부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:
문화관광과
정책:
행정운영경비(문화관광과)
단위:
기본경비(문화관광과)
(단위:천원)
문화관광과
13,364,264
8,499,387
4,864,877
국 883,631
596,755
286,876
균 1,800,000
1,800,000
0
기 145,394
71,394
74,000
특 800,000
0
800,000
분 698,701
76,701
622,000
도 803,556
126,226
677,330
군 8,232,982
5,828,311
2,404,671
행정운영경비(문화관광과)
33,196
34,195
△999
기본경비(문화관광과)
28,996
29,995
△999
기본경비
28,996
29,995
△999
201
일반운영비
18,996
19,995
△999
18,996
19,995
△999
01 사무관리비
13,813
14,812
△999
○일반수용비
경정 12,013,000원
12,013
13,012
△999
ㅇ총액예산수용비(예산 10%절감)
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
5,101,900
2,081,209
3,020,691
국 29,439
24,950
4,489
균 400,000
400,000
0
기 15,500
15,500
0
특 800,000
0
800,000
분 698,701
76,701
622,000
도 25,000
25,000
0
군 3,133,260
1,539,058
1,594,202
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:
지역문화 보존 육성
(단위:천원)
지역문화 보존 육성
1,334,617
862,125
472,492
국 29,439
24,950
4,489
기 15,500
15,500
0
분 76,701
76,701
0
도 25,000
25,000
0
군 1,187,977
719,974
468,003
국악분야 예술강사 운영
44,878
35,900
8,978
국 22,439
17,950
4,489
군 22,439
17,950
4,489
307
민간이전
44,878
35,900
8,978
국 22,439
17,950
4,489
군 22,439
17,950
4,489
44,878
35,900
8,978
02 민간경상보조
경정 44,878,000원
44,878
35,900
8,978
○국악분야 예술강사 운영 지원
국 22,439
17,950
4,489
군 22,439
17,950
4,489
지방문화원 지원 육성
174,000
154,000
20,000
분 32,000
32,000
0
군 142,000
122,000
20,000
307
민간이전
174,000
154,000
20,000
분 32,000
32,000
0
군 142,000
122,000
20,000
174,000
154,000
20,000
02 민간경상보조
경정 40,000,000원*1식
40,000
20,000
20,000
○조선왕조실록 보성군편 발간
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:
지역문화 보존 육성
(단위:천원)
전통문화예술 계승
132,275
49,500
82,775
201
일반운영비
2,565
2,700
△135
2,565
2,700
△135
01 사무관리비
1,365
1,500
△135
○급량비
경정 1,365,000원
1,365
1,500
△135
ㅇ전통문화예술 계승 발전 업무추진 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
1,710
1,800
△90
1,710
1,800
△90
01 국내여비
경정 1,710,000원
1,710
1,800
△90
○전통문화예술 계승발전을 위한 지도여비(예산 10% 절감)
307
민간이전
48,000
45,000
3,000
13,000
10,000
3,000
02 민간경상보조
경정 6,000,000원*1식
6,000
3,000
3,000
○세시풍속 등 전통민속 육성
402
민간자본이전
80,000
0
80,000
80,000
0
80,000
01 민간자본보조
50,000,000원*1식
50,000
0
50,000
○용원사 해체 보수
30,000,000원*1식
30,000
0
30,000
○충원사 보수
지역문화예술 발굴 육성
105,964
45,225
60,739
201
일반운영비
31,164
1,225
29,939
1,164
1,225
△61
01 사무관리비
939
1,000
△61
○일반수용비
939,000원
939
1,000
△61
ㅇ지역문화예술 홍보물 제작(예산 10% 절감)
30,000
0
30,000
03 행사운영비
30,000,000원*1식
30,000
0
30,000
○채동선 음악당 정기공연
202
여비
3,800
4,000
△200
3,800
4,000
△200
01 국내여비
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:
지역문화 보존 육성
(단위:천원)
800,000원
800
1,000
△200
○지역문화예술 발굴지도여비(예산 10% 절감)
203
업무추진비
31,000
0
31,000
31,000
0
31,000
03 시책추진업무추진비
31,000,000원
31,000
0
31,000
○문화예술행사 및 각종행사 추진
독서생활 증진
374,000
74,000
300,000
분 43,701
43,701
0
군 330,299
30,299
300,000
401
시설비및부대비
300,000
0
300,000
17,220
0
17,220
02 실시설계비
17,220,000원*1식
17,220
0
17,220
○농어촌 공공도서관 개보수 실시설계비
279,180
0
279,180
04 시설비
279,180,000원*1식
279,180
0
279,180
○농어촌공공도서관 개보수 시설비
3,600
0
3,600
06 시설부대비
3,600,000원
3,600
0
3,600
○농어촌공공도서관 개보수 시설부대비
문화기반 시설관리
215,283
89,084
126,199
군립백민미술관 운영
50,659
50,826
△167
101
인건비
1,497
1,664
△167
1,497
1,664
△167
10 기간제근로자등보수
경정 1,497,000원
1,497
1,664
△167
○백민미술관 제초작업 및 환경정비(예산 10% 절감)
천연염색공예관 관리 운영
11,948
12,082
△134
101
인건비
1,198
1,332
△134
1,198
1,332
△134
10 기간제근로자등보수
경정 1,198,000원
1,198
1,332
△134
○제초작업 및 환경정비(예산 10% 절감)
공예공방 관리 운영
3,200
1,700
1,500
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:
문화기반 시설관리
(단위:천원)
201
일반운영비
3,200
1,700
1,500
3,200
1,700
1,500
02 공공운영비
3,200
1,700
1,500
○시설장비 유지비
경정 2,000,000원*1식
2,000
500
1,500
ㅇ화장실 등 건물외장 수리
문화기반시설 유지관리
125,000
0
125,000
201
일반운영비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
02 공공운영비
5,000
0
5,000
○시설장비 유지비
5,000,000원*1식
5,000
0
5,000
ㅇ문화기반시설 및 기타시설물 유지관리
401
시설비및부대비
120,000
0
120,000
9,087
0
9,087
02 실시설계비
50,000,000원*9.86%*60%*1.5배
4,437
0
4,437
○군보유 문화 기반시설 및 문화재 유지관리
3,000,000원
3,000
0
3,000
○대원사 벚꽃길 편익시설정비사업 설계비
1식*1,650,000원
1,650
0
1,650
○충의열사 정각 개보수사업 실시설계비
110,373
0
110,373
04 시설비
45,023,000
45,023
0
45,023
○군보유 문화 기반시설 및 문화재 유지관리
18,350,000원
18,350
0
18,350
○충의열사 정각 개보수사업
47,000,000원*1식
47,000
0
47,000
○대원사 벚꽃길 편익시설 정비사업
540
0
540
06 시설부대비
50,000,000*1.08%
540
0
540
○군보유 문화 기반시설 및 문화재관리 시설부대비
문화기반 시설구축
3,552,000
1,130,000
2,422,000
균 400,000
400,000
0
특 800,000
0
800,000
분 622,000
0
622,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:
문화기반 시설구축
(단위:천원)
문화기반 시설구축
군 1,730,000
730,000
1,000,000
홍암 나철선생 선양사업
1,122,000
500,000
622,000
분 622,000
0
622,000
군 500,000
500,000
0
401
시설비및부대비
1,122,000
500,000
622,000
분 622,000
0
622,000
군 500,000
500,000
0
618,082
0
618,082
04 시설비
618,082,000원
618,082
0
618,082
○홍암나철 선양사업 시설비
분 618,082
0
618,082
3,918
0
3,918
06 시설부대비
3,918,000원
3,918
0
3,918
○홍암 나철선생 선양사업 시설부대비
분 3,918
0
3,918
보성문화원 원사 신축
1,630,000
630,000
1,000,000
균 400,000
400,000
0
군 1,230,000
230,000
1,000,000
402
민간자본이전
1,630,000
630,000
1,000,000
균 400,000
400,000
0
군 1,230,000
230,000
1,000,000
1,630,000
630,000
1,000,000
01 민간자본보조
경정 1,630,000,000원
1,630,000
630,000
1,000,000
○보성문화원사 건립
균 400,000
400,000
0
군 1,230,000
230,000
1,000,000
보성문예회관 신축
800,000
0
800,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 문화기반시설 조성
단위:
문화기반 시설구축
(단위:천원)
보성문예회관 신축
특 800,000
0
800,000
401
시설비및부대비
800,000
0
800,000
특 800,000
0
800,000
800,000
0
800,000
04 시설비
800,000,000원
800,000
0
800,000
○보성 문화예술회관 신축
특 800,000
0
800,000
전통문화 보존 및 전승
2,032,295
1,033,941
998,354
국 764,192
571,805
192,387
도 631,330
50,000
581,330
군 636,773
412,136
224,637
문화재 유지관리
2,032,295
833,941
1,198,354
국 764,192
471,805
292,387
도 631,330
0
631,330
군 636,773
362,136
274,637
문화재 관리
71,200
86,400
△15,200
국 25,000
0
25,000
도 7,500
0
7,500
군 38,700
86,400
△47,700
201
일반운영비
7,000
2,000
5,000
6,100
1,100
5,000
01 사무관리비
5,000
0
5,000
○일반수용비
1식*5,000,000원
5,000
0
5,000
ㅇ문화재관리구역 도면제작
202
여비
3,760
3,960
△200
3,760
3,960
△200
01 국내여비
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
경정 3,760,000원
3,760
3,960
△200
○문화재 정기점검여비(예산 10% 절감)
207
연구개발비
50,000
0
50,000
국 25,000
0
25,000
도 7,500
0
7,500
군 17,500
0
17,500
50,000
0
50,000
01 연구용역비
50,000,000원*1식
50,000
0
50,000
○문화재주변 현상변경 허용기준 작성용역
국 25,000
0
25,000
도 7,500
0
7,500
군 17,500
0
17,500
401
시설비및부대비
0
70,000
△70,000
0
4,437
△4,437
02 실시설계비
경정 0원
0
4,437
△4,437
○군보유문화재유지관리(세부사업 변경)
0
65,023
△65,023
04 시설비
경정 0원
0
45,023
△45,023
○군보유문화재유지관리(세부사업 변경)
경정 0원
0
20,000
△20,000
○충의열사정각개보수사업(세부사업 변경)
0
540
△540
06 시설부대비
경정 0원
0
540
△540
○군보유문화유지관리시설부대비(세부사업 변경)
문화재보수정비(구 보성여관)
288,000
300,000
△12,000
국 144,000
150,000
△6,000
도 41,760
0
41,760
군 102,240
150,000
△47,760
401
시설비및부대비
288,000
300,000
△12,000
국 144,000
150,000
△6,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
도 41,760
0
41,760
군 102,240
150,000
△47,760
18,200
18,198
2
02 실시설계비
경정 18,200,000원
18,200
18,198
2
○구 보성여관 보수사업 실시설계비
267,727
279,642
△11,915
04 시설비
경정 267,727,000원
267,727
279,642
△11,915
○구 보성여관 보수사업 시설비
국 144,000
150,000
△6,000
도 41,760
0
41,760
군 81,967
129,642
△47,675
2,073
2,160
△87
06 시설부대비
경정 2,073,000원
2,073
2,160
△87
○구 보성여관 보수사업 시설부대비
문화재보수정비(이금재가옥)
89,143
92,857
△3,714
국 62,400
65,000
△2,600
도 8,023
0
8,023
군 18,720
27,857
△9,137
401
시설비및부대비
89,143
92,857
△3,714
국 62,400
65,000
△2,600
도 8,023
0
8,023
군 18,720
27,857
△9,137
7,611
8,241
△630
02 실시설계비
경정 7,611,000원
7,611
8,241
△630
○이금재가옥 보수사업 실시설계비
80,730
83,780
△3,050
04 시설비
경정 80,730,000원
80,730
83,780
△3,050
○이금재가옥 보수사업 시설비
국 62,400
65,000
△2,600
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
도 8,023
0
8,023
군 10,307
18,780
△8,473
802
836
△34
06 시설부대비
경정 802,000원
802
836
△34
○이금재가옥 보수사업 시설부대비
문화재보수정비(이식래가옥)
137,143
142,857
△5,714
국 96,000
100,000
△4,000
도 12,343
0
12,343
군 28,800
42,857
△14,057
401
시설비및부대비
137,143
142,857
△5,714
국 96,000
100,000
△4,000
도 12,343
0
12,343
군 28,800
42,857
△14,057
10,891
11,906
△1,015
02 실시설계비
10,891,000원
10,891
11,906
△1,015
○이식래가옥 보수사업 실시설계비
125,265
129,922
△4,657
04 시설비
125,265,000원
125,265
129,922
△4,657
○이식래가옥 보수사업 시설비
국 96,000
100,000
△4,000
도 12,343
0
12,343
군 16,922
29,922
△13,000
987
1,029
△42
06 시설부대비
987,000원
987
1,029
△42
○이식래가옥 보수사업 시설부대비
문화재보수정비(비봉리공룡알화석지)
137,143
142,857
△5,714
국 96,000
100,000
△4,000
도 12,343
0
12,343
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
문화재보수정비(비봉리공룡알화석지)
군 28,800
42,857
△14,057
401
시설비및부대비
137,143
142,857
△5,714
국 96,000
100,000
△4,000
도 12,343
0
12,343
군 28,800
42,857
△14,057
6,680
11,906
△5,226
02 실시설계비
경정 6,680,000원
6,680
11,906
△5,226
○비봉리공룡알화석지 실시설계비
129,476
129,922
△446
04 시설비
경정 129,476,000원
129,476
129,922
△446
○비봉리공룡알화석지 시설비
국 96,000
100,000
△4,000
도 12,343
0
12,343
군 21,133
29,922
△8,789
987
1,029
△42
06 시설부대비
경정 987,000원
987
1,029
△42
○비봉리공룡알화석지 시설부대비
문화재 특별관리
40,550
40,550
0
국 28,385
28,385
0
도 3,651
0
3,651
군 8,514
12,165
△3,651
101
인건비
35,280
40,550
△5,270
국 24,696
28,385
△3,689
도 3,175
0
3,175
군 7,409
12,165
△4,756
35,280
40,550
△5,270
10 기간제근로자등보수
경정 35,280,000원
35,280
35,280
0
○문화재 특별관리 인부임
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
국 24,696
24,696
0
도 3,175
0
3,175
군 7,409
10,584
△3,175
경정 0원
0
5,270
△5,270
○문화재 특별관리 경비(201-01로 목변경)
국 0
3,689
△3,689
군 0
1,581
△1,581
201
일반운영비
5,270
0
5,270
국 3,689
0
3,689
도 476
0
476
군 1,105
0
1,105
5,270
0
5,270
01 사무관리비
5,270,000원
5,270
0
5,270
○문화재 특별관리 경비(101-10에서 목변경)
국 3,689
0
3,689
도 476
0
476
군 1,105
0
1,105
문화재보수정비(유신리마애여래좌상)
384,000
0
384,000
국 268,800
0
268,800
도 34,560
0
34,560
군 80,640
0
80,640
402
민간자본이전
384,000
0
384,000
국 268,800
0
268,800
도 34,560
0
34,560
군 80,640
0
80,640
384,000
0
384,000
01 민간자본보조
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
384,000,000원
384,000
0
384,000
○문화재보수정비(유신리마애여래좌상)
국 268,800
0
268,800
도 34,560
0
34,560
군 80,640
0
80,640
공룡알화석지 세계문화유산 등재
250,000
0
250,000
도 125,000
0
125,000
군 125,000
0
125,000
201
일반운영비
55,000
0
55,000
도 27,500
0
27,500
군 27,500
0
27,500
55,000
0
55,000
01 사무관리비
55,000
0
55,000
○일반수용비
55,000,000원
55,000
0
55,000
ㅇ세계문화유산 등재 추진
도 27,500
0
27,500
군 27,500
0
27,500
307
민간이전
35,000
0
35,000
도 17,500
0
17,500
군 17,500
0
17,500
35,000
0
35,000
02 민간경상보조
35,000,000원
35,000
0
35,000
○세계문화유산 등재사업 지원
도 17,500
0
17,500
군 17,500
0
17,500
401
시설비및부대비
160,000
0
160,000
도 80,000
0
80,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
군 80,000
0
80,000
7,500
0
7,500
02 실시설계비
7,500,000원
7,500
0
7,500
○공룡화석지정비사업 실시설계비
151,348
0
151,348
04 시설비
151,348,000원
151,348
0
151,348
○공룡화석지정비사업 시설비
도 80,000
0
80,000
군 71,348
0
71,348
1,152
0
1,152
06 시설부대비
160,000,000원*0.72%
1,152
0
1,152
○공룡화석지정비사업 시설부대비
대원사탱화보수
108,000
0
108,000
도 75,600
0
75,600
군 32,400
0
32,400
402
민간자본이전
108,000
0
108,000
도 75,600
0
75,600
군 32,400
0
32,400
108,000
0
108,000
01 민간자본보조
108,000,000원
108,000
0
108,000
○대원사탱화보존처리
도 75,600
0
75,600
군 32,400
0
32,400
보성향교 보수
200,000
0
200,000
도 140,000
0
140,000
군 60,000
0
60,000
401
시설비및부대비
200,000
0
200,000
도 140,000
0
140,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
군 60,000
0
60,000
14,000
0
14,000
02 실시설계비
14,000,000원
14,000
0
14,000
○보성향교 보수사업 실시설계비
184,560
0
184,560
04 시설비
184,560,000원
184,560
0
184,560
○보성향교 보수사업 시설비
도 140,000
0
140,000
군 44,560
0
44,560
1,440
0
1,440
06 시설부대비
1,440,000원
1,440
0
1,440
○보성향교 보수사업 시설부대비
문화재보수정비(이종선가옥 보수)
20,000
0
20,000
도 14,000
0
14,000
군 6,000
0
6,000
401
시설비및부대비
20,000
0
20,000
도 14,000
0
14,000
군 6,000
0
6,000
1,800
0
1,800
02 실시설계비
1,800,000원
1,800
0
1,800
○이종선가옥 보수사업 실시설계비
18,200
0
18,200
04 시설비
18,200,000원
18,200
0
18,200
○이종선가옥 보수사업 시설비
도 14,000
0
14,000
군 4,200
0
4,200
취송정 보수
8,000
0
8,000
도 5,600
0
5,600
군 2,400
0
2,400
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
401
시설비및부대비
8,000
0
8,000
도 5,600
0
5,600
군 2,400
0
2,400
720
0
720
02 실시설계비
720,000원
720
0
720
○취송정 보수사업 실시설계비
7,280
0
7,280
04 시설비
7,280,000원
7,280
0
7,280
○취송정 보수사업 시설비
도 5,600
0
5,600
군 1,680
0
1,680
서재필기념공원 관리
49,000
0
49,000
도 49,000
0
49,000
307
민간이전
49,000
0
49,000
도 49,000
0
49,000
49,000
0
49,000
02 민간경상보조
49,000,000원
49,000
0
49,000
○송재 서재필공원 관리운영비 지원(성립전예산)
도 49,000
0
49,000
초가이엉잇기 사업
21,696
0
21,696
국 15,187
0
15,187
도 1,950
0
1,950
군 4,559
0
4,559
402
민간자본이전
21,696
0
21,696
국 15,187
0
15,187
도 1,950
0
1,950
군 4,559
0
4,559
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
문화재 유지관리
(단위:천원)
21,696
0
21,696
01 민간자본보조
21,696,000원*1식
21,696
0
21,696
○2008 초가이엉잇기 사업
국 15,187
0
15,187
도 1,950
0
1,950
군 4,559
0
4,559
대계서원 복원사업
200,000
0
200,000
도 100,000
0
100,000
군 100,000
0
100,000
402
민간자본이전
200,000
0
200,000
도 100,000
0
100,000
군 100,000
0
100,000
200,000
0
200,000
01 민간자본보조
200,000,000원*1식
200,000
0
200,000
○대계서원 복원사업
도 100,000
0
100,000
군 100,000
0
100,000
전통사찰 정비 및 보존
0
200,000
△200,000
국 0
100,000
△100,000
도 0
50,000
△50,000
군 0
50,000
△50,000
전통사찰보존지원
0
200,000
△200,000
국 0
100,000
△100,000
도 0
50,000
△50,000
군 0
50,000
△50,000
402
민간자본이전
0
200,000
△200,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
전통문화 보존 및 전승
단위:
전통사찰 정비 및 보존
(단위:천원)
402
민간자본이전
국 0
100,000
△100,000
도 0
50,000
△50,000
군 0
50,000
△50,000
0
200,000
△200,000
01 민간자본보조
경정 0원
0
200,000
△200,000
○전통사찰보수정비(일월사)
국 0
100,000
△100,000
도 0
50,000
△50,000
군 0
50,000
△50,000
관광산업 진흥
1,532,939
1,393,939
139,000
기 40,773
4,773
36,000
도 30,226
3,226
27,000
군 1,461,940
1,385,940
76,000
지역축제 육성
1,002,150
925,150
77,000
기 30,000
0
30,000
도 27,000
0
27,000
군 945,150
925,150
20,000
제34회 보성다향제 추진
633,300
603,300
30,000
기 30,000
0
30,000
군 603,300
603,300
0
307
민간이전
480,000
450,000
30,000
기 30,000
0
30,000
군 450,000
450,000
0
480,000
450,000
30,000
04 민간행사보조
30,000,000원
30,000
0
30,000
○제34회 보성다향제 행사보조(성립전예산)
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광산업 진흥
단위:
지역축제 육성
(단위:천원)
기 30,000
0
30,000
지역축제 및 관광산업 육성
47,000
0
47,000
도 27,000
0
27,000
군 20,000
0
20,000
307
민간이전
47,000
0
47,000
도 27,000
0
27,000
군 20,000
0
20,000
47,000
0
47,000
02 민간경상보조
47,000,000원
47,000
0
47,000
○광주전남 방문의 해 보조금
도 27,000
0
27,000
군 20,000
0
20,000
관광보성 홍보
530,789
468,789
62,000
기 10,773
4,773
6,000
도 3,226
3,226
0
군 516,790
460,790
56,000
관광보성 홍보물 제작 및 일반운영비(자체)
145,522
95,522
50,000
201
일반운영비
101,392
86,392
15,000
69,400
54,400
15,000
01 사무관리비
250원*80,000부
20,000
0
20,000
○관광안내지도 제작
48,800
53,800
△5,000
○일반수용비
4,900
9,900
△5,000
ㅇ관광열차 운행 홍보물 제작
경정 400,000원
400
5,400
△5,000
·리후렛 제작(예산 10% 절감)
203
업무추진비
35,000
0
35,000
35,000
0
35,000
03 시책추진업무추진비
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광산업 진흥
단위:
관광보성 홍보
(단위:천원)
35,000,000원
35,000
0
35,000
○각종 문화 관광사업 추진
관광안내판 관리
12,000
0
12,000
기 6,000
0
6,000
군 6,000
0
6,000
401
시설비및부대비
12,000
0
12,000
기 6,000
0
6,000
군 6,000
0
6,000
12,000
0
12,000
04 시설비
12,000,000원
12,000
0
12,000
○관광안내판 설치
기 6,000
0
6,000
군 6,000
0
6,000
관광기반확충 및 관리
524,703
243,762
280,941
국 40,000
0
40,000
기 38,000
0
38,000
도 59,000
20,000
39,000
군 387,703
223,762
163,941
안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
191,702
111,487
80,215
국 40,000
0
40,000
도 29,000
20,000
9,000
군 122,702
91,487
31,215
쾌적한 해수욕장 운영
58,272
58,657
△385
201
일반운영비
23,415
23,710
△295
5,615
5,910
△295
01 사무관리비
4,565
4,860
△295
○일반수용비
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광기반확충 및 관리
단위:
안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
(단위:천원)
경정 1,705,000원
1,705
2,000
△295
ㅇ해수욕장 수상 안전관리용 로프등 구입(예산 10% 절감)
202
여비
1,710
1,800
△90
1,710
1,800
△90
01 국내여비
경정 1,710,000원
1,710
1,800
△90
○해수욕장 운영 관리여비(예산 10% 절감)
해수욕장 편의시설 정비
107,500
46,900
60,600
국 40,000
0
40,000
도 20,000
20,000
0
군 47,500
26,900
20,600
201
일반운영비
40,000
0
40,000
국 40,000
0
40,000
35,000
0
35,000
01 사무관리비
35,000
0
35,000
○임차료
35,000,000원*1식
35,000
0
35,000
ㅇ율포해수욕장 이동식 화장실 및 샤워장(성립전예산)
국 35,000
0
35,000
5,000
0
5,000
02 공공운영비
5,000
0
5,000
○시설장비 유지비
5,000,000원*1식
5,000
0
5,000
ㅇ율포해수욕장 시설물 정비(성립전예산)
국 5,000
0
5,000
401
시설비및부대비
67,500
46,900
20,600
도 20,000
20,000
0
군 47,500
26,900
20,600
66,900
46,900
20,000
04 시설비
경정 66,900,000원
66,900
46,900
20,000
○해수욕장편의시설정비
도 20,000
20,000
0
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광기반확충 및 관리
단위:
안전하고 깨끗한 해수욕장 운영
(단위:천원)
군 46,900
26,900
20,000
600
0
600
06 시설부대비
600,000
600
0
600
○해수욕장 편의시설정비 부대비
깨끗한 해수욕장 관리 및 운영
20,000
0
20,000
도 9,000
0
9,000
군 11,000
0
11,000
307
민간이전
20,000
0
20,000
도 9,000
0
9,000
군 11,000
0
11,000
20,000
0
20,000
02 민간경상보조
20,000,000원
20,000
0
20,000
○해수욕장 운영프로그램 지원
도 9,000
0
9,000
군 11,000
0
11,000
한국차소리문화공원 운영 및 관리
87,106
39,400
47,706
차소리전시관 운영 및 관리
87,106
39,400
47,706
101
인건비
4,216
0
4,216
4,216
0
4,216
10 기간제근로자등보수
4,216
0
4,216
○차소리전시관 운영 일시사역 인부임
3,720,000원
3,720
0
3,720
ㅇ인부임
31,000원*2명*8주
496
0
496
ㅇ주휴수당
201
일반운영비
46,300
38,800
7,500
44,700
37,200
7,500
02 공공운영비
7,500
0
7,500
○공공요금 및 제세
450,000원*6월
2,700
0
2,700
ㅇ오수처리장 위탁관리 수수료
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광기반확충 및 관리
단위:
한국차소리문화공원 운영 및 관리
(단위:천원)
800,000원*6월
4,800
0
4,800
ㅇ냉난방설비 위탁관리 수수료
401
시설비및부대비
35,990
0
35,990
35,990
0
35,990
04 시설비
35,990,000원
35,990
0
35,990
○차·소리 전시관 재해복구
태백산맥 문학공원 운영 및 관리
131,895
92,875
39,020
태백산맥문학관 운영 및 관리
107,485
78,375
29,110
201
일반운영비
63,288
54,088
9,200
15,300
16,100
△800
01 사무관리비
14,900
15,700
△800
○일반수용비
경정 1,200,000원
1,200
2,000
△800
ㅇ포스터 제작(예산 10% 절감)
47,988
37,988
10,000
02 공공운영비
10,000,000원
10,000
0
10,000
○태백산맥문학관 새집증후군 예방 용역비(1,370㎡)
202
여비
2,510
2,600
△90
2,510
2,600
△90
01 국내여비
경정 1,710,000원
1,710
1,800
△90
○태백산맥문학공원 관리 여비(예산 10% 절감)
207
연구개발비
20,000
0
20,000
20,000
0
20,000
02 전산개발비
20,000,000원
20,000
0
20,000
○태백산맥문학관 홈페이지 제작
태백산맥문학관 개관식
21,710
11,800
9,910
201
일반운영비
20,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
03 행사운영비
경정 20,000,000원*1식
20,000
10,000
10,000
○태백산맥문학관개관행사비
202
여비
1,710
1,800
△90
1,710
1,800
△90
01 국내여비
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광기반확충 및 관리
단위:
태백산맥 문학공원 운영 및 관리
(단위:천원)
경정 1,710,000원
1,710
1,800
△90
○개관식 추진 여비(예산 10% 절감)
한옥민박사업
104,000
0
104,000
기 38,000
0
38,000
도 25,000
0
25,000
군 41,000
0
41,000
한옥민박사업
104,000
0
104,000
기 38,000
0
38,000
도 25,000
0
25,000
군 41,000
0
41,000
307
민간이전
24,000
0
24,000
기 13,000
0
13,000
도 5,000
0
5,000
군 6,000
0
6,000
24,000
0
24,000
02 민간경상보조
17,000,000원*1식
17,000
0
17,000
○전통한옥 문화(체험) 프로그램 운영
기 13,000
0
13,000
군 4,000
0
4,000
3,000,000원*1식
3,000
0
3,000
○템플스테이 운영 보조금
도 3,000
0
3,000
2,000,000원*2동
4,000
0
4,000
○체험민박사업 운영
도 2,000
0
2,000
군 2,000
0
2,000
402
민간자본이전
80,000
0
80,000
기 25,000
0
25,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광기반확충 및 관리
단위:
한옥민박사업
(단위:천원)
402
민간자본이전
도 20,000
0
20,000
군 35,000
0
35,000
80,000
0
80,000
01 민간자본보조
40,000,000원*1식
40,000
0
40,000
○전통한옥 개보수 사업
기 25,000
0
25,000
군 15,000
0
15,000
40,000,000원*1식
40,000
0
40,000
○전통한옥 민박사업
도 20,000
0
20,000
군 20,000
0
20,000
관광객 수용태세확립
10,000
0
10,000
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
5,000
민박 개보수사업
10,000
0
10,000
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
5,000
402
민간자본이전
10,000
0
10,000
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
5,000
10,000
0
10,000
01 민간자본보조
10,000,000원*1동
10,000
0
10,000
○민박 개보수 사업
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
5,000
생활체육과 스포츠 산업의 발전
4,119,231
3,692,341
426,890
국 50,000
0
50,000
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:
생활체육 지원
(단위:천원)
생활체육과 스포츠 산업의 발전
균 1,400,000
1,400,000
0
기 51,121
51,121
0
도 58,000
28,000
30,000
군 2,560,110
2,213,220
346,890
생활체육 지원
478,592
462,842
15,750
기 51,121
51,121
0
도 5,000
0
5,000
군 422,471
411,721
10,750
생활체육 운영 지원
317,250
301,500
15,750
202
여비
4,750
5,000
△250
4,750
5,000
△250
01 국내여비
경정 2,750,000원
2,750
3,000
△250
○스포츠 마케팅 추진여비(예산 10% 절감)
307
민간이전
285,000
269,000
16,000
87,000
76,000
11,000
02 민간경상보조
경정 10,000,000원*1식
10,000
2,000
8,000
○보성군 생활체육협의회 운영지원
경정 1,000,000원*6회
6,000
3,000
3,000
○전남 동부지역 노인게이트볼 대회 참가지원
198,000
193,000
5,000
04 민간행사보조
25,000원*200명
5,000
0
5,000
○보성군 생활체육협의회 수련대회
도민 생활체육대회 시군출전경비
5,000
5,000
0
도 5,000
0
5,000
군 0
5,000
△5,000
307
민간이전
5,000
5,000
0
도 5,000
0
5,000
군 0
5,000
△5,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:
생활체육 지원
(단위:천원)
5,000
5,000
0
02 민간경상보조
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
○도민 생활체육대회 출전경비 지원
도 5,000
0
5,000
군 0
5,000
△5,000
엘리트 체육 육성
593,840
549,840
44,000
도 28,000
28,000
0
군 565,840
521,840
44,000
도민체전 및 전국체전 참가지원
206,500
162,500
44,000
307
민간이전
200,000
156,000
44,000
180,000
136,000
44,000
02 민간경상보조
400,000원*60명
24,000
0
24,000
○제47회 도민체전 우수성적 거양 격려 선진지 시찰
경정 150,000,000원*1식
150,000
130,000
20,000
○제47회 도민체전 참가지원
스포츠 마케팅
227,500
202,500
25,000
도 25,000
0
25,000
군 202,500
202,500
0
스포츠 경기 유치(보조)
25,000
0
25,000
도 25,000
0
25,000
307
민간이전
25,000
0
25,000
도 25,000
0
25,000
25,000
0
25,000
04 민간행사보조
15,000,000
15,000
0
15,000
○2008 전국춘계남녀역도선수권대회(성립전예산)
도 15,000
0
15,000
10,000,000
10,000
0
10,000
○제26회 회장기 전국레슬링대회(성립전예산)
도 10,000
0
10,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:
공공 체육시설 조성
(단위:천원)
공공 체육시설 조성
2,819,299
2,477,159
342,140
국 50,000
0
50,000
균 1,400,000
1,400,000
0
군 1,369,299
1,077,159
292,140
벌교 체육공원 조성
800,000
800,000
0
균 400,000
400,000
0
군 400,000
400,000
0
401
시설비및부대비
800,000
800,000
0
균 400,000
400,000
0
군 400,000
400,000
0
23,920
0
23,920
02 실시설계비
800,000,000원*2.99%
23,920
0
23,920
○벌교 체육공원 조성 실시설계비
770,320
800,000
△29,680
04 시설비
경정 770,320,000원
770,320
800,000
△29,680
○벌교 체육공원 조성 시설
균 400,000
400,000
0
군 370,320
400,000
△29,680
5,760
0
5,760
06 시설부대비
800,000,000원*0.72%
5,760
0
5,760
○벌교 체육공원 조성 시설부대비
공공 체육시설 설치
115,000
60,000
55,000
401
시설비및부대비
115,000
60,000
55,000
50,000
0
50,000
03 토지매입비
50,000,000원
50,000
0
50,000
○농어촌 생활체육시설 부지매입비
65,000
60,000
5,000
04 시설비
5,000,000원
5,000
0
5,000
○생활체육공원 및 관덕정 주변정비
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:
공공 체육시설 조성
(단위:천원)
공공 체육시설 관리 운영
114,299
117,159
△2,860
201
일반운영비
92,748
95,248
△2,500
34,875
37,375
△2,500
01 사무관리비
33,875
36,375
△2,500
○일반수용비
경정 4,300,000원
4,300
4,800
△500
ㅇ체육공원 화장지 구입(예산 10% 절감)
경정 3,800,000원
3,800
4,800
△1,000
ㅇ체육공원 화장실 핸드타올 구입(예산 10% 절감)
경정 2,015,000원
2,015
3,015
△1,000
ㅇ실내체육관 나무마루 및 복도 왁스 구입(예산 10% 절감)
405
자산취득비
3,280
3,640
△360
3,280
3,640
△360
01 자산및물품취득비
3,280
3,640
△360
○자산 및 물품 취득비
0원
0
360
△360
ㅇ제초제 살포 분무기 구입(예산 10% 절감)
전국체전시설(역도)설치
100,000
0
100,000
국 50,000
0
50,000
군 50,000
0
50,000
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
국 50,000
0
50,000
군 50,000
0
50,000
5,460
0
5,460
02 실시설계비
100,000,000원*5.46%
5,460
0
5,460
○역도경기장 보수 실시설계비
국 2,730
0
2,730
군 2,730
0
2,730
93,460
0
93,460
04 시설비
93,460,000원
93,460
0
93,460
○역도경기장 시설 보수
국 46,730
0
46,730
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위:
공공 체육시설 조성
(단위:천원)
군 46,730
0
46,730
1,080
0
1,080
06 시설부대비
100,000,000원*1.08%
1,080
0
1,080
○역도경기장 보수 시설부대비
국 540
0
540
군 540
0
540
전천후 게이트볼장 시설
100,000
0
100,000
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
9,260
0
9,260
02 실시설계비
100,000,000원*9.26%
9,260
0
9,260
○전천후 게이트볼장 변경 실시 설계비
90,740
0
90,740
04 시설비
90,740,000원
90,740
0
90,740
○전천후게이트볼장 변경 시설비
페러글라이딩 시설조성
90,000
0
90,000
401
시설비및부대비
90,000
0
90,000
80,000
0
80,000
03 토지매입비
80,000,000원
80,000
0
80,000
○페러글라이딩 착륙장 및 주차장 부지매입비
10,000
0
10,000
04 시설비
10,000,000원*1식
10,000
0
10,000
○페러글라이딩 착륙장 지장물(전선로) 철거비
- 30 -