부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:
지역개발과
정책:
행정운영경비(지역개발과)
단위:
기본경비(지역개발과)
(단위:천원)
지역개발과
35,246,273
17,096,311
18,149,962
균 7,375,000
7,375,000
0
특 600,000
0
600,000
도 1,775,000
717,580
1,057,420
군 25,496,273
9,003,731
16,492,542
행정운영경비(지역개발과)
23,306
24,608
△1,302
기본경비(지역개발과)
19,106
20,408
△1,302
기본경비
19,106
20,408
△1,302
201
일반운영비
15,388
16,208
△820
15,388
16,208
△820
01 사무관리비
13,588
14,208
△620
○일반수용비
경정 11,788,000원
11,788
12,408
△620
ㅇ총액예산 수용비(예산 10% 절감)
1,800
2,000
△200
○급량비
경정 1,800,000원
1,800
2,000
△200
ㅇ총액예산 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
경정 2,700,000원
2,700
3,000
△300
○총액예산 여비(예산 10% 절감)
405
자산취득비
1,018
1,200
△182
1,018
1,200
△182
01 자산및물품취득비
경정 553,000원*1식
553
700
△147
○사무실 모사전송기 구입(예산 10% 절감)
경정 465,000원*1식
465
500
△35
○문서세단기 구입(예산 10% 절감)
도시개발
9,486,970
4,888,463
4,598,507
균 1,250,000
1,250,000
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
도시개발
특 450,000
0
450,000
도 1,056,000
310,000
746,000
군 6,730,970
3,328,463
3,402,507
쾌적한 도시환경 조성
9,486,970
4,888,463
4,598,507
균 1,250,000
1,250,000
0
특 450,000
0
450,000
도 1,056,000
310,000
746,000
군 6,730,970
3,328,463
3,402,507
위험도로 구조개선사업
1,000,000
1,000,000
0
균 500,000
500,000
0
군 500,000
500,000
0
401
시설비및부대비
1,000,000
1,000,000
0
균 500,000
500,000
0
군 500,000
500,000
0
30,000
0
30,000
02 실시설계비
30,000,000원
30,000
0
30,000
○벌교역전도로 확포장공사(2구간)
966,400
996,400
△30,000
04 시설비
경정 966,400,000원
966,400
996,400
△30,000
○벌교역전도로 확포장 공사
균 500,000
500,000
0
군 466,400
496,400
△30,000
도시계획 시설사업
1,922,870
996,275
926,595
도 500,000
0
500,000
군 1,422,870
996,275
426,595
201
일반운영비
38,985
29,150
9,835
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
38,985
29,150
9,835
01 사무관리비
37,500
27,500
10,000
○일반수용비
경정 20,000,000원
20,000
10,000
10,000
ㅇ도시계획시설변경결정 및 지구단위 공고료
1,485
1,650
△165
○급량비
경정 1,485,000원
1,485
1,650
△165
ㅇ도시계획사업 추진 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
2,160
2,400
△240
2,160
2,400
△240
01 국내여비
경정 1,080,000원
1,080
1,200
△120
○도시계획사업 추진(예산 10% 절감)
경정 1,080,000원
1,080
1,200
△120
○군관리계획 변경 추진(예산 10% 절감)
207
연구개발비
67,000
0
67,000
67,000
0
67,000
01 연구용역비
67,000,000원
67,000
0
67,000
○군관리계획 수립용역
401
시설비및부대비
1,814,725
964,725
850,000
도 500,000
0
500,000
군 1,314,725
964,725
350,000
1,785,000
935,000
850,000
04 시설비
경정 400,000,000원
400,000
50,000
350,000
○보성역인도육교보수(L=135m)
500,000,000원
500,000
0
500,000
○보성 도시계획도로(소로3-41호) 확장공사
도 500,000
0
500,000
보성읍신흥동산 공원화사업
1,459,600
2,000
1,457,600
특 400,000
0
400,000
군 1,059,600
2,000
1,057,600
301
일반보상금
1,600
2,000
△400
1,600
2,000
△400
12 기타보상금
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
경정 1,600,000원
1,600
2,000
△400
○보성읍신흥동산공원화사업 아이디어 공모 시상금(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
1,458,000
0
1,458,000
특 400,000
0
400,000
군 1,058,000
0
1,058,000
1,449,511
0
1,449,511
04 시설비
경정 1,449,511,000원
1,449,511
0
1,449,511
○보성읍 신흥공원조성사업
특 400,000
0
400,000
군 1,049,511
0
1,049,511
8,489
0
8,489
06 시설부대비
8,489,000원
8,489
0
8,489
○보성읍 신흥공원조성사업 시설부대비
군계획위원회 운영
1,170
1,300
△130
201
일반운영비
360
400
△40
360
400
△40
01 사무관리비
360
400
△40
○급량비
경정 360,000원
360
400
△40
ㅇ군계획위원회 추진(예산 10% 절감)
202
여비
810
900
△90
810
900
△90
01 국내여비
경정 810,000원
810
900
△90
○도시계획시설 변경자문 및 공청회 참석(예산 10% 절감)
골프장 조성사업
900
1,000
△100
202
여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
경정 900,000원
900
1,000
△100
○골프장조성사업 추진(예산 10% 절감)
소도읍 육성사업
4,901,530
2,686,888
2,214,642
균 750,000
750,000
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
소도읍 육성사업
특 50,000
0
50,000
도 456,000
210,000
246,000
군 3,645,530
1,726,888
1,918,642
201
일반운영비
450
500
△50
450
500
△50
01 사무관리비
450
500
△50
○일반수용비
경정 450,000원
450
500
△50
ㅇ소도읍육성사업 공사현장 사진인화(예산 10% 절감)
202
여비
1,080
1,200
△120
1,080
1,200
△120
01 국내여비
경정 1,080,000원
1,080
1,200
△120
○소도읍육성사업 평가회 및 회의 참석(예산 10% 절감)
207
연구개발비
100,000
0
100,000
특 50,000
0
50,000
군 50,000
0
50,000
100,000
0
100,000
01 연구용역비
100,000,000원
100,000
0
100,000
○보성 소도읍 종합육성계획 수립 용역
특 50,000
0
50,000
군 50,000
0
50,000
401
시설비및부대비
4,800,000
2,685,188
2,114,812
균 750,000
750,000
0
도 456,000
210,000
246,000
군 3,594,000
1,725,188
1,868,812
4,782,120
2,682,308
2,099,812
04 시설비
경정 3,985,000,000원
3,985,000
1,885,188
2,099,812
○벌교소도읍육성사업
균 750,000
750,000
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
도시개발
단위:
쾌적한 도시환경 조성
(단위:천원)
도 456,000
210,000
246,000
군 2,779,000
925,188
1,853,812
17,880
2,880
15,000
06 시설부대비
경정 17,880,000원
17,880
2,880
15,000
○벌교소읍육성사업시설부대비
기반시설 부담금 관리
900
1,000
△100
202
여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
경정 900,000원
900
1,000
△100
○기반시설부담금 징수(예산 10% 절감)
취약지 개발
10,499,964
3,924,220
6,575,744
균 1,951,000
1,951,000
0
특 150,000
0
150,000
도 380,000
83,580
296,420
군 8,018,964
1,889,640
6,129,324
지역사회 개발
9,253,061
3,918,570
5,334,491
균 1,951,000
1,951,000
0
도 180,000
83,580
96,420
군 7,122,061
1,883,990
5,238,071
농촌 생활환경 정비사업
2,787,000
2,786,000
1,000
균 1,951,000
1,951,000
0
도 0
83,580
△83,580
군 836,000
751,420
84,580
401
시설비및부대비
2,787,000
2,786,000
1,000
균 1,951,000
1,951,000
0
도 0
83,580
△83,580
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
401
시설비및부대비
군 836,000
751,420
84,580
54,554
70,000
△15,446
02 실시설계비
경정 54,554,000원
54,554
70,000
△15,446
○오지면개발 실시설계비
균 36,643
49,000
△12,357
군 17,911
21,000
△3,089
2,706,970
2,705,970
1,000
04 시설비
경정 2,706,970,000
2,706,970
2,705,970
1,000
○오지면개발 시설비
균 1,902,000
1,902,000
0
도 0
83,580
△83,580
군 804,970
720,390
84,580
25,476
10,030
15,446
06 시설부대비
경정 25,476,000원
25,476
10,030
15,446
○오지면개발 시설 부대비
균 12,357
0
12,357
군 13,119
10,030
3,089
소규모 주민편익사업
3,347,313
1,132,570
2,214,743
201
일반운영비
110,313
122,570
△12,257
110,313
122,570
△12,257
01 사무관리비
110,313
122,570
△12,257
○일반수용비
경정 27,000,000원
27,000
30,000
△3,000
ㅇ소규모시설물 이전등기 수수료(예산 10% 절감)
경정 81,000,000원
81,000
90,000
△9,000
ㅇ소규모시설물 분할측량 수수료(예산 10% 절감)
경정 675,000원
675
750
△75
ㅇ플로터 소모품(용지) 구입(예산 10% 절감)
경정 378,000원
378
420
△42
ㅇ플로터 소모품(잉크) 구입(예산 10% 절감)
경정 1,260,000원
1,260
1,400
△140
ㅇ레이저프린터 토너구입(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
3,237,000
1,010,000
2,227,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
90,000
40,000
50,000
02 실시설계비
50,000,000원
50,000
0
50,000
○소규모 주민편익사업 실시설계비
3,138,000
970,000
2,168,000
04 시설비
20,000,000원
20,000
0
20,000
○보성 내현 안감실 안길정비
30,000,000원
30,000
0
30,000
○보성 택촌마을 농로포장
10,000,000원
10,000
0
10,000
○보성 원봉 새마을 안길 재포장
30,000,000원
30,000
0
30,000
○벌교 지동농로 포장
25,000,000원
25,000
0
25,000
○벌교 척령안길 및 농로 포장
20,000,000원
20,000
0
20,000
○벌교 상장 농로 포장
50,000,000원
50,000
0
50,000
○노동 소금절이 세월교 보수
20,000,000원
20,000
0
20,000
○미력 상화촌 개거 설치
30,000,000원
30,000
0
30,000
○미력 가평마을 진입도로 확장공사
30,000,000원
30,000
0
30,000
○겸백 금곡 너멍골 농로포장
10,000,000원
10,000
0
10,000
○율어 하일마을 안길 정비
30,000,000원
30,000
0
30,000
○율어 금천 농로 포장 및 배수로 정비
10,000,000원
10,000
0
10,000
○율어 진천농로 포장공사
30,000,000원
30,000
0
30,000
○복내 일와안길 정비
50,000,000원
50,000
0
50,000
○문덕면 종합생활관 진입로 복개
25,000,000원
25,000
0
25,000
○조성 상신마을 농로 포장공사
60,000,000원
60,000
0
60,000
○득량 덕산진입로 개설
35,000,000원
35,000
0
35,000
○회천 동율농로 포장
30,000,000원
30,000
0
30,000
○웅치 내동마을 농로 포장
20,000,000원
20,000
0
20,000
○복내 외판 배수로 정비공사
28,000,000원
28,000
0
28,000
○조성 월평 배수로 정비
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
30,000,000원
30,000
0
30,000
○회천 원서당 배수로 정비
20,000,000원
20,000
0
20,000
○웅치 신기 농로 및 배수로 정비공사
25,000,000원
25,000
0
25,000
○겸백 더실마을 용수로 정비
1,500,000,000원
1,500,000
0
1,500,000
○소규모 주민편익사업
9,000
0
9,000
06 시설부대비
9,000,000원
9,000
0
9,000
○소규모 주민편익사업 부대비
소규모주민숙원사업(도비보조)
180,000
0
180,000
도 180,000
0
180,000
401
시설비및부대비
180,000
0
180,000
도 180,000
0
180,000
180,000
0
180,000
04 시설비
10,000,000원
10,000
0
10,000
○벌교읍 제두마을 안길 포장
도 10,000
0
10,000
20,000,000원
20,000
0
20,000
○벌교읍 전동마을 포장
도 20,000
0
20,000
25,000,000원
25,000
0
25,000
○조성면 청릉마을 진입로 개거공사
도 25,000
0
25,000
15,000,000원
15,000
0
15,000
○조성면 신방마을회관 주변 개거공사
도 15,000
0
15,000
10,000,000원
10,000
0
10,000
○조성면 삼정마을 뒷길 포장공사
도 10,000
0
10,000
100,000,000원
100,000
0
100,000
○득량면 동막동 진입로 및 농로 확포장
도 100,000
0
100,000
소규모 지역개발사업
2,938,748
0
2,938,748
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
지역사회 개발
(단위:천원)
401
시설비및부대비
2,938,748
0
2,938,748
2,930,000
0
2,930,000
04 시설비
2,930,000,000원
2,930,000
0
2,930,000
○소규모 지역개발사업
8,748
0
8,748
06 시설부대비
8,748,000원
8,748
0
8,748
○소규모 지역개발사업
옥외광고물 관리
53,800
2,000
51,800
불법광고물 정비
53,800
2,000
51,800
201
일반운영비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 사무관리비
1,800
2,000
△200
○일반수용비
경정 1,800,000원
1,800
2,000
△200
ㅇ불법광고물 정비비(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
52,000
0
52,000
52,000
0
52,000
04 시설비
8개소*6,500,000원
52,000
0
52,000
○현수막 게시대 신설
살기좋은 지역 조성
1,193,103
3,650
1,189,453
특 150,000
0
150,000
도 200,000
0
200,000
군 843,103
3,650
839,453
살기좋은 지역만들기
643,103
3,650
639,453
201
일반운영비
3,285
3,650
△365
3,285
3,650
△365
01 사무관리비
2,700
3,000
△300
○일반수용비
경정 2,700,000원
2,700
3,000
△300
ㅇ살기좋은 지역만들기 책자 발간(예산 10% 절감)
585
650
△65
○급량비
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
취약지 개발
단위:
살기좋은 지역 조성
(단위:천원)
경정 585,000원
585
650
△65
ㅇ살기좋은 지역만들기 추진 급량비(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
639,818
0
639,818
30,000
0
30,000
02 실시설계비
30,000,000원
30,000
0
30,000
○아름다운 소재지 가꾸기 실시설계비
606,000
0
606,000
04 시설비
606,000,000원
606,000
0
606,000
○아름다운 소재지 가꾸기
3,818
0
3,818
06 시설부대비
606,000,000원*0.63%
3,818
0
3,818
○아름다운 소재지 가꾸기
살기좋은지역만들기(도지정)
550,000
0
550,000
특 150,000
0
150,000
도 200,000
0
200,000
군 200,000
0
200,000
401
시설비및부대비
550,000
0
550,000
특 150,000
0
150,000
도 200,000
0
200,000
군 200,000
0
200,000
546,535
0
546,535
04 시설비
546,535,000원
546,535
0
546,535
○살기좋은지역만들기(도지정)
특 150,000
0
150,000
도 200,000
0
200,000
군 196,535
0
196,535
3,465
0
3,465
06 시설부대비
550,000,000원*0.63%
3,465
0
3,465
○살기좋은 지역만들기(도지정)
관광 기반 확충 및 관리
11,236,040
4,283,550
6,952,490
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
관광 기반 확충 및 관리
균 2,804,000
2,804,000
0
도 187,000
187,000
0
군 8,245,040
1,292,550
6,952,490
남해안관광벨트 조성
7,542,695
4,279,850
3,262,845
균 2,804,000
2,804,000
0
도 187,000
187,000
0
군 4,551,695
1,288,850
3,262,845
남해안 관광벨트사업(한국차소리문화공원)
4,364,510
2,503,550
1,860,960
균 1,500,000
1,500,000
0
도 100,000
100,000
0
군 2,764,510
903,550
1,860,960
201
일반운영비
32,025
2,250
29,775
32,025
2,250
29,775
01 사무관리비
1,620
1,800
△180
○일반수용비
경정 360,000원
360
400
△40
ㅇ공사현장 기록보존(예산 10% 절감)
경정 810,000원
810
900
△90
ㅇ칼라프린터 소모품(레이져현상기)구입(예산 10% 절감)
경정 450,000원
450
500
△50
ㅇ칼라프린터 소모품(레이져드럼)구입 (예산 10% 절감)
405
450
△45
○급량비
경정 405,000원
405
450
△45
ㅇ한국차소리문화공원사업 추진(예산 10% 절감)
30,000,000원
30,000
0
30,000
○한국 차박물관 전시유물 감정 평가료
202
여비
4,100
1,000
3,100
4,100
1,000
3,100
01 국내여비
경정 360,000원
360
400
△40
○자료수집 및 협의 여비(예산 10% 절감)
경정 180,000원
180
200
△20
○평가회 및 회의 참석(예산 10% 절감)
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
경정 360,000원
360
400
△40
○국내관광시설 벤치마킹(예산 10% 절감)
4명*40일*20,000원
3,200
0
3,200
○한국차박물관 건립 추진
301
일반보상금
28,285
300
27,985
4,285
300
3,985
10 행사실비보상금
8명*10회*50,000원
4,000
0
4,000
○한국차박물관 개관준비위원회 행사실비보상금
경정 285,000원
285
300
△15
○한국차소리문화공원 자문 및 공청회 참석(예산 10% 절감)
24,000
0
24,000
12 기타보상금
8명*15회*200,000원
24,000
0
24,000
○한국차박물관 유물확보 자문활동 보상
401
시설비및부대비
3,800,100
2,500,000
1,300,100
균 1,500,000
1,500,000
0
도 100,000
100,000
0
군 2,200,100
900,000
1,300,100
3,367,840
2,094,000
1,273,840
04 시설비
1,273,840,000원
1,273,840
0
1,273,840
○한국차소리문화공원조성
32,260
6,000
26,260
06 시설부대비
10,000,000원
10,000
0
10,000
○한국차소리문화공원조성 분할측량수수료
16,260,000원
16,260
0
16,260
○한국차소리문화공원조성 조달수수료
405
자산취득비
500,000
0
500,000
500,000
0
500,000
01 자산및물품취득비
500,000,000원
500,000
0
500,000
○한국차박물관 전시유물 구입
남해안 관광벨트사업(비봉공룡공원)
3,176,085
1,776,300
1,399,785
균 1,304,000
1,304,000
0
도 87,000
87,000
0
군 1,785,085
385,300
1,399,785
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
201
일반운영비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 사무관리비
360
400
△40
○일반수용비
경정 360,000원
360
400
△40
ㅇ공사현장 기록보존 사진 인화비(예산 10% 절감)
540
600
△60
○급량비
경정 540,000원
540
600
△60
ㅇ비봉공룡공원조성사업추진(예산 10% 절감)
202
여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
경정 360,000원
360
400
△40
○자료수집 및 협의회비(예산 10% 절감)
경정 180,000원
180
200
△20
○평가회 및 회의 참석(예산 10% 절감)
경정 360,000원
360
400
△40
○국내관광시설 벤치마킹(예산 10% 절감)
301
일반보상금
285
300
△15
285
300
△15
10 행사실비보상금
경정 285,000원
285
300
△15
○비봉공룡공원 조성사업 자문 및 공청회 참석(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
3,174,000
1,774,000
1,400,000
균 1,304,000
1,304,000
0
도 87,000
87,000
0
군 1,783,000
383,000
1,400,000
2,919,929
1,522,801
1,397,128
04 시설비
경정 1,919,929,000원
1,919,929
1,522,801
397,128
○비봉공룡공원조성
균 1,118,445
1,119,306
△861
도 74,424
74,687
△263
군 727,060
328,808
398,252
1,000,000,000원
1,000,000
0
1,000,000
○비봉공룡공원 조성 군비부담 추가분
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
남해안관광벨트 조성
(단위:천원)
243,814
244,812
△998
05 감리비
경정 243,814,000원
243,814
244,812
△998
○비봉공룡공원 조성 감리비
균 179,401
180,000
△599
도 11,960
12,000
△40
군 52,453
52,812
△359
10,257
6,387
3,870
06 시설부대비
경정 10,257,000원
10,257
6,387
3,870
○비봉공룡공원 조성
균 6,154
4,694
1,460
도 616
313
303
군 3,487
1,380
2,107
남해안관광벨트사업(소설태백산맥문학공원조성-자체)
2,100
0
2,100
201
일반운영비
2,100
0
2,100
2,100
0
2,100
01 사무관리비
2,100,000원
2,100
0
2,100
○소설태백산맥 휴게시설 조성사업 분할측량 수수료
관광지 개발
3,693,345
3,700
3,689,645
율포해수욕장 관광지개발
3,693,345
3,700
3,689,645
201
일반운영비
2,160
2,400
△240
2,160
2,400
△240
01 사무관리비
1,620
1,800
△180
○일반수용비
경정 360,000원
360
400
△40
ㅇ공사현장 기록보존 사진인화료(예산10%절감)
경정 810,000원
810
900
△90
ㅇ칼라프린터 소모품(레이져현상기) 구입(예산10%절감)
경정 450,000원
450
500
△50
ㅇ칼라프린터 소모품(레이져드럼) 구입(예산10%절감)
540
600
△60
○급량비
경정 540,000원
540
600
△60
ㅇ율포해수욕장 관광지조성사업 추진(예산10%절감)
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광지 개발
(단위:천원)
202
여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
경정 360,000원
360
400
△40
○자료수집 및 협의 여비(예산10%절감)
경정 180,000원
180
200
△20
○평가회 및 회의 참석(예산10%절감)
경정 360,000원
360
400
△40
○국내관광시설 벤치마킹(예산10%절감)
301
일반보상금
285
300
△15
285
300
△15
10 행사실비보상금
경정 285,000원
285
300
△15
○율포해수욕장 관광지개발사업 자문 및 공청회 참석(예산10%절감)
401
시설비및부대비
3,690,000
0
3,690,000
3,600,000
0
3,600,000
03 토지매입비
3,600,000,000원
3,600,000
0
3,600,000
○율포관광지 토지 및 건물 매입
90,000
0
90,000
06 시설부대비
90,000,000원
90,000
0
90,000
○율포관광지 사유시설(토지,건물등) 감정평가 수수료
주거 환경 개선
3,999,993
3,975,470
24,523
균 1,370,000
1,370,000
0
도 152,000
137,000
15,000
군 2,477,993
2,468,470
9,523
도시주거환경 개선
2,776,090
2,780,100
△4,010
균 1,370,000
1,370,000
0
도 137,000
137,000
0
군 1,269,090
1,273,100
△4,010
보성 주거환경 개선사업
779,180
781,200
△2,020
균 380,500
380,500
0
도 38,050
38,050
0
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
도시주거환경 개선
(단위:천원)
보성 주거환경 개선사업
군 360,630
362,650
△2,020
201
일반운영비
18,180
20,200
△2,020
18,180
20,200
△2,020
01 사무관리비
18,180
20,200
△2,020
○일반수용비
경정 13,680,000원
13,680
15,200
△1,520
ㅇ등기수수료(예산10%절감)
경정 4,500,000원
4,500
5,000
△500
ㅇ측량수수료(예산10%절감)
벌교 주거환경 개선사업
1,996,910
1,998,900
△1,990
균 989,500
989,500
0
도 98,950
98,950
0
군 908,460
910,450
△1,990
201
일반운영비
17,910
19,900
△1,990
17,910
19,900
△1,990
01 사무관리비
17,910
19,900
△1,990
○일반수용비
경정 13,410,000원
13,410
14,900
△1,490
ㅇ등기수수료(예산10%절감)
경정 4,500,000원
4,500
5,000
△500
ㅇ측량수수료(예산10%절감)
농어촌주거환경 개선
60,720
30,800
29,920
도 15,000
0
15,000
군 45,720
30,800
14,920
농어촌 빈집 정비사업
60,720
30,800
29,920
도 15,000
0
15,000
군 45,720
30,800
14,920
202
여비
720
800
△80
720
800
△80
01 국내여비
경정 720,000원
720
800
△80
○농어촌주거환경개선사업 추진(예산10%절감)
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
농어촌주거환경 개선
(단위:천원)
402
민간자본이전
60,000
30,000
30,000
도 15,000
0
15,000
군 45,000
30,000
15,000
60,000
30,000
30,000
01 민간자본보조
30,000,000원
30,000
0
30,000
○농어촌 빈집 정비사업(도비 보조)
도 15,000
0
15,000
군 15,000
0
15,000
마을공동이용시설 확충
1,150,720
1,150,800
△80
마을회관 신축
800,720
800,800
△80
202
여비
720
800
△80
720
800
△80
01 국내여비
경정 720,000원
720
800
△80
○마을공동이용시설사업 추진(예산10%절감)
건전한 건축문화 정착
12,463
13,770
△1,307
위반건축물 단속
2,140
2,300
△160
202
여비
1,440
1,600
△160
1,440
1,600
△160
01 국내여비
경정 1,440,000원
1,440
1,600
△160
○위반건축물 단속(예산10%절감)
건축행정서비스헌장 운영
2,160
2,400
△240
201
일반운영비
540
600
△60
540
600
△60
01 사무관리비
540
600
△60
○급량비
경정 540,000원
540
600
△60
ㅇ건축행정서비스헌장 추진(예산10%절감)
202
여비
1,620
1,800
△180
1,620
1,800
△180
01 국내여비
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
지역개발과
정책:
주거 환경 개선
단위:
건전한 건축문화 정착
(단위:천원)
경정 1,620,000원
1,620
1,800
△180
○건축행정서비스헌장 추진(예산10%절감)
건축행정
2,763
3,070
△307
201
일반운영비
2,763
3,070
△307
2,763
3,070
△307
01 사무관리비
2,763
3,070
△307
○일반수용비
경정 360,000원
360
400
△40
ㅇ전산장비 소모품(잉크젯 카트리지) 구입(예산10%절감)
경정 162,000원
162
180
△18
ㅇ건축행정업무 추진 기록보존 사진인화료(예산10%절감)
경정 1,260,000원
1,260
1,400
△140
ㅇ전산장비 소모품(프린트토너) 구입(예산10%절감)
경정 225,000원
225
250
△25
ㅇ전산장비 공CD 구입(예산10%절감)
경정 756,000원
756
840
△84
ㅇ건축행정 도서(건축관계법령집) 구입(예산10%절감)
국민수해주택융자금관리
5,400
6,000
△600
201
일반운영비
5,400
6,000
△600
5,400
6,000
△600
02 공공운영비
5,400
6,000
△600
○공공요금 및 제세
경정 5,400,000원
5,400
6,000
△600
ㅇ국민주택융자금 경매공탁금(예산10%절감)
- 19 -