부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 수질개선(특별)
부서:
환경수자원과
정책:
주암호 수질개선
단위:
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
(단위:천원)
환경수자원과
11,181,117
10,947,447
233,670
국 2,710,000
2,710,000
0
기 6,792,992
6,712,517
80,475
도 83,000
0
83,000
군 1,595,125
1,524,930
70,195
주암호 수질개선
11,176,710
10,947,447
229,263
국 2,710,000
2,710,000
0
기 6,792,992
6,712,517
80,475
도 83,000
0
83,000
군 1,590,718
1,524,930
65,788
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
11,176,710
10,947,447
229,263
국 2,710,000
2,710,000
0
기 6,792,992
6,712,517
80,475
도 83,000
0
83,000
군 1,590,718
1,524,930
65,788
축산폐수공공처리시설 대수선
587,600
572,600
15,000
국 300,000
300,000
0
기 257,600
257,600
0
도 15,000
0
15,000
군 15,000
15,000
0
401
시설비및부대비
587,600
572,600
15,000
국 300,000
300,000
0
기 257,600
257,600
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
주암호 수질개선
단위:
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
(단위:천원)
401
시설비및부대비
도 15,000
0
15,000
군 15,000
15,000
0
587,600
572,600
15,000
04 시설비
587,600,000원
587,600
572,600
15,000
○축산폐수 공공처리시설 대수선
국 300,000
300,000
0
기 257,600
257,600
0
도 15,000
0
15,000
군 15,000
15,000
0
주암호 인공습지 운영
14,042
14,042
0
기 14,042
14,042
0
201
일반운영비
8,042
8,042
0
기 8,042
8,042
0
0
8,042
△8,042
01 사무관리비
0원
0
8,042
△8,042
○주암호 인공습지 유지관리비(201-02로 목변경)
기 0
8,042
△8,042
8,042
0
8,042
02 공공운영비
8,042,000원
8,042
0
8,042
○주암호 인공습지 유지관리비(201-01에서 목변경)
기 8,042
0
8,042
상수원 관리지역 관리
113,253
113,253
0
기 113,253
113,253
0
101
인건비
45,278
43,200
2,078
기 45,278
43,200
2,078
45,278
43,200
2,078
10 기간제근로자등보수
30,078,000원
30,078
28,000
2,078
○주암호 상수원관리지역 관리 인부임(4개면)
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
주암호 수질개선
단위:
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
(단위:천원)
기 30,078
28,000
2,078
201
일반운영비
40,205
45,250
△5,045
기 40,205
45,250
△5,045
6,500
6,000
500
01 사무관리비
1,000,000원
1,000
2,000
△1,000
○상수원관리지역 관리 업무추진 수용비
기 1,000
2,000
△1,000
1,500,000원
1,500
0
1,500
○상수원관리지역 관리 업무추진 급량비
기 1,500
0
1,500
33,705
39,250
△5,545
02 공공운영비
5,505,000원
5,505
5,800
△295
○주암호 순찰차량 유류대 및 유지보수비
기 5,505
5,800
△295
15,000,000원
15,000
20,250
△5,250
○주암호 주변 오수처리시설 슬러지 수거
기 15,000
20,250
△5,250
301
일반보상금
730
3,000
△2,270
기 730
3,000
△2,270
730
3,000
△2,270
09 공익근무요원보상금
730,000원
730
3,000
△2,270
○상수원관리지역 관리 공익요원 봉급 등
기 730
3,000
△2,270
401
시설비및부대비
18,040
12,803
5,237
기 18,040
12,803
5,237
18,040
12,803
5,237
04 시설비
18,040,000원
18,040
12,803
5,237
○상수원보호구역 철조망 및 가드레일 설치
기 18,040
12,803
5,237
주암호 상수원관리지역 주민지원
2,862,954
2,782,479
80,475
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
주암호 수질개선
단위:
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
(단위:천원)
주암호 상수원관리지역 주민지원
기 2,862,954
2,782,479
80,475
206
재료비
16,605
15,005
1,600
기 16,605
15,005
1,600
16,605
15,005
1,600
01 재료비
16,605,000원
16,605
15,005
1,600
○일반주민 지원사업
기 16,605
15,005
1,600
307
민간이전
1,829,603
2,012,089
△182,486
기 1,829,603
2,012,089
△182,486
1,829,603
2,012,089
△182,486
02 민간경상보조
96,297,000원
96,297
195,880
△99,583
○일반주민 지원사업
기 96,297
195,880
△99,583
1,595,298,000원
1,595,298
1,689,741
△94,443
○직접주민 지원사업
기 1,595,298
1,689,741
△94,443
2,600,000원
2,600
12,900
△10,300
○특별주민 지원사업(일반)
기 2,600
12,900
△10,300
135,408,000원
135,408
113,568
21,840
○특별주민 지원사업(직접)
기 135,408
113,568
21,840
401
시설비및부대비
468,897
444,380
24,517
기 468,897
444,380
24,517
465,519
441,180
24,339
04 시설비
439,096,000원
439,096
420,927
18,169
○일반주민 지원사업
기 439,096
420,927
18,169
26,423,000원
26,423
20,253
6,170
○특별주민 지원사업(일반)
기 26,423
20,253
6,170
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
주암호 수질개선
단위:
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
(단위:천원)
3,378
3,200
178
06 시설부대비
3,186,000원
3,186
3,053
133
○일반주민 지원사업
기 3,186
3,053
133
192,000원
192
147
45
○특별주민 지원사업(일반)
기 192
147
45
402
민간자본이전
547,849
311,005
236,844
기 547,849
311,005
236,844
547,849
311,005
236,844
01 민간자본보조
508,349,000원
508,349
271,785
236,564
○일반주민 지원사업
기 508,349
271,785
236,564
39,500,000원
39,500
39,220
280
○특별주민 지원사업(일반)
기 39,500
39,220
280
주암호 상수원관리지역 주민지원사업 평가 및 DB구축
70,300
69,800
500
기 69,800
69,800
0
군 500
0
500
301
일반보상금
3,300
2,800
500
기 2,800
2,800
0
군 500
0
500
3,300
2,800
500
10 행사실비보상금
경정 3,300,000원
3,300
2,800
500
○주민지원사업 추진위원회 위원회의 급식비
기 2,800
2,800
0
군 500
0
500
환경기초시설 설치
3,320,800
3,252,800
68,000
국 1,292,000
1,292,000
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경수자원과
정책:
주암호 수질개선
단위:
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
(단위:천원)
환경기초시설 설치
기 1,620,000
1,620,000
0
도 68,000
0
68,000
군 340,800
340,800
0
402
민간자본이전
2,170,800
2,102,800
68,000
국 1,292,000
1,292,000
0
기 700,000
700,000
0
도 68,000
0
68,000
군 110,800
110,800
0
2,170,800
2,102,800
68,000
02 민간대행사업비
2,170,800,000원
2,170,800
2,102,800
68,000
○하수슬러지 처리시설 설치
국 1,292,000
1,292,000
0
기 700,000
700,000
0
도 68,000
0
68,000
군 110,800
110,800
0
예비비
145,288
80,000
65,288
801
예비비
145,288
80,000
65,288
145,288
80,000
65,288
01 예비비
경정 145,288,000원
145,288
80,000
65,288
○예비비
재무활동(수질개선특별)
4,407
0
4,407
보전지출(수질개선(특별))
4,407
0
4,407
반환금
4,407
0
4,407
802
반환금기타
4,407
0
4,407
4,407
0
4,407
01 국고보조금반환금
4,407,000원
4,407
0
4,407
○수계관리기금 반납금
- 6 -