부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 경영수익사업(특별)
부서:
문화관광과
정책:
행정운영경비(문화관광과)
단위:
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))
(단위:천원)
문화관광과
1,724,747
1,705,540
19,207
행정운영경비(문화관광과)
154,135
145,304
8,831
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))
154,135
145,304
8,831
인력운영비
154,135
145,304
8,831
101
인건비
154,135
145,304
8,831
154,135
145,304
8,831
09 무기계약근로자보수
91,712
87,161
4,551
○무기계약전환자
75,288
70,737
4,551
ㅇ녹차탕운영보조인부임
36,400원*5명*260일
47,320
44,460
2,860
·기본급
36,400원*5명*52일
9,464
8,892
572
·주휴수당
36,400원*5명*15일
2,730
2,565
165
·연차수당
9,464,000원*5명*4/12
15,774
14,820
954
·기말수당
(30,000원*1명*365일)+(20,000원*1명*214일)
15,230
10,950
4,280
○보일러실야간근무수당
관광산업 진흥
1,570,612
1,560,236
10,376
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))
1,570,612
1,560,236
10,376
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영
395,783
389,783
6,000
201
일반운영비
219,548
213,548
6,000
158,698
152,698
6,000
02 공공운영비
96,298
90,298
6,000
○해수풀장
6,000,000원*1식
6,000
0
6,000
ㅇ유기기구 안전성검사 수수료
예비비
218,748
214,372
4,376
801
예비비
218,748
214,372
4,376
218,748
214,372
4,376
01 예비비
218,748,000원
218,748
214,372
4,376
○예비비
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