
307
민간이전
11,520
12,120
△600
도 11,520
12,120
△600
02 민간경상보조
○종합사회복지관 종사자 특별수당
11,520
12,120
△600
경정 11,520,000원
11,520
12,120
△600
도 11,520
12,120
△600
사회복지서비스 종합지원
292,342
247,549
44,793
국 184,523
148,428
36,095
도 22,715
18,366
4,349
군 85,104
80,755
4,349
지역사회복지서비스 운영
246,303
201,510
44,793
국 184,523
148,428
36,095
도 22,715
18,366
4,349
군 39,065
34,716
4,349
지역사회서비스 혁신사업
236,933
192,140
44,793
국 184,523
148,428
36,095
도 22,715
18,366
4,349
군 29,695
25,346
4,349
201
일반운영비
7,400
6,100
1,300
국 1,700
400
1,300
군 5,700
5,700
0
01 사무관리비
○일반수용비
7,400
6,100
1,300
1,300
0
1,300
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지서비스 종합지원
단위:
지역사회복지서비스 운영
(단위:천원)
ㅇ지역사회서비스 투자사업 연찬회(성립전 예산)
1,300,000원
1,300
0
1,300
국 1,300
0
1,300
307
민간이전
227,153
183,660
43,493
국 181,723
146,928
34,795
도 22,715
18,366
4,349
군 22,715
18,366
4,349
05 민간위탁금
○지역사회서비스혁신사업
227,153
183,660
43,493
경정 227,153,000원
227,153
183,660
43,493
국 181,723
146,928
34,795
도 22,715
18,366
4,349
군 22,715
18,366
4,349
고용 안정 지원
94,138
96,638
△2,500
국 0
2,000
△2,000
분 52,343
52,343
0
도 5,161
5,411
△250
군 36,634
36,884
△250
고용촉진 및 안정
1,200
3,700
△2,500
국 0
2,000
△2,000
도 0
250
△250
군 1,200
1,450
△250
고용촉진훈련
1,200
3,700
△2,500
국 0
2,000
△2,000
도 0
250
△250
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
고용 안정 지원
단위:
고용촉진 및 안정
(단위:천원)
고용촉진훈련
군 1,200
1,450
△250
301
일반보상금
0
2,500
△2,500
국 0
2,000
△2,000
도 0
250
△250
군 0
250
△250
12 기타보상금
○고용촉진훈련
0
2,500
△2,500
경정 0원
0
2,500
△2,500
국 0
2,000
△2,000
도 0
250
△250
군 0
250
△250
주민자치 기반강화
96,648
94,148
2,500
국 19,804
17,304
2,500
도 5,385
5,385
0
군 71,459
71,459
0
자원봉사센터 운영
94,748
92,248
2,500
국 19,804
17,304
2,500
도 5,385
5,385
0
군 69,559
69,559
0
자원봉사 활성화 지원
15,450
12,950
2,500
국 2,500
0
2,500
도 3,885
3,885
0
군 9,065
9,065
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 기반강화
단위:
자원봉사센터 운영
(단위:천원)
307
민간이전
4,500
2,000
2,500
국 2,500
0
2,500
도 600
600
0
군 1,400
1,400
0
02 민간경상보조
○여성자원활동 프로그램 지원(성립전 예산)
4,500
2,000
2,500
2,500,000원*1단체
2,500
0
2,500
국 2,500
0
2,500
재무활동
459,934
460,159
△225
내부거래지출
459,934
460,159
△225
의료급여특별회계전출
459,934
460,159
△225
701
기타회계전출금
459,934
460,159
△225
01 기타회계전출금
○의료급여특별회계전출금
459,934
460,159
△225
경정 459,934,000원
459,934
460,159
△225
- 10 -