부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:
보건소
정책:
행정운영경비(보건소)
단위:
기본경비(보건소)
(단위:천원)
보건소
5,692,676
5,732,795
△40,119
국 951,398
936,380
15,018
기 418,677
407,542
11,135
분 4,380
5,650
△1,270
도 290,408
288,865
1,543
군 4,027,813
4,094,358
△66,545
행정운영경비(보건소)
156,380
166,191
△9,811
기본경비(보건소)
145,004
148,878
△3,874
기본경비
145,004
148,878
△3,874
201
일반운영비
25,756
34,728
△8,972
25,756
34,728
△8,972
01 사무관리비
경정 19,350,000원
19,350
21,500
△2,150
○보건소 총액부서운영비(예산 10% 절감)
경정 6,406,000원
6,406
13,228
△6,822
○보건소 총액부서운영급량비(예산 10% 절감)
202
여비
118,998
113,900
5,098
39,798
34,700
5,098
01 국내여비
8,568
0
8,568
○보건전문교육(FMTP)
153,000원*2명*7회
2,142
0
2,142
ㅇ전염병 전문가 교육
153,000원*2명*7회
2,142
0
2,142
ㅇ만성병관리 조사 감시교육
153,000원*2명*7회
2,142
0
2,142
ㅇ맞춤형 방문 건강관리 교육
153,000원*2명*7회
2,142
0
2,142
ㅇ건강증진 전문인력 교육
경정 19,350,000원
19,350
21,500
△2,150
○보건소 총액부서운영여비(예산 10% 절감)
경정 11,880,000원
11,880
13,200
△1,320
○공중보건의사 활동여비(예산 10% 절감)
인력운영비(보건소)
11,376
17,313
△5,937
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
행정운영경비(보건소)
단위:
인력운영비(보건소)
(단위:천원)
인력운영비
11,376
17,313
△5,937
101
인건비
0
5,433
△5,433
0
5,433
△5,433
02 수당
0
5,433
△5,433
○휴일근무수당
경정 0원
0
2,608
△2,608
ㅇ해수풀장, 체육행사등 의료지원(예산 10% 절감)
경정 0원
0
2,825
△2,825
ㅇ연휴기간 환자진료(예산 10% 절감)
203
업무추진비
9,576
10,080
△504
3,420
3,600
△180
02 정원가산업무추진비
경정 3,420,000원
3,420
3,600
△180
○보건소직원 사기진작비(공중보건의22명포함)(예산 10% 절감)
6,156
6,480
△324
04 부서운영업무추진비
경정 6,156,000원
6,156
6,480
△324
○보건소(정원 68명)(예산 10% 절감)
보건기관 운영활성화
2,156,021
2,148,346
7,675
국 919,104
906,640
12,464
기 6,916
6,916
0
분 408
408
0
도 125,583
124,025
1,558
군 1,104,010
1,110,357
△6,347
쾌적한 보건기관 조성
1,827,464
1,804,700
22,764
국 919,104
906,640
12,464
도 124,888
123,330
1,558
군 783,472
774,730
8,742
시설환경개선
18,400
20,000
△1,600
401
시설비및부대비
10,800
12,000
△1,200
10,800
12,000
△1,200
04 시설비
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
쾌적한 보건기관 조성
(단위:천원)
경정 10,800,000원
10,800
12,000
△1,200
○신축보건지소,진료소 커텐설치(문덕,회천,명봉,천포)(예산 10% 절감)
405
자산취득비
7,600
8,000
△400
7,600
8,000
△400
01 자산및물품취득비
경정 7,600,000원
7,600
8,000
△400
○보건소 민원실 복사기 구입(예산 10% 절감)
보건소 운영
129,417
116,115
13,302
201
일반운영비
93,230
97,097
△3,867
25,770
26,564
△794
01 사무관리비
14,365
14,844
△479
○일반수용비
경정 1,080,000원
1,080
1,200
△120
ㅇ보건시책 홍보현수막(예산 10% 절감)
경정 900,000원
900
1,000
△100
ㅇ주민보건 홍보물 제작(예산 10% 절감)
경정 907,000원
907
1,008
△101
ㅇ환자대기실 도서 잡지 구입(예산 10% 절감)
1,602
1,760
△158
ㅇ물가조사 수수료
경정 1,080,000원
1,080
1,200
△120
·일반의약품(예산 10% 절감)
경정 216,000원
216
240
△24
·한방약품(예산 10% 절감)
경정 306,000원
306
320
△14
·의료기기(예산 10% 절감)
2,835
3,150
△315
○급량비
경정 2,835,000원
2,835
3,150
△315
ㅇ보건행정업무 추진급량비(예산 10% 절감)
67,460
70,533
△3,073
02 공공운영비
29,210
30,230
△1,020
○공공요금 및 제세
경정 3,420,000원
3,420
3,600
△180
ㅇ전화요금(예산 10% 절감)
경정 15,960,000원
15,960
16,800
△840
ㅇ전기요금(예산 10% 절감)
17,253
18,632
△1,379
○시설장비 유지비
경정 10,891,000원
10,891
12,000
△1,109
ㅇ보건정보시스템유지비(예산 10% 절감)
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
쾌적한 보건기관 조성
(단위:천원)
경정 5,130,000원
5,130
5,400
△270
ㅇ전산화시스템 유지보수(예산 10% 절감)
12,803
13,477
△674
○차량선박비
경정 3,090,000원
3,090
3,253
△163
ㅇ방역차(예산 10% 절감)
경정 2,812,000원
2,812
2,960
△148
ㅇ앰뷸런스(예산 10% 절감)
경정 6,901,000원
6,901
7,264
△363
ㅇ방문보건용차(예산 10% 절감)
202
여비
7,142
7,518
△376
7,142
7,518
△376
01 국내여비
경정 6,080,000원
6,080
6,400
△320
○보건업무 추진여비(예산 10% 절감)
경정 1,062,000원
1,062
1,118
△56
○보건업무 추진관외여비(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000
0
10,000
04 시설비
10,000,000원
10,000
0
10,000
○보건소 온수보일러등 수선비(농어촌의료서비스 개선사업 임시보건지소,진료소설치에서
변경)
405
자산취득비
19,045
11,500
7,545
19,045
11,500
7,545
01 자산및물품취득비
8,120,000원*1대
8,120
0
8,120
○보건정보시스템유지를 위한 무정전전원장치구입
경정 10,450,000원
10,450
11,000
△550
○물리치료장비 보강(수치료기)(예산 10% 절감)
경정 475,000원
475
500
△25
○민원실 난로 구입(예산 10% 절감)
보건지소,진료소 운영
178,741
176,125
2,616
201
일반운영비
126,441
132,525
△6,084
51,920
54,872
△2,952
01 사무관리비
50,490
53,442
△2,952
○일반수용비
경정 16,200,000원
16,200
18,000
△1,800
ㅇ사무용품 및 수용비(예산 10% 절감)
경정 9,720,000원
9,720
10,800
△1,080
ㅇ위생용품(예산 10% 절감)
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
쾌적한 보건기관 조성
(단위:천원)
경정 2,520,000원
2,520
2,592
△72
ㅇ민원인 구독 도서 및 잡지 구입(예산 10% 절감)
74,521
77,653
△3,132
02 공공운영비
33,174
36,306
△3,132
○공공요금 및 제세
경정 7,776,000원
7,776
8,640
△864
ㅇ전화요금(예산 10% 절감)
경정 20,412,000원
20,412
22,680
△2,268
ㅇ전기요금(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
19,500
10,000
9,500
19,500
10,000
9,500
04 시설비
500,000원*20개소
10,000
0
10,000
○보건지소,진료소 시설유지비(농어촌의료서비스 개선사업 문덕보건지소 철거비에서 변
경)
경정 1,900,000원
1,900
2,000
△100
○노후보일러 교체(율어,겸백,영등,용정,이동)(예산 10% 절감)
경정 7,600,000원
7,600
8,000
△400
○보건진료소 도배 장판교체(영등,금호,회령,은덕)(예산 10% 절감)
405
자산취득비
32,800
33,600
△800
32,800
33,600
△800
01 자산및물품취득비
경정 15,200,000원
15,200
16,000
△800
○치과유니트 교체(회천)(예산 10% 절감)
농어촌의료서비스 개선사업
1,480,906
1,472,460
8,446
국 919,104
906,640
12,464
도 114,888
113,330
1,558
군 446,914
452,490
△5,576
201
일반운영비
2,250
2,500
△250
2,250
2,500
△250
01 사무관리비
2,250
2,500
△250
○일반운영비
2,250
2,500
△250
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업
경정 2,250,000원
2,250
2,500
△250
·사업계획수립 책자,도면등(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
1,375,560
1,405,885
△30,325
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
쾌적한 보건기관 조성
(단위:천원)
401
시설비및부대비
국 863,706
863,708
△2
도 107,962
108,045
△83
군 403,892
434,132
△30,240
1,274,372
1,304,697
△30,325
04 시설비
1,234,372
1,304,697
△70,325
○농어촌의료서비스개선사업
경정 443,976,000원
443,976
444,967
△991
ㅇ문덕보건지소 신축
국 295,861
295,861
0
도 37,028
37,276
△248
군 111,087
111,830
△743
경정 0원
0
25,000
△25,000
ㅇ문덕보건지소 기존건물철거(기초공사 및 보건지소 시설유지비로 변경)
10,000,000원
10,000
0
10,000
ㅇ문덕보건지소 신축공사 기초공사(철거비에서 변경)
경정 443,976,000원
443,976
444,968
△992
ㅇ회천보건지소 신축
국 295,861
295,861
0
도 37,028
37,277
△249
군 111,087
111,830
△743
경정 0원
0
25,000
△25,000
ㅇ회천보건지소기존건물철거(결핵균자동염색기및물리치료장비 구입비로 변경)
경정 153,210,000원
153,210
152,381
829
ㅇ명봉보건진료소 신축
국 102,096
102,097
△1
도 12,779
12,572
207
군 38,335
37,712
623
경정 153,210,000원
153,210
152,381
829
ㅇ천포보건진료소 신축
국 102,096
102,097
△1
도 12,779
12,572
207
군 38,335
37,712
623
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
쾌적한 보건기관 조성
(단위:천원)
경정 0원
0
10,000
△10,000
ㅇ천포보건진료소 기존건물 철거공사(복토등 기초공사로 변경)
10,000,000원
10,000
0
10,000
ㅇ 천포보건진료소 신축공사 복토등 기초공사(철거비에서 변경)
경정 10,000,000원*1개소
10,000
40,000
△30,000
ㅇ임시보건지소,진료소설치(신축보건지소 사무집기구입비등으로 변경)
10,000,000원
10,000
0
10,000
○복내보건지소 파고라등 조경사업
30,000,000원
30,000
0
30,000
○웅치보건지소 파고라등 조경사업
405
자산취득비
103,096
64,075
39,021
국 55,398
42,932
12,466
도 6,926
5,285
1,641
군 40,772
15,858
24,914
103,096
64,075
39,021
01 자산및물품취득비
5,000,000원*4개소
20,000
0
20,000
○신축보건지소,진료소 사무집기등 구입(임시보건지소,진료소 설치비에서 변경)
83,096
64,075
19,021
○농어촌의료서비스 개선사업
경정 83,096,000원
83,096
64,075
19,021
ㅇ의료장비 구입
국 55,398
42,932
12,466
도 6,926
5,285
1,641
군 20,772
15,858
4,914
의료시혜 확대
328,557
343,646
△15,089
기 6,916
6,916
0
분 408
408
0
도 695
695
0
군 320,538
335,627
△15,089
환자진료
292,629
307,545
△14,916
201
일반운영비
24,496
26,745
△2,249
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
의료시혜 확대
(단위:천원)
16,421
18,245
△1,824
01 사무관리비
16,421
18,245
△1,824
○일반수용비
16,421
18,245
△1,824
ㅇ감염성폐기물 처리
경정 1,620,000원
1,620
1,800
△180
·보건소(예산 10% 절감)
경정 10,368,000원
10,368
11,520
△1,152
·보건지소,진료소(예산 10% 절감)
경정 4,433,000원
4,433
4,925
△492
·감염성폐기물 배출용기(예산 10% 절감)
8,075
8,500
△425
02 공공운영비
8,075
8,500
△425
○공공요금 및 제세
8,075
8,500
△425
ㅇ시설장비 유지비
경정 7,125,000원
7,125
7,500
△375
·치과유니트 유지관리(예산 10% 절감)
경정 950,000원
950
1,000
△50
·물리치료장비 유지비(예산 10% 절감)
307
민간이전
258,133
280,800
△22,667
258,133
280,800
△22,667
01 의료및구료비
경정 161,133,000원
161,133
180,000
△18,867
○일반환자진료약품(예산 10% 절감)
57,000
60,800
△3,800
○환자진료소모품
경정 13,680,000원
13,680
15,200
△1,520
ㅇ일반환자진료(예산 10% 절감)
경정 26,600,000원
26,600
28,000
△1,400
ㅇ한방진료(예산 10% 절감)
경정 15,200,000원
15,200
16,000
△800
ㅇ치과진료(예산 10% 절감)
경정 1,520,000원
1,520
1,600
△80
ㅇ물리치료(예산 10% 절감)
405
자산취득비
10,000
0
10,000
10,000
0
10,000
01 자산및물품취득비
10,000
0
10,000
○물리치료장비 보강(문덕및회천보건지소 철거비에서 변경)
5,000,000원*2대
10,000
0
10,000
ㅇ전기자극치료기외 1종 구입
의료지원
23,035
23,242
△207
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
보건기관 운영활성화
단위:
의료시혜 확대
(단위:천원)
307
민간이전
23,035
23,242
△207
23,035
23,242
△207
01 의료및구료비
2,803
2,950
△147
○해수풀장등 의료약품지원
경정 428,000원
428
450
△22
ㅇ구급함(예산 10% 절감)
경정 2,375,000원
2,375
2,500
△125
ㅇ구급약품(예산 10% 절감)
경정 1,140,000원
1,140
1,200
△60
○각종운동경기 의료지원(예산 10% 절감)
한방사업기능보강사업
6,900
6,866
34
기 4,600
4,600
0
군 2,300
2,266
34
405
자산취득비
6,900
6,866
34
기 4,600
4,600
0
군 2,300
2,266
34
6,900
6,866
34
01 자산및물품취득비
경정 6,900,000원
6,900
6,866
34
○한방의료장비 구입
기 4,600
4,600
0
군 2,300
2,266
34
주민건강관리
2,824,043
2,897,699
△73,656
국 31,334
28,310
3,024
기 378,484
373,327
5,157
분 3,972
5,242
△1,270
도 158,175
160,853
△2,678
군 2,252,078
2,329,967
△77,889
방문건강관리
193,532
198,248
△4,716
기 86,947
85,624
1,323
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
방문건강관리
(단위:천원)
방문건강관리
도 6,189
8,295
△2,106
군 100,396
104,329
△3,933
취약계층방문관리
14,628
21,990
△7,362
도 2,214
4,320
△2,106
군 12,414
17,670
△5,256
201
일반운영비
3,600
3,750
△150
3,600
3,750
△150
01 사무관리비
2,850
3,000
△150
○일반수용비
경정 2,850,000원
2,850
3,000
△150
ㅇ방문건강관리 기초조사 설문지 제작(예산 10% 절감)
750
750
0
○급량비
경정 750,000원
750
750
0
ㅇ방문건강관리 추진급량비(예산 10% 절감)
202
여비
3,648
3,840
△192
3,648
3,840
△192
01 국내여비
경정 3,648,000원
3,648
3,840
△192
○방문건강관리 추진여비(예산 10% 절감)
307
민간이전
7,380
14,400
△7,020
도 2,214
4,320
△2,106
군 5,166
10,080
△4,914
7,380
14,400
△7,020
01 의료및구료비
경정 7,380,000원
7,380
14,400
△7,020
○의료취약계층방문건강관리
도 2,214
4,320
△2,106
군 5,166
10,080
△4,914
방문보건사업
164,094
161,448
2,646
기 82,047
80,724
1,323
군 82,047
80,724
1,323
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
방문건강관리
(단위:천원)
101
인건비
158,156
155,520
2,636
기 79,078
77,760
1,318
군 79,078
77,760
1,318
158,156
155,520
2,636
10 기간제근로자등보수
158,156
155,520
2,636
○방문보건사업
146,636,000원
146,636
144,000
2,636
ㅇ인건비
기 73,318
72,000
1,318
군 73,318
72,000
1,318
201
일반운영비
5,538
5,528
10
기 2,769
2,764
5
군 2,769
2,764
5
5,538
5,528
10
01 사무관리비
5,538
5,528
10
○일반수용비
경정 5,538,000원
5,538
5,528
10
ㅇ방문보건인력교육위탁비
기 2,769
2,764
5
군 2,769
2,764
5
주민건강증진
552,365
557,080
△4,715
국 3,089
2,958
131
기 236,286
236,287
△1
분 3,972
5,242
△1,270
도 62,363
62,635
△272
군 246,655
249,958
△3,303
금연클리닉
78,532
78,582
△50
기 38,791
38,791
0
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
금연클리닉
군 39,741
39,791
△50
202
여비
950
1,000
△50
950
1,000
△50
01 국내여비
경정 950,000원
950
1,000
△50
○금연클리닉 추진여비(예산 10% 절감)
건강생활실천사업
59,924
60,124
△200
기 28,562
28,562
0
군 31,362
31,562
△200
201
일반운영비
28,202
28,302
△100
기 13,651
13,651
0
군 14,551
14,651
△100
28,202
28,302
△100
01 사무관리비
900
1,000
△100
○급량비
경정 900,000원
900
1,000
△100
ㅇ건강생활 실천사업 추진급량비(예산 10% 절감)
202
여비
4,222
4,322
△100
기 1,161
1,161
0
군 3,061
3,161
△100
4,222
4,322
△100
01 국내여비
경정 1,900,000원
1,900
2,000
△100
○건강생활 실천사업 추진여비(예산 10% 절감)
암조기검진
145,590
145,750
△160
기 71,275
71,275
0
도 21,383
21,383
0
군 52,932
53,092
△160
201
일반운영비
2,470
2,600
△130
950
1,000
△50
01 사무관리비
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
950
1,000
△50
○급량비
경정 950,000원
950
1,000
△50
ㅇ암검진사업 추진 급량비(예산 10% 절감)
1,520
1,600
△80
02 공공운영비
1,520
1,600
△80
○공공요금 및 제세
경정 1,520,000원
1,520
1,600
△80
ㅇ암 미수검자 검진안내 우편발송료(예산 10% 절감)
202
여비
570
600
△30
570
600
△30
01 국내여비
경정 570,000원
570
600
△30
○암검진업무 추진여비(예산 10% 절감)
노인건강검진
24,914
28,728
△3,814
분 3,972
5,242
△1,270
도 851
1,123
△272
군 20,091
22,363
△2,272
301
일반보상금
24,914
28,728
△3,814
분 3,972
5,242
△1,270
도 851
1,123
△272
군 20,091
22,363
△2,272
23,674
27,488
△3,814
01 사회보장적수혜금
경정 18,000,000원
18,000
20,000
△2,000
○저소득노인 개안수술(예산 10% 절감)
경정 5,674,000원
5,674
7,488
△1,814
○노인건강진단비
분 3,972
5,242
△1,270
도 851
1,123
△272
군 851
1,123
△272
취약계층생애주기별건강진단
3,863
3,699
164
국 3,089
2,958
131
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
취약계층생애주기별건강진단
군 774
741
33
301
일반보상금
3,692
3,528
164
국 2,952
2,821
131
군 740
707
33
3,692
3,528
164
01 사회보장적수혜금
경정 3,692,000원
3,692
3,528
164
○생애주기별 건강진단비
국 2,952
2,821
131
군 740
707
33
구강보건관리
4,226
4,880
△654
201
일반운영비
1,680
2,200
△520
1,680
2,200
△520
01 사무관리비
1,080
1,200
△120
○일반수용비
경정 1,080,000원
1,080
1,200
△120
ㅇ구강보건사업 추진홍보물(예산 10% 절감)
600
1,000
△400
○급량비
경정 600,000원
600
1,000
△400
ㅇ구강보건사업추진급량비(예산 10% 절감)
202
여비
1,368
1,440
△72
1,368
1,440
△72
01 국내여비
경정 1,368,000원
1,368
1,440
△72
○구강보건사업 추진여비(예산 10% 절감)
307
민간이전
1,178
1,240
△62
1,178
1,240
△62
01 의료및구료비
경정 1,178,000원
1,178
1,240
△62
○구강보건사업 재료구입(예산 10% 절감)
치아홈메우기
10,120
10,121
△1
기 5,060
5,061
△1
군 5,060
5,060
0
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
201
일반운영비
5,120
5,121
△1
기 2,560
2,560
0
군 2,560
2,561
△1
5,120
5,121
△1
01 사무관리비
5,120
5,121
△1
○일반수용비
경정 5,120,000원
5,120
5,121
△1
ㅇ치아홈메우기사업운영비
기 2,560
2,560
0
군 2,560
2,561
△1
405
자산취득비
5,000
5,000
0
기 2,500
2,501
△1
군 2,500
2,499
1
5,000
5,000
0
01 자산및물품취득비
경정 5,000,000원
5,000
5,000
0
○치아홈메우기 광중합기 구입
기 2,500
2,501
△1
군 2,500
2,499
1
농어촌노인건강증진프로그램
40,000
40,000
0
도 20,000
20,000
0
군 20,000
20,000
0
201
일반운영비
30,000
20,000
10,000
도 15,000
10,000
5,000
군 15,000
10,000
5,000
16,000
20,000
△4,000
01 사무관리비
16,000
20,000
△4,000
○일반수용비
경정 16,000,000원
16,000
20,000
△4,000
ㅇ농어촌 노인건강 증진프로그램운영(201-02로 변경)
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
주민건강증진
(단위:천원)
도 8,000
10,000
△2,000
군 8,000
10,000
△2,000
14,000
0
14,000
02 공공운영비
14,000,000원
14,000
0
14,000
○농어촌노인건강증진프로그램운영(201-01,405-01에서 변경)
도 7,000
0
7,000
군 7,000
0
7,000
405
자산취득비
0
10,000
△10,000
도 0
5,000
△5,000
군 0
5,000
△5,000
0
10,000
△10,000
01 자산및물품취득비
경정 0원
0
10,000
△10,000
○농어촌노인건강증진프로그램(201-02로 변경)
도 0
5,000
△5,000
군 0
5,000
△5,000
만성병관리
177,895
153,304
24,591
국 2,200
2,200
0
기 52,007
48,172
3,835
도 10,838
10,838
0
군 112,850
92,094
20,756
만성질환관리지원
14,636
2,824
11,812
기 1,412
1,412
0
군 13,224
1,412
11,812
201
일반운영비
3,324
2,824
500
기 1,412
1,412
0
군 1,912
1,412
500
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
만성병관리
(단위:천원)
3,324
2,824
500
01 사무관리비
500,000원
500
0
500
○만성질환자 관리 강사비
301
일반보상금
5,312
0
5,312
5,312
0
5,312
10 행사실비보상금
5,312,000원
5,312
0
5,312
○만성질환자 관리 주민건강증진교실운영
405
자산취득비
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
01 자산및물품취득비
6,000,000원*1대
6,000
0
6,000
○만성질환자관리 의료장비 구입(당화혈색소 검사기구)
지역사회 만성병조사 감시체계구축
37,824
31,520
6,304
기 18,912
15,760
3,152
군 18,912
15,760
3,152
201
일반운영비
37,824
31,520
6,304
기 18,912
15,760
3,152
군 18,912
15,760
3,152
37,824
31,520
6,304
01 사무관리비
37,824
31,520
6,304
○일반수용비
경정 37,824,000원
37,824
31,520
6,304
ㅇ지역사회만성병조사감시체계구축
기 18,912
15,760
3,152
군 18,912
15,760
3,152
정신보건교실운영
51,635
45,060
6,575
기 683
0
683
도 1,038
1,038
0
군 49,914
44,022
5,892
201
일반운영비
26,826
35,460
△8,634
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
만성병관리
(단위:천원)
201
일반운영비
기 683
0
683
도 1,038
1,038
0
군 25,105
34,422
△9,317
26,826
35,460
△8,634
01 사무관리비
1,366,000원
1,366
0
1,366
○정신보건전문요원 위탁교육비
기 683
0
683
군 683
0
683
22,000
32,000
△10,000
○일반수용비
경정 22,000,000원
22,000
32,000
△10,000
ㅇ정신보건실 운영(추가)(301-10, 405-01로 목변경)
202
여비
6,809
1,600
5,209
6,809
1,600
5,209
01 국내여비
43,000원*123일
5,289
0
5,289
○정신보건전문요원 교육
경정 1,520,000원
1,520
1,600
△80
○정신보건업무 추진여비(예산 10% 절감)
301
일반보상금
12,000
8,000
4,000
12,000
8,000
4,000
10 행사실비보상금
경정 12,000,000원
12,000
8,000
4,000
○정신보건운영참석보상(201-01에서 목변경)
405
자산취득비
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
01 자산및물품취득비
6,000,000원
6,000
0
6,000
○정신보건교육용 장비구입등(201-01에서 목변경)
희귀난치성 질환관리
56,900
57,000
△100
기 28,000
28,000
0
도 8,400
8,400
0
군 20,500
20,600
△100
201
일반운영비
900
1,000
△100
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
만성병관리
(단위:천원)
900
1,000
△100
01 사무관리비
900
1,000
△100
○일반수용비
경정 900,000원
900
1,000
△100
ㅇ희귀 난치성질환자 의료비지원 홍보물제작(예산 10% 절감)
모자보건관리
1,900,251
1,989,067
△88,816
국 26,045
23,152
2,893
기 3,244
3,244
0
도 78,785
79,085
△300
군 1,792,177
1,883,586
△91,409
미숙아 및 선천성대사이상 검사 및 환아관리
10,311
10,611
△300
기 3,244
3,244
0
군 7,067
7,367
△300
201
일반운영비
300
500
△200
300
500
△200
01 사무관리비
300
500
△200
○급량비
경정 300,000원
300
500
△200
ㅇ모자보건사업 추진급량비(예산 10% 절감)
202
여비
1,900
2,000
△100
1,900
2,000
△100
01 국내여비
경정 1,900,000원
1,900
2,000
△100
○모자보건사업 추진여비(예산 10% 절감)
영유아건강진단사업
2,600
2,645
△45
국 2,080
2,116
△36
군 520
529
△9
201
일반운영비
429
436
△7
국 343
349
△6
군 86
87
△1
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
모자보건관리
(단위:천원)
429
436
△7
01 사무관리비
429
436
△7
○일반수용비
88,000원
88
89
△1
ㅇ영유아 건강진단 홍보
국 70
71
△1
군 18
18
0
341,000원
341
347
△6
ㅇ영유아 건강진단 위탁교육
국 273
278
△5
군 68
69
△1
301
일반보상금
2,171
2,209
△38
국 1,737
1,767
△30
군 434
442
△8
2,171
2,209
△38
01 사회보장적수혜금
2,171,000원
2,171
2,209
△38
○영유아 건강진단
국 1,737
1,767
△30
군 434
442
△8
임산부영유아관리
7,200
8,000
△800
201
일반운영비
4,500
5,000
△500
4,500
5,000
△500
01 사무관리비
4,500
5,000
△500
○일반수용비
경정 4,500,000원
4,500
5,000
△500
ㅇ신생아 축하지원 물품구입(예산 10% 절감)
307
민간이전
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 의료및구료비
경정 2,700,000원
2,700
3,000
△300
○임산부 산전관리약품 구입(예산 10% 절감)
불임부부지원
22,516
26,063
△3,547
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
모자보건관리
(단위:천원)
불임부부지원
국 11,258
13,031
△1,773
도 5,629
6,516
△887
군 5,629
6,516
△887
301
일반보상금
22,516
26,063
△3,547
국 11,258
13,031
△1,773
도 5,629
6,516
△887
군 5,629
6,516
△887
22,516
26,063
△3,547
01 사회보장적수혜금
경정 22,516,000원
22,516
26,063
△3,547
○불임부부지원
국 11,258
13,031
△1,773
도 5,629
6,516
△887
군 5,629
6,516
△887
출산장려 및 양육지원
1,710,000
1,800,000
△90,000
301
일반보상금
1,710,000
1,800,000
△90,000
1,710,000
1,800,000
△90,000
01 사회보장적수혜금
1,710,000,000원
1,710,000
1,800,000
△90,000
○출산 및 양육지원(예산 10% 절감)
산모신생아도우미 지원
13,814
7,938
5,876
국 11,052
6,350
4,702
도 1,381
794
587
군 1,381
794
587
301
일반보상금
13,814
7,938
5,876
국 11,052
6,350
4,702
도 1,381
794
587
군 1,381
794
587
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민건강관리
단위:
모자보건관리
(단위:천원)
13,814
7,938
5,876
01 사회보장적수혜금
경정 13,814,000원
13,814
7,938
5,876
○산모신생아도우미지원
국 11,052
6,350
4,702
도 1,381
794
587
군 1,381
794
587
주민보건환경관리
556,232
520,559
35,673
국 960
1,430
△470
기 33,277
27,299
5,978
도 6,650
3,987
2,663
군 515,345
487,843
27,502
전염병예방
359,731
332,014
27,717
국 960
1,430
△470
도 54
54
0
군 358,717
330,530
28,187
전염병 실무자과정 교육훈련
1,680
2,630
△950
국 960
1,430
△470
군 720
1,200
△480
201
일반운영비
1,440
2,230
△790
국 840
1,230
△390
군 600
1,000
△400
1,440
2,230
△790
01 사무관리비
1,440
2,230
△790
○일반수용비
경정 1,200,000원
1,200
2,000
△800
ㅇ전염병 실무자과정 교육훈련비
국 600
1,000
△400
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민보건환경관리
단위:
전염병예방
(단위:천원)
군 600
1,000
△400
경정 240,000원
240
230
10
ㅇ전염병 관리실무자 심화과정교육훈련비
국 240
230
10
202
여비
240
400
△160
국 120
200
△80
군 120
200
△80
240
400
△160
01 국내여비
경정 240,000원
240
400
△160
○전염병 실무자과정 교육
국 120
200
△80
군 120
200
△80
결핵관리
7,155
7,331
△176
도 54
54
0
군 7,101
7,277
△176
307
민간이전
3,344
3,520
△176
3,344
3,520
△176
01 의료및구료비
경정 1,824,000원
1,824
1,920
△96
○결핵환자 치료보조약품(예산 10% 절감)
경정 1,520,000원
1,520
1,600
△80
○결핵관리사업 소모품 구입(객담통 등)(예산 10% 절감)
전염병 예방관리
23,480
25,900
△2,420
201
일반운영비
10,830
11,400
△570
10,830
11,400
△570
01 사무관리비
9,310
9,800
△490
○일반수용비
경정 4,750,000원
4,750
5,000
△250
ㅇ전염병예방홍보물 및 교육자료구입(예산 10% 절감)
경정 1,710,000원
1,710
1,800
△90
ㅇ마약류 예방 홍보자료(예산 10% 절감)
경정 2,850,000원
2,850
3,000
△150
ㅇ전염병및마약류 예방 홍보현수막(예산 10% 절감)
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민보건환경관리
단위:
전염병예방
(단위:천원)
1,520
1,600
△80
○급량비
경정 1,520,000원
1,520
1,600
△80
ㅇ전염병 예방업무 추진 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
6,650
7,000
△350
6,650
7,000
△350
01 국내여비
경정 4,560,000원
4,560
4,800
△240
○전염병예방업무 추진여비(예산 10% 절감)
경정 2,090,000원
2,090
2,200
△110
○병의원 지도점검(예산 10% 절감)
307
민간이전
6,000
7,500
△1,500
6,000
7,500
△1,500
01 의료및구료비
경정 1,000,000원
1,000
2,500
△1,500
○급성전염병 환자치료 및 예방약품 구입(예산 10% 절감)
세균검사
44,005
24,360
19,645
201
일반운영비
4,520
4,800
△280
4,520
4,800
△280
01 사무관리비
150
200
△50
○일반수용비
경정 150,000원
150
200
△50
ㅇ관내생산 어패류 세균검사 재료구입(예산 10% 절감)
4,370
4,600
△230
○시설장비 유지비
경정 3,040,000원
3,040
3,200
△160
ㅇ임상병리검사 장비유지관리(예산 10% 절감)
경정 1,330,000원
1,330
1,400
△70
ㅇ에이즈 생화학분석기 유지관리비(예산 10% 절감)
405
자산취득비
21,425
1,500
19,925
21,425
1,500
19,925
01 자산및물품취득비
20,000,000원*1대
20,000
0
20,000
○결핵균자동염색기 구입(농어촌의료서비스 개선사업 회천보건지소 철거비에서 변경)
경정 1,425,000원
1,425
1,500
△75
○냉방기 구입(예산 10% 절감)
위생해충구제
283,411
271,793
11,618
201
일반운영비
6,918
7,300
△382
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민보건환경관리
단위:
전염병예방
(단위:천원)
1,550
1,650
△100
01 사무관리비
900
1,000
△100
○급량비
경정 900,000원
900
1,000
△100
ㅇ방역 순회소독반 급량비(예산 10% 절감)
5,368
5,650
△282
02 공공운영비
5,368
5,650
△282
○시설장비 유지비
경정 1,995,000원
1,995
2,100
△105
ㅇ차량용방역장비 수리비(예산 10% 절감)
경정 3,373,000원
3,373
3,550
△177
ㅇ휴대용방역장비 수리비(예산 10% 절감)
206
재료비
198,000
186,000
12,000
198,000
186,000
12,000
01 재료비
경정 39,000,000원
39,000
40,000
△1,000
○연막용 방역소독약품(예산 10% 절감)
경정 98,000,000원
98,000
100,000
△2,000
○분무용 방역소독약품(예산 10% 절감)
경정 47,500,000원
47,500
32,500
15,000
○방역소독 유류비(경유)
예방접종
194,721
186,765
7,956
기 32,637
26,659
5,978
도 6,456
3,793
2,663
군 155,628
156,313
△685
임시예방접종
142,611
134,959
7,652
기 12,912
7,586
5,326
도 6,456
3,793
2,663
군 123,243
123,580
△337
307
민간이전
134,611
126,959
7,652
기 12,912
7,586
5,326
도 6,456
3,793
2,663
군 115,243
115,580
△337
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
주민보건환경관리
단위:
예방접종
(단위:천원)
134,611
126,959
7,652
01 의료및구료비
경정 25,824,000원
25,824
15,172
10,652
○임시예방접종약품
기 12,912
7,586
5,326
도 6,456
3,793
2,663
군 6,456
3,793
2,663
경정 3,240,000원
3,240
6,240
△3,000
○TD 예방접종약품(예산 10% 절감)
영유아예방접종
32,610
32,306
304
기 9,975
9,323
652
군 22,635
22,983
△348
307
민간이전
32,610
32,306
304
기 9,975
9,323
652
군 22,635
22,983
△348
32,610
32,306
304
01 의료및구료비
경정 1,730,000원
1,730
2,730
△1,000
○예방접종 기자재 구입(예산 10% 절감)
경정 19,950,000원
19,950
18,646
1,304
○영유아 예방접종
기 9,975
9,323
652
군 9,975
9,323
652
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