2008년도 추경 2 회 일반회계
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
세 입 예 산 사 업 명 세 서
총 계
306,088,265
292,892,345
13,195,920
100 지방세수입
11,435,423
10,852,417
583,006
110 지방세
11,435,423
10,852,417
583,006
111 보통세
10,985,306
10,435,863
549,443
111-04 주민세
1,880,000
1,500,000
380,000
[ 일반회계 ]
1,880,000
1,500,000
380,000
< 재무과 >
1,880,000
1,500,000
380,000
○법인세할
900,000
690,000
210,000
○특별징수
700,000
530,000
170,000
경정 900,000,000원
경정 700,000,000원
111-05 재산세
1,169,000
965,000
204,000
[ 일반회계 ]
1,169,000
965,000
204,000
< 재무과 >
1,169,000
965,000
204,000
○토지
804,000
600,000
204,000
경정 804,000,000원
111-06 자동차세
1,605,919
1,405,919
200,000
[ 일반회계 ]
1,605,919
1,405,919
200,000
< 재무과 >
1,605,919
1,405,919
200,000
○자동차
1,600,000
1,400,000
200,000
경정 1,600,000,000원
111-10 담배소비세
2,700,000
2,500,000
200,000
[ 일반회계 ]
2,700,000
2,500,000
200,000
< 재무과 >
2,700,000
2,500,000
200,000
○담배소비세
2,700,000
2,500,000
200,000
경정 2,700,000,000원
-1-
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
111-11 주행세
3,630,387
4,064,944
△434,557
[ 일반회계 ]
3,630,387
4,064,944
△434,557
< 재무과 >
3,630,387
4,064,944
△434,557
○운수업체 보조금
3,008,915
3,364,944
△356,029
○자동차세 보전금
525,392
700,000
△174,608
○유가연동보조금
96,080
0
96,080
경정 3,008,915,000원
경정 525,392,000원
경정 96,080,790원
112 목적세
310,117
296,554
13,563
112-01 도시계획세
214,595
204,032
10,563
[ 일반회계 ]
214,595
204,032
10,563
< 재무과 >
214,595
204,032
10,563
○건물분
60,000
57,164
2,836
○토지분
88,000
80,273
7,727
경정 60,000,000원
경정 88,000,000원
112-03 사업소세
95,522
92,522
3,000
[ 일반회계 ]
95,522
92,522
3,000
< 재무과 >
95,522
92,522
3,000
○종업원할
47,081
44,081
3,000
경정 47,081,000원
113 지난년도수입
140,000
120,000
20,000
113-01 지난년도수입
140,000
120,000
20,000
[ 일반회계 ]
140,000
120,000
20,000
< 재무과 >
140,000
120,000
20,000
○지난년도 수입
140,000
120,000
20,000
경정 140,000,000원
-2-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
211 재산임대수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
200 세외수입
29,911,701
25,091,388
4,820,313
210 경상적세외수입
5,493,961
3,734,779
1,759,182
211 재산임대수입
126,763
119,217
7,546
211-01 국유재산임대료
42,991
37,000
5,991
[ 일반회계 ]
42,991
37,000
5,991
< 재무과 >
42,991
37,000
5,991
○국유재산임대료
42,991
37,000
5,991
ㅇ전
14,841
12,841
2,000
ㅇ답
15,600
12,600
3,000
ㅇ대지
10,050
9,059
991
경정 14,841,000원
경정 15,600,000원
경정 10,050,000원
211-02 공유재산임대료
83,772
82,217
1,555
[ 일반회계 ]
83,772
82,217
1,555
< 재무과 >
83,772
82,217
1,555
○도유재산임대료
807
1,425
△618
ㅇ임야
7
625
△618
○군유재산임대료
82,965
80,792
2,173
ㅇ임야
2,180
7
2,173
경정 7,000원
경정 2,180,000원
212 사용료수입
226,628
270,664
△44,036
212-01 도로사용료
37,180
20,170
17,010
[ 일반회계 ]
37,180
20,170
17,010
< 재무과 >
37,180
20,170
17,010
-3-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○도로점사용료(읍면분 포함)
37,180
20,170
17,010
ㅇ전주
1,040
855
185
ㅇ공중전화
440
253
187
ㅇ통신시설관
16,900
15,500
1,400
ㅇ기타(전,답,대지)
18,800
3,562
15,238
경정 1,040,000원
경정 440,000원
경정 16,900,000원
경정 18,800,000원
212-05 시장사용료
63,000
82,494
△19,494
[ 일반회계 ]
63,000
82,494
△19,494
< 재무과 >
63,000
82,494
△19,494
○장옥(393건)
31,000
38,407
△7,407
○대지, 건물(422건)
32,000
44,087
△12,087
경정 31,000,000원
경정 32,000,000원
212-08 기타사용료
126,448
168,000
△41,552
[ 일반회계 ]
126,448
168,000
△41,552
< 재무과 >
126,448
168,000
△41,552
○휴양림사용료
109,408
162,000
△52,592
ㅇ통나무집(6실)
35,000
40,000
△5,000
ㅇ숲속의 집(2실)
10,000
10,000
0
ㅇ휴양관
61,400
108,000
△46,600
· 13평(3실)
16,100
28,000
△11,900
· 15평(5실)
24,300
45,000
△20,700
· 17평(2실)
15,000
20,000
△5,000
경정 35,000,000원
경정 10,000,000원
경정 16,100,000원
경정 24,300,000원
경정 15,000,000원
-4-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
· 세미나실(1실)
6,000
15,000
△9,000
ㅇ평상사용료
1,145
2,500
△1,355
ㅇ야영장사용료
1,863
1,500
363
○농기계 임대료
11,040
0
11,040
경정 6,000,000원
경정 1,145,000원
경정 1,863,000원
11,040,000원
213 수수료수입
412,663
698,153
△285,490
213-02 쓰레기처리봉투판매수입
160,000
156,000
4,000
[ 일반회계 ]
160,000
156,000
4,000
< 재무과 >
160,000
156,000
4,000
○쓰레기봉투판매수입
160,000
156,000
4,000
경정 160,000,000원
213-04 기타수수료
51,400
340,890
△289,490
[ 일반회계 ]
51,400
340,890
△289,490
< 재무과 >
51,400
340,890
△289,490
○대형폐기물처리 수수료
9,000
8,640
360
○분뇨처리 수수료
7,400
7,300
100
○축산폐수처리 수수료
35,000
25,300
9,700
○각종검사료
0
21,000
△21,000
○예방접종
0
16,800
△16,800
ㅇ간염
0
1,800
△1,800
ㅇ독감
0
15,000
△15,000
○일반환자진료수입
0
231,840
△231,840
○한방 및 치과환자 진료수입
0
30,010
△30,010
경정 9,000,000원
경정 7,400,000원
경정 35,000,000원
경정 0원
경정 0원
경정 0원
경정 0원
경정 0원
-5-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
214 사업수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
214 사업수입
322,670
26,075
296,595
214-01 사업장생산수입
8,165
9,575
△1,410
[ 일반회계 ]
8,165
9,575
△1,410
< 재무과 >
8,165
9,575
△1,410
○벼 예찰답 수확물
1,088
675
413
○웅치실증시험포 녹차생산
2,257
3,400
△1,143
ㅇ1회수확물
687
1,400
△713
ㅇ2,3회수확물
1,570
2,000
△430
○조직배양 씨감자 생산
3,948
4,900
△952
○딸기우량묘 생산
872
600
272
경정 1,088,730원
경정 687,000원
경정 1,570,000원
경정 3,948,000원
경정 872,000원
214-02 주차요금수입
16,600
16,500
100
[ 일반회계 ]
16,600
16,500
100
< 재무과 >
16,600
16,500
100
○휴양림 주차료 수입
16,600
16,500
100
ㅇ대형
1,600
1,500
100
경정 1,600,000원
214-08 의료사업수입
297,905
0
297,905
[ 일반회계 ]
297,905
0
297,905
< 재무과 >
297,905
0
297,905
○각종 검사료
21,000
0
21,000
○예방접종
15,055
0
15,055
ㅇ간염
1,305
0
1,305
5,000원*4,200명
1,305,000원
-6-
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
214 사업수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ독감
13,750
0
13,750
○일반환자 진료수입
231,840
0
231,840
○한방 및 치과환자 진료수입
30,010
0
30,010
13,750,000원
6,440원*36,000명
6,440원*4,660명
215 징수교부금수입
247,117
219,550
27,567
215-01 징수교부금수입
247,117
219,550
27,567
[ 일반회계 ]
247,117
219,550
27,567
< 재무과 >
247,117
219,550
27,567
○도세징수교부금
196,200
169,200
27,000
ㅇ취득세
66,000
48,000
18,000
ㅇ등록세
60,000
57,000
3,000
ㅇ지방교육세
63,000
57,000
6,000
○환경오염배출 부과금 징수교부금
967
400
567
경정 66,000,000원
경정 60,000,000원
경정 63,000,000원
경정 967,000원
216 이자수입
4,158,120
2,401,120
1,757,000
216-01 공공예금이자수입
4,158,120
2,401,120
1,757,000
[ 일반회계 ]
4,158,120
2,401,120
1,757,000
< 재무과 >
4,158,120
2,401,120
1,757,000
○공공예금이자수입
4,157,000
2,400,000
1,757,000
경정 4,157,000,000원
220 임시적세외수입
24,417,740
21,356,609
3,061,131
221 재산매각수입
513,700
20,160
493,540
221-01 국유재산매각귀속수입금
22,200
11,520
10,680
[ 일반회계 ]
22,200
11,520
10,680
-7-
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
221 재산매각수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 재무과 >
22,200
11,520
10,680
○국유재산 매각수입
22,200
11,520
10,680
경정 22,200,000원
221-02 시ㆍ도유재산매각귀속수입금
491,500
8,640
482,860
[ 일반회계 ]
491,500
8,640
482,860
< 재무과 >
491,500
8,640
482,860
○군유재산 매각수입
491,500
8,640
482,860
경정 491,500,000원
227 부담금
407,620
417,100
△9,480
227-02 일반부담금
407,620
417,100
△9,480
[ 일반회계 ]
407,620
417,100
△9,480
< 재무과 >
407,620
417,100
△9,480
○수산자원조성부담금
407,620
417,100
△9,480
ㅇ어업허가
120
100
20
ㅇ어업면허
1,500
11,000
△9,500
경정 120,000원
경정 1,500,000원
228 잡수입
2,729,279
182,208
2,547,071
228-04 과태료및범칙금수입
86,360
104,942
△18,582
[ 일반회계 ]
86,360
104,942
△18,582
< 재무과 >
86,360
104,942
△18,582
○어선법위반 과태료
300
900
△600
○선박안전법위반 과태료
200
1,000
△800
○수산물원산지표시 위반과태료
250
750
△500
○산림법위반 과태료
6,300
400
5,900
경정 300,000원
경정 200,000원
경정 250,000원
경정 6,300,000원
-8-
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
228 잡수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○자동차관리법위반 과태료
28,000
49,500
△21,500
○자동차손해배상보장법위반 과태료
9,300
22,000
△12,700
○자동차운수사업법위반 과태료
1,450
3,000
△1,550
○자동차무단방치및 의무보험미가입운행자 범칙금
1,320
5,500
△4,180
○쓰레기 불법투기 과태료
3,000
4,000
△1,000
○수산어법위반 과태료
20,300
0
20,300
○폐기물 처리기준등의 위반 과태료
0
2,000
△2,000
○운행차배출가스 기준초과에 따른 과태료
0
2,000
△2,000
○오수,축산폐수처리시설 관리기준등의 위반에 따른 과태료
2,700
1,500
1,200
○건설기계관리법 위반 과태료
848
0
848
경정 28,000,000원
경정 9,300,000원
경정 1,450,000원
경정 1,320,000원
경정 3,000,000원
20,300,000원
경정 0원
경정 0원
경정 2,700,000원
경정 848,000원
228-09 기타잡수입
2,642,919
77,266
2,565,653
[ 일반회계 ]
2,642,919
77,266
2,565,653
< 재무과 >
2,642,919
77,266
2,565,653
○환경관리공단 하수관거 정비사업 정산반납
2,318,840
0
2,318,840
○가족관계등록 사무지원
45,479
23,766
21,713
○기타잡수입(불용품매각, 가로수비용부담금 등)
225,100
0
225,100
2,318,840,000원
경정 45,479,000원
225,100,000원
229 지난년도수입
80,000
50,000
30,000
229-01 지난년도수입
80,000
50,000
30,000
[ 일반회계 ]
80,000
50,000
30,000
< 재무과 >
80,000
50,000
30,000
○과년도 수입
80,000
50,000
30,000
경정 80,000,000원
-9-
장:
300 지방교부세
관:
310 지방교부세
항:
311 지방교부세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
300 지방교부세
162,418,071
157,631,071
4,787,000
310 지방교부세
162,418,071
157,631,071
4,787,000
311 지방교부세
162,418,071
157,631,071
4,787,000
311-01 지방교부세
162,418,071
157,631,071
4,787,000
[ 일반회계 ]
162,418,071
157,631,071
4,787,000
< 재무과 >
162,418,071
157,631,071
4,787,000
○특별교부세
4,787,000
0
4,787,000
ㅇ신흥동산 재해위험지구 축대정비
500,000
0
500,000
ㅇ관광 녹차생태 공원조성
500,000
0
500,000
ㅇ재해위험지구 정비사업(세망지구)
1,292,000
0
1,292,000
ㅇ소하천 정비사업(평우천등)
1,495,000
0
1,495,000
ㅇ율포관광지 안전체험 공원조성
1,000,000
0
1,000,000
500,000,000원
500,000,000원
1,292,000,000원
1,495,000,000원
1,000,000,000원
400 조정교부금및재정보전금
1,809,800
1,542,800
267,000
420 재정보전금
1,809,800
1,542,800
267,000
421 재정보전금
1,809,800
1,542,800
267,000
421-01 재정보전금
1,809,800
1,542,800
267,000
[ 일반회계 ]
1,809,800
1,542,800
267,000
< 재무과 >
1,809,800
1,542,800
267,000
○취득세
594,000
432,000
162,000
○등록세
567,000
513,000
54,000
○지방교육세
540,000
513,000
27,000
경정 594,000,000원
경정 567,000,000원
경정 540,000,000원
-10-
장:
400 조정교부금및재정보전금
관:
420 재정보전금
항:
421 재정보전금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○체납세징수 시책추진보전금
44,000
20,000
24,000
경정 44,000,000원
500 보조금
100,513,270
97,774,669
2,738,601
510 국고보조금등
82,923,286
84,549,341
△1,626,055
511 국고보조금등
82,923,286
84,549,341
△1,626,055
511-01 국고보조금
47,975,520
49,937,823
△1,962,303
[ 일반회계 ]
47,975,520
49,937,823
△1,962,303
< 주민생활지원과 >
9,083,361
9,052,607
30,754
○보건복지가족부
9,066,057
9,033,303
32,754
ㅇ자활근로 소득공제사업
48,720
50,320
△1,600
ㅇ가사간병방문 도우미 사업
260,000
320,000
△60,000
ㅇ기초생활보장급여 월동난방비
81,784
84,096
△2,312
ㅇ기초생활보장급여(저소득층유가보조금)
232,700
223,584
9,116
ㅇ기초생활보장급여 생계비
5,358,746
5,352,330
6,416
ㅇ기초생활보장급여 교육비
207,835
178,872
28,963
ㅇ긴급복지 지원
69,859
54,783
15,076
ㅇ지역사회서비스 혁신사업 위탁
181,723
148,428
33,295
ㅇ여성자원활동 프로그램 지원
2,500
0
2,500
ㅇ지역사회서비스 투자사업 연찬회
1,300
0
1,300
○노동부
0
2,000
△2,000
ㅇ고용촉진훈련
0
2,000
△2,000
< 문화관광과 >
882,631
883,631
△1,000
경정 48,720,000원
경정 260,000,000원
경정 81,784,000원
경정 232,700,000원
경정 5,358,746,000원
경정 207,835,000원
경정 69,859,000원
경정 181,723,000원
2,500,000원
1,300,000원
경정 0원
-11-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○문화체육관광부
78,439
79,439
△1,000
ㅇ제49회 한국민속예술축제 참가
6,000
7,000
△1,000
< 사회복지과 >
11,808,783
11,124,813
683,970
○보건복지가족부
10,367,770
9,614,483
753,287
ㅇ독거노인 도우미 파견사업
240,068
208,148
31,920
ㅇ기초노령연금
7,266,508
6,901,487
365,021
ㅇ경로당 난방비
314,861
0
314,861
ㅇ저소득층 장애인지원
111,802
57,745
54,057
·장애인아동 부양수당
42,442
24,723
17,719
·장애인 의료비
68,062
31,724
36,338
ㅇ장애수당
774,843
763,135
11,708
ㅇ중증장애인 활동보조사업
164,000
188,000
△24,000
ㅇ장애인 등록 진단비
980
700
280
ㅇ입양아동 양육수당 지원
3,640
4,200
△560
○여성부
1,413,013
1,482,330
△69,317
ㅇ보육시설 운영비
621,128
484,538
136,590
·종사자 인건비
592,128
450,788
141,340
·영아기본보조금
29,000
33,750
△4,750
ㅇ보육료지원
741,000
929,670
△188,670
·저소득층 보육료
535,000
722,264
△187,264
경정 6,000,000원
경정 240,068,000원
경정 7,266,508,000원
314,861,000원
경정 42,442,000원
경정 68,062,000원
경정 774,843,000원
경정 164,000,000원
경정 980,000원
경정 3,640,000원
경정 592,128,000원
경정 29,000,000원
경정 535,000,000원
-12-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·만5세아 보육료
160,000
162,180
△2,180
·장애아 무상보육료
16,000
676
15,324
·두자녀 보육료
30,000
44,550
△14,550
ㅇ차량운영비 및 교재교구비
12,350
16,900
△4,550
·민간시설 교재교구비
1,350
4,000
△2,650
·차량운영비
11,000
12,900
△1,900
ㅇ평가인증지원
2,750
8,250
△5,500
ㅇ한부모가족 자녀양육비
8,000
13,920
△5,920
ㅇ한부모가족 자녀교육비
12,035
13,302
△1,267
< 환경수자원과 >
6,057,000
10,247,268
△4,190,268
○환경부소관
4,651,000
8,841,268
△4,190,268
ㅇ기존댐주변정비사업(주암호주변 체육시설)
82,000
114,268
△32,268
ㅇ하수관거정비사업
900,000
3,445,000
△2,545,000
·득량하수관거정비사업
700,000
2,278,000
△1,578,000
·조성하수관거정비사업
200,000
1,167,000
△967,000
ㅇ하수처리장설치사업
1,334,000
2,805,000
△1,471,000
·득량하수처리장
300,000
1,093,000
△793,000
·오봉하수처리장
734,000
805,000
△71,000
·조성하수처리장
300,000
907,000
△607,000
ㅇ농어촌마을하수도정비
1,569,000
1,711,000
△142,000
경정 160,000,000원
경정 16,000,000원
경정 30,000,000원
경정 1,350,000원
경정 11,000,000원
경정 2,750,000원
경정 8,000,000원
경정 12,035,000원
경정 82,000,000원
경정 700,000,000원
경정 200,000,000원
경정 300,000,000원
경정 734,000,000원
경정 300,000,000원
-13-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·노동 봉동
172,000
321,000
△149,000
·보성 강산
259,000
385,000
△126,000
·율어 이동
425,000
341,000
84,000
·율어 고죽
451,000
402,000
49,000
< 농산과 >
11,043,666
10,819,686
223,980
○농림수산식품부
11,043,666
10,819,686
223,980
ㅇ농업인 영유아양육비 지원
118,003
95,000
23,003
ㅇ여성농업인 일손돕기지원
152,476
135,000
17,476
ㅇ친환경농업 직접지불제
788,286
405,000
383,286
ㅇ쌀소득보전 직불제
7,193,396
7,723,120
△529,724
ㅇ조건불리지역 직접지불제
71,948
80,126
△8,178
ㅇ유채생산 직접지불제
101,164
297,500
△196,336
ㅇ유기질비료 지원사업
1,021,666
452,395
569,271
ㅇ조건불리 직불제 추진 행정비
5,026
0
5,026
ㅇ과수원정비지원
59,279
92,573
△33,294
ㅇ양정관리 추진여비
3,850
2,400
1,450
ㅇ돼지 소모성질환 지도 지원사업
0
8,000
△8,000
< 해양산림과 >
4,803,974
4,238,713
565,261
○국토해양부
1,686,180
934,000
752,180
ㅇ연근해어업 구조조정 사업
1,350,000
600,000
750,000
경정 172,000,000원
경정 259,000,000원
경정 425,000,000원
경정 451,000,000원
경정 118,003,000원
경정 152,476,000원
경정 788,286,000원
경정 7,193,396,000원
경정 71,948,000원
경정 101,164,000원
경정 1,021,666,000원
5,026,000원
경정 59,279,000원
경정 3,850,000원
경정 0원
경정 1,350,000,000원
-14-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ연안허가 무조업어선 일제조사
2,180
0
2,180
○산림청
3,117,794
3,304,713
△186,919
ㅇ숲 가꾸기
2,239,552
2,291,527
△51,975
ㅇ산지 소득증대
140,522
278,854
△138,332
ㅇ임산물 유통구조개선
65,552
62,164
3,388
< 건설방재과 >
2,531,716
1,808,216
723,500
○지식경제부
134,000
0
134,000
ㅇ교차로 LED교통신호등 교체
134,000
0
134,000
○농림수산식품부
589,500
0
589,500
ㅇ2008 가뭄대책 저수지 준설
416,500
0
416,500
ㅇ2008 한발대비 오동제 준설
22,000
0
22,000
ㅇ2008 가을가뭄대책 관정개발
151,000
0
151,000
< 보건소 >
952,898
951,398
1,500
○보건복지가족부
952,898
951,398
1,500
ㅇ불임부부지원
12,758
11,258
1,500
2,180,000원
경정 2,239,552,000원
경정 140,522,000원
경정 65,552,000원
134,000,000원
416,500,000원
22,000,000원
151,000,000원
경정 12,758,000원
511-02 국가균형특별회계보조금
33,459,275
33,117,190
342,085
[ 일반회계 ]
33,459,275
33,117,190
342,085
< 환경수자원과 >
892,711
600,626
292,085
○환경부 소관
464,711
172,626
292,085
ㅇ소규모수도시설 개량사업
364,711
72,626
292,085
경정 364,711,000원
-15-
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 건설방재과 >
11,567,254
11,517,254
50,000
○농림수산식품부
50,000
0
50,000
ㅇ한발대비 용수원개발
50,000
0
50,000
50,000,000원
511-03 기금
1,488,491
1,494,328
△5,837
[ 일반회계 ]
1,488,491
1,494,328
△5,837
< 문화관광과 >
155,394
145,394
10,000
○문화체육관광부
10,000
0
10,000
ㅇ게이트볼장 설치(겸백)
10,000
0
10,000
< 농산과 >
920,874
925,826
△4,952
○농림수산식품부
920,874
925,826
△4,952
ㅇFTA기금 과원폐업지원
309,873
314,825
△4,952
< 보건소 >
407,792
418,677
△10,885
○보건복지가족부
407,792
418,677
△10,885
ㅇ노인의치 보철사업
34,950
25,500
9,450
ㅇ선천성 대사이상검사 및 환아관리
2,442
3,244
△802
ㅇ암치료비지원
42,565
67,098
△24,533
ㅇ희귀난치성질환자 의료비 지원
33,000
28,000
5,000
10,000,000원
경정 309,873,000원
경정 34,950,000원
경정 2,442,000원
경정 42,565,000원
경정 33,000,000원
520 시,도비보조금등
17,589,984
13,225,328
4,364,656
521 시·도비보조금등
17,589,984
13,225,328
4,364,656
521-01 시·도비보조금등
17,589,984
13,225,328
4,364,656
[ 일반회계 ]
17,589,984
13,225,328
4,364,656
-16-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 주민생활지원과 >
1,163,685
1,160,723
2,962
○국비에 따른 도비보조
1,134,863
1,131,301
3,562
ㅇ보건복지가족부
1,134,863
1,131,051
3,812
·자활근로소득 공제사업
6,090
6,290
△200
·기초생활보장급여(저소득층 유가보조금)
29,090
27,948
1,142
·기초생활보장급여 월동난방비
10,223
10,512
△289
·가사간병방문도우미 사업
32,500
40,000
△7,500
·기초생활보장급여 생계비
669,844
669,039
805
·기초생활보장급여 교육비
25,979
22,359
3,620
·긴급복지 지원
8,733
6,848
1,885
·지역사회서비스 혁신사업 위탁
22,715
18,366
4,349
ㅇ노동부
0
250
△250
·고용촉진훈련
0
250
△250
○군분 분권교부세에 따른 도비보조
16,681
17,281
△600
ㅇ종합사회복지관 종사자 특별수당
11,520
12,120
△600
< 자치행정과 >
37,019
37,679
△660
○국비에 따른 도비보조
1,700
0
1,700
ㅇ정보화마을 운영 지원비
1,700
0
1,700
○일반도비보조
28,719
31,079
△2,360
ㅇ종합민원실
16,300
23,800
△7,500
경정 6,090,000원
경정 29,090,000원
경정 10,223,000원
경정 32,500,000원
경정 669,844,000원
경정 25,979,000원
경정 8,733,000원
경정 22,715,000원
경정 0원
경정 11,520,000원
1,700,000원
-17-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·범죄없는 마을 주민숙원사업
7,500
15,000
△7,500
ㅇ기획관리실
5,140
0
5,140
·정보이용 환경조성
5,140
0
5,140
< 재무과 >
13,660
0
13,660
○일반 도비보조
13,660
0
13,660
ㅇ행정지원국
13,660
0
13,660
·국공유재산 관리
13,660
0
13,660
< 문화관광과 >
907,156
803,556
103,600
○일반도비보조
703,800
600,200
103,600
ㅇ관광문화국
703,800
600,200
103,600
·대계서원 복원사업
150,000
100,000
50,000
·전통문화예술 계승
1,000
0
1,000
·소파 설주선생 유고집 발간
9,000
0
9,000
·농어촌지역 학교마을 도서관개설(조성초교)
5,000
0
5,000
·도지정문화재 청정소화기 구입
600
0
600
·전통사찰 보수정비(일월사)
30,000
0
30,000
·마을뒷산 주민생활체육 공간조성
8,000
0
8,000
< 사회복지과 >
2,756,177
2,842,380
△86,203
○국비에 따른 도비보조
1,569,283
1,564,612
4,671
ㅇ보건복지가족부
870,640
834,005
36,635
경정 7,500,000원
5,140,000원
13,660,000원
경정 150,000,000원
1,000,000원
9,000,000원
5,000,000원
600,000원
30,000,000원
8,000,000원
-18-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·독거노인도우미 파견사업
30,009
26,019
3,990
·기초노령연금
161,478
153,366
8,112
·경로당 난방비
16,664
0
16,664
·저소득층 장애인 지원
17,765
9,425
8,340
-장애아동 부양수당
9,095
5,298
3,797
-장애인 의료비
8,508
3,965
4,543
·장애수당
166,038
163,529
2,509
·중증장애인 활동보조사업
20,500
23,500
△3,000
·장애인 등록진단비
490
350
140
·입양아동 양육수당 지원
780
900
△120
ㅇ여성가족부
698,643
730,607
△31,964
·보육시설 운영비
310,564
242,269
68,295
-종사자 인건비
296,064
225,394
70,670
-영아기본보조금
14,500
16,875
△2,375
·보육료 지원
370,500
464,835
△94,335
-저소득층 보육료
267,500
361,132
△93,632
-만5세아 보육료
80,000
81,090
△1,090
-장애아 무상보육료
8,000
338
7,662
-두자녀 보육료
15,000
22,275
△7,275
·차량운영비 및 교재교구비
6,175
8,450
△2,275
경정 30,009,000원
경정 161,478,000원
16,664,000원
경정 9,095,000원
경정 8,508,000원
경정 166,038,000원
경정 20,500,000원
경정 490,000원
경정 780,000원
경정 296,064,000원
경정 14,500,000원
경정 267,500,000원
경정 80,000,000원
경정 8,000,000원
경정 15,000,000원
-19-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
-민간시설 교재교구비
675
2,000
△1,325
-차량운영비
5,500
6,450
△950
·평가인증지원
1,375
4,125
△2,750
·한부모가족 자녀양육비
1,000
1,740
△740
·한부모가족 자녀교육비
1,504
1,663
△159
○일반 도비보조
473,597
565,945
△92,348
ㅇ복지여성국
473,597
565,945
△92,348
·노인교통수당
117,254
146,254
△29,000
·노인복지시설 종사자 특별수당
16,630
15,560
1,070
·노인재가시설 종사자 특별수당
7,200
2,000
5,200
·면단위 공중목욕장 설치
0
100,000
△100,000
·노인양로시설 운영비
50,627
48,826
1,801
·영아전담시설종사자 특별수당
4,480
5,040
△560
·소년소녀가정세대 위로금
8,201
10,800
△2,599
·소년소녀가정세대 명절제수비
3,300
4,500
△1,200
·저소득모부자가정 생활안정금
22,845
21,600
1,245
·저소득모부자가정 아동양육비
893
931
△38
·모부자가정 대입자녀 학자금
4,000
10,000
△6,000
·중고생 교통비
4,554
3,888
666
·노인요양시설 운영비
92,394
63,904
28,490
경정 675,000원
경정 5,500,000원
경정 1,375,000원
경정 1,000,000원
경정 1,504,000원
경정 117,254,000원
경정 16,630,000원
경정 7,200,000원
경정 0원
경정 50,627,000원
경정 4,480,000원
경정 8,201,000원
경정 3,300,000원
경정 22,845,000원
경정 893,000원
경정 4,000,000원
경정 4,554,000원
경정 92,394,000원
-20-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·동절기 조손가정 및 소년가정 생활용품 지원
9,300
0
9,300
·다문화가정 인터넷 사용요금 지원
3,401
4,124
△723
○도분 분권교부세
488,334
488,498
△164
ㅇ복지여성국
488,334
488,498
△164
·노인양로시설 운영비
219,180
211,582
7,598
·노인 요양시설 운영비
269,154
276,916
△7,762
○군분 분권교부세에 따른 도비보조
224,963
223,325
1,638
ㅇ복지여성국
224,963
223,325
1,638
·소년소녀가정 지원
1,834
2,688
△854
·가정위탁양육지원
6,310
5,460
850
·결식아동급식지원
15,330
13,688
1,642
< 환경수자원과 >
259,788
68,745
191,043
○균특에 따른 도비보조
191,043
0
191,043
ㅇ환경부
191,043
0
191,043
·소규모 수도시설 개량사업
191,043
0
191,043
< 농산과 >
4,063,391
3,071,393
991,998
○국비에 따른 도비보조
482,976
509,748
△26,772
ㅇ농림수산식품부
482,976
509,748
△26,772
·농업인 영유아양육비지원
35,401
28,500
6,901
·여성농업인 일손돕기
30,495
26,999
3,496
9,300,000원
경정 3,401,000원
경정 219,180,000원
경정 269,154,000원
경정 1,834,000원
경정 6,310,000원
경정 15,330,000원
191,043,000원
경정 35,401,000원
경정 30,495,000원
-21-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·조건불리지역직접지불제
9,250
10,302
△1,052
·유채생산 직접 지불제
11,475
38,250
△26,775
·조건불리직불제 추진 행정비
646
0
646
·과수원 정비지원
17,784
27,772
△9,988
○일반 도비보조
3,031,693
2,011,800
1,019,893
ㅇ농림식품국
3,031,693
2,011,800
1,019,893
·한국농어민신문보급
7,333
6,912
421
·귀농정착 지원사업
2,500
0
2,500
·화학비료 구입비 인상분지원
52,201
0
52,201
·벼 재배농가 경영안정 대책비
929,400
0
929,400
·버섯 생산시설 현대화사업
14,400
32,400
△18,000
·농작물 재해보험지원
16,977
21,090
△4,113
·그린투어리즘을 통한 고정고객확보
2,375
2,500
△125
·1시군 1생산자 육성사업
1,200
1,250
△50
·전남쌀 평생고객확보사업 택배비
16,937
17,855
△918
·홍보시식용 샘플제작
6,837
7,222
△385
·전남쌀 베스트10선정 브랜드지원
10,000
0
10,000
·송아지 생산안정제
12,708
5,460
7,248
·축사시설개선 컨설팅 지원
350
0
350
·축사 환기시설 개선사업
2,000
0
2,000
경정 9,250,000원
경정 11,475,000원
646,000원
경정 17,784,000원
경정 7,333,000원
2,500,000원
52,201,000원
929,400,000원
경정 14,400,000원
경정 16,977,000원
경정 2,375,000원
경정 1,200,000원
경정 16,937,000원
경정 6,837,000원
10,000,000원
경정 12,708,000원
350,000원
2,000,000원
-22-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
·친환경 조사료 배합기 지원
13,500
0
13,500
·HACCP 지도 지원사업
2,400
0
2,400
·친환경축산물 생산인증비용 지원
10,944
12,480
△1,536
·녹차미인 보성쌀 전국브랜드 포장재 및 홍보지원
25,000
0
25,000
○군분 분권교부세에 따른 도비보조
126,525
127,648
△1,123
ㅇ농정국
126,525
127,648
△1,123
·농업인 학자금지원
123,375
124,588
△1,213
·농가도우미 지원사업
3,150
3,060
90
< 해양산림과 >
1,586,449
1,511,873
74,576
○국비에 따른 도비보조
634,538
633,522
1,016
ㅇ산림청
625,738
624,722
1,016
·임산물유통구조개선
19,666
18,650
1,016
○일반 도비보조
157,500
0
157,500
ㅇ해양수산환경국
157,500
0
157,500
·지방어항 건설(금능항)
150,000
0
150,000
·양식장 에너지절감 사업
7,500
0
7,500
○일반 도비보조
256,919
340,859
△83,940
ㅇ해양수산환경국
175,124
259,064
△83,940
·산림소득사업
4,060
88,000
△83,940
< 경제산업과 >
1,554,489
485,389
1,069,100
13,500,000원
2,400,000원
경정 10,944,000원
25,000,000원
경정 123,375,000원
경정 3,150,000원
경정 19,666,000원
150,000,000원
7,500,000원
경정 4,060,000원
-23-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○일반 도비보조
1,069,100
0
1,069,100
ㅇ경제과학국
1,069,100
0
1,069,100
·2008 재래시장 환경개선(태양광시설등)
480,000
0
480,000
·농공단지 노후기반시설 보강사업
589,100
0
589,100
< 건설방재과 >
2,196,103
742,403
1,453,700
○국비에 따른 도비보조
253,750
0
253,750
ㅇ농림수산식품부
253,750
0
253,750
·2008 가뭄대책 저수지 준설
124,950
0
124,950
·2008 가을가뭄대책 관정개발
45,500
0
45,500
·한발대비 용수원개발
83,300
0
83,300
○일반 도비보조
1,199,950
0
1,199,950
ㅇ농림식품국
520,232
0
520,232
·2008 가뭄대책
89,123
0
89,123
-양수장 보수
53,217
0
53,217
-관정정비
35,906
0
35,906
·흙수로 구조물화사업
90,000
0
90,000
-보성원봉2지구 배수로공사
25,000
0
25,000
-보성쾌상 동암지구
15,000
0
15,000
-보성쾌상 건지지구
20,000
0
20,000
-노동 거석지구
15,000
0
15,000
480,000,000원
589,100,000원
124,950,000원
45,500,000원
83,300,000원
53,217,000원
35,906,000원
25,000,000원
15,000,000원
20,000,000원
15,000,000원
-24-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
-웅치 대산지구 배수로공사
15,000
0
15,000
·소규모 농업기반시설
225,000
0
225,000
-보성 쾌상지구 배수로정비
20,000
0
20,000
-보성 대야지구 배수로정비
20,000
0
20,000
-보성 원봉 배수로정비
20,000
0
20,000
-벌교 구정마을 농로포장
15,000
0
15,000
-득량 마천배수로 공사
20,000
0
20,000
-득량 송곡배수로 공사
20,000
0
20,000
-회천 군농 농로포장공사
20,000
0
20,000
-회천 영천 농로포장공사
20,000
0
20,000
-회천 벽교 농로포장공사
20,000
0
20,000
-웅치 오류동 농로포장
20,000
0
20,000
-웅치 부춘동 농로포장
30,000
0
30,000
·가뭄대책등 농업용수확보(한발대비용수원개발)
116,109
0
116,109
ㅇ건설방재국
679,718
0
679,718
·재해위험하천 정비
290,000
0
290,000
·보성강 잡목제거
20,000
0
20,000
·하천 유지보수
60,400
0
60,400
-하천퇴적토 준설
30,000
0
30,000
-노후 배수시설 정비
30,000
0
30,000
15,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
15,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
30,000,000원
116,109,000원
290,000,000원
20,000,000원
30,000,000원
30,000,000원
-25-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
-국가하천 표지판 정비
400
0
400
·소하천 정비(하천유지보수)
105,000
0
105,000
·풍수해 보험
4,318
0
4,318
·국도18호 폐도부지 정비
20,000
0
20,000
·벌교장좌 인도교 설치
180,000
0
180,000
< 지역개발과 >
2,305,000
1,775,000
530,000
○일반 도비보조
530,000
0
530,000
ㅇ행정지원국
530,000
0
530,000
·조성면 삼정마을 조감도 제작
4,000
0
4,000
·행복마을 공공기반시설
300,000
0
300,000
·소규모 지역개발사업
50,000
0
50,000
-벌교 상장마을 진입로 개거
20,000
0
20,000
-겸백 고전마을 진입로 개거
15,000
0
15,000
-율어 유신마을 진입로 개거
15,000
0
15,000
·현안사업 지원
176,000
0
176,000
-벌교 대포리 농로포장
25,000
0
25,000
-벌교 전동리 농로포장
13,000
0
13,000
-벌교 무만리 진입로 개거공사
20,000
0
20,000
-노동 광곡리 배수로 및 농로포장
18,000
0
18,000
-미력 도개리 배수로 공사
18,000
0
18,000
400,000원
105,000,000원
4,318,000원
20,000,000원
180,000,000원
4,000,000원
300,000,000원
20,000,000원
15,000,000원
15,000,000원
25,000,000원
13,000,000원
20,000,000원
18,000,000원
18,000,000원
-26-
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
-복내 봉천리 진입로 배수로정비
20,000
0
20,000
-문덕 진산마을 용수로정비
10,000
0
10,000
-회천 명교리 농로포장
34,000
0
34,000
-회천 전일지구 배수로공사
18,000
0
18,000
< 녹차사업단 >
128,560
102,560
26,000
○균특에 따른 도비보조
78,000
52,000
26,000
ㅇ농수산식품부
78,000
52,000
26,000
·녹차클러스터사업
78,000
52,000
26,000
< 보건소 >
285,288
290,408
△5,120
○국비에 따른 도비보조
123,748
122,998
750
ㅇ보건복지가족부
123,748
122,998
750
·불임부부지원
6,379
5,629
750
○기금보조에 따른 도비보조
52,814
58,673
△5,859
ㅇ보건복지가족부
52,814
58,673
△5,859
·암치료비지원
12,770
20,129
△7,359
·희귀난치성질환자 의료비 지원
9,900
8,400
1,500
○일반 도비보조
107,875
107,886
△11
ㅇ복지여성국
107,875
107,886
△11
·항결핵제 보급수수료
43
54
△11
20,000,000원
10,000,000원
34,000,000원
18,000,000원
경정 78,000,000원
경정 6,379,000원
경정 12,770,000원
경정 9,900,000원
경정 43,000원
-27-