부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계
부서:
기획예산실
정책:
행정운영경비(기획예산실)
단위:
기본경비(기획예산실)
(단위:천원)
기획예산실
12,614,126
13,820,118
△1,205,992
균 3,920,000
2,900,000
1,020,000
군 8,694,126
10,920,118
△2,225,992
행정운영경비(기획예산실)
55,843
39,456
16,387
기본경비(기획예산실)
48,643
32,256
16,387
기본경비
48,643
32,256
16,387
201
일반운영비
20,668
21,756
△1,088
19,437
20,460
△1,023
01 사무관리비
15,827
16,660
△833
○일반수용비
경정 15,827,000원
15,827
16,660
△833
ㅇ총액예산수용비(예산 10% 절감)
3,610
3,800
△190
○급량비
경정 3,610,000원
3,610
3,800
△190
ㅇ총액예산 급량비(예산 10% 절감)
1,231
1,296
△65
02 공공운영비
경정 1,231,000원
1,231
1,296
△65
○연료비(예산 10% 절감)
202
여비
9,975
10,500
△525
9,975
10,500
△525
01 국내여비
경정 9,975,000원
9,975
10,500
△525
○총액예산 여비(예산 10% 절감)
405
자산취득비
18,000
0
18,000
18,000
0
18,000
01 자산및물품취득비
18,000,000원*1대
18,000
0
18,000
○컬러복사기
군정의 기획·조정·홍보
795,661
750,438
45,223
군정 기획·조정
338,677
331,750
6,927
군정 주요업무 시책추진
112,502
117,100
△4,598
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
군정 기획·조정
(단위:천원)
201
일반운영비
54,577
57,450
△2,873
54,577
57,450
△2,873
01 사무관리비
53,727
56,550
△2,823
○일반수용비
경정 39,177,000원
39,177
42,000
△2,823
ㅇ군정전반에 관한 각종 자료제작비(프리젠테이션 자료등 제작및공모비 예산10% 절감)
850
900
△50
○급량비
경정 850,000원
850
900
△50
ㅇ주요 업무보고서 작성 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
3,000
3,150
△150
3,000
3,150
△150
01 국내여비
경정 1,650,000원
1,650
1,800
△150
○군정 기획자료 수집여비(예산 10% 절감)
207
연구개발비
28,500
30,000
△1,500
28,500
30,000
△1,500
01 연구용역비
경정 28,500,000원
28,500
30,000
△1,500
○2012 여수세계박람회 개최에 따른 군 발전전략방안 연구용역비(예산 10% 절감)
301
일반보상금
1,425
1,500
△75
1,425
1,500
△75
10 행사실비보상금
경정 1,425,000원
1,425
1,500
△75
○2012여수엑스포추진관련 행사참가보상금(예산 10% 절감)
군정 주요업무 보고
51,395
54,100
△2,705
201
일반운영비
50,255
52,900
△2,645
50,255
52,900
△2,645
01 사무관리비
50,255
52,900
△2,645
○일반수용비
경정 18,000,000원
18,000
20,000
△2,000
ㅇ동영상 군정보고 제작(예산 10% 절감)
경정 5,955,000원
5,955
6,600
△645
ㅇ군정보고용 컬러프린터 토너 구입(예산 10% 절감)
202
여비
1,140
1,200
△60
1,140
1,200
△60
01 국내여비
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
군정 기획·조정
(단위:천원)
경정 1,140,000원
1,140
1,200
△60
○군정보고서 작성 자료수집 여비(예산 10% 절감)
군정시책 홍보
130,200
114,200
16,000
201
일반운영비
130,200
114,200
16,000
130,200
114,200
16,000
01 사무관리비
10,000원*2종*1,000개
20,000
0
20,000
○군정 홍보물 구입 및 제작
110,200
114,200
△4,000
○일반수용비
경정 8,000,000원
8,000
10,000
△2,000
ㅇ외부인사 방문 군정 홍보자료 유인(예산 10% 절감)
경정 10,000,000원
10,000
12,000
△2,000
ㅇ군 상징마크(CI, 브랜드슬로건) 행정봉투 제작(예산 10% 절감)
행정평가
44,580
46,350
△1,770
201
일반운영비
31,440
33,100
△1,660
31,440
33,100
△1,660
01 사무관리비
29,440
31,000
△1,560
○일반수용비
경정 4,000,000원
4,000
5,000
△1,000
ㅇ자치단체 행정평가 참가비(정부공인기관)(예산 10% 절감)
경정 9,440,000원
9,440
10,000
△560
ㅇ자치단체 행정평가 참가비(언론사 및 자치학회)(예산 10% 절감)
2,000
2,100
△100
○급량비
경정 800,000원
800
900
△100
ㅇ전략목표관리제 추진 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
2,140
2,250
△110
2,140
2,250
△110
01 국내여비
경정 1,240,000원
1,240
1,350
△110
○전략목표관리제 추진 자료수집 여비(예산 10% 절감)
다양한 군정홍보
406,591
382,402
24,189
교양도서 및 신문구독
64,950
67,350
△2,400
201
일반운영비
64,950
67,350
△2,400
64,950
67,350
△2,400
01 사무관리비
64,950
67,350
△2,400
○일반수용비
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
다양한 군정홍보
(단위:천원)
30,720
33,120
△2,400
ㅇ공무원 교양지 구입
경정 4,600,000원
4,600
7,000
△2,400
·기타도서(예산 10% 절감)
군정홍보
247,341
221,052
26,289
201
일반운영비
199,656
208,752
△9,096
198,294
207,318
△9,024
01 사무관리비
196,394
205,318
△8,924
○일반수용비
12,616
13,280
△664
ㅇ군정홍보 VTR
경정 7,736,000원
7,736
8,400
△664
·VTR촬영(DV CAM)구입(예산 10% 절감)
15,978
17,778
△1,800
ㅇ홍보사진 인화
경정 8,750,000원
8,750
9,750
△1,000
·8*10(예산 10% 절감)
경정 6,400,000원
6,400
7,200
△800
·5*7(예산 10% 절감)
경정 5,000,000원
5,000
5,760
△760
ㅇ각종행사 홍보용 게첨액자 제작(예산 10% 절감)
경정 4,000,000원
4,000
5,000
△1,000
ㅇ지역 관광지 홍보용 사진액자 제작(예산 10% 절감)
경정 4,500,000원
4,500
5,200
△700
ㅇ군정홍보 현수막 제작(예산 10% 절감)
경정 16,000,000원
16,000
20,000
△4,000
ㅇ군정홍보용 지역특산품 구입(예산 10% 절감)
1,900
2,000
△100
○급량비
경정 1,900,000원
1,900
2,000
△100
ㅇ군정홍보 급량비(예산 10% 절감)
1,362
1,434
△72
02 공공운영비
678
750
△72
○공공요금 및 제세
경정 678,000원
678
750
△72
ㅇ홍보물 발송 우편료(예산 10% 절감)
202
여비
10,260
10,800
△540
10,260
10,800
△540
01 국내여비
경정 5,220,000원
5,220
5,760
△540
○홍보촬영 여비(예산 10% 절감)
403
자치단체등자본이전
13,000
0
13,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
다양한 군정홍보
(단위:천원)
13,000
0
13,000
02 공기관등에대한대행사업비
13,000,000원
13,000
0
13,000
○공시청 시설보수
405
자산취득비
24,425
1,500
22,925
24,425
1,500
22,925
01 자산및물품취득비
15,000,000원*1대
15,000
0
15,000
○HDV 비디오 카메라 구입(부속장비 포함)
8,000,000원*1대
8,000
0
8,000
○전문가용 특수 디지털 카메라 구입(부속장비 포함)
경정 1,425,000원
1,425
1,500
△75
○홍보자료 관리용 스캐너 구입(예산 10% 절감)
보성소식지 발간
38,000
40,000
△2,000
201
일반운영비
38,000
40,000
△2,000
38,000
40,000
△2,000
01 사무관리비
38,000
40,000
△2,000
○일반수용비
경정 38,000,000원
38,000
40,000
△2,000
ㅇ군정소식지 발간(예산 10% 절감)
군 홍보용 영상물 제작
19,250
15,000
4,250
201
일반운영비
14,250
15,000
△750
14,250
15,000
△750
01 사무관리비
14,250
15,000
△750
○일반수용비
경정 14,250,000원
14,250
15,000
△750
ㅇ군정홍보용 영상물 제작(예산 10% 절감)
202
여비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
01 국내여비
50,000원*2명*50일
5,000
0
5,000
○군 홍보용 영상물 제작 자료 수집
군기제작
35,340
37,200
△1,860
201
일반운영비
35,340
37,200
△1,860
35,340
37,200
△1,860
01 사무관리비
35,340
37,200
△1,860
○일반수용비
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
다양한 군정홍보
(단위:천원)
경정 17,340,000원
17,340
19,200
△1,860
ㅇ가로기 군기 제작(예산 10% 절감)
주부명예기자 운영
1,710
1,800
△90
301
일반보상금
1,710
1,800
△90
1,710
1,800
△90
10 행사실비보상금
경정 1,710,000원
1,710
1,800
△90
○명예기자 선진지 견학(예산 10% 절감)
통계관리
50,393
36,286
14,107
통계조사
50,393
36,286
14,107
201
일반운영비
31,007
16,850
14,157
29,820
15,600
14,220
01 사무관리비
15,000,000원
15,000
0
15,000
○행정지도 제작
14,520
15,300
△780
○일반수용비
경정 6,720,000원
6,720
7,500
△780
ㅇ보성군 통계연보 제작(예산 10% 절감)
1,187
1,250
△63
02 공공운영비
1,187
1,250
△63
○공공요금 및 제세
경정 687,000원
687
750
△63
ㅇ통계연보 발송 우편요금(예산 10% 절감)
202
여비
950
1,000
△50
950
1,000
△50
01 국내여비
경정 950,000원
950
1,000
△50
○각종통계 자료수집 여비(예산 10% 절감)
건전한 지방재정운영
836,261
827,809
8,452
예산의 효율적 배분
276,193
281,151
△4,958
중기재정 계획
30,875
32,500
△1,625
201
일반운영비
30,020
31,600
△1,580
30,020
31,600
△1,580
01 사무관리비
28,420
30,000
△1,580
○위탁교육비
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 배분
(단위:천원)
경정 28,420,000원
28,420
30,000
△1,580
ㅇ지방재정 담당공무원 직무연찬회(예산 10% 절감)
202
여비
855
900
△45
855
900
△45
01 국내여비
경정 855,000원
855
900
△45
○중기재정계획 합동집무여비(예산 10% 절감)
예산편성 운영
245,318
248,651
△3,333
201
일반운영비
244,748
248,051
△3,303
197,932
198,771
△839
01 사무관리비
7,000,000원
7,000
0
7,000
○직원 직무교육 책자 제작(예산·회계실무)
경정 21,252,000원
21,252
22,391
△1,139
○부서운영 공통경비(예산 10% 절감)
126,200
128,900
△2,700
○일반수용비
경정 51,300,000원
51,300
54,000
△2,700
ㅇ추경예산서(예산 10% 절감)
11,480
12,480
△1,000
○급량비
경정 9,500,000원
9,500
10,500
△1,000
ㅇ돌발업무 추진대책 급량비(예산 10% 절감)
32,000
35,000
△3,000
○운영수당
경정 32,000,000원
32,000
35,000
△3,000
ㅇ위원회 참석 및 심사수당(예산 10% 절감)
46,816
49,280
△2,464
02 공공운영비
46,816
49,280
△2,464
○시설장비 유지비
경정 40,736,000원
40,736
43,200
△2,464
ㅇ컴퓨터(예산 10% 절감)
202
여비
570
600
△30
570
600
△30
01 국내여비
570
600
△30
○국내여비
경정 570,000원
570
600
△30
ㅇ지방예산결과 작성 합동집무 교육(예산 10% 절감)
예산의 효율적 운영
560,068
546,658
13,410
직원 교육훈련
482,918
484,668
△1,750
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
201
일반운영비
28,500
30,000
△1,500
28,500
30,000
△1,500
01 사무관리비
경정 28,500,000원
28,500
30,000
△1,500
○공무원 위탁교육 등록비(예산 10% 절감)
301
일반보상금
4,750
5,000
△250
4,750
5,000
△250
10 행사실비보상금
경정 4,750,000원
4,750
5,000
△250
○민간인 교육참석자 보상(예산 10% 절감)
의존재원 확보
34,374
31,920
2,454
201
일반운영비
4,710
1,800
2,910
4,710
1,800
2,910
01 사무관리비
3,000,000원
3,000
0
3,000
○정부재정계획 반영 현안사업 보고서 유인
경정 1,410,000원
1,410
1,500
△90
○2007년 국도비 현안사업서 유인(예산 10% 절감)
202
여비
8,664
9,120
△456
8,664
9,120
△456
01 국내여비
경정 5,544,000원
5,544
6,000
△456
○보통및 특별교부세 증액을 위한 중앙과 협의출장 여비(예산 10% 절감)
재정시스템 운영
29,120
30,070
△950
201
일반운영비
15,000
15,950
△950
15,000
15,950
△950
02 공공운영비
15,000
15,950
△950
○시설장비유지비
경정 15,000,000원
15,000
15,950
△950
ㅇ복식부기회계정보시스템 유지관리비(예산 10% 절감)
T/F팀 운영
13,656
0
13,656
201
일반운영비
7,656
0
7,656
7,260
0
7,260
01 사무관리비
3,360
0
3,360
○급양비
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 운영
(단위:천원)
7,000원*8명*60일
3,360
0
3,360
ㅇT/F팀 운영 급양비
3,900
0
3,900
○일반수용비
3,900
0
3,900
ㅇT/F팀운영 사무용품 구입비 및 수리비
20,000원*75박스
1,500
0
1,500
·복사용지등
2,400,000원
2,400
0
2,400
·사무용품 수리비
396
0
396
02 공공운영비
396
0
396
○연료비
439원*20ℓ*45일
396
0
396
ㅇT/F팀 운영 연료비
202
여비
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
01 국내여비
50,000원*8명*15일
6,000
0
6,000
○T/F팀 자료발굴 및 벤치마킹 여비
감사운영 및 법제·법무행정 수행
174,247
162,634
11,613
법제·소송
144,347
130,234
14,113
소송관리
63,853
45,740
18,113
201
일반운영비
47,835
29,300
18,535
47,835
29,300
18,535
01 사무관리비
47,835
29,300
18,535
○일반수용비
경정 1,200,000원
1,200
1,500
△300
ㅇ소송사건 인지대(예산 10% 절감)
경정 41,000,000원
41,000
21,000
20,000
ㅇ소송수행 변호사 선임료
경정 3,835,000원
3,835
5,000
△1,165
ㅇ소송사건 공탁금(예산 10% 절감)
202
여비
2,508
2,640
△132
2,508
2,640
△132
01 국내여비
경정 2,508,000원
2,508
2,640
△132
○소송업무 추진여비(예산 10% 절감)
305
배상금등
5,510
5,800
△290
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
감사운영 및 법제·법무행정 수행
단위:
법제·소송
(단위:천원)
5,510
5,800
△290
01 배상금등
경정 3,710,000원
3,710
4,000
△290
○손해배상 청구소송 배상금(예산 10% 절감)
자치입법 능력강화
80,494
84,494
△4,000
201
일반운영비
76,500
80,500
△4,000
76,500
80,500
△4,000
01 사무관리비
75,700
79,700
△4,000
○일반수용비
경정 20,000,000원
20,000
24,000
△4,000
ㅇ관보 및 법령 추록대(예산 10% 절감)
예방위주 감사운영
29,900
32,400
△2,500
공직자 재산등록
11,400
12,000
△600
201
일반운영비
11,400
12,000
△600
11,400
12,000
△600
01 사무관리비
11,400
12,000
△600
○일반수용비
경정 3,400,000원
3,400
4,000
△600
ㅇ재산등록관련자료 출력용 토너구입(예산 10% 절감)
감사업무 수행지원
18,500
20,400
△1,900
201
일반운영비
8,900
10,400
△1,500
8,900
10,400
△1,500
01 사무관리비
7,000
8,500
△1,500
○일반수용비
경정 3,000,000원
3,000
4,000
△1,000
ㅇ감사결과 직원 직무교재 제작(예산 10% 절감)
경정 1,500,000원
1,500
2,000
△500
ㅇ부패방지 홍보용 현수막 제작(예산 10% 절감)
202
여비
7,600
8,000
△400
7,600
8,000
△400
01 국내여비
경정 2,000,000원
2,000
2,400
△400
○부실공사 및 기동감찰 추진여비(예산 10% 절감)
혁신의 실행과 확산
286,233
173,930
112,303
지역혁신
70,483
73,930
△3,447
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
혁신의 실행과 확산
단위:
지역혁신
(단위:천원)
지역혁신 지원활동
70,483
73,930
△3,447
201
일반운영비
47,433
49,930
△2,497
47,433
49,930
△2,497
01 사무관리비
38,983
41,480
△2,497
○일반수용비
4,880
5,880
△1,000
ㅇ지역혁신협의회 운영
경정 2,000,000원
2,000
3,000
△1,000
·행사물품 구입(예산 10% 절감)
5,503,000원
5,503
7,000
△1,497
ㅇ지역혁신 우수사례 프리젠테이션(예산 10% 절감)
202
여비
7,600
8,000
△400
7,600
8,000
△400
01 국내여비
경정 4,600,000원
4,600
5,000
△400
○지역혁신회의 참석 여비(예산 10% 절감)
301
일반보상금
10,450
11,000
△550
10,450
11,000
△550
10 행사실비보상금
경정 5,450,000원
5,450
6,000
△550
○지역혁신 행사 참가 보상비(예산 10% 절감)
행정혁신
215,750
100,000
115,750
행정혁신 홍보
33,725
35,500
△1,775
201
일반운영비
25,175
26,500
△1,325
25,175
26,500
△1,325
01 사무관리비
20,275
21,600
△1,325
○일반수용비
경정 5,675,000원
5,675
7,000
△1,325
ㅇ혁신 확산을 위한 홍보물 제작(예산 10% 절감)
202
여비
8,550
9,000
△450
8,550
9,000
△450
01 국내여비
경정 8,550,000원
8,550
9,000
△450
○행정혁신 행사참가 여비(예산 10% 절감)
행정혁신 역량강화
147,550
29,000
118,550
201
일반운영비
8,550
9,000
△450
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
혁신의 실행과 확산
단위:
행정혁신
(단위:천원)
8,550
9,000
△450
01 사무관리비
6,550
7,000
△450
○일반수용비
경정 6,550,000원
6,550
7,000
△450
ㅇ혁신역량 교육교재 제작(예산 10% 절감)
207
연구개발비
19,000
20,000
△1,000
19,000
20,000
△1,000
01 연구용역비
경정 19,000,000원
19,000
20,000
△1,000
○혁신수준 진단 용역비(예산 10% 절감)
307
민간이전
120,000
0
120,000
120,000
0
120,000
05 민간위탁금
120,000,000원
120,000
0
120,000
○직원 창의 향상 교육
행정혁신 경진대회
7,375
7,500
△125
201
일반운영비
2,375
2,500
△125
2,375
2,500
△125
01 사무관리비
2,375
2,500
△125
○일반수용비
경정 2,375,000원
2,375
2,500
△125
ㅇ행정혁신 경진대회 자료 발간(예산 10% 절감)
군정 혁신시책 발굴대회
27,100
28,000
△900
201
일반운영비
3,800
4,000
△200
3,800
4,000
△200
01 사무관리비
3,800
4,000
△200
○일반수용비
경정 3,800,000원
3,800
4,000
△200
ㅇ군정혁신시책 발표회 자료 발간(예산 10% 절감)
202
여비
13,300
14,000
△700
13,300
14,000
△700
01 국내여비
경정 13,300,000원
13,300
14,000
△700
○혁신 우수기관(자치단체, 공기업등) 견학(예산 10% 절감)
농촌활력증진(신활력사업)
5,080,000
3,000,000
2,080,000
균 3,920,000
2,900,000
1,020,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
농촌활력증진(신활력사업)
군 1,160,000
100,000
1,060,000
신활력사업
5,080,000
3,000,000
2,080,000
균 3,920,000
2,900,000
1,020,000
군 1,160,000
100,000
1,060,000
신활력_지역협력체계 운영
70,000
50,000
20,000
균 40,000
20,000
20,000
군 30,000
30,000
0
201
일반운영비
45,000
45,000
0
균 20,000
20,000
0
군 25,000
25,000
0
25,000
45,000
△20,000
01 사무관리비
0원
0
20,000
△20,000
○차 산학관연 협의체 운영(201-03으로 목 변경)
균 0
10,000
△10,000
군 0
10,000
△10,000
20,000
0
20,000
03 행사운영비
20,000,000원
20,000
0
20,000
○차 산학관연 협의체 운영(201-01에서 목 변경)
균 10,000
0
10,000
군 10,000
0
10,000
307
민간이전
20,000
0
20,000
균 20,000
0
20,000
20,000
0
20,000
05 민간위탁금
20,000,000원
20,000
0
20,000
○지역협력단 운영
균 20,000
0
20,000
신활력_역량강화 교육
180,000
100,000
80,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
신활력_역량강화 교육
균 150,000
100,000
50,000
군 30,000
0
30,000
202
여비
50,000
0
50,000
균 50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
03 국외여비
50,000,000원
50,000
0
50,000
○신활력 유공공무원 해외연수
균 50,000
0
50,000
301
일반보상금
50,000
20,000
30,000
균 20,000
20,000
0
군 30,000
0
30,000
30,000
0
30,000
07 민간인국외여비
30,000,000원
30,000
0
30,000
○녹차산업 지역리더 해외연수
307
민간이전
80,000
80,000
0
균 80,000
80,000
0
15,000
0
15,000
02 민간경상보조
15,000,000원
15,000
0
15,000
○녹차산업 전문인력 양성 교육(307-05에서 목변경)
균 15,000
0
15,000
35,000
50,000
△15,000
05 민간위탁금
경정 35,000,000원
35,000
20,000
15,000
○혁신리더 역량강화 교육
균 35,000
20,000
15,000
경정 0원
0
30,000
△30,000
○녹차산업 전문인력 양성교육(307-02로 목변경, 부기변경)
균 0
30,000
△30,000
신활력_혁신기반 연구
185,000
185,000
0
균 185,000
185,000
0
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
201
일반운영비
120,000
120,000
0
균 120,000
120,000
0
0
100,000
△100,000
02 공공운영비
0원
0
100,000
△100,000
○학술심포지움 개최(201-03으로 목 변경)
균 0
100,000
△100,000
100,000
0
100,000
03 행사운영비
100,000,000원
100,000
0
100,000
○학술심포지움 개최(201-02에서 목 변경)
균 100,000
0
100,000
신활력_녹차안전성 강화
820,000
625,000
195,000
균 575,000
575,000
0
군 245,000
50,000
195,000
201
일반운영비
65,000
35,000
30,000
균 35,000
35,000
0
군 30,000
0
30,000
65,000
35,000
30,000
01 사무관리비
30,000,000원
30,000
0
30,000
○보성녹차 품질 인증 상표제작
202
여비
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
01 국내여비
20,000원*15명*50일
15,000
0
15,000
○녹차친환경생산(농약잔류검사 등) 추진여비
207
연구개발비
160,000
110,000
50,000
균 110,000
110,000
0
군 50,000
0
50,000
160,000
110,000
50,000
01 연구용역비
50,000,000
50,000
0
50,000
○보성녹차 무선식별시스템 연구용역
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
402
민간자본이전
580,000
480,000
100,000
균 430,000
430,000
0
군 150,000
50,000
100,000
580,000
480,000
100,000
01 민간자본보조
400,000원*250대*50%
50,000
0
50,000
○녹차 해충방제기 공급 지원
4,000,000원*25대*50%
50,000
0
50,000
○녹차 가공 수분측정기 구입
신활력_차 유전자원 은행 설립
340,000
40,000
300,000
균 190,000
40,000
150,000
군 150,000
0
150,000
401
시설비및부대비
300,000
0
300,000
균 150,000
0
150,000
군 150,000
0
150,000
15,000
0
15,000
02 실시설계비
15,000,000원
15,000
0
15,000
○차유전자원 보존 유리온실 실시설계비
283,000
0
283,000
04 시설비
283,000,000원
283,000
0
283,000
○차유전자원 보존 유리온실
균 150,000
0
150,000
군 133,000
0
133,000
2,000
0
2,000
06 시설부대비
2,000,000
2,000
0
2,000
○차유전자원 보존 유리온실 시설부대비
신활력_차 연관산업 육성
830,000
470,000
360,000
균 650,000
450,000
200,000
군 180,000
20,000
160,000
207
연구개발비
230,000
70,000
160,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
207
연구개발비
균 50,000
50,000
0
군 180,000
20,000
160,000
230,000
70,000
160,000
01 연구용역비
경정 30,000,000원
30,000
20,000
10,000
○녹차 추출액이용 친환경 고추재배 가능성 조사연구
180,000,000원
180,000
50,000
130,000
○발효차 개발
균 50,000
50,000
0
군 130,000
0
130,000
경정 20,000,000원
20,000
0
20,000
○보성녹차 연관제품 개발지원 타당성 조사용역
402
민간자본이전
250,000
50,000
200,000
균 250,000
50,000
200,000
250,000
50,000
200,000
01 민간자본보조
200,000,000원
200,000
0
200,000
○녹차 연관제품 개발 지원
균 200,000
0
200,000
신활력_녹차음식문화 개선
110,000
110,000
0
균 110,000
110,000
0
201
일반운영비
60,000
40,000
20,000
균 60,000
40,000
20,000
60,000
40,000
20,000
01 사무관리비
경정 30,000,000원
30,000
10,000
20,000
○식문화 다양화사업
균 30,000
10,000
20,000
307
민간이전
0
20,000
△20,000
균 0
20,000
△20,000
0
20,000
△20,000
05 민간위탁금
경정 0원
0
20,000
△20,000
○식문화 다양화 사업 교육 위탁(201-01로 목변경)
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
균 0
20,000
△20,000
신활력_브랜드 마케팅 홍보
805,000
685,000
120,000
균 685,000
685,000
0
군 120,000
0
120,000
201
일반운영비
805,000
685,000
120,000
균 685,000
685,000
0
군 120,000
0
120,000
765,000
665,000
100,000
01 사무관리비
경정 225,000,000원
225,000
155,000
70,000
○보성녹차 방송홍보
균 155,000
155,000
0
군 70,000
0
70,000
130,000,000원
130,000
100,000
30,000
○축제이용 녹차 홍보
균 100,000
100,000
0
군 30,000
0
30,000
0
20,000
△20,000
02 공공운영비
0
0
20,000
△20,000
○우주인 초청 홍보행사(201-03으로)
균 0
20,000
△20,000
40,000
0
40,000
03 행사운영비
20,000,000원
20,000
0
20,000
○우주인 초청 홍보행사(201-02에서)
균 20,000
0
20,000
20,000,000원
20,000
0
20,000
○차밭트리 점등식
신활력_유통마케팅 활성화 지원
645,000
200,000
445,000
균 500,000
200,000
300,000
군 145,000
0
145,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
202
여비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
01 국내여비
50,000원*2명*5일*10회
5,000
0
5,000
○유통마케팅 활동 관외 여비
307
민간이전
250,000
150,000
100,000
균 150,000
150,000
0
군 100,000
0
100,000
250,000
150,000
100,000
02 민간경상보조
130,000,000원
130,000
30,000
100,000
○마케팅 활성화 행사
균 30,000
30,000
0
군 100,000
0
100,000
경정 50,000,000원
50,000
50,000
0
○대도시 홍보관 운영
균 50,000
50,000
0
402
민간자본이전
340,000
0
340,000
균 300,000
0
300,000
군 40,000
0
40,000
340,000
0
340,000
01 민간자본보조
50,000,000원*2개소*50%
50,000
0
50,000
○녹차수출제품 물류표준화 지원
균 50,000
0
50,000
250,000,000원
250,000
0
250,000
○차제품 포장재 지원
균 250,000
0
250,000
경정 40,000,000원
40,000
0
40,000
○대도시 보성녹차 홍보관 리모델링
신활력_녹차 단체급식 활성화
155,000
55,000
100,000
균 55,000
55,000
0
군 100,000
0
100,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
307
민간이전
155,000
55,000
100,000
균 55,000
55,000
0
군 100,000
0
100,000
155,000
55,000
100,000
02 민간경상보조
155,000,000원
155,000
55,000
100,000
○녹차 단체급식 지원
균 55,000
55,000
0
군 100,000
0
100,000
신활력_차 이미지 구축
450,000
300,000
150,000
균 300,000
300,000
0
군 150,000
0
150,000
401
시설비및부대비
450,000
300,000
150,000
균 300,000
300,000
0
군 150,000
0
150,000
250,000
300,000
△50,000
04 시설비
0원
0
200,000
△200,000
○차밭 대형트리 설치(401-07으로 목 변경)
균 0
200,000
△200,000
250,000,000원
250,000
100,000
150,000
○차밭가는길 경관조성
균 100,000
100,000
0
군 150,000
0
150,000
200,000
0
200,000
07 행사관련시설비
200,000,000
200,000
0
200,000
○차밭 대형트리 설치(401-04에서 목 변경)
균 200,000
0
200,000
신활력_체험관광 활성화
380,000
80,000
300,000
균 380,000
80,000
300,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
301
일반보상금
30,000
0
30,000
균 30,000
0
30,000
30,000
0
30,000
10 행사실비보상금
50,000원*3명*400회*50%
30,000
0
30,000
○차만들기 체험관광 가이드 실비보상
균 30,000
0
30,000
307
민간이전
170,000
80,000
90,000
균 170,000
80,000
90,000
170,000
30,000
140,000
02 민간경상보조
120,000,000원
120,000
30,000
90,000
○차만들기 체험관광
균 120,000
30,000
90,000
50,000,000원
50,000
0
50,000
○바이어 초청 수출상담회 지원
균 50,000
0
50,000
0
50,000
△50,000
04 민간행사보조
경정 0원
0
50,000
△50,000
○외국인 초청 팸투어
균 0
50,000
△50,000
402
민간자본이전
180,000
0
180,000
균 180,000
0
180,000
180,000
0
180,000
01 민간자본보조
60,000,000원*6개소*50%
180,000
0
180,000
○차만들기 체험장 설치
균 180,000
0
180,000
신활력_지역교류 공동마케팅
70,000
60,000
10,000
균 60,000
60,000
0
군 10,000
0
10,000
202
여비
10,000
0
10,000
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
10,000
0
10,000
01 국내여비
10,000,000원
10,000
0
10,000
○지역 공동교류 활동 관외여비
예비비
4,885,585
8,865,851
△3,980,266
예비비
4,885,585
8,865,851
△3,980,266
예비비
4,885,585
8,865,851
△3,980,266
801
예비비
4,885,585
8,865,851
△3,980,266
4,885,585
8,865,851
△3,980,266
01 예비비
경정 4,885,585,000원
4,885,585
8,865,851
△3,980,266
○예비비
재무활동(기획예산실)
500,296
0
500,296
보전지출
500,296
0
500,296
보조금반환금
500,296
0
500,296
802
반환금기타
500,296
0
500,296
350,425
0
350,425
01 국고보조금반환금
105,000원
105
0
105
○시군구정보화 공통기반시스템 구축
606,000원
606
0
606
○정보화마을 프로그램 관리자 인건비 지원
167,000원
167
0
167
○국악분양 예술강사 지원
720,000원
720
0
720
○국가지정 문화재 소화기 구입
4,249,000원
4,249
0
4,249
○문화재 특별관리 사업
500,000원
500
0
500
○현상변경 허용기준
79,000원
79
0
79
○기초노령연금 보조인력 인건비
16,384,000원
16,384
0
16,384
○경로연금
31,421,000원
31,421
0
31,421
○노인돌보미 바우처
89,000원
89
0
89
○장애인주민자치 센터 도우미
88,106,000원
88,106
0
88,106
○장애수당
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
1,393,000원
1,393
0
1,393
○장애아동부양수당
59,000원
59
0
59
○장애인 재활보조기구
574,000원
574
0
574
○장애인 교육비
562,000원
562
0
562
○장애인 의료비
15,013,000원
15,013
0
15,013
○중증장애인 활동보조
1,436,000원
1,436
0
1,436
○저소득 모부자가정 자녀학비
480,000원
480
0
480
○아동양육비
42,000원
42
0
42
○아동발달지원계좌지원
1,344,000원
1,344
0
1,344
○가정위탁아동 상해보험료
39,000원
39
0
39
○성폭력 피해자 의료비
1,404,000원
1,404
0
1,404
○아동복지교사지원
9,246,000원
9,246
0
9,246
○보육시설종사자인건비
341,000원
341
0
341
○영유아기본 보조금 지원
2,822,000원
2,822
0
2,822
○보육료 지원
500,000원
500
0
500
○평가인증지원금
1,150,000원
1,150
0
1,150
○보육시설기능보강기자재 구입비
544,000원
544
0
544
○기초생활보장 근로소득공제
199,000원
199
0
199
○자활근로지원비 이자수입
22,000원
22
0
22
○지역자활센터운영비 이자수입
1,471,000원
1,471
0
1,471
○고용촉진 훈련
52,000원
52
0
52
○자원봉사 코디네이터 도우미 및 DB구축
334,000원
334
0
334
○긴급복지지원
161,000원
161
0
161
○지역사회서비스 위탁사업 이자수입
42,382,000원
42,382
0
42,382
○지역사회서비스 위탁사업
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
2,000원
2
0
2
○2007년 쌀소득 고정직불금
5,040,000원
5,040
0
5,040
○축산폐수처리시설 유해가스 제거시설
15,000원
15
0
15
○2007년도 가축방역사업
3,477,000원
3,477
0
3,477
○옥전 비위생매립장 정비
2,345,000원
2,345
0
2,345
○음식물 쓰레기 수거차량 구입
4,302,000원
4,302
0
4,302
○과수원정비사업
990,000원
990
0
990
○FTA기금 지방자율계획 사업
1,238,000원
1,238
0
1,238
○삼베체험이미지 홍보물 제작
2,400,000원
2,400
0
2,400
○보성대마관광상품개발
8,006,000원
8,006
0
8,006
○대마생산지원
15,000원
15
0
15
○가축방역(방역비)사업비
17,000,000원
17,000
0
17,000
○자돈인큐베이터시설
20,532,000원
20,532
0
20,532
○연근해어업구조조정
13,092,000원
13,092
0
13,092
○양식어장정화
6,193,000원
6,193
0
6,193
○장양갯벌진입로 확포장
7,613,000원
7,613
0
7,613
○해양보호구역관리사업
57,000원
57
0
57
○해양보호구역관리사업
3,000,000원
3,000
0
3,000
○임산물 포장디자인 개선지원
1,836,000원
1,836
0
1,836
○표고재배시설 지원
530,000원
530
0
530
○임산물 가공지원
2,387,000원
2,387
0
2,387
○사업용화물자동차 등록 번호판 의무 교체비용
1,000원
1
0
1
○한센양로자생계비 지원
9,000원
9
0
9
○임시예방접종
5,000원
5
0
5
○방문보건인력
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
38,000원
38
0
38
○방문보건인력 교육비
11,000원
11
0
11
○암예방관리
3,894,000원
3,894
0
3,894
○암치료비 지원
5,676,000원
5,676
0
5,676
○불임부부지원
1,108,000원
1,108
0
1,108
○선천성대사이상검사 및 환아관리
572,000원
572
0
572
○건강생활실천사업
953,000원
953
0
953
○금연츨리닉 사업
14,092,000원
14,092
0
14,092
○복내 보건지소 신축
149,871
0
149,871
02 시ㆍ도비보조금반환금
650,000원
650
0
650
○5.18 민주 유공자 생계비 지원
898,000원
898
0
898
○마을단위 영농폐기물 수집장 설치
440,000원
440
0
440
○장수노인생일 챙겨 드리기
14,198,000원
14,198
0
14,198
○교통수당
6,099,000원
6,099
0
6,099
○노인양로시설 운영비
275,000원
275
0
275
○노인복지시설 화장용품비
41,000원
41
0
41
○노인복지시설 입소자 특별급식비
5,000원
5
0
5
○노인복지시설 김장춘계 부식비
3,928,000원
3,928
0
3,928
○노인돌보미 바우처
45,000원
45
0
45
○장애인주민자치센터 도우미
18,881,000원
18,881
0
18,881
○장애수당
299,000원
299
0
299
○장애아동부양수당
72,000원
72
0
72
○장애인 교육비
70,000원
70
0
70
○장애인 의료비
2,812,000원
2,812
0
2,812
○중증장애인 활동보조
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
179,000원
179
0
179
○저소득 모부자가정 자녀학비
126,000원
126
0
126
○아동양육비
72,000원
72
0
72
○중고생 교통비
195,000원
195
0
195
○생활안정금
2,740,000원
2,740
0
2,740
○소년소녀가정 위로금
1,900,000원
1,900
0
1,900
○소년소녀가정명절제수비
9,000원
9
0
9
○아동발달지원계좌지원
288,000원
288
0
288
○가정위탁아동상해보험료
18,000원
18
0
18
○성폭력 피해자 의료비
301,000원
301
0
301
○아동복지교사지원
4,623,000원
4,623
0
4,623
○보육시설종사자인건비
171,000원
171
0
171
○영유가 기본보조금 지원
350,000원
350
0
350
○영아전담시설 종사자 특별수당
600,000원
600
0
600
○영아전담시설 연료비 지원
1,411,000원
1,411
0
1,411
○보육료 지원
250,000원
250
0
250
○평가인증지원금
575,000원
575
0
575
○보육시설기능 보강 기자재 구입
130,000원
130
0
130
○자활후견기관 종사자 특별수당
600,000원
600
0
600
○종합사회복지관 종사자 특별수당
68,000원
68
0
68
○기초생활보장 근로소득공제
50,000원
50
0
50
○자활근로지원비 이자수입 정산
9,000원
9
0
9
○지역자활센터운영비 이자수입
163,000원
163
0
163
○공공근로사업
184,000원
184
0
184
○고용촉진훈련
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
99,000원
99
0
99
○자원봉사대회 및 교육참석보상
600,000원
600
0
600
○자원봉사 우수프로그램 지원
42,000원
42
0
42
○긴급복지 지원
1,781,000원
1,781
0
1,781
○독립유공자 및 유족 의료비
78,000원
78
0
78
○급여관리미약자 문자서비스
20,000원
20
0
20
○지역사회서비스 위탁사업 이자수입
5,297,000원
5,297
0
5,297
○지역사회서비스 위탁 사업
252,000원
252
0
252
○축산폐수처리시설 유해가스 제거시설
188,000원
188
0
188
○2005. 12. 원예특작 폭설피해 복구비
811,000원
811
0
811
○2007년도 가축공동방제단 지원
4,800,000원
4,800
0
4,800
○귀농자 지원(선도농가현장실습)
1,291,000원
1,291
0
1,291
○과수원 정비사업
297,000원
297
0
297
○FTA 기금 지방자율계획 사업
6,905,000원
6,905
0
6,905
○친환경농산물 학교급식 식재료 지원
9,000원
9
0
9
○농약안전사용 장비 지원
248,000원
248
0
248
○삼베체험이미지 홍보물 제작
240,000원
240
0
240
○보성대마관광 상품개발
981,000원
981
0
981
○대마생산지원
811,000원
811
0
811
○가축공동방제단 보상
113,000원
113
0
113
○친환경축산물 인증비 지원
3,400,000원
3,400
0
3,400
○자돈 인큐베이터 시설
5,232,000원
5,232
0
5,232
○2005폭설피해 재해복구비
7,355,000원
7,355
0
7,355
○우량품종 양식단지 조성사업
600,000원
600
0
600
○임산물 포장 디자인 개선지원
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
106,000원
106
0
106
○임산물 가공지원
16,373,000원
16,373
0
16,373
○농산물수출물류비 지원
3,468,000원
3,468
0
3,468
○수출농산물 안전성 검사비용 지원
5,000원
5
0
5
○임시 예방접종
4,000원
4
0
4
○암예방 관리
1,168,000원
1,168
0
1,168
○암치료비 지원
3,000원
3
0
3
○치매예방교육
2,838,000원
2,838
0
2,838
○불임부부 지원
13,860,000원
13,860
0
13,860
○농어촌신생아양육지원
6,603,000원
6,603
0
6,603
○복내보건지소 신축
268,000원
268
0
268
○정보화마을 프로그램 관리자 인건비 지원
- 28 -