세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
합 계
213,675,727
183,581,562
30,094,165
1000 일반행정비
44,654,175
38,926,407
5,727,768
1100 입법및선거관계
1,678,241
1,223,759
454,482
1110 선거관리
356,331
66,011
290,320
1111 선거관리
356,331
66,011
290,320
1120 지방의회운영
1,321,910
1,157,748
164,162
1121 의사운영
826,580
708,668
117,912
1122 의정활동
459,300
449,080
10,220
1123 자료운영
36,030
0
36,030
1200 일반행정비
42,975,934
37,702,648
5,273,286
1210 기획관리
16,890,420
13,565,949
3,324,471
1211 기획관리
348,705
333,849
14,856
1212 예산공통운영
12,374,931
11,907,452
467,479
1213 예산운영
77,512
84,596
△7,084
1214 전산통신운영
1,049,122
1,045,852
3,270
1215 혁신분권
3,040,150
194,200
2,845,950
1220 공보관리
316,628
269,549
47,079
1221 공보관리
316,628
269,549
47,079
1230 행정감사
28,662
28,742
△80
- 1 -
세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
1231 감사관리
28,662
28,742
△80
1240 총무행정
22,154,696
20,991,033
1,163,663
1241 행정관리
9,515,611
8,598,192
917,419
1242 대외협력
934,282
808,050
126,232
1243 교육진흥
509,680
614,740
△105,060
1244 법무관리
107,254
124,152
△16,898
1245 통계관리
43,515
43,320
195
1246 민원행정
225,092
436,655
△211,563
1247 복합민원
56,246
67,684
△11,438
1248 읍면조직운영
10,712,405
10,284,936
427,469
1249 해외통상
50,611
13,304
37,307
1250 재무행정
3,314,088
2,551,289
762,799
1251 세정관리
551,835
348,601
203,234
1252 회계관리
679,787
583,475
96,312
1253 징수관리
73,861
73,012
849
1254 재산관리
1,724,728
1,392,221
332,507
1255 차량관리
283,877
153,980
129,897
1260 주민자치
271,440
296,086
△24,646
1261 주민자치지원
59,130
115,280
△56,150
- 2 -
세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
1262 실업대책
212,310
180,806
31,504
2000 사회개발비
100,853,406
88,218,965
12,634,441
2100 교육및문화비
20,281,693
12,469,100
7,812,593
2110 문화예술
15,862,226
11,121,213
4,741,013
2111 문화예술
2,065,023
934,339
1,130,684
2112 문화재관리
872,129
811,893
60,236
2113 관광진흥
3,436,184
1,388,554
2,047,630
2114 시설조성
9,412,913
7,986,427
1,426,486
2116 시설관리
75,977
0
75,977
2120 체육진흥관리
4,419,467
1,347,887
3,071,580
2121 체육진흥
3,753,478
871,748
2,881,730
2122 체육시설관리
145,189
102,343
42,846
2123 청소년육성
520,800
373,796
147,004
2200 보건및생활환경개선비
42,555,347
41,778,976
776,371
2210 보건위생관리
6,567,667
6,411,618
156,049
2211 보건관리
5,795,172
5,910,733
△115,561
2212 지소·진료소운영
718,100
462,344
255,756
2213 위생관리
54,395
38,541
15,854
2220 환경관리
35,987,680
35,367,358
620,322
- 3 -
세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
2221 환경보전관리
4,561,016
2,083,359
2,477,657
2222 환경정화
9,032,583
5,039,616
3,992,967
2223 상수원관리
1,287,500
2,014,086
△726,586
2224 하수관리
21,106,581
26,230,297
△5,123,716
2300 사회보장비
21,990,821
15,999,822
5,990,999
2310 사회복지
923,284
771,290
151,994
2311 사회복지
923,284
771,290
151,994
2320 생활보호
10,925,251
8,381,156
2,544,095
2321 생활보호
10,925,251
8,381,156
2,544,095
2330 가정복지
10,142,286
6,847,376
3,294,910
2331 가정복지
6,126,928
4,989,733
1,137,195
2332 여성아동
4,015,358
1,857,643
2,157,715
2400 주택및지역사회개발비
16,025,545
17,971,067
△1,945,522
2410 도시개발
1,641,298
1,837,029
△195,731
2411 도시관리
1,641,298
1,837,029
△195,731
2420 주택관리
4,257,610
2,050,375
2,207,235
2421 건축관리
4,257,610
2,050,375
2,207,235
2430 지역사회개발
9,893,930
13,950,342
△4,056,412
2431 지역개발
9,893,930
13,950,342
△4,056,412
- 4 -
세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
2440 지적관리
232,707
133,321
99,386
2441 지적관리
40,184
27,514
12,670
2442 토지관리
192,523
105,807
86,716
3000 경제개발비
65,602,326
54,177,192
11,425,134
3100 농수산개발비
35,210,509
28,091,946
7,118,563
3110 농정관리
26,922,585
19,043,135
7,879,450
3111 농정관리
1,746,398
1,082,874
663,524
3112 일반작물
11,856,045
10,409,312
1,446,733
3113 경제작물
3,453,013
1,667,005
1,786,008
3114 농업기반조성
7,081,964
5,883,944
1,198,020
3116 녹차육성관리
2,699,020
0
2,699,020
3117 녹차산업관리
86,145
0
86,145
3120 축산행정
1,059,017
869,986
189,031
3121 축산관리
1,059,017
869,986
189,031
3130 수산행정
3,224,417
4,046,797
△822,380
3131 어정관리
327,400
210,953
116,447
3132 수산진흥
406,047
1,328,216
△922,169
3133 해양자원관리
415,713
664,628
△248,915
3134 도서및어촌개발
2,075,257
1,843,000
232,257
- 5 -
세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
3140 농촌진흥
4,004,490
4,132,028
△127,538
3141 농촌지도
2,306,245
2,499,296
△193,051
3142 농촌기술개발
1,698,245
1,632,732
65,513
3200 지역경제개발비
2,502,467
2,610,669
△108,202
3210 지역경제개발
2,130,321
2,487,109
△356,788
3211 지역경제관리
1,928,926
1,284,634
644,292
3212 투자관리
201,395
181,625
19,770
3213 유통관리
0
1,020,850
△1,020,850
3220 광공업관리
372,146
123,560
248,586
3221 광공업관리
372,146
123,560
248,586
3300 국토자원보존개발비
25,778,506
21,217,063
4,561,443
3310 산림자원개발
6,949,208
5,778,064
1,171,144
3311 산림조성
4,152,927
3,615,466
537,461
3312 산림보호
2,708,792
1,650,412
1,058,380
3313 잔디포및휴양림운영
87,489
512,186
△424,697
3320 건설관리
13,527,661
10,325,538
3,202,123
3321 건설행정
119,216
67,342
51,874
3322 도로건설
13,408,445
10,258,196
3,150,249
3330 치수및재해대책
5,301,637
5,113,461
188,176
- 6 -
세 출 예 산 총 괄
[본예산] [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
전년도 예산액
증 △ 감
3331 하천관리
4,275,894
4,049,488
226,406
3332 재해관리
1,025,743
1,063,973
△38,230
3400 교통관리비
2,110,844
2,257,514
△146,670
3410 교통행정관리
2,110,844
2,257,514
△146,670
3411 교통행정
2,110,844
1,940,244
170,600
3412 교통안전시설
0
317,270
△317,270
4000 민방위비
422,199
358,942
63,257
4100 민방위관리비
153,967
148,201
5,766
4110 민방위관리
153,967
148,201
5,766
4111 민방위관리
61,412
74,027
△12,615
4112 병무관리
92,555
74,174
18,381
4200 소방관리비
268,232
210,741
57,491
4210 소방관리
268,232
210,741
57,491
4211 소방행정관리
268,232
210,741
57,491
5000 지원및기타경비
2,143,621
1,900,056
243,565
5400 예비비
2,143,621
1,900,056
243,565
5410 예비비
2,143,621
1,900,056
243,565
5411 예비비
2,143,621
1,900,056
243,565
- 7 -